申报材料审核单

2024-08-20

申报材料审核单(共10篇)

申报材料审核单 篇1

项目竣工财务决算申报审核单

舟山市政府投资项目审价中心:

我单位

项目,由《

》(批准文号)批复(□估算□概算)总投资

元,属于:

□列入市本级政府投资预算的项目,类,序号

; □国资委或其授权主管部门同意建设的市本级国有独资企业实施的办公用房、企业员工服务用房以及公益性公共设施等;

□市政府确定的其他需要审核的建设项目。

现申报项目竣工财务决算,总投资

元,请你中心审核。

一、我单位提交资料如下,若为复印件已加盖单位公章(打“√”项):

1、项目竣工财务决算报告(竣工财务决算说明书及决算报表等,含电子版); □

2、项目建议书及批复(或复印件,下同);

3、可行性研究报告及批复; □

4、初步设计(含概算)及批复;

5、项目调整批复; □

6、开、竣工报告;

7、历年下达的项目财政资金投资计划、预算;

8、市政府有关会议纪要、抄告单等其他与项目有关的资料:

二、我单位已整理好备查资料如下(打“√”项): □

1、招投标文件、中标通知书等资料;

2、施工、代建、勘察设计、监理、咨询及设备采购、材料购货等合同及变更合同;

3、征地拆迁及补偿资料;

4、建设用地及建设工程规划许可证、施工许可证、环境影响评估报告等资料;

5、签证单、工程竣工图纸、工程结算审核报告等结算资料;

6、相关凭证、账薄、报表等会计及财务管理资料,费用分摊、计提证明,财政资金到位凭证等相关资料;

7、其他与项目有关的资料:

我单位对送审资料的合法

注:本表一式二份,建设单位、审价中心各一份。

性、真实性、完整性负责

****年**月**日

建设单位联系人:

联系电话:

邮箱:

建设单位(盖章):

单位地址:

审价中心资料接收人:

联系电话:

注:本表一式二份,建设单位、审价中心各一份。

邮箱:

申报材料审核单 篇2

一、申报人应给予职称申报工作足够重视,严格按照职称申报规范要求,防范弄虚作假行为

职称申报工作主体应当是职称申报个人,因此申报人应当重视职称申报工作,明确责任分工,严格按照职称申报规范要求准备材料,积极通过所在单位人事职称部门或者相关系列专业评审部门公开渠道获得职称申报所需资料,做到尽早准备。单位人事职称部门负责审核申报人员所提交的评审材料形式上是否符合评审材料规范要求,学历、资历、工作业绩等是否符合各系列专业评审条件。不能认为职称申报工作只是单位人事职称部门的工作,自己只要将所需材料交给单位就万事大吉。这样不但对申报人不负责,对申报单位及主管单位也不尊重。

申报人对本人所填写的材料及提供的资料真实性、完整性负责。申报人在填写职称申请材料时应真实反映自己的基本情况和专业技术水平,不能实行“拿来主义”,工作成绩、学术论文、专业文章、获奖情况等,张冠李戴、偷梁换柱,想方设法取得虚假证明材料。甚至存在少数专业技术人员制作假毕业证、假专业技术人员计算机应用能力考试成绩单、假外汉语考试成绩单等假证件试图蒙混过关。这种违规甚至违法的手段严重干扰了职称评审工作公平、有序开展,必须坚决制止。

总之,申报人在战略上藐视,战术上重视。既不能过度悲观,认为有不通过率的硬性规定,评审不好通过;又不能过度乐观,认为评审有人为因素,是一条捷径,不管实际条件符不符合,盲目申报。

二、所在单位应当严格按照审核标准进行审核,提高职称工作专业化水平

负责人事职称岗位人员应加强业务水平学习,熟悉有关系列专业职称申报政策,为广大专业技术人员提供专业、详尽、准确的申报指导,耐心做好政策解释工作。人事职称岗位人员应当做到细致地对申报人员所提问题给予完整准确的解答。对于政策理解不准或者无法解答的,应当及时与主管单位或者负责政策制定的部门咨询,真正做到解释政策符合本意,切忌主观臆造,妄加猜测,致使评审人员错失评审机会或者不符合评审条件而参加评审。

负责人事职称岗位人员应有强烈的工作责任心以及主动积极的工作态度。工作中要向主管领导及时报告审核中的具体问题,又要完整解释职称政策的执行标准。凡申报者弄虚作假,首次审核责任人因工作失职或失察的,可与年度考核结果或者单位评先评优挂钩,对于存在纵容包庇、串通作弊等行为应严肃处理。对需要单位人事职称部门出具的证明性材料,要确实把好每一关口,必须坚持实事求是的原则,树立正确的职称取得导向,营造良好的人才成长环境。

评审专业所在单位业务技术部门应发挥应有作用。业务技术部门负责评价所属单位申报人员实践能力(经历)、业绩成果的真实性,评价申报人员在本单位所从事相关专业的基础工作情况,并有针对性地如实规范填写评价意见,对所参与的专业技术工作及填写成果真实性负责;单位人事职称部门负责审核申报人所填写的材料及提供的资料真实性、完整性,主要负责形式审查。合理的部门分工才会做到专业技术人员业绩评价真实性和申报材料形式上更加符合评审条件要求。

应将职称评审工作与其他人事工作综合考虑,做好衔接工作。职称评审工作与岗位设置工作相互衔接,积极鼓励符合条件的专业技术人员参加职称申报,职称取得后,按照岗位设置要求对专业技术空岗位实行岗位竞聘,激励广大专业技术人员提升业务技能,同时也符合专业技术人员成长规律。

三、强化主管部门审核责任,增加职称工作透明度

加强专职审核人员基础工作培训及审核业务技能培训。专职审核人员应学习了解文秘基础知识,熟悉各类资料中报告、总结等应用公文的编写方法,熟悉各类资料档案的基本内容、收集、编制、整理的方法。掌握计算机在文书档案管理中的作用及基本知识。专职审核人员注重提升知识素养,完善职称审核规范,注意总结积累归纳。针对本系列专业职称评审工作经验,及时总结专业技术人员及人事职称部门提出的问题,形成本系列专业职称审核范本,真正做到各项工作有章可循、有律可依、规范运行,从而提高科学管理水平。

督促做好职称申报各环节的公示及申报人公开述职工作,增加职称工作透明度。职称评审公开公示制度是为了严肃评审纪律,坚持评审标准,保证评审质量,严格工作规程,防范杜绝职称评审弄虚作假行为而推行的制度。职称评审公开公示的内容主要包括申报人员基本情况公开、业绩成果公开、考核结果公开等,评审前单位对申报者的申报材料进行公示,评审后结果审批部门对通过人员进行公示。公开公示的内容接受社会广泛监督。评审前单位对申报者的申报材料公示内容应包含申报人填写的专业工作经历及业绩成果详细情况,公示范围应当包含主管部门官方网站、单位网站及本单位内部显著位置等。评审后结果审批部门对通过人员进行公示也应当将参评人员相关详细情况通过上述渠道进行公示。

