铸件材料检验制度(共5篇)
铸件材料检验制度 篇1
铸件材料检验制度
现本公司的化验室材料化验工作已正常开展,为保证铸件材料质量,对铸件材料检验做如下规定:
1.铸造车间,每次开炉时,应取铁水试样给化验员,让其化验出铸件成份含量,化验员把化验结果反馈给铸造车间主任,车间主任按其化验单的数据,正确调整铸造配料配比。
2.铸造车间,每次开完炉,出成品后,要提供试样给化验员,让其化验出铸件成份含量,化验员把化验数据提供给铸造车间主任,以防产品质量不合格,影响下炉的产品质量!
3.对于采购的铸件原料生铁,采购员需让化验员化验元素成份的含量,化验结果达标后,方可入库。
4.对于外购的铸件毛坯,采购员需让化验员化验元素成份的含量,化验结果达标后,方可入库。
5.对于仓库,无论是本公司生产的还是外购的,只要是铸件,必须提供元素成份合格化验单,方可验收入库。
由于我们是刚刚启动化验工作,化验员的操作熟练程度有限,除了炉前化验暂时不做,其他环节一定要严格按照本制度执行,没有元素化验单的铸件,仓库不得办理入库!
化验员由 赵焕莉宋艳董宁 担任。
技术部2011年9月30日
原材料进货检验制度 篇2
目的
对原材料、半成品及成品进行规定的检验,以保证产品满足规定的要求。2 范围
适用于进货、过程、最终检验的控制。3 职责和权限
工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。技术部负责制订检验用的文件; 4 程序概述
4.1 技术部制定《原材料进货检验制度》(文件编号为GZ-B/1-2005),对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。
4.2 进货检验和试验
a)原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序,并以文件形式作出规定。
b)如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时,应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。
c)检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证,确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。4.3 过程检验和试验
a)各工序的操作工负责对各工序的自检,自检合格后方能进行专检,自检不列为公司正式的检验工作。
b)应确定过程检验和试验的项目和方法,以文件形式作出规定并严格执行,以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。
c)在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行,公司不允许半成品例外放行。
4.4 最终检验和试验
a)最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。
b)最终检验和试验的项目和方法应形成文件,检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验,保证产品符合规定要求。
c)只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后,产品才能发出。
4.5 检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。4.6 检验和试验记录
a)授权检验员应如实记录检验或验证结果,记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证,并标明负责产品放行的授权检验者。
b)授权检验员应保存执行4.2~4.4条所规定的检验和试验的质量记录。相关记录文件
原材料进厂检验制度 篇3
1.目的
对生产用原材料、辅料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合标准规定的要求。2.适用范围
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。3.职责
3.1仓储人员负责通知质检人员进行原料检验;
3.2质检部检验员接到通知后负责进货产品的检验和试验; 3.3仓储部门负责进货产品进行登记入库。
3.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作,并对质量问题进行仲裁。4.工作内容 4.1原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:
关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。
4.2进货检验判定标准
进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品标准、技术标准等。
批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。4.3检验工作程序
供方供货→仓储员通知检验员→检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果→交品管部主管判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货:
供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和税务登记证书复印件等交由品管部,品管负责人依据技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《原材料检验单》。非首次供货:
供方须待质检报告、理化检验告单、合格证,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。4.4检验工作要求
4.4.1、检验员严格按《检验规程》、产品标准要求,进行检验如实填写检测数据; 4.4.2、检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品标准、工艺要求判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.4.3、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理
4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。
4.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总。4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式:
检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。4.6.2外观检查
检验样本检查按比例进行抽检。4.6.3原材料检验标识验证
检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到仓储部门核实标识情况,由品管部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。4.6.4外观检查
当批量在500件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在1500件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于10件;当批量在1500件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于15件。
4.6.5性能检验和试验 抽检项目应符合产品标准、技术标准和《检验规程》等的要求。4.6.6检验及试验记录
4.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。
4.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。4.6.7检验试验状态标识
4.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。
4.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁。
4.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。4.7检验项目控制点(见原材料质量标准)4.8其他检验规定
