成华区政法委2017年部门预算公开(共6篇)
成华区政法委2017年部门预算公开 篇1
成华区政法委2017年部门预算公开
一、基本情况
(一)机构设置及主要职责。
(1)根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(2)检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互相制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有影响的案件和有重大争议的疑难案件。
(3)协助区委、区政府,组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作,了解掌握全区维护社会稳定工作情况,提出的工作对策及建议措施;指导、督促各单位贯彻落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任的落实情况。
(4)组织推动、指导协调全区社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解以及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全区社会治安、矛盾纠纷的形势和对策,制定全区治安综合治理、矛盾纠纷调解工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。
(5)组织推动全区政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题。
(6)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委和区委组织部考察、管理政法部门干部;指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违纪案件,检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。
(7)指导全区各街道社会治安综合治理委员会的工作。(8)完成区委和上级政法委交办的其他事项。
(二)人员情况。截止2016年12月,共有编制17人,实际在职人数27人,其中行政编制15人,区领导单列1人,工勤人员1名。退休人员7名。
(三)汇总预算情况
预算单位1个,无下级预算单位,只有本级汇总预算。
二、收支预算情况
(一)2017年部门总预算收入3489.35万元。比2016年6874万元减少3384.65万元,减少49%,变动原因是区域治理“大联动”项目建设带来的支出减少。
(二)2017年部门预算支出说明。
1.一般公共服务支出-行政运行-预算数为852.02万元,用于行政人员支出、住房公积金、机动经费、工会经费、福利费及其他日常公用经费等
2.一般公共服务支出-其它城乡社区支出-其它文化体育与传媒支出预算数为2413.69万元,其中,用于区域治理“大联动”预算数为2898.35万元。
3.一般公共服务支出(类)社会建设与社会管理创新工作预算数为 65元。
4.一般公共服务支出(类)维稳、大调解、综合治理预算数为148万元。
(三)无政府性基金预算。
(四)其它重要事项情况说明: 1、1.成都市成华区政法委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费76万元。
2.政府采购情况:2017年成都市成华区委政法委政府采购预算为3.0万元,政府采购预算中计算机更新,台式计算机5台,0.5万无每台。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费。无
(二)公务接待费。2017年预算安排9万元,与 2016年预算9万元持平,继续推进厉行节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待支出规模。
(三)公务用车购置及运行维护费。核定编制2辆,实际数量2辆,2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,与2016年预算16.6减少9.6万元。用于公务用车的燃油、维修、车辆保险、过路过桥费、停车洗车等费用。
名词解释
(四)成都市成华区政法委2017年部门预算名词解释
(五)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金
(六)一般公共服务事务(款)行政运行(项):指成都市成华区政法委行政单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指成都市成华区政法委基本养老保险缴费支出。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指成都市成华区政法委本级职工基本医疗老保险缴费支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指成都市成华区政法委单位职工住房公积金支出。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指成都市成华区政法委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:指成都市成华区政法委的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款预算表
成华区政法委2017年部门预算公开 篇2
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责,根据中央、省、市、区委的工作部署,统一全区政法各部门的思想和行动,制定全区政法工作的具体政策措施,及时向区委提出决策建议;对一定时期的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署,并督促贯彻落实;指导和协调政法各部门各负其责;指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。办理区委及上级有关部门交办的其他工作。督促、推动大要案查处;监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,办理区委及上级部门交办的其他事项。
2、机构设置,中共路南区委政法委员会规格属于正科,下设办公室,政治处、执法监督科、维稳办共四个内设科室;与综治办,国安办合署办公;防范办靠挂政法委;路南区数字化城市管理指挥中心为政法委下属(派出)单位。
二、部门预算安排总体情况
区委政法委2018年一般公共预算拨款收入为618.72万元,全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出618.72万元,其中基本支出93.72万元,包含人员经费59.31万元,日常经费34.41万元,项目支出525万元。“三公”经费预算安排0.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.5万元。“三公”经费与去年相比减少了4.05万元,减少原因为我单位无公务用车减少费用3.7万元,招待费减少0.35万元。2018年预算拨款收入618.72万元与2017年预算收入426.69万元相比,增加192.03万元,增加原因为人员经费和项目经费。
2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况
2018年我单位安排机关运行经费618.72万元,其中人员经费59.31万元,日常公用经费34.41万元,其中:办公费4.5,印刷费2万元,邮电费10.66万元,差旅1.65万元,会议费3万元,培训费0.1万元,公务接待0.5万元,福利费1.5万元,其他交通费10.5万元。项目经费525万元。