有条件单位实行申报人公开述职制度。申报人当年申报职称前需在本单位内进行公开述职,述职内容包括:实际工作量、实际工作成果、获奖情况、年度考核和论文情况等。公开述职材料作为单位公示或者单位职称申报存档。公开述职,避免形式主义,才能将高效率的民主沟通方式作用发挥到最大。

做好专业评委会审阅意见反馈工作。评审会评委专家审阅申报人评审材料时形成的最终审阅意见是判断申报人是否符合评审条件要求的重要依据,对申报人而言有着非常重要的意义。但鉴于保密性等多种因素,很多专业评审委员会未将评审会审阅意见反馈至申报人,致使申报人对于评审结果具体原因不甚清楚。因此可在不违反专业技术职务任职资格管理办法等规章制度前提下创新反馈方式,例如以评委会评审纪要等形成具体审阅意见反馈至评审主管单位,使申报人详细了解自身专业技术及业绩成果不足之处,增强专业技术人员在今后工作实践中提升学习针对性,督促专业技术人员不断更新知识,形成业绩为导向的良性反馈机制,提升专业技术人员素养。

总之,规范职称审核申报工作,强化责任主体审核责任,申报程序公开透明,是做好职称审核申报工作的重要措施,才能维护职称评审工作权威性、严肃性。

摘要:职称评审工作是机关企事业单位专业技术人员管理中一项重要工作,职称审核申报工作是做好职称评审工作中重要一环,因此,怎样做好职称审核申报工作就成为人事职称部门的重要工作内容之一。结合自身工作经验,从申报人、申报人所在单位、主管单位三方面入手,简要分析怎样做好职称审核申报工作。

申报材料审核单 篇3

系统升级带给出口企业三大便利

报关单是出口企业申报办理退税业务的主要单证之一,在国内货物出口后,出口企业需要通过电子口岸对报关单电子信息进行查询与确认,经认定后的数据才能作为税务机关审核出口退税的重要依据,其数据流转是由海关提供给国家税务总局,国家税务总局再进行一系列的区分处理至各地税务机关,最终进入出口退税审核系统,并对出口企业在申报系统(分为生产、外贸、小规模三种系统)中生成的各类数据进行比对审核。

在本次四大系统升级之前,出口企业申报退税完全是由人工录入报关出口信息并生成数据,整个纸质报关单数据采集工作量大,无法保证申报数据的准确性,有时还会出现遗漏数据造成出口退税逾期未申报补税的情况,并且原采集规则下的9位报关单编号(实则为18位)经常出现数据重复,给企业退税造成困难和经济负担。因此,国家税务总局与海关总署经协商调整,出口企业可以通过电子口岸“出口退税子系统”中的报关单数据进行确认,并将符合要求的数据联网读入申报系统中生成数据。

此项功能是在用户端完成报关单数据之后,在两个系统之间定向传递,实现数据资源共享,使报关单数据零距离应用到出口退税申报中,带给了出口企业三大便利。一是减负,从电子口岸下载报关单电子信息进行采集,并生成出口退税申报明细数据,减少了人工录入报关单数据的工作量;二是保质,下载的报关单信息能够保证出口退税申报数据的质量,并且数据源比较全不会出现遗漏报关单未申报的情况;三是排疑,由于下载的报关单号码为18位号码,解决了9位报关单编号出现重复的问题,利于税务机关排除出口企业重复申报退税的嫌疑。

系统升级功能调整开启三项变化

出口退税四大系统升级,主要是完善出口退税审核系统和出口退税申报系统中应用下载海关报关单数据的相关功能,出口企业可以通过“系统参数设置与修改”进行配置是否开启网络化应用,利用网络资源实现一体化应用需求。

变化一:出口退税审核系统。在出口退税审核系统中增加了电子口岸电子数据接收应用系统升级时间点设置功能,相应调整了海关报关单长度,审核疑点、审核流程、单证审核、日常检查和资源整合等相关内容,并对部分后台子程序进行了优化。

变化二:出口退税申报系统。在出口退税申报系统中分别增加调整了电子口岸电子数据下载读入与处理、报关单18位编码电子数据应用、税务机关代码扩充等内容,并对部分功能进行了优化。

变化三:出口退税辅助提醒。在出口退税申报系统中新增了网络化应用辅助功能,其中涵盖了待办事项提醒、预警评估、升级信息、综合服务平台四大功能区域。例如,对出口企业申报进度进行提醒,手动刷新最新进度,以此满足出口企业申报退税所需的各类需求。

系统升级操作注意的事项

出口企业在新系统升级过程中,应按照说明谨慎操作,并注意如下事项:

原系统数据的备份与导入出口企业在安装退税申报系统之前,应对原退税申报系统的相关数据进行备份,以保证原数据的完整性。在数据备份之后,应注意查看是否已备份成功,也可将备份后的数据拷贝到本机硬盘以外的其他存储设备中,防止因为本机的故障,造成数据丢失。另外,导入原有备份数据至新系统时,还要注意查看是否已导入成功。

配置企业信息和系统参数根据《国家税务总局关于联网应用中国电子口岸出口退税数据的通告》(2011年第1号)规定:“自2011年9月1日起,出口企业在退税申报系统中使用18位报关单完整编码。”即:原为报关单号后9位号码+标志位(0)+项号(2位)改为18位报关单号码+标志位(0)+项号(2位)。比如,某企业在2011年9月15日出口货物的报关单号为420120110134567815,并且该报关单中只有一项货物交易,其在退税时的申报编码应为420120110134567815001。再如,一张报关单上有多项货物交易,其项号依此类推为002、003……。对此,税务机关和出口企业应分别在新系统第一次使用之前,应通过“系统参数设置与修改”功能将“18位报关单执行日期”配置为2011年9月1日。如果是2011年 9月1日(以出口报关单出口日期为准)以前的报关单,出口企业仍按原编码规则进行出口退税申报。

报关单数据下载的操作与使用出口企业用电子口岸IC卡登录到电子口岸“出口退税子系统”,以“出口日期”或“报送日期”或“出口报关单号”进行检索,确定下载数据源,数据下载后为加密的XML格式。注意使用读入“下载出口报关单数据”功能时,出口企业要保证本机已正确连接IC卡读卡器,且读卡器内已插入IC卡。另外,在出口退税申报系统第一次使用读入“下载出口报关单数据”的功能前,需先通过“系统参数设置与修改”准确配置IC卡号和密码,将其录入模块中。在设置好配置参数后,将下载数据读入到申报系统中,并按操作说明进行申报退税的应用处理,最终形成向税务机关报送的退税数据。需要注意的是,可以自愿选择手工录入和利用联网应用数据进行申报的方式。

