小项目商业计划书(共9篇)
小项目商业计划书 篇1
小餐厅商业计划书
小餐厅商业计划书1一,投资局限性
手持5万,可投资的项目有局限,想哈就投资小餐厅吧,首先是租房,租金最好是80平方米月租金3000元以下。或者40平方米20xx以下,最好选择靠闹市又近农贸市场的地方。租金支付最好是一个月一付,或三个月一付!
二,装璜及设施
店面墙体粉白,做吊顶,装灯装排气,80平方最少5000元;40平方米最少3000元,地面陶瓷装璜3000元。厨房装璜及设施4000元,15套椅桌6000元,空调两台6000元,餐具购置20xx元。
虽然投资不太,但,店要体现雅致,人的食欲与环境往往有一定的关联。还有就是在墙上贴一些小吃特色的介绍:来历,口感,相关名人等。
在每张桌上放一两本本店小吃的介绍册。采摘相关小吃的精华文章。图片。
装璜期最好少过一个月。
三,经营特色及毛利计划
小吃的最大特点,就是做一些一般人做不好,但利润相当高的食品。所以如果不做加盟店,投资这5万,起码做老板的必须要了解各种美食,能做出各种适合地方习惯的美食来,再规范化制作过程。
例,在做杭州菜时,应有少量杭帮菜咸淡口味特点,最大程度地表现粤式风格;做川菜,就得麻、辣;上海味的就要多一点甜。
店里还得作几种品味的粥,最好考察一下价格,就如(1)白粥,2元一碗,带一小碟野菜或粤式酸味,烧制成本0.5元,(2)祛湿粥,用的`是祛湿中草药三四种,加猪骨头,红豆,花生,玉米......制作成本为1.5—1.8元,这是特色粥品,售价6—8元。(3)皮蛋肉骨粥,制作成本1.2—1.5元,售价4—5元。(4)餐桌有介绍,客户可以预订其他特色粥等一些物美价廉的个性化食品。
店里菜系不妨也体现个性,如粤式制作螺蛳,用骨头煲,加入酸竹笋再炒,一碟制作成本基本2元左右,售价最少也得5元。香芋蒸饺,选用桂林产的香芋,减少肉的含量,香味感觉丰厚。制作成本差不多也在2元左右,10个,售价5元10个等等。
当然武汉过早,面食肯定少不了,精制牛杂,叉烧米粉,汤包等,不妨加上醉辣龙虾,酸猪蹄,现烧烧烤和广东凉茶......这些毛利润基本上是制作成本的1.5—2.5倍的产品。(上面可根据团队了解跟掌握情况选择产品特色)
四,营销策略(借鉴一些商家的方法:购价券,再换物)
1、为了节约成本,可以印名片式的小广告分发在附近的小区或商店或市场中。除了装璜置物再留3000元做流动资金外,尽量用在广告上。
2、开业前一个月派发8折优惠券。
3、抽牌打折。收款台准备一副60个牌的扑克,有一个1,一个2,一个3,一个4,一个5,一个6,一个7,一个8,一个9,一个王,抽中王,买10元多送10元票券,抽中123456789,抽中什么,按抽中数字定折扣率,如抽中8,打8折,所购10元券再多送2元;加不打折的50个JQK。五,毛利润分析
顺利的话,这种小餐厅,基本上早中晚和夜宵都能营,日目标营业额为3000—5000元。即毛利润为1800元,除去员工工资加费用14*60=840。除税费300元,每天利润为650元以上。年利润为23万,计算误差后,算20万。
总结
开小餐厅,做的是特色,一般人不想做而做不好的食品,着重的是地方口味,食品品位高,毛利润率才高。
食品再好吃,推销手段也要独特。店子若采用抽牌打折的这种买一送一机率销售手段,让享受美食的人们获得打折刺激的同时也找到了一个乐子。人事安排(暂定)
小餐厅商业计划书2一,投资局限性
手持5w,可投资的项目有局限,就拿我投资的小餐厅来说,我承受的租金是,80平方米月租金3000元以下.或者40平方米20xx以下,最好选择靠闹市又近农贸市场的地方.租金支付最好是一个月一付,或三个月一付!