四、财政拨款“三公” 经费预算情况
“三公”经费预算安排0.5万元,其中因公出国(境)费0万元,2017年因公出国(境)费0万元,2018年因公出国(境)费0万元,无增减变化。2017年公务用车购置0万元,2018年公务用车购置0万元,无增减变化。2017年公务用车运行费3.7万元,2018年公务用车运行费0万元,比2017年减少3.7万元,减少原因为我单位无公务用车。2018年公务接待费0.5万元,2017年公务接待0.85万元,减少0.35万元,减少原因为减少接待工作。2018年“三公”经费与去年相比减少了4.05万元。2017年会议费2万元,2018年会议费2万元,无增减变化。2017年培训费0万元,2018年培训费为0.1万元,增加了0.1万元,增加原因为增加人员编制。
五、绩效预算信息情况
调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议;承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作,推动跨部门社会治理事项的解决;了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况,总结推广成功经验和做法。今年上半年按市政法委统一部署对我区政法网进行扩容升级,并对政法网语音电话进行常规巡检;组织开展全区“雪亮工程”建设和实施,为推进我区综治工作上档升级奠定基础。办理上级综治办、本级综治委交办的其他事项。
政法委项目支出预算安排525万元(其中网格化工作经费225万元,雪亮工程工作经费300万元)
六、政府采购预算情况
2018年我单位未安排政府采购业务经费。
七、国有资产信息
上年末我单位国有资产总值为99.3万元,其中办公桌椅类69个价值16.3万元,办公用计算机类145个价值81.7万元,网络防护设备1个价值0.18万元,音响设备1台价值1.2万元。
本拟不购置国有资产。
八、专业名词解释
1、一般预算收入:区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项(有需要说明事项就写,没有就写无)
成华区政法委2017年部门预算公开 篇3
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。
增长原因为:工资福利政策性增长。
公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。
增长原因为:工资福利政策性增长。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
增长原因为:工资福利政策性增长。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。
(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。
(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。
基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。
工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。
商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。
对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017财政拨款支出60.11万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出24.4万元。具体支出预算如下:
行政运行31.92万元,全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。其中:用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元;用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。
行政单位医疗1.27万元,全部用于职工医疗支出。其中:用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元;用于大病医疗救助0.02万元。
对个人和家庭补助2.52万元,全部用于住房公积金支出。法制建设24.4万元,全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。其中,县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元;依法行政考核工作经费4万元;行政复议规范化建设支出5万元。
三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。
(二)公务接待费2017年预算2.3万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。
(三)公务用车购置费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。
(四)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少4万元,下降100%。
减少原因为:公务用车于2015年底申请报废,本单位已无公务用车。
第四部分:其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2017年,钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元,较2016年预算增加1.74万元,增长6.84%,主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名,运行经费增加。
(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)
二、政府采购情况说明
2017年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前,钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。
四、关于2017年预算绩效情况说明
2017年,钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
第五部分:名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
(三)结转下年:指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
钟山县法制办公室(盖章)
成华区政法委2017年部门预算公开 篇4
一、部门职能职责(内设机构、人员情况)
1、基本概况。现有干部职工55人,局机关支部共有党员35人。内设办公室、行政审批服务股(法制股)、计划财务股、优抚安置股、救灾股、基政社区和地名区划股、社会福利和社会事务股、社会救助股、社会组织管理股等9个职能股室,下辖老区办、老龄办、军干所、救助管理站、慈善办、殡管所、福利奖券募捐管理办公室、低收入家庭认定中心、婚姻登记处9个二级机构。