排水验收申报材料告知单 篇4

一、工业、医疗类项目

◆《安徽省建设系统排水许可申请表》(盖申请单位公章); ◆建设项目排水总平面竣工图或建设项目室外雨水、污水管网竣工图;建设项目各单体底层、标准层排水平面竣工图;建设项目污水处理工艺流程图及平面布置竣工图(所有图纸均要求提供蓝图原件和电子版光盘);

◆环评批复(复印件加盖申请单位公章);

◆排水设计条件通知书原件(由区建设局规划处办理);

◆排污许可证复印件或环保局开具的试生产证明(有工业污水排放的项目提供此项);

◆掘路执照或相关政府部门出具的接排水证明材料(复印件加盖申请单位公章);

◆室外排水设计专项审查合格书(复印件加盖申请单位公章)。

二、住宅小区、办公楼、机关事业单位等项目

◆《安徽省建设系统排水许可申请表》(盖申请单位公章); ◆建设项目排水总平面竣工图或建设项目室外雨水、污水管网竣工图;建设项目各单体底层、标准层排水平面竣工图;(所有图纸均要求提供蓝图原件和电子版光盘);

◆环评批复(复印件加盖申请单位公章);

◆排水设计条件通知书原件(由区建设局规划处办理);

◆掘路执照或相关政府部门出具的接排水证明材料(复印件加盖申请单位公章);

◆室外排水设计专项审查合格书(复印件加盖申请单位公章)。

注:◆此项验收由区城管局主办,区环保局协办,双方共同验收。◆现场验收开始前,需打开所有检查井,并准备消防水带和室外消火栓等大流量水源待查,否则视同不具备验收条件,延期验收。

◆住宅小区项目需准备移动水源(水桶等)和漏斗以便进行立管检查。

申报材料审核单 篇5

周 原 小 学 高 鸿 雁 2014 年 9 月

高鸿雁,女,现年35岁,二级教师,2000年从事教育教学工作,本科学历。现就职于韩城市新城区周原小学,现任三年级语文老师及学校的后勤工作。我是一名普通的人民教师,虽无惊天动地的壮举,却倍受万千学子的尊重;虽无耀眼的光环,却也桃李芬芳;虽是芝麻大丁点小事,却让常人叹服„„

一、修身立志铸师德,细微之处映师魂

“学高为师,德高为范”是我的自律信条。我从事教育教学工作以来,忠诚于党的教育事业,教书育人,诲人不倦,时时以一个优秀教师的标准要求自己,工作勤勤恳恳、兢兢业业、坚持出满勤,干满点,从不迟到早退。我以校为家,热爱学生、团结同志,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。在多年的教育教学中,为了不断提高自己的政治业务素养,提高自己的教学认识水平,适应新形势下的教育工作要求,在教学中我不错过任何一个可以提升自身业务素质的机会,积极参加各种政治学习和政治活动,积极参加师德师风建设活动,向优秀教师、先进教育工作者学习,并认真写心得体会。工作期间,我既教书又育人,经常对学生进行思想品德教育,教育学生做人要自立自强,诚实守信,为人正直;在学习上要积极进取,开拓创新,待人要宽厚,做事要有责任心;在生活上要勤劳节俭,生活俭朴。经常教育学生热爱祖国,热爱人民,热爱集体,做一个社会主义合格的接班人。

我享受着教师职业赋予我的权利,恪守着作为一名教师应尽的义务。我的两个心房,一个装的是良心,另一个装的是爱心。我扪心自问时,问的是良心,我倾情付出时,洒的是爱心。在讲求功德、崇

尚师德的今天,我不但自觉端正师德师风,而且在师德自查自纠活动中帮助其他教师进一步匡正师德,维护了集体师德的良好形象。

作为教师我不光自爱,更重要的是爱别人,爱我的学生。十四年来,我教过小学语文,数学、当过班主任,变的是岗位,不变的是爱心。我的爱心是真诚、宽容和坦诚,我把爱心转化为对学生的尊重,我把爱心体现在对学生的严格管理上,体现在学生习惯的培养上。我把爱心从师爱演绎到父爱,曾多次找学困生补课,多次找尖子生谈心,多次资助贫困学生。

二、潜心钻研搞教学,无私奉献见精神。

作为一名教师,我不断地刻苦钻研业务,认真研究教材教法,研究新课程标准,注重多方位培养学生的能力和学习习惯,对工作讲求实效,对学生因材施教。备课时,我精心设计环节,努力钻研教材,上网查阅资料,了解学生特点,做了大量的课前准备工作,做到备教材,备学生,备资源,结合课堂实际运用课件配合教学,向40分钟要质量。课堂上给学生畅所欲言的时间和空间,让学生做课堂的主人,而我则循循善诱的引导,做好学生的学习合作伙伴,学习效果事半功倍。教育学生上,我很注重培优扶差的工作,对于后进生,我总是给予特殊的照顾,在课堂上多提问,多巡视,多辅导,对他们的点滴进步给予大力的表扬。教师观念的转变,推动了课堂教学的民主化,我在课堂教学中开展了“看谁问得妙”、“小组学习竞赛”、“今天我来当老师等活动,鼓励学生积极思考,主动学习,有些新授课甚至由学生来讲,课堂气氛活跃了,学生自主学习的积极性提高了,真正成了学习的主人。课后我多找他们谈心、交朋友,树立起他们的信心和激发他们学习的兴趣。我抓好学生的小组学习活动,选拔优秀的小组长,带领小组成员一起进步。

作为多年班主任,在班级管理方面,我坚持以人为本,以学生的发展为本,让学生参与到管理中来,形成学生自我教育、自我管理的新机制。为此我推行了“学生值周班主任制”,“班干部轮换制”。这些措施极大地调动了学生参与管理的积极性,促进了学生自我管理、自我教育能力的提高,确保了班级教育教学秩序的稳定。我在学生评价方面实行了“星级评价激励制”。设立了“文明星、纪律星、学习星、艺体星、劳动星、创新星、进步星”七星,实行“一月一评,期末总评,可上可下,动态管理”。这种评价方式几乎使每一个学生都能尝到成功的喜悦,学生的每一点进步、每一项爱好特长都能得到尊重,并能得到及时的鼓励,极大地增强了他们的自信心,个性得到了充分展现,学生面貌呈现出万紫千红,百花争艳的喜人景象。

三、不断学习求进步,开拓创新谋发展

由于自身的能力和知识有限,我深刻感知到了自己在教学过程中的“心有余而力不足”,于是我积极努力参加各种培训,学习科学文化知识和教育理论。参加并通过了三次继续教育学习。通过了计算机模块考试并取得了相应证书。此外,为了更好地充实自己,锻炼自己,我还积极参加各级教研活动,不断尝试教改。我不但经常在我校听评课,参加学术交流,还多次到外校学习交流。十几年的教学生涯已把