二,装璜及设施
虽然投资不太,但,店要体现雅致,人的食欲与环境往往有一定的关联.我喜欢在墙上贴一些小吃特色的介绍:来历,口感,相关名人.在每张桌上有一两本本店小吃的介绍册.采摘相关小吃的精华文章.图片.装璜期为一个月.三,经营特色及毛利计划
小吃的最大特点,就是做一些一般人做不好,但利润相当高的食品.如果不是加盟店,投资这5w,起码做老板的是一个美食专家,能做出各种适合地方习惯的美食来,再规范化制作过程.我在杭州,做的是有少量杭帮菜咸淡口味特点,最大程度地表现粤式风格.店里有:粤式制作螺蛳,用骨头煲,加入酸竹笋再炒,一碟制作成本为2元,售价为5元.香芋蒸饺,选用桂林产的香芋,减少肉的含量,香味感觉丰厚.制作成本为2元10个,售价5元10个.(上面可根据自己了解跟掌握情况选择产品特色)
三,员工使用.请两班员工,一个收款,一个收桌兼洗碗,三个在厨房式窗口内操作,一个派外卖送货.收款人是老板或相任人当的,关系到打折促销问题管理.员工要统一服装,员工聘用要交200元押金,统一服装问题差不多算投资相抵,不算统一服装方面的投资.员工基本工资为800-1200元,再将每月营业额的5%做员工奖金,按出勤率平均分配.四,营销策略(购价券,再换物)
1.为了节约成本,可以印名片式的小广告分发在附近的小区或商店或市场中.除了装璜置物再留3000元做流动资金外,尽量用在广告上.2.开业前一个月派发8折优惠券.五,毛利润分析
总结
开小餐厅,做的是特色,一般人不想做而做不好的食品,着重的是地方口味,食品品位高,毛利润率才高.食品再好吃,推销手段也要独特.本店采用抽牌打折,是一种买一送一机率销售手段,让享受美食的人们获得打折刺激,也是一个乐子.
小项目商业计划书 篇2
“杨凌文化产业广场”是一个包含文化创意与展示、文化主题旅游、现代文化娱乐、青少年体验式教育、文化会展及商业配套等多种产业于一体的复合型的文化产业广场, 已被杨凌示范区确立为重大文化产业项目。
项目选址在杨凌示范区杨凌大道附近 (紧邻杨凌高铁南站) , 拟占地面积约15亩, 分为6个主题区:文化创意与展示产业区、影视主题乐园、青少年体验式素质教育基地、文化会展区、旅游风情演出、商业配套区。
二、项目背景和政策支持
1. 国家大政方针确立了加快文化产业建设的重大任务。
党的十七届六中全会就提出“大力发展文化产业, 实施重大文化产业项目带动战略, 加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设”;党的十八大号召“发展和繁荣文化产业, 发扬中华民族优秀的传统文化, 弘扬社会主义核心价值观”。
2. 各级领导对发展文化事业极为重视。
李岚清同志第八次视察杨凌时希望大力发展文化事业, 多举办高雅的文体活动;示范区党工委管委会各届主要领导都提出建设“文化杨凌”。
3. 广大群众对文化事业有极大地需要求和渴盼。
国内外的实践表明, 在经济发展到一定阶段, 群众对文化事业和文化活动产生强烈需求和渴望, 文化产业发展也必将出现不同程度的“井喷”式的发展;
4.
杨凌非常重视文化事业发展, 印发了《关于全面推进杨凌文化建设的实施意见》, 成为全省地市第一个出台文化建设实施意见的地区。
在市场经济条件下, 要实现示范区“文化杨凌”战略目标, 不断满足人民群众不断增长的文化需求, 就需要着力解决“抓手”问题, 用大项目促大发展。“杨凌文化产业广场”建设, 就是作为杨凌文化事业发展的“引擎”, 引导和推动杨凌文化事业的大发展重要抓手之一。
三、项目可行性简述
1. 全球文化创意产业呈现快速发展的好势头, 交易额10年翻两番。
目前, 各国对文化创意产业的重视程度不断提高, 一些国家鼓励当地年轻人参与文化创意产业, 推出了包括文化管理与营销在内等多种培训, 鼓励文化产业发展。
2. 国内文化产业在我国GDP中所占比重正在进一步提升, 对社会经济发展的拉动作用正逐渐增强。
北京大学文化产业研究院发布的《中国文化产业年度发展报告 (2013) 》数据显示, 去年中国文化产业总产值突破4万亿元, 同比再度增长。
3.
