四川成都成华区龙潭街道办事处

2024-09-15

四川成都成华区龙潭街道办事处(共2篇)

四川成都成华区龙潭街道办事处 篇1

四川省成都市成华区龙潭街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党工委的决议、决定。

2、负责拟定街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作;协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作;负责辖区安全工作。

4、负责拟订社区建设工作规划,并组织实施;统筹协调社区的建设管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

5、负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理;负责辖区内邪教问题的防范和处理。

6、负责统筹城乡社会发展工作,组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作;协调配合农民集中居住区建设工作,负责指导农民集中居住区的管理工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)216年主要工作完成情况:

街办经济持续增长。一是主要指标超额完成。地方税收实现1.4亿元,固定资产投资实现21.4亿元,均超额完成目标任务;社会消费品零售总额实现5.8亿元,同比增长10.5%;城镇居民人均可支配收入实现2.17万元,同比增长9.5%;工业投资达4.5亿元。其余重要指标均超额完成。二是对外开放成效显著。与总部经济城、北湖管委会全方位合作,围绕土地招商、产业招商,引进到位内资22.26亿元,同比增长28%;实际利用外资3000万美元,新签约引进重大项目8个,新引进特别重大产业化项目4个。三是土地上市成效显著。全年完成上市条件五宗地块共475亩,上市地块三宗共336亩,成交总额29.5亿元,上市总量居全区第一。

二、部门概况

龙潭街办下属二级事业单位三个,包括:龙潭街办公共服务中心、龙潭街办文化活动中心、龙潭街办会计核算中心。

三、收支决算总体情况

2016年龙潭街办本年收入合计9307.98万元,与201

年比增加245.22万元,增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了拨款调增,二是新增了社区换届选举、农业普查等项目拨款,三是人员经费拨款增加(新增公务员养老保险、职业年金等项目)。其中:财政拨款收入9307.98万元,财政拨款收入同比增加245.22万元(增长原因同上)占街办全年总收入的100%。

2016年龙潭街办本年支出合计9307.98万元,与2015年比增加245.22万元,增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了调增,二是新增了社区换届选举、农业普查等项目支出,三是人员经费支出增加(新增公务员养老保险、职业年金等项目)。其中:基本支出2536.57万元,占街办总支出的27.25%,与2015年比增加390.81万元,增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出,二是政策性增人增资;项目支出6771.42万元,与2015年比减少145.58 万元,占街办总支出的72.75%,项目支出减少的主要原因是产业促进资金支出降幅明显。

四、财政拨款收支决算情况

龙潭街办2016财政拨款收支总决算9307.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加245.22万元增长原因同上。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 龙潭街办2016一般公共预算财政拨款支出9307.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加245.22万元,增长2.71%,增长原因同上。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 龙潭街办2016年一般公共预算财政拨款支出9307.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2265.15万元,占当年街办总支出的24.34%;公共安全支出126.57万元,占当年街办总支出的1.36%;科学技术支出0.88万元;文化体育与传媒支出199.85万元;占当年街办总支出的2.15%;社会保障和就业支出763.54万元,占当年街办总支出的8.2%;医疗卫生与计划生育支出75.81万元,占当年街办总支出的0.82%;节能环保支出10.6万元;占当年街办总支出的0.11%;城乡社区支出4672.63万元,占当年街办总支出的50.2%;农林水支出744.99万元,占当年街办总支出的8%;资源勘探信息等支出292.18万元,占当年街办总支出的3.14%;住房保障支出155.79万元,占当年街办总支出的1.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务:

行政运行: 2016年决算数为2100.27万元,完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是12月公务用车改革补贴按要求未在当年列支。其他政府办公厅及相关机构事务支出:2016年决算数为125.18万元,完成预算89.85%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政绩效考核奖励仅安排0.78万元,占预算的30.15%。

专项普查活动:2016年决算数为22.88万元,完成预算32.69%,决算数小于预算数的主要原因是农业普查工作在2016年年末启动,大部分工作在2017年实施(未完成预算已接转)。

招商引资:2016年决算数为16.81万元,完成预算42.03%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务接待支出、差旅费支出大幅减少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出:2016年决算数为126.57万元,完成预算99.07%,决算数与预算数基本一致。

3.科学技术:

科普活动:2016年决算数为0.88万元,完成预算88.2%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出仅安排了科普杂志的订阅费。

4.文化体育与传媒:

其他文化支出:2016年决算数为156.78万元,完成预算83.82%,决算数小于预算数的主要原因是龙潭文化活动中心装修工程审计支出小于预算安排数,活动中心窗帘、阅读凳等附属设施未在当年安排购置。群众体育:2016年决算数为43.07万元,完成预算99.79%,决算数与预算数基本一致。

5.社会保障和就业:

其他人力资源和社会保障管理事务:2016年决算数为11.98万元,完成预算99.86%,决算数与预算数基本一致。

基层政权和社区建设:2016年决算数为313.99万元,完成预算99.98%,决算数与预算数基本一致。

其他民政管理事务:2016年决算数为13.13万元,完成预算87.53%,决算数小于预算数的主要原因是春节慰问支出实际支出数小于预算安排数。

机关事业单位养老保险缴费支出:2016年决算数为122.66万元,完成预算99.39%,决算数与预算数基本一致。

机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为101.23万元,完成预算99.9%,决算数与预算数基本一致。