我锻造成了一名一线骨干教师,为了适应新形势教育的需要,我将与时俱进、不断创新、锐意进取。

四、硕果累累谢恩师,平凡事迹放光芒。

十多年来对教育事业的忠诚,对学生的爱,受到了社会的尊重,受到了学生的爱。这一切使我深深地感到:教师最大的快慰,最高的奖赏,不是名誉、地位和金钱,而是当您的学生成为对社会有用的人才时,心中还怀念着您,您的形象还在不断地影响着他。师恩师缘,这是人世间最优美、最高尚、最值得珍惜的感情。十多年来我以校为家,公而忘私,任劳任怨,恪尽职守,甘于奉献,在全校师生和家长中享有崇高的威信,曾多受到学校及上级表彰。2009年我指导的作文比赛荣获二等奖,2010年,我曾撰写的论文《培养创造能力,提高学生素质》获市教育学会论文评选二等奖。2011年被评为“先进教师”,2013被评为“食品安全工作先进个人”,2014年参加的“书信大赛”荣获三等奖。

成绩永远属于过去,今后只有不断地完美自我,才能继续保持好的师德师风,在平凡的三尺讲台上,以春蚕的精神、蜡烛的品格,尽自己的一份力量与责任,这才是一个人民教师永无止境的奉献与追求。

合同审核单 篇6

合同审核单

合同编号:

合同名称

合同相对方

资金来源

中央财政()地方财政()课题()创收资金()

基本支出()

项目支出()

项目名称:

承办部门

承办人

合同主要内容

合同金额(元)

当年支付(元)

合同审核部门

合同履行期限

当年预算(元)

其他需要说明的情况:

附件:合同文本

承办人:

承办科室负责人:

****年**月**日

×××科

意见

部门负责人:

****年**月**日

×××科

意见

部门负责人:

****年**月**日

×××意见

部门负责人:

****年**月**日

分管局领导

意见

分管领导:

****年**月**日

单位负责人

意见

单位负责人:

****年**月**日

办公室

合同归口管理

登记确认合同编号:

经手人:

****年**月**日

注:1.本审核单位必须正反面打印,不得分开两页打印;

2.各单位根据合同内容和重要性确定合同审核部门在第1页勾选,财务部门为必选;

3.分管领导和单位负责人意见根据各单位内部控制要求确定签署权限;

排污申报审核工作指南 篇7

由于从事排污申报的工作人员更换频繁,业务水平参差不齐。为规范排污申报登记行为,提高排污申报数据的真实性、可靠性,更好地掌握全市污染物排放情况,编制本排污申报审核工作指南。

一、排污申报登记统计表规范性审核

1、申报分类、时间审核

审核排污者是否按187号文分类填报对应申报表。审核申报时限是否符合要求:

(1)、正常排污申报应在每年1月1-15日内完成申报;

(2)、新、扩、改建设项目应在试生产前3个月或项目竣工验收后1个月内完成排污申报;

(3)、当排污者排放污染物需作改变或者发生污染事故等造成污染物排放紧急变化的,应在改变3日前或变化后3日内填报相应的变更登记表。

(4)、建筑施工应在开工前15日内进行申报。

2、填表书写规范性审核

(1)、是否用钢笔填报,书写工整、清晰,填报数据是否用阿拉伯数字,文字说明是否用汉字,涂改后是否签章确认有效性。

(2)、申报年份、申报日期、行政区划代码、申报单位法人代码是否正确(个体工商户无法人代码应核对经营者身份证代码);申报单位全称是否按法人登记或工商行政管理部门核准的名称填写;单位名称应与单位公章所使用的名称一致。填报人、复核人是否签名;单位法定代表人或实际负责人是否签章认可申报内容。

3、申报表需附的相关材料是否齐全(1)、污染源监测报告单复印件;(2)、单位的用水情况单复印件;(3)、燃料检测单复印件;

(4)、申报登记表格中需排污单位测算的数据应提供数据的计算说明;(5)、有关的原辅材料购进、产品销售等情况资料;(6)、当年新增排放口情况说明;(7)、其他需要补充的材料:

危险品固体废物转移联单复印件

固体废物集中处理厂资质证明复印件

固体废物处臵原始记录

污染治理设施运行处理原始记录

4、申报表内主要数据是否齐全、量纲是否正确。重点是生产数据、主要原辅材料消耗、能源消耗、新鲜水用量、污水排放量、污水排放准确去向等。

5、是否取得排污许可证,核对排污许可证编号与排污许可量(许可浓度、污染物排放许可总量吨/年),许可证有效期限。

6、生产过程中物料投入产出是否平衡、合理。如生产用水的平衡(新鲜用水量=排水量+蒸发量+进入产品量)。

7、生产经营过程中污染物产生量减去通过治理污染的削减量与最终排放量是否平衡、合理;污染的削减量是否与污染治理设施的实际处理能力、实际运行处理的时间吻合

8、填报的直接数据(如设施的运行天数等)是否与生产原始记录相符合。

9、填报的引用数据来源是否有效、合法。如非正常排污状况的监测数据;燃料检测单与在使用的燃料不符。

10、计算数据是否正确,如运用的计算公式、系数、依据等。

11、对于畜禽养殖业、小型企业和第三产业等污水排放无法进行实际监测或物料衡算的排污者是否填报污水排放特征值情况报表。

12、表内逻辑关系是否正确。(参见逻辑关系表)

二、利用资料审核

1、利用自动监控数据、监督性监测数据审核。

2、利用物料衡算审核排放量。

3、利用“三同时”、污染源治理、历年来排污申报等历史资料审核申报是否有异常。

4、利用同行业、同规模企业类比审核。

5、利用工商管理部门、市政部门、水务、供电部门、燃料供应部门、统计部门等提供的数据审核。

6、利用环境统计数据、许可证申请数据、专项考核数据等参照审核。

7、利用信访举报、行政执法、专项检查数据审核。

三、使用“排污费征收管理系统”软件进行审核

(一)使用“排污费征收管理系统”下“申报审核”模块对填报数据进行审核

1、打开“排污费征收管理系统”输入用户编号和密码进入系统,使用“申报审核”下的“排污数据录入”或“申报审核”模块,如下图

由于2004年排污单位的基本情况及实际排污情况,是通过2005年申报的上年数据体现出来,即“表1-*”(*代表数字1至10),仅以“一般排污者”为例,如下图。因此,若要准确掌握2004年的上述情况,“表1-*”数据间的逻辑关系必须正确。

2、审核可以反复进行多次。再次审核时,对于“表1-*”出现的审核错误信息,如下图,必须回到“申报数据录入”模块进行修改,待“表1-*”数据审核无逻辑错误后,再次审核通过。