杨凌拥有深厚的历史文化资源、丰富的文化旅游资源和独特的城市品牌, 具备强劲的文化产业基础。
4. 国内具有成功运作典型经验可供借鉴。
比如北京宋庄, 艺术品交易额达到8亿元;专业从事单品油画的深圳大芬村, 年交易额超过了3亿元。本项目除包含文化艺术品展示交易之外, 还融合了影视主题乐园、青少年体验式素质教育基地、旅游风情演出、商业配套区等市场运作元素, 初步形成文化产业概念, 奠定了项目的可持续发展和经济效益性
四、项目发起人概况
项目发起人杨凌心悦文化公司成立于2010年, 是杨凌第一家专业从事文化事业的专业机构, 主办了超过100场次各类型文化活动, 包括第十九届农高会期间的“关天八市区书画展”;承办了国家有关部委及省级有关部门委办的大型文化活动, 包括陕西省文化厅、农业厅等多家主办单位委办的农民书画大赛、第二十届农高会期间承办了由示范区管委会、陕西省书协举办的“农民书法大赛”等, 打造了“农高会惠农书画展品牌”, 征集了数千幅优秀的书画作品;培养了成熟的管理团队;在省内外书画行业拥有了广泛的人脉资源;积累了丰富的行业经营应运作经验;与北京文化产业股权交易中心建立了合作关系, 成为文化企业股权交易和文化产品拍卖的举荐商。
五、项目定位和选址
1. 项目定位
构建一个多业态、复合型、互动式、个性鲜明的文化产业聚集区和文化主题旅游区。项目着力打造杨凌推进文化产业发展的“三大平台”:一是文化新业态、新产业的重要平台;二是推进文化产业发展与旅游资源开发紧密结合的重要平台;三是推动杨凌文化产业资源整合, 探索发展新机制、新体制的重要平台。
2. 项目选址
项目位于杨凌示范区杨凌大道附近 (紧邻杨凌高铁南站) , 紧邻杨凌金融区和教育园区, 地里环境十分优越。占地面积15亩, 其西侧、南侧具有发展预留空间。目前该地块现状主要是农业用地, 由项目发起人负责征地 (目前正在做征地的前期工作) 。
六、项目开发思路及初步规划
1. 本项目开发的目标。
在2015年前, 成为关天区内一流、西部领先的国家级文化产业示范园。通过成功营运, 形成品牌、人才、经营、产品等方面的竞争优势, 并以此为基础不断延伸产业链, 实现园区低成本扩张, 做强做大, 最终成为与发达城市接轨、具有国内影响力的大型现代化综合文化产业集团。
2. 总体规划布局:
园区规划包括:文化创意与展示产业区、影视主题乐园、青少年体验式素质教育基地、文化会展区、旅游风情演出、商业配套区等六大主题区。
七、项目主要建设内容与建设周期
1. 主要内容:
“杨凌文化产业广场”占地15亩, 建设内容主要分为室外广场和主体大楼两部分区域。其中, 主体大楼成“凹”字形结构, 地下一层, 地上10层, 建筑面积20400平方米;建筑物占地面积2000平方米, 为项目留有位置极佳的项目发展预留地。
2. 建设周期:
文化产业广场统一规划, 分期建设。预计2014年8月底前完成项目征地和设计;2014年9月底前, 举行项目奠基仪式并开始动工建设;2015年“六一”前完成主体大楼的建设, 2015年“十一”前完成并全面投入运营。
八、项目经营思路
可采用承包建设主体工程并预留给发起人一定区域经营面积权益、入股、分项目成立独立运营公司等方式经营。
九、项目效益分析
该项目盈亏平衡点为18.65%, 即营运能力达到设计能力的18.65%即可保本。项目总投资收益率为23.86%, 项目资本金净利润利率为17.3%, 财务内部收益率16.17% (税后) , 投资回收期6.93年 (税前) , 年创造收入2300多万元, 利税总额1547.3万元, 贡献税收180万元, 项目自身经济效益良好。另外, 该项目也会产生显著的带动效益。
十、资金筹措方式
项目商业计划书 篇3
××项目商业计划书概要
一、公司简介:
(一)公司全称:
(二)成立时间:
(三)注册资本:
(四)定位:
(五)现有员工:
二、核心团队介绍:
(注解:对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍)
(一)王XX:现任公司总经理,主要负责公司战略发展及市场运营。于年月带领核心团
队创业,在此之前,王XX曾在著名的XX公司任销售副总,带领团队创下年销售额3亿的佳绩。
(二)李XX:公司技术总监,曾就职于XX公司。负责XX系列产品研发及制造。
三、行业状况:
(注解:对行业状况、政策影响以及主要竞争对手及其优劣势进行对比分析)
四、市场介绍:
(注解:对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析)
五、产品与服务:
(注解:对公司主要的产品和系列服务进行一一描述)
六、业务开展现状:
(注解:对目前产品研发、生产、销售进度描述,对市场占有率、渠道辐射、销量进行描述)