对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。4.9入库
检验合格后,由检验人员做出标识,通知仓库管员进行验收入库。
原材料进厂检验管理制度 篇4
第1章 总则
第1条:目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。
第2条:适用范围
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。
第3条:定义
来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由品管部来料检验员具体执行。
第4条:职责
(1)品管部负责进货的检验和试验工作。
(2)库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。
(3)品管部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章 来料检验的规划
第5条 :明确来料检测要项
(1)来料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。
(2)对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。
第6条:影响来料检验方式、方法的因素
(1)来料对产品质量的影响程度。
(2)供应商质量控制能力及以往的信誉。(3)该类货物以往经常出现的质量异常。
(4)来料对公司运营成本的影响。
(5)客户的要求。
第7条:确定来料检验的项目及方法
(1)外观检测。用目视、手感、嗅觉、口尝、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测。用卡尺、千分尺等量具验证。
(3)结构检测。用拉力器、扭力器、压力器验证。
(4)特性检测。如物理的、化学的、生物的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条:来料检验方式的选择(见抽检方案)
(1)全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
(2)抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例≥3%)
第3章 来料检验的程序
第9条:品管部制定《来料检验控制标准及规范程序》,由品管部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
第10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和品管部准备来验收和检验工作。
第11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知品管部检验员到现场检验。第12条:来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录和检验日报。
第13条:检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。
第14条:如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。
第15条:检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置,不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。
第16条:来料检验和试验的记录由品管部来料检验组按规定期限和方法保持。
第17条:检验时,如来料检验员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,来判定是否合格。会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。
第18条:回馈来料检验情况,并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录,每月汇总于供应商的交货质量月报内。
第19条:来料检验员根据来料的实际检验情况,对检验规格提出改善意见。
第20条:来料检验员定期校正检验仪器、量规,保养试验设备,以保证来料检验结构的正确性。具体参见《量具管理办法》。
第4章 来料检验的结果 第21条:检验合格
(1)经来料检验员按照《检验方案》要求操作。验证不合格品个数低于限定的不合格品个数时,则判定为该批来货合格。
(2)来料检验员应在《产品进厂检验单》上签名,通知库房收货。
第22条:拒收检验不合格
(1)来料检验员按照《检验方案》要求操作。若不合格品个数大于限定的不合格品个数,则判定为该送检批次为拒收。
(2)来料检验员应及时在《产品进厂检验单》上签名,经相关部门会商后,通知叫库房,采购部办理退货事宜。
第23条:让步接收
铸件材料检验制度 篇5
本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
本规程适用于本公司采购的进货检验。
(一)职责
1.采购人员负责进货产品的送检工作; 2.质检人员负责进货产品的检验和试验;
3.采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.仓管员负责进货产品进行登记入库;
5.工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据;
6.技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。
(二)原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。
(三)进货检验判定标准
1.进货检验判定依据:产品图纸、技术标准等。
2.批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。
3.检验工作程序:依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
(四)检验工作要求
1.检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求,进行检查并如实填写检测数据;
2.检查结果报质量负责人,质量负责人依据各项要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
3.仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
(五)质量问题的处理
1.质量负责人在接到质量信息后,应立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。
2.质量负责人依据检验记录进行汇总,并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
(六)进货检验规定
1.进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员随意抽取,不得由供方人员自行选样。
2.原材料检验标识验证:采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人。
3.外观检查:当批量在500件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在1500件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于10件;当批量在1500件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于15件。
4.性能检验和试验:抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。
5.检验及试验记录:
a.原材料的检验和试验要作记录。
b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。6.检验试验状态标识:
a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。b.紧急放行的控制:若需紧急放行时,须有质量负责人或总经理签字。7.其他检验规定:对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。
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