(二)使用“报表管理”工具,对填报数据进行审核

1、打开“报表管理”工具,“排污申报核定工作表(年报)”,以“排污申报基本情况汇总表”为例,如下图

2、根据数据间逻辑关系,看数据填报问题。“排污申报基本情况汇总表” 逻辑关系如下:(1)煤炭合计量(吨)=燃料煤量(吨)+原料煤量(吨),(2)油料燃料合计(吨)=重油量(吨)+柴油量(吨)+其他油类燃料(吨),(3)新鲜用水量(万吨)=自来水用量(万吨)+地下水用量(万吨)+地表水用量(万吨)+其他用水量(万吨),(4)总用水量(万吨)=新鲜用水量(万吨)+重复用水量(万吨),(5)重复用水率=重复用水量÷总用水量×100%。汇总数据出现问题说明排污单位申报数据存在问题。

(三)使用“统计查询”工具,对填报数据进行审核

1、打开“统计查询”工具,2、出现如下界面:

“基本信息查询”、“能源消耗情况查询”、“用水情况查询”、“上年排污情况查询”等等。

3、所有查询出的内容均可导出为EXCEL格式,可通过EXCEL报表审核。以“用水情况查询”为例:

选择年份2005年至2005年,选择“明细数据”,选择“一般排污者”,“地区代码”全选,也可以选择其它条件,如下图。

单击“查询”后,如下图,再单击“导出EXCEL”

导出为EXCEL表,整理后,如下图

根据数据间关系,在单元格中列出计算公式,如下图,如:新鲜用水量=自来水量+地下水量+地表水量+其他、年总用水量=新鲜用水量+重复用水量。

用计算出的数据减去实际导出的数据,看两者间数据差值是否为0,若不为0,则代表有关数据填报有误。如下图,如:新鲜用水量差值=新鲜用水计算值-新鲜用水导出值。

(四)对于查询或审核出的问题,必须进入排污费征收管理系统软件“申报数据录入”模块进行修改,并重新审核、汇总、导出、上报。

四、排污申报现场核查

排污申报仅仅依靠统计报表审核和掌握的资料审核还不足以体现申报的真实性,还需要到排污现场进行核实、检查。由于排污申报数据面广量大,因此现场核查采取抽查的办法进行。按统计学原理,从申报核定总户数中分类随机抽取5%的申报表确立核查对象,核查合格率大于80%视为整体合格;若低于80%需要扩大一倍抽取样本核查。

(一)、核查准备

1、确定核查对象及所属的行业类别。

2、收集核查对象相关资料,初步掌握核查对象的生产流程与工艺状况,以及污染治理工艺的相关知识。

3、通知核查对象准备以下台帐资料:(1)、主要生产岗位生产运行记录

(2)、污染防治设施运行记录、污染治理消耗的原材料记录台帐及采购发票、污染治理能源消耗台帐。(3)、主要原辅材料采购发票、财务台帐。(4)、主要产品生产销售记录。

(5)、污染物排放记录台帐、危险品固体废物处臵记录台帐、转移联单、接收危险品固体废物处臵单位资质证明。

(6)、自动监控仪表校验记录、计量检定报告、排污口监测报告、环保监督检查记录。

(二)、现场核查

1、把申报登记表中企业填报数据与企业的原始记录、台帐资料、票据凭证等进行核对审核。

2、对产品生产的完整生产工艺流程进行现场监督检查。了解整个生产过程各阶段污染物产生的位臵、种类和数量,分析申报数据有无少报、漏报;污染因子、排污量是否与申报对应相符。

3、对申报单位所有污染治理设施的设计能力、运行状况和排放去向进行全面检查,核实实际处理量与处理能力是否相符、污染治理设施运行是否正常、实际处理效率如何、企业管理是否到位。

4、根据地形,现场察看排水管网、流向及所有排口,核查污水是否清污分流,污水是否进入城市污水处理厂,是否存在偷排口。

5、对监测数据、污染因子和特征污染物有疑问时,可进行现场抽样监测;必要时可进行连续取样监测,对结果误差进行分析。

6、对自动监控仪表运行状况及校验记录进行检查,必要时可现场进行校验,确保自动监控真实可靠。

7、对固体废弃物的名称、种类、数量、综合利用情况进行检查,审核申报与实际是否相符;综合利用的固体废弃物名称及来源,特别是进口的固体废弃物是否属明令禁止类;综合利用处理工艺是否属于禁止或淘汰的、落后的、产生严重污染的生产工艺。如利用废塑料、废橡胶土法炼油等。

8、对固体废弃物的贮存情况、处臵现场进行检查,察看贮存、处臵场所是否采取防扬散、防流失、防渗漏等防治措施,是否符合环境保护要求。

9、与工人、技术人员及排污单位周边居民群众交谈,了解发现排污单位是否有谎报、瞒报或其他非法排污现象。

10、施工现场拥有的施工机械察看,施工进展情况检查,夜间施工情况(结合举报,夜间巡查。)

五、排污申报审核结论

排污申报内容经审核与实际不符或缺少必要的附件资料,须向排污者书面指出有问题的内容和需要补充的附件资料限期补报。逾期不补报也不提供相关资料,可视为谎报。

经审核排污申报内容与实际相符,附件资料齐全,则须区分不同情况确定核定方法,做出审核结论。

1、经审核排污申报内容属实,附件资料齐全,在线自动监测设备运行正常,数据准确,依自动监测数据核定排污量。

2、经审核排污申报内容属实,附件资料齐全,监督性监测数据齐全,符合规范,依监督性监测数据核定排污量。

3、经审核排污申报内容属实,附件资料齐全,但不具备监测条件,缺乏监督性监测数据,依物料衡算核定排污量。

4、经审核排污申报内容属实,但不具备监测条件,缺乏监督性监测数据,依小型企业和三产排污系数核定排污量。

★排放污染物申报登记统计表(187号文)中各种对应的逻辑关系

一、表内指标关系

01、表1-1单位基本信息 表内指标关系:13>5,24>25,29≥31,29≥32,33≥34,33≥35,36≥39 02、表1-5上年能源消耗情况 表内指标关系:1=2+3,5=6+7+8 03、表1-6上年用水情况(单位:万吨)表内指标关系:1=2+7,2=3+4+5+6,8=(7÷1)×100% 04、表1-7上年污水及污染物排放汇总情况 表内指标关系:2=3+4=5+6+7+9,7≥8,11≥12,13=14+15 05、表1-8上年废气及污染物排放汇总情况

表内指标关系:1=2+3,4=5+6,8=10+11,8≥9,12=13+14=15+18,13=16+19,14=17+20,15=16+17,18=19+20 06、表1-9上年固体废物产生及去向情况(单位:吨)表内指标关系:2=(4-5)+(6-10)+11+15,6=7+8,11=12+13≤14 07、表1-10上年工业企业污染治理项目建设情况 表内指标关系:6≥7,7=8+9+10,10=11+12+13 08、表2-1污染物排放年汇总表 表内指标关系:5=6+7,8=9+10,14=15+16+17+18 09、表2-2-1污水排放口年排放情况 表内指标关系:13=14+15,21=22+23