七、财务状况:
(注解:公司成立以来的投资和回收状况、营收情况、公司未来的投资和回收状况,最好是把三年、五年,直到投资退出年份的都描述清楚)
八、融资计划:
(注解:未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限、退出方式)
联系方式:
联系人:
手机:
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电话:
传真:
电子邮件:
地址:
邮编:
说明:
1.本计划书模板是阿里巴巴征求多位知名VC的建议,拟定出来的简要版本,非常方
便投资人阅读。实际使用过程中可根据自己项目特点进行修改;
2.本计划书是简要版本,建议写三页左右即可,太长让人不知所云,VC初步接触项
目也没有那么长时间来仔细看;
3.蓝色的字是注解,计划书写完后请去掉,以免让投资人觉得你不专业;
4.欢迎把项目介绍、融资需求提交到阿里巴巴融资平台http:/myvc.china.alibaba.com
5.帮助他人是一种快乐,欢迎把这个计划书模板发给其他同样需要创业融资的朋友。
项目商业计划书 篇4
文化传播有限公司
二、注册地、办公地
注册地:** 办公地:**
三、经营范围
设计、制作、发布、代理种类广告,企业形象策划,市场销售策划,公关活动策划,展览展示服务,平面广告创意,投资管理咨询,企业管理咨询,商务咨询,礼仪服务等;
电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售;
信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询等。
四、注册资本
30——50万
五、股东的名称、出资方式、出资额
六、股东股份比例和分红比例
七、核心管理团队架构、责任及薪资
八、业务范围
品牌战略规划:品牌调研、品牌诊断、品牌规划、品牌定位、品牌理念提炼
品牌/企业形象创建:品牌命名、LOGO 、VI 、CI
品牌/企业形象优化:品牌诊断、形象整合、形象再设计
品牌/企业形象推广:画册、包装、网站、终端
品牌环境规划设计:形象店、连锁店、专卖店规划设计
零售及专柜规划设计
展示、展览规划设计
商业环境规划设计
环境导视系统规划设计
活动策划执行:促销活动、周年庆、发布会
产品销售推广:产品线架构、产品概念发想、产品形象规划、产品包装设计、阶段性产品推广策略、产品
终端规划设计、促销活动规划设计、促销物料设计
市场销售策划
平面广告创意:海报、DM 、折页、辅助销售材料
广告制作、印刷、包装、执行
商务礼品开发设计销售
九、业务拓展
业务策略
以点带面 重点突破
集中优势资源重点突破区域行业重点企业,制造行业和区域影响力
资源整合
自身人脉资源:政府、机构、企业、商人
合作伙伴:制作、印刷、庆典、媒体
原有老客户、老关系
业务方向
金华地区知名品牌或企业
开发区各企业
区域核心行业领头企业
有潜力产品
上升型中小企业
农产品、土特产、食品企业
快速消费品
专业市场
行业协会
知名品牌经销商或代理商
政府、机构、组织、行业主管单位
学校
品牌连锁店
房地产
旅游景点、旅行社
十、运营成本
月运营成本估算 固定资产投资估算 年运营成本估算
考虑到初期运营成本控制,人员岗位的架构要最大可能发挥专业优势,初期岗位架构建议为:设计总监、主创设计、策划文案、市场总监、总经理加一个财务。后期视业务进展适度超前配备。 启动资金估算
十一、运营计划
第一年实现盈亏平衡,构建比较合理稳定的团队架构。
第一年运营月成本在2.2万左右,要实现月盈利2.2万。
启动的前半年估计会比较困难,主要是关系的梳理、业务拓展、公司的磨合。但是一旦业务上来,我们成长的会比较快,那时候就是人才配备的问题了。所以,初期就得提早着眼于半年后和一年后的团队架构。
团队
人力资源价值观:把人才视为发展的基石,实施高素质精英人才汇聚战略,以最大的包容性汇聚各类高层次人才。
人才战略与公司发展战略相匹配并保持适度超前,同时倡导“协作、激情、包容”的组织氛围。 增强策划、网站设计、网站运营、空间设计专业力量。
由不同岗位负责人给内部员工做业务培训,让不同岗位员工了解其他岗位的专业知识,培养员工的综合能力;邀请外面专业人员给内部员工做业务培训,提升员工能力(网页设计、网络推广、空间设计、影视创意等)。
在金华还有一个现实情况,服务费收不高,人力成本却越来越高,这就一方面需要我们适当控制成本,合理架构团队。另一方面需要我们好好打造我们的服务品牌,提高收费。第三,业务需要多元,开源,不能单纯靠设计。
管理