2、主要职责。贯彻执行上级有关民政工作的法律法规和方针政策,制定全市民政事业发展规划和工作计划,负责组织实施和监督检查。推进城乡社会救助体系建设,负责全市城乡低保、城乡医疗救助、临时救助、农村五保供养等资金分配方案的提出及其管理和监督工作;负责全市农村敬老院的建设与管理工作。组织协调全市救灾工作,及时核查上报灾情和分配救灾款物。指导落实双拥优抚安置政策。指导革命老区建设工作。指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设。研究提出行政区划总体方案和改革建议。负责民政行政执法监督管理、组织和指导拥军优属和拥政爱民、社区建设、地名管理、行政区划和地名档案、社会组织登记和监督管理、流浪乞讨人员救助、婚姻登记管理、孤儿收养登记管理、殡葬管理、慈善救助、福彩销售和管理、老龄、残疾人两项补贴、农村留守儿童关爱保障等有关工作。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款,又包括纳入公共预算管理的非税收入拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括流浪乞讨人员救助工作、边界联检和地名管理工作等专项经费。本次部门预算为本级部门预算。
(一)收入预算,2017年年初预算数734.0496万元,其中,公共预算财政拨款730.0496万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款4万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数734.0496万元,其中,基本支出517.0496万元,项目支出217万元。
三、公共财政预算经费拨款支出
2017年公共财政预算经费拨款收入734.0496万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数517.0496万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:基本工资134.13万元,津贴补贴96.75万元,基本医疗保险18.47万元,基本养老保险46.18万元,失业保险2.74万元,工伤保险2.31万元,生育保险1.61万元,其他社会保险18.47万元,水费3.2万元,电费4万元,会议费7万元,公务接待26.6万元,公务用车运行经费14.2万元,其他商品服务支出3.2万元,上缴政府统筹支出0.8万元。
(二)项目支出:2017年年初预算数为217万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。主要项目是:流浪乞讨人员救助工作经费4万元,基层政权和社区建设工作经费2万元,边界联检和地名管理工作经费3万元,军队移交政府安置的离退休管理机构工作经费2万元,烈士纪念活动经费2万元,民间组织管理经费1万元,民政专项工作经费203万元。四、三公经费情况说明
上年部门预算三公经费预算数为40.8万元。本次部门预算三公经费预算数为40.8万元。其中:公务接待费26.6万元,公务用车运行维护费14.2万元。与上年相比保持不变。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算总额 58 万元,其中,政府采购货物预算万元;政府采购工程预算 38 万元;政府采购服务预算8
万元
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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(市级)
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
成华区政法委2017年部门预算公开 篇6
2017年5月15日
目 录
第一部分第二部分
第三部分
宁陵县财政局主要职能
宁陵县财政局2017年部门预算表 宁陵县财政所(上划)2017年部门预算表宁陵县财政局2017部门预算说明
一、宁陵县财政局主要职能
(一)拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件。
(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责编制县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况;负责编制全县财政决算草案并向县人大常委会报告;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的预决算;完善转移支付制度。
(四)负责政府非税收入和政府性基金管理;编制县级政府性基金预算草案,汇总全县政府性基金预算;管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理;制定集中采购 的具体操作方案并组织实施;直接组织政府采购招标活动;接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。
(六)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责拟定全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。
(八)制定促进县经济发展的财政政策,负责监督管理县级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务制度;负责财政投资评审管理工作。
(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
(十)与县地方税务部门共同上报税收地方性规范性文件;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议;负责全县耕地占用税和契税征收管理。
(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业 4 单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。
(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资产经营预算,审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。
(十三)研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策;拟定商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(十四)执行国家、省政府债务管理的政策和制度,拟定地方性有关政策、制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。
(十五)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责会计师事务所设立的审查、呈报,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十六)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
5(十七)承办县政府交办的其他事项。
二、宁陵县财政局2017年部门预算表
(一)附表2.1宁陵县财政局2017年部门预算表
(二)附表2.2宁陵县财政所(上划)2017年部门预算表
三、宁陵县财政局2017年部门预算说明
2017年宁陵县财政局收支预算14505302元。其中:财政拨款14505302元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费元,其他各项收入元。
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