10、表2-2-2废气排放口年排放情况 表内指标关系:22=23+24,28=29+30

11、表2-3-1污水排放口污染物月排放情况

表内指标关系:9=3×7×10-3,9=10+11,9=10或9=11(当7≤6时,9=10;当7>6时,9=11)

12、表2-3-2废气排放口污染物月排放情况 表内指标关系:20=4×16×10-6=6×18,20=21+22,20=21或20=22(当16≤15或18≤17时,20=21;当16>15或18>17时,20=22。)

13、表2-3-3固体废物月排放情况 表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10

14、排放污染物月变更申报表(污水)

表内指标关系:9=3×7×10-3,9=10+11,9=10或9=11(当7≤6时,9=10;当7>6时,9=11)

15、排放污染物月变更申报表(废气)表内指标关系:20=4×16×10-6=6×18,20=21+22,20=21或20=22(当16≤15或18≤17时,20=21;当16>15或18>17时,20=22。)

16、排放污染物月变更申报表(固体废物)表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10

二、表间指标关系:

1、表1-1单位基本信息26,27,28,36,37,38,39,40 项与表1-2上年污染治理设施情况对应

2、表1-1单位基本信息26,27,28,36,37,38,39,40 与表1-7上年污水及污染物排放汇总情况、表1-8上年废气及污染物排放汇总情况的去除量对应

3、表1-1单位基本信息23与表1-9上年固体废物产生及去 向情况4,5对应

4、表2-1污染物排放年汇总表1,2,4等于所有排放口表 2-2-1污水排放口年排放情况相关项目之和

5、表2-1污染物排放年汇总表5,6,7,8,9,10,12等于所有排放口表2-2-2废气排放口年排放情况相关项目之和

6、表2-1污染物排放年汇总表14,15,16,17,18等于表2-3-3固体废物月排放情况相关项目之和

一、表内指标关系

01、表1-1单位基本信息 表内指标关系:23>24,12>5,28≥30,28≥31,32≥33,32≥34,35≥38 02、表1-2上年污水及污染物排放汇总情况 表内指标关系:1=2+3,4=5+6,18=4×17×10-3 03、表1-3上年废气及污染物排放汇总情况 表内指标关系:5=6+7,25=5×21×10-6 04、表1-4上年固体废物情况 表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10 05、表2-1污染物排放年汇总表 表内指标关系:5=6+7,8=9+10,14=15+16+17+18 06、表2-2-1污水排放口污染物月排放情况

表内指标关系:9=3×7×10-3,9=10+11,9=10或9=11(当7≤6时,9=10;当7>6时,9=11)

07、表2-2-3废气排放口污染物月排放情况 表内指标关系:20=4×16×10-6=6×18,20=21+22,20=21或20=22(当16≤15或18≤17时,20=21;当16>15或18>17时,20=22)

08、表2-2-4固体废物月排放情况 表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10 09、排放污染物月变更申报表(污水)

表内指标关系:9=3×7×10-3,9=10+11,9=10或9=11(当7≤6时,9=10;当7>6时,9=11)

10、排放污染物月变更申报表(废气)表内指标关系:20=4×16×10-6=6×18,20=21+22,20=21或20=22(当16≤15或18≤17时,20=21;当16>15或18>17时,20=22。)

11、排放污染物月变更申报表(固体废物)表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10

二、表间指标关系:

1、表1-1单位基本信息22和表1-4上年固体废物情况3有对应关系

2、表2-1污染物排放年汇总表1,2,4等于所有排放口表2-2-1污水排放口污染物月排放情况相关项目之和

3、表2-1污染物排放年汇总表5,6,7,8,9,10,12等于所有排放口表2-2-3废气排放口污染物月排放情况相关项目之和

4、表2-1污染物排放年汇总表14,15,16,17,18等于全部表2-2-4固体废物月排放情况相关项目之和

1、排放污染物月变更申报表(污水)

表内指标关系:9=3×7×10-3,9=10+11,9=10或9=11(当7≤6时,9=10;当7>6时,9=11)

2、排放污染物月变更申报表(废气)表内指标关系:20=4×16×10-6=6×18,20=21+22,20=21或20=22(当16≤15或18≤17时,20=21;当16>15或18>17时,20=22。)

3、排放污染物月变更申报表(固体废物)表内指标关系:2≤3+4+8+11,4=5+6,8=9+10

01、表1-2-1上年进水口汇总情况

nnn表内指标关系:1=i18,2=

i19,3=

i110,n代表进水口个数

02、表1-7上年污水处理扩、改建项目建设情况 表内指标关系:5≥6,6=7+8 03、表1-8上年废气、固体废物、噪声污染治理项目建设情况 表内指标关系:6≥7,7=8+9,9=10+11+12 04、表2-2-2污水处理厂出水口月情况

表内指标关系:10=5×8×10-3,10=11+12,10=11或10=12(当8≤7时,10=11;当8>7时,10=12)05、表2-2-3燃烧废气排放口污染物月排放情况

表内指标关系:18=2×1410-6,18=19或18=20(当14≤13时,18=19;当14>13时,18=20)

01、表1-2上年主要处理处臵废物种类、处理量(单位:吨)表内指标关系:5+6+7+8+9≥4 02、表1-3上年能源消耗情况 表内指标关系:3=4+5+6 03、表1-5上年污水及污染物排放汇总情况 表内指标关系:18=4×17×10-3 04、表1-6上年固体废物处臵废气及污染物排放情况

表内指标关系:1≥2+3,5≥8+11,5≥6+7,8≥9+10,11=12+13≥14+17,12≥15+18,13≥16+19,14=15+16,17=18+19 05、表1-10上年固体废物处理扩、改建项目建设情况 表内指标关系:6≥7,7=8+9,9=10+11+12 06、表1-11上年污水、废气、噪声污染治理项目建设情况 表内指标关系:6≥7,7=8+9,9=10+11+12

★申报核定汇总表(97号文)中申报年报主要逻辑关系公式

一、表1基本情况的逻辑关系审核

01、煤炭合计量(吨)=燃料煤量(吨)+原料煤量(吨)02、油料燃料合计(吨)=重油量(吨)+柴油量(吨)+其他油类燃料(吨)03、新鲜用水量(万吨)=自来水用量(万吨)+地下水用量(万吨)+地表水用量(万吨)+其他用水量(万吨)04、总用水量(万吨)=新鲜用水量(万吨)+重复用水量(万吨)05、重复用水率=重复用水量÷总用水量×100%

二、污染物排放情况的逻辑关系审核 01、污染物排放情况汇总表(表2-1)各栏= 重点排污单位污染物排放情况汇总表(表2-2)各栏 + 小型“三产”等排污者污染物排放情况汇总表(表2-3)各栏 02、污水排放量 ≤ 新鲜用水量