管理体现以人为本,重视团队与合作,重视人的价值和团队精神的塑造,保障企业健康可持续发展。 广告公司虽然是小企业,却是个大舞台,属于智力创意型企业,是一个高素养、专业强,可以创造高附加值的团队机构。根据公司定位和发展方向,必需有高素质的团队做保障,那么如何稳固团队和吸引人才,管理和环境尤为重要。
组织架构要确保高效能,在必需的作息和作业制度约束下,应该更注重人性化,注重细节,给员工以关怀 为员工营造更好的环境和条件为公司创造更大的效益,增强员工认同感、归属感。
为确保公司发展可持续,增强专业操作,建立科学的系统的业务操作流程,项目运营上,公司业务实行项目负责制和岗位负责制。另外,实行作业执行表制,跟踪业务从接触到签订合同到作业到提交到结款的整个过程,由此可以掌握业务进度和效率
业务
明确业务运行流程,对业务员实行业务考核制,兼职人员给予适当业务提成。
根据发展方向和定位必须要有明确的业务策略,一定要有总纲,有明确的业务思路和方向。
要有年度计划和月度指标,根据指标要有详细的月度计划,保证业务执行的持续性。
加强全职和兼职业务团队力量的建设,提高业务专业素质。
在以品牌整合策划设计为核心服务前提下,积极拓展展会展览、终端规划设计、商务礼品开发设计销售等业务,在公司能稳定生存前提下,积极拓展新型服务模式和新型业务模式。
水利项目商业计划书 篇5
1.0 项目概要
1.1 项目公司
1.2 项目简介
1.3 客户基础
1.4 市场机遇
1.5 项目投资价值
1.6 项目资金及合作
1.7 项目成功关键
1.8 公司使命
1.9 经济目标
2.0 公司介绍tzlc
2.1 历史财务经营状况
2.2 历史销售网络基础
2.2.1 现有客户
2.2.2 潜在客户
2.3 公司地理位置
2.4 公司发展战略
2.5 公司内部控制管理
2.6 公司产品质量保证3.0 项目介绍
3.1 项目地理位置
3.2 项目建设资金需求
3.3 项目投资建设内容
3.4 项目建设内容与计划4.0 产品与技术介绍
4.1 产品描述
4.2 生产工艺流程
4.3 产品质量
4.4 环境标准
4.5 生产原材料
5.0 市场分析tzlc
5.1 地方水务行业状况分析
5.2 区域产业分析
5.2.1 区域上游产业分析
5.2.2 区域下游产业市场分析
5.3 目标市场分析
5.4 市场容量分析
5.5 市场需求与趋势分析
5.5.1 产品的市场需求
5.5.2 产品的趋势分析
5.6 销售渠道分析
5.7 竞争对手情况与分析
5.7.1 竞争对手情况
5.7.2 竞争对手情况分析
5.8 行业准入与政策环境分析6.0 项目SWOT分析与风险分析
6.1 STRENGTHS优势分析
6.2 WEAKNESSES劣势分析
6.3 OPPORTUNITIES机会分析
6.4 THREATS威胁分析
6.5 项目主要风险及规避对策
6.5.1 人才风险及其规避方法
6.5.2 技术风险及其规避方法
7.0 战略与实施tzlc
7.1 公司执行战略
7.2 市场快速反应系统
7.2.1 产品供销快速反应管理系统
7.2.2 生产快速反应管理系统
7.3 客户关系管理系统
7.4 市场营销策略
7.4.1 市场定位
7.4.2 价格定位策略
7.4.3 促销策略
7.4.4 电子网络营销策略
7.5 销售制度与实施策略
7.5.1 多层面营销系统
7.5.2 多层面代理制度的建立
7.5.3 多层面营销系统的发展目标8.0 管理与人员计划
8.1 公司组织结构
8.2 管理团队
8.3 管理团队组建与完善
8.4 关键人才的股权激励措施
8.5 人员发展计划
9.0 投资估算与财务分析
9.1 资金筹措与使用方案
9.2 财务评价基本假设
9.3 经营收入预测
9.4 本估算说明
9.5 损益表估算
9.6 现金流量估算
9.7 资产平衡估算
9.8 盈亏平衡分析
9.9 财务系数分析
11.0 公司无形资产价值分析tzlc11.1 分析方法的选择11.2 收益年限的确定11.3 基本数据
11.4 无形资产价值的确定
附件
移民项目商业计划书 篇6
投资移民商业计划书是成功操作投资移民国外定居的关键。投资移民海外,企业主一般可以利用国外开放的投资环境,减少贸易壁垒,削弱资本流通管制,实现资本利润最大化,同时由于外侨、外籍身份,企业主还可以享受中国优惠投资及税收政策。除此之外还可以享受移民国的社会福利和国际商务旅行免签证等的方便。
项目的详细介绍:
1. 您打算建立项目的详细介绍(包括您的想法是从何而来?)
2. 谁是该项目的客户(销售对象)?
3. 该项目的货源,产品供应商?
项目3年要达到的目标:
项目是否与海外的其它项目有关?
1. 分享股权?
2. 合股?及格法人?
3. 供货协议?代理协议?
您打算涉足该项目的程度?
头1-2年的雇员数目?
这些雇员需要什么样的.技能?
这些技能是否可以在新西兰找到?
该项目会给新西兰带来什么样的新技术,及技能?