03、污水年排放量=污水年达标排放量+污水年超标排放量

04、污水年排放量=直接进入海域(表6-1)+直接进入江河湖库等水环境(表6-1)+进入城市下水道(再入江河湖库)(表6-2)+进入城市下水道(再入沿海海域)(表6-2)+进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂(表6-3)+直接灌溉农田(表6-3)+进入地渗或蒸发地(表6-4)+进入其他单位(表6-4)

05、污水排放量(万吨)≥ 污水超标排放量(万吨)06、如污水超标排放量>0,则污水中污染物超标排放量各栏必有一项>0 07、如污水中污染物超标排放量各栏有一项>0,则污水超标排放量必>0 08、如污染物达标排放量各项=0,则污水排放量必= 污水超标排放量 09、废气排放量(万标立方米)≥ 废气超标排放量(万标立方米)

10、如废气超标排放量>0,则废气中污染物超标排放量各栏必有一项>0

11、如废气中污染物超标排放量各栏有一项>0,则废气超标排放量必>0

12、如废气污染物达标排放量各项= 0,则污水排放量必=污水超标排放量

13、固体废物合计量(吨)=危险废物量(吨)+冶炼渣量(吨)+粉煤灰量(吨)+炉渣量(吨)+煤矸石量(吨)+尾矿量(吨)+其他渣量(吨)+放射性废物量(吨)

建筑工程消防设计审核申报 篇8

(一)建筑工程施工图审核申报条件

1、填写《建筑工程消防设计防火审核申报表》(有自动消防设施的项目还应填写《自动消防设施设计防火审核申报表》及消防设计专篇),高层民用建筑应填写《高层民用建筑设计防火自审专篇》;

2、发改、规划部门批准的建筑项目规划许可文件(包括建筑工程设计立项批文、方案、扩初会审批复,规划红线图等);

3、国家、省级重点工程,甲、乙类危险项目及其他设置自动消防设施的建筑工程项目应送消防设计专篇,工业建筑应有工艺流程、使用的原材料和半成品、成品的理化性质、数量、运输、贮存方式等资料;

4、实测1/500总平面图,总平面图必须标明所建工程项目的具体位置及周围50米建(构)筑物布局情况。全套土建、水、电、暖通及消防系统图纸,钢结构建筑的结构施工图纸;

5、按消防要求修改的变更设计联系单及修改图纸;

6、建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担。图纸必须有设计证号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,加盖设计专用章;

(二)建筑内部装修项目审核申报条件

1、加盖建设单位印章的《建筑内部装修设计审核申报表》,特殊情况可由申请人签章;

2、装修平、立、剖面的设计图纸,装修节点详图、水、电及消防系统图纸。图纸必须有设计证号、设计院标及设计人员、审定人员的签名。

3、原建筑物总平面图、楼层平面图、消防设施布置和经消防部门审批的《建筑工程消防设计审核意见书》、《建筑工程消防验收意见书》(94年9月以前竣工建筑,可用建筑合法性证明替代原建筑消防审验意见),改变使用性质的项目应另提供相关部门的批准文书;

4、应附购房合同或租赁合同复印件;

5、有自动消防设施的装修项目,应填写《自动消防设施设计防火审核申报表》及消防设计专篇;

6、装修材料的燃烧性能及有关证明文件;

(三)简易程序审批:

下列项目适用简易程序:每层建筑面积不超过200平方米的3层及3层以下(不含地下层)普通公共建筑,6层及6层以下纯住宅建筑,建筑面积在2000平方米以下的单、多层丁、戊厂(库)房,公交站等小型工程配套建筑,高度在24米以下、装修面积在500平方米以下且未改变原建筑平面布局、功能和消防设施的办公用房、宾馆客房、医院病房等的内部装修工程,室外给水管网布置等建筑工程的消防审批。

投融资项目审核与申报程序 篇9

一、.项目单位提交项目资料:

1、项目申报主体营业执照副本复印件

2、项目申报主体基本概况(书面文字介绍包括其资产、负债状况)

3、项目可研报告或项目建议书。(中英文版,若无英文版则由投融资机构负责编译)

4、项目建设规划书(初规方案或详规方案,没有则不提供书)

5、项目申请外国政府贷款所需采购设备清单或商品清单。

6、项目立项批准文件

7、财政担保文件。(已取得财政担保函、人大及政府相关决议,要提供此书面文件。尚未通过政府决议未出具财政担保函的项目可暂不提供,但需要落实后提供)。

8、项目申报主体所在地政府财政收入和资产负债状况简介。

9、其他所需提供的相关资料或与项目相关的其他政府批文。

二、.投融资机构对项目资料进行审核。

1、根据项目批文的领域和项目建设主体确定项目的分类。

2、对申请外国政府贷款的项目、BT项目、BOT等项目进行审核。

审核是否符合外国政府贷款的贷款领域和项目申报条件 审核是否符合BT项目的条件 审核符合BOT项目的条件

三、投资方(或委托投融资机构)对项目进行实地考察。

四、投融资机构与项目方举行商务会谈。

1、听取项目方全面情况介绍。

2、根据项目的可研报告和项目主体的实际情结合外国政府贷款政策对项目利用外国政府贷款的可行性进行分析,提出指导性意见和具有可操作性的建议。

五、审核财政还款能力或财政担保条件:

1、分析、核定BT项目财政还款能力,提出实施方案或步骤。

2、核定申请外国政府贷款项目地方财政担保的条件和可行性。

六、投融资机构与项目方签订协议或服务协议。

1、BT项目、BOT项目协议内容双方具体商定

2、申请外国政府贷款签订服务协议。

七、履行协议内容

(一)BT项目则进入勘察、规划、设计、建设等各实施阶段。

(二)申请外国政府贷款项目则进入下列程序:

1、进行国别必选。按要求与三个外国政府进行申请贷款的书面文本交换、商务考察、对贷款期限与贷款利率进行分析,比较、遴选。

2、确定贷款国别,确定项目贷款期限、利息,采购方式、转贷银行。

3、编制国别必选报告(中英文版)

4、编制项目利用外国政府贷款的申请材料(中英文版)

5、编制项目申请外国政府贷款购置设备报采购国的申请、审批材料。(中英文版)

6、编制项目利用外国政府贷款的资金申请报告(中英文版)

7、落实贷款国项目资金额度。

8、编制项目所需国际技术交流文件(中英文版)

9、协助项目方编制项目国际技术招标文件(中英文版)

10、协助项目方进行国际招标(由商务部专家组对贷款国采购及评标程序进行审核、投融资金机构负责国际招标的技术与商务部分的全过程服务)

11、与项目方、商务部专家组共同对采购设备进行确认和配套选型。

12、协助项目方与中标公司洽谈,完成项目方与外国中标方签订合同(编译中英文版合同书)负责落实贷款资金在国内银行转贷业务。

申报材料审核单 篇10

(2005年7月7日 物流企业综合评估委员会第一次会议通过)

一、依据中华人民共和国国家标准《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2005)和中国物流与采购联合会发布的《物流企业综合评估暂行办法》,为保证物流企业综合评估工作的公开、公平和公正性,中国物流与采购联合会(以下简称联合会)建立物流企业综合评估申报与审核制度。

二、按照物流企业综合评估工作的需要,联合会物流企业综合评估委员会(以下简称评委会)设立审核工作办公室(以下简称审核办),在评委会统一领导下,负责AAA级以上物流企业综合评估工作。为方便企业申报,物流企业地方评估委员会(以下简称地方评委会)可建立地方审核工作办公室(以下简称地方审核办),在地方评委会领导下,负责A和AA级物流企业综合评估工作。

未建立地方物流企业综合评估机构地区,评委会设立办事处,受理地方物流企业的申报和审核工作。

三、审核办和地方审核办由下列人员组成:

(一)主任;

(二)专职副主任;

(三)专职审核员2—3名;

(四)兼职审核员5—20名。

四、物流企业审核员分为高级审核员和审核员两种。

高级审核员须具备下列条件:

(一)有高级职称或经评委会认定有较高的物流理论水平和较丰富的物流工作经验;

(二)大学本科以上学历;

(三)具有企业现场审核工作经验;

(四)有培训企业审核员的能力。审核员需具备下列条件:

(一)有中级以上职称或经评委会认定具有企业审核能力的人员;

(二)大专以上学历;

(三)从事过企业现场审核。

五、审核员工作职责如下:

专职审核员负责企业申报资料的受理、分类、建档;企业和审核员信息网络的建立、管理和服务;联系派遣审核组前往申报企业进行审核;直接参与审核工作。

兼职审核员具体负责企业的等级评审工作;具有高级审核员资格的负责担任审核组长,并负责起草企业评估报告。

高级审核员负责审核员的业务培训。

六、审核办统一负责全国审核员的培训、管理和聘用。对符合条件的审核员聘用前由审核办统一培训,经培训合格者,分别发给高级审核员和审核员证书。

审核办对聘用的审核员进行业务再培训,培训方式包括组织研讨会和企业现场评审等。

七、审核员的薪酬由评委会和地方评委会依据各自实际情况自行制定,一般应从收取的审核公告费用中支付。审核组差旅费在申报审核公告费之外由所审核企业实报实销。

八、参与综合等级评估的物流企业,按照“自检—申报—审核—现场审核—审批—公告”的程序进行。已评定等级的企业申报等级晋升,同样适用于此评估程序。

九、企业申报按照以下程序进行:

(一)申报企业应首先对照《物流企业分类与评估指标》国家标准中的具体指标进行自检,根据自检结果申报相应等级。

(二)申报企业到企业注册地的地方审核办或评委会地方办事处领取、填报《物流企业综合评估申请表》,也可直接向评委会审核办直接索取、填报申请表。

有条件的企业可直接从“中国物流与采购网”上下载《物流企业综合评估申请表》进行填报。

(三)申报企业向审核办或地方审核办提供以下资料:

1、企业法人营业执照(复印件);

2、会计师事务所提供的企业上财务审计报告;

3、企业运营网点(运输型、综合服务型为运营网点、仓储配送型为配送客户点)分布清单;

4、企业必要设施、设备清单及证明;

5、ISO9001—2000质量认证证书;

6、企业中、高层管理者名单(包含所任职务及学历);

7、企业信息化水平简介;

8、其他有关证明文件;

9、所有资料真实性的自我声明。

(四)对参评企业所提供的审核材料,评审方有保守机密的责任。

十、企业等级评估按照以下程序进行:

(一)受理申请。审核办或地方审核办负责受理申请方的申请,对申请进行初步审核后,做出是否受理申请的决定。对不受理申请的企业,应向其说明不受理的理由。

(二)组织审核组。受理申请后,审核办或地方审核办应尽快组织审核组,审核组内至少有一名高级审核员。审核组成员不得与申请方有组织上、经济上的关系。审核组的职责是审核申请方所申报材料的真实性和准确性,按照《物流企业分类与评估指标》国家标准中的指标体系,审核申报等级与实际水平的一致性,并出具审核报告。

(三)审核准备。审核办或地方审核办应提前将审核组成员通知申请方,确认其对人员组成是否有异议,并与申请方商定审核日期、确定审核计划。审核组应预先熟悉申请方的相关资料,做好审核文件的准备。

(四)现场审核。审核组现场审核包括:

1、听取企业情况介绍;

2、生产经营现场检查;

3、审核组讨论、编写审核报告;

4、向申请方报告审核结果;

5、听取申请方的说明和质疑。

(五)审核报告。审核组长向审核办(地方审核办)汇报审核情况,提交审核报告及有关附件。审核办(地方审核办)对提交的材料要做完整性检查,并履行档案交接手续。

(六)审核办(地方审核办)在收到审核报告后一个月内进行评价。评价内容主要包括:审定审核组的公正性、核实审核报告的准确性、检查违规情况等。

上述工作完成后,审核办(地方审核办)向评委会(地方评委会)提交申请企业的等级评估初步意见。

十一、企业评估等级公告按照以下程序进行:

(一)经过评委会(地方评委会)审定程序后,达到申报等级的参评企业给予评估等级的批复,并授予相应的综合评估等级证明;未达到申报等级的不予批复。地方评委会的评估结果报评委会统一备案,统一批复,统一授予相应的综合评估等级。

(二)物流企业评估等级确定后,由评委会统一在媒体上发布公告,并发放由联合会“物流企业综合评估委员会”统一制作的物流企业评估等级标志。

十二、评委会和地方评委会对企业评估等级实行复核制度。

对经公告核准的评估等级的物流企业由审核办统一安排,每两年进行一次复核。复核程序按本办法第八条规定程序执行。

经过企业自查和审核办(地方审核办)复核,对达不到公告核准等级的企业,将根据具体情况,由评委会对企业发出未达标准、降低等级和取消等级的通知,对降低等级和取消等级的企业在媒体上公告。被降低或取消等级的企业,重新申请等级评估按本办法第八条规定程序执行。未达标准的企业,须在规定期限内通过整改达到公告核准的等级标准,仍不达标准者按降低等级或取消等级规定处理。

十三、评委会和地方评委会建立社会投诉机制,对经公告核准的综合评估等级的物流企业服务水平实行社会监督。审核办统一负责处理物流企业综合评估等级投诉。凡服务水平达不到相应等级或发生重大事故、造成恶劣影响的企业,评委会将降低或取消其等级,并向社会公告。

十四、审核办和地方审核办负责对派出的审核组和审核员进行监督。审核组或审核员凡在审核期间发生违反审核员行为守则或其它不适宜继续担任审核工作行为的,立即解散审核组或撤销审核员资格。被撤销审核员资格的,不得再从事物流企业综合评估工作。

上一篇:厨房日常管理及行为规范下一篇:幼儿园中班开学寄语