市场战略:
1. 预计新西兰市场的规模?
2. 目标市场的份额?
3. 市场所在地?
4. 竞争对手分析
5. 分销及价格战略
优势,弱点,机会,威胁
项目的建立时间表:
1. 项目的建立,批准,找办公地方,购买设备,招募雇员,建立分销网络,开始经营。
项目建立费用
1. 法律及其它专业费用
2. 项目的调研,开发费用
3. 招募雇员的费用
4. 资源的批准费用
分别列出头3年的付花费,提供了现实的财务预测:
1.人工费;2.管理费用;3.原材料费;4.工资;5.租房;6.折旧;7.管理;8.审计;9.法律费用
建立项目的全部资金(包括项目启动资金);支持商业计划的实施;
申请人获得那个银行,或金融机构的投资?
项目是否需要附加资金; 你如何为您的项目安排资金(详细说明项目伙伴,资金提供着)
以往的项目经验:
1.申请人以往如何着手做项目?
2. 过去做过什么样的项目
3. 在该项目种的角色,及职责。
关于您现有项目:
1.项目类型;2.项目背景;3.年营业额;4.利润;5.雇员数;6.联系地址,电话;7.审计过的财务报表
8.退税证明;9.公司组成图;10.申请人在该项目种的股份
您是否有过项目失败,破产等?
您有任何可以帮助您经营项目的学历,培训证书,职称等?
对新西兰市场的了解程度?
1. 对新西兰项目环境的了解程度?
2. 您是否从事过于新西兰有关的项目?
3. 您是否与新西兰的相关贸易协会联系过,是否听取过他们的意见
您是否委托任何独立的部门评估您建立项目的可行性?
您是否听取过有关专家关于您建立项目的意见。
您的项目是否需要资源管理机构的同意?
商业计划中项目有利于新西兰经济明确定义
一个项目对新西兰有益,如果它可以推进新西兰的经济发展, 引进新的,或者提高了现有的科技、管理技术或科技技艺;或 引进新的,或着促进了现有的产品或服务;或 创造了新的或增加了现有的新西兰出口市场;或 创造了除主申请人以外新的就业计划,或 促使一个现有的新西兰项目或者企业重新重现生机。 在以后递交创业移民定居申请时,该项目经营是盈利的,或者可以清楚地预计在申请递交后的12个月内该项目可以盈利。
关于改变商业计划
在最初三年期限内,未经商业移民局的许可,申请人从事与原先不同的商业计划将不被签发日后的 工作许可。所有签发的长期商务签证和工作许可必须说明申请人是自雇在其商业计划中提到的某个指定行业。
如果长期商务签证持有者在没有征得签证官的许可下而擅自改变原有的商业计画书,移民局将不再 延长或追加长期商务签证持有者的签证。
如果申请人要求修改其商业计画书,签证官有权要求申请人重新提供新的商业计画书,若申请人拒 绝提供新的商业计画书,签证官有权取消其现有的签证。
如果申请人要求改变商务计画书,签证官必须满意以下条款
必须有真实的原因提出放弃原有的商业计划书
新的投资额必须大於或等於原有的商业计划书
申请人必须有足够的资金来支持新的项目
新的商业计划将使用与原先商业计划相同的或更多的投资资本
申请人必须有相关的经商经验
网站类项目商业计划书 篇7
一.项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式)
二.市场目标概述
三.项目优势及特点简介
四.利润来源简析
五.投资和预算
六.融资方案(资金筹措及投资方式)
七.财务分析(预算及投资报酬)
第二部分综述
第一章项目背景
一.项目的提出原因
二.项目环境背景
三.项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面)
四.项目运作的可行性
五.项目的独特与创新分析
第二章项目介绍
一.网站建设宗旨
二.定位与总体目标
三.网站规划与建设进度
四.资源整合与系统设计
五.网站结构/栏目板块
六.主要栏目介绍
七.商业模式
八.技术功能
九.信息/资源来源
十.项目运作方式
十一.网站优势(资源/内容/模式/技术/市场等)
十二.无形资产
十三.策略联盟
十四.网站版权
十五.收益来源概述
十六.项目经济寿命
第三章.市场分析
一.互联网市场状况及成长
二.商务模式的市场地位
三.目标市场的设定
四.传统行业市场状况(网站市场资源的基础)
五.市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分,特定受众等
六.市场成长(网站pageview与消费者市场)
七.本项目产品市场优势(对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等)
八.市场趋势预测和市场机会
九.行业政策
第四章竞争分析
一.有无行业垄断
二.从市场细分看竞争者市场份额
三.主要竞争对手情况
第五章商业实施方案
一.商业模式实施方案总体规划介绍
二.营销策划
三.市场推广
四.销售方式与环节
五.作业流程
六.采购、销售政策的制定
七.价格方案
八.服务、投诉与退货
九.促销和市场渗透(方式及安排、预算)
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
3.会员制等
十.获利分析
十一.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
十二.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据
第六章技术可行性分析
一.平台开发
二.数据库
三.系统开发
四.网页设计
五.安全技术
六.内容设计
七.技术人员
八.知识产权
第七章项目实施
1.项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构)
2.网站开发进度设计与阶段目标
3.营销进度设计与阶段目标
4.行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排
5.项目执行的成本预估
第八章投资说明
一.资金需求说明(用量/期限)
二.资金使用计划(即用途)及分期
三.项目投资构成和固定资产投资的分类
四.主要流动资金构成五.投资形式(借款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
六.资本结构
七.股权结构
八.股权成本
九.投资者介入公司管理之程度说明
十.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
十一.杂费支付(是否支付中介人手续费)
第九章投资报酬与退出
一.股票上市
二.股权转让
三.股权回购
四.股利
第十章风险分析与规避
一.政策风险
二.资源风险
三.技术风险
四.市场风险
五.内部环节脱节风险
六.成本控制风险
七.竞争风险
八.财务风险(应收帐款/坏帐/亏损)
九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
十.破产风险
第十一章管理
一.公司组织结构
二.现有人力资源或经营团队
三.管理制度及协调机制
四.人事计划(配备/招聘/培训/考核)
五.薪资、福利方案
六.股权分配和认股计划
第十二章经营预测
一.网站经营
1.访问人数成长预测
2.会员增长预测
3.行业联盟预测
二.销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
第十三章财务可行性分析
一.财务分析说明
二.财务数据预测
1.收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
三.财务分析指标
反映财务盈利能力的指标
a.投资回收期(pt)
b.投资利润率
c.投资利税率
d.不确定性分析
第三部分附录
一.附件
1.主要经营团队名单及简历
2.专业术语说明
3.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
二.附表
1.市场受众分析(人群分布/数量等)表
境外上市项目商业计划书 篇8
高校学生公寓物业投资扩张项目商业计划书
目录
1.0项目概要 4
1.1新BOT模式 4
1.2连锁扩张 5
1.3GJ公司 6
1.4市场机会 7
1.4发展使命 7
1.5项目目标 8
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2.0公司介绍 9
2.1公司简介 9
2.2公司地理位置 10
2.3公司历史沿革 11
2.4公司历年财务状况 14
资产评估结果汇总表: 14
2.5原有组织机构与人员情况 16
2.6原有管理架构及历史情况 16
2.7股东结构 17
2.8管理层人员介绍 18
2.9公司未来发展战略 19
3.0项目介绍 20
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3.1现有物业的盈利模式 20
3.2未来创新的项目扩张模式 20
3.2.1特许直营连锁扩张 21
3.2.2直营扩张 22
3.3创新的项目盈利模式 23
GJ公司盈利模式图(特许直营连锁式BOT): 24
3.4现有机构的重组(公司未来组织架构)25
3.4.1重大重组事项 25
3.4.2业务机构改组后架构 26
3.4.3业务机构重组时间表 27
主要重组事项与时间表: 27
3.4.4发起人注册BVI公司 27
3.4.5注册成立特殊目的境外公司 28
3.4.6收购并改组境内外资公司 28
3.4.7重组现有下属(境内)业务公司 29
3.4.8重组后(境内)业务公司组织架构 29
(境内)业务公司总部组织结构图: 30
(境内)业务公司公寓管理组织结构图: 31
3.5基本业务流程 31
3.6特许协议因素 33
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4.0行业市场与政策分析 35
4.1高校后勤行业经营模式及行业特征 35
4.2全国高校后勤行业发展概况 36
4.2.1形式性剥离模式 36
4.2.2实质性剥离模式 37
4.3影响行业发展有利和不利因素 40
4.3.1有利因素分析 40
4.3.2不利因素分析 42
4.4高校后勤行业发展趋势 43
4.5高校后勤服务管理模式变革 44
4.6河南高校后勤行业发展概况 45
5.0执行策略 47
5.1执行战略 47
5.2竞争策略 48
5.3目标市场定位 49
5.4营销策略 49
5.5品牌整合传播策略 50
6.0执行管理 52
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6.1公司治理与监控机制建设 52
6.1.1公司组织架构的设置 52
6.1.2董事会规范化建设 52
6.1.3监事会规范化建设 53
6.1.4高管人员规范化建设 53
6.2公司管理机制与制度建设
546.2.1董事会领导下的总经理负责制 54
6.2.2总经理岗位职责 54
6.2.3管理团队建设与人才激励机制 55
6.2.4财务管理与控制机制 57
6.2.5监督机制 57
6.2.6管理信息系统(MIS)57
6.3大学后勤物业管理策略 58
6.4部门职能及部门经理岗位职责 60
6.5实战型培训计划 72
6.6学生公寓管理组织建设 75
6.7学生公寓安全管理系统 76
6.8行政管理运行机制 80
7.0风险分析与规避策略 83
7.1风险分析 83
7.2风险防范 84
7.2.1入住率风险 85
7.2.2经营、管理风险 85
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8.0融资方式与退出机制 86
8.1公司重组与境外上市融资 86
公司境外上市的融资计划列于下表: 86
8.2债权融资 89
8.3股权融资 91
8.4退出机制 91
9.0投资估算与资金筹措、使用 92
9.1 项目总投资估算与 92
9.2 资金使用 92
10.0经济效益分析 94
10.1财务评价的基本假设 94
10.2 经营成本估算 94
10.2.1 成本与税金估算 94
10.2.2 相关的比率 95
10.3销售收入估算 96
10.4 损益估算与净现金流量预测 98
10.4.1各项财务预测表 98
10.4.2总成本费用估算表 100
10.4.3损益估算表 101
10.4.4现金流量估算表 102
10.4.5资产负债估算 104
10.4.6主要经济指标指标与结论 105
10.5财务敏感性分析 106
10.6财务分析结论 106
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11.0结论与建议(给潜在基金与股东)108
11.0附件 109
11.1公司相关文件 109
11.2项目的政府批准文件 109
11.3项目资产与财务相关文件 109
11.4公司管理与经营销售相关的文件 110
1.5项目目标
2年完成新加坡首发上市(IPO);
3年内完成10所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资;
6年内完成20所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资;
8年内完成总计30所高校学生公寓投资合作项目:包括,25所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资,以及5所高校学生公寓的并购重组;
提高中国高校后勤物业的创新管理模式和服务质量;
加快中国后勤物业管理专业化、社会化及市场化运作步伐;
燃料乙醇项目商业计划书 篇9
一、企业概况
**石油公司成立于1993年,注册资本300万元人民币。1997年维多新加坡公司租用公司经营权,在国内进行成品油和燃料油贸易。公司同华南各大油商,如中石油、中石化、壳牌广州公司、BP等公司都保持了良好的合作关系。2001年由公司现法人代表刘波出资购买公司经营权,组成人才团队到东莞开展终端贸易至今,已经形成一套适应当今激烈市场竞争的生存经营模式。
二、盈利模式及实施计划
三、市场分析
“按照国务院的统一部署,十五期间我国车用乙醇汽油试点推广工作的目标如期实现”,国家发改委主抓该项工作的工业司副司长熊必淋在接受《中国证券报》记者采访时称,“十一五期间乙醇汽油推广利用空间广阔,依靠现有的基础和条件,产量可以再翻一番”。根据国家十五发展专项规划,国家批准建设了四家定点生产厂,总生产能力达到102万吨,已经累计生产燃料乙醇81万吨。按照10%的调配标准,车用乙醇汽油产量达到810万吨,相当于我国每年汽油消耗总量5000万吨的16%。作为能源替代的一种尝试,车用乙醇汽油试点推广工作有效地缓解了能源紧张的状况。
四、竞争分析
但由于整个市场容量大,伴随市场的发展和成熟,具有特色的市场参与者还是大有用武之地的。我们的定位是燃料乙醇市场中“贸易型委托加工”公司,主要的加工企业既可能是我们的竞争对手,也可能是我们的合作伙伴。而纯粹意义上的贸易公司,基本上是对产品的倒卖,并不具有原料采购委托加工的环节,也没有环保处理系统。我们的优势之一在于具有竞争力的原料来源和综合处理,与他们的市场定位都略有不同。
五、项目投融资及运作计划
投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
我们希望资金以普通股的形式投入。也可以是现金,存款,或是可以变现的资产。但我们不承担该资产变现过程中应当承担的相关费用。
股权投资以分红方式体现利润。
如果资金方愿意以贷款形式投入,将以利率形式体现资金方的利润,不做分红。
六、财务预测
该示范基地项目通过开发“乙醇专用粮”,实行“一步发酵”生产酒精,同时进行生产工艺及技术创新,建立燃料乙醇生态园,形成深加工的产业链,即:酒精生产、饲料生产、养殖、粪肥无公害化处理(沼气发酵)和种植,形成了“种—加—养—加—种”生态链和“农—工—
牧—工—农”的产业链,带动了农业生态和农村经济良性循环。第一期年产燃料酒精3000吨,生物蛋白饲料5000吨、二氧化碳(液体)2000吨。第二期年产燃料乙醇30万吨。
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