义务兵家庭优待金:2016年决算数为191.94万元,完成预算99.6%,决算数与预算数基本一致。

其他社会保障和就业支出:2016年决算数为8.61万元,完成预算66.23%,决算数小于预算数的主要原因是涉项人员变动。

6.医疗卫生与计划生育:

行政单位医疗经费:2016年决算数为48.49万元,完成预算95.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

公务员医疗补助:2016年决算数为6.96万元,完成预 算99.15%,决算数与预算数基本一致。

其他医疗保障支出:2016年决算数为1.16万元,完成预算99.15%,决算数与预算数基本一致。

其他计划生育事务支出:2016年决算数为19.2万元,完成预算99.73%,决算数与预算数基本一致。

7、节能环保支出:

其他环境保护管理事务支出:2016年决算数为10.6万元,完成预算81.5%,决算数小于预算数的主要原因是环保所运行经费降幅较大。

8、城乡社区支出:

城管执法:2016年决算数为640万元,完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为1892.7万元,完成当年预算的81.78%,决算数小于预算数的主要原因:一是其他社区工作者按核定数编制预算,由于种种原因,一些社区综管站人员、民政协理员等工作岗位人员配备不足,社区人员经费执行预算仅77.41%;二是随着城乡一体化进程的不断推进,基础设施租地面积逐步减少(纳入征用),租地费执行预算82.85%。

其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为29.32万元,完成预算94.58%,决算数小于预算数的主要原因是外环泵站运行费用减少。

城乡社区环境卫生:2016年决算数为2110.61万元,完成预算99.83%,决算数与预算数基本一致。

9、农林水支出:

其他农业支出:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

防汛支出:2016年决算数为4.99万元,完成预算99.74%,决算数与预算数基本一致。

对村级一事一议的补助:2016年决算数为720万元,完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出:

安全生产监管支出:2016年决算数为21.13万元,完成预算96.03%,决算数小于预算数的主要原因是安全生产监督管理办公室运行经费减少。

其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为271.05万元,完成预算59.05%,决算数小于预算数的主要原因是受税源建设因素影响,该项目支出出现跨支付的现象(已接转)。

11、住房保障支出:

住房公积金:2016年决算数为155.79万元,完成预算99.66%,决算数与预算数基本一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 街办2016年一般公共预算财政拨款基本支出2536.57万元,与2015年比增加390.81万元,增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出,二是政策性增人增资;其中: 人员经费2068.95万元,主要包括:基本工资267.52万元、津贴补贴386.26万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.66万元、职业年金缴费101.23万元、其他社会保障缴费48.49万元、其他工资福利支出873.23万元、住房公积金155.79万元、其他对个人和家庭的补助支出85.57万元。

公用经费450.24万元,主要包括:办公费16.7万元、印刷费12.23万元、水费4.94万元、电费8.51万元、邮电费23.55万元、差旅费0.01万元、因公出国(境)费用6.7万元、维修(护)费21.58万元、会议费0.11万元、培训费2.35万元、劳务费183.39万元、工会经费50.86万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费27.7万元、其他商品和服务支出72.1万元

其他资本性支出17.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 街办2016“三公”经费财政拨款支出决算为30.04万元,完成预算41.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.7万元(年初未安排预算);公务用车运行维护费支出决算为19.58万元,完成年初预算的54.39%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算10.44%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是街办提前终止了黄标车的运行,加之下半年实行公务用车改革降低了公务 用车的运行费用;二是严格控制了公务接待支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.22万元,增长4.23%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.7万元(2015年无出国出经支出);公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元,下降0.71%;公务接待费支出决算减少5.34万元,下降56.68%。减少的主要原因是街办明确了公务接待仅限于招商引资工作,严格控制了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.7万元,占三公经费总支出的22.3%;与2015年比增加6.7万元,增加的主要原因是2015年无出国出境支出,2016年新增了1次赴欧洲培训,1次赴台湾考察。公务用车购置及运行维护费支出决算19.58万元,占三公经费总支出的65.18%,与2015年比减少15.74万元,减少的主要原因是2015年新增新能源车购置支出,2016年未安排公务用车购置;公务接待费支出决算3.76万元,占三公经费总支出的12.52%,与2015年比减少5.34万元,减少的主要原因街办严格控制了接待费支出,明确除招商引资接待外,其余公务接待均在机关食堂。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费6.7万元。全年安排因公出国(境)团组二次,出国(境)2人。开支内容包括:参加上 级统一组织的赴台湾、欧洲考察的组团费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.58万元,其中: 截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出19.58万元。主要用于日常管理及服务等所需的公务用车燃料费4万元、维修费7.85万元、过路过桥费、保险费等7.72万元支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.76万元。主要用于开展招商引资活动中的用餐费等。国内公务接待62批次,168人,共计支出3.76万元,具体内容包括:协税护税协调费1.52万元,土地上市协调费0.83万元,招商引资项目洽谈接待支出1.41万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 龙潭街办2016年未使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016,街办机关运行经费支出2536.57万元,比2015年2145.76万元增加390.81万元,增长18.21%,增加的主要原因是新增公务员养老保险和职业年金的支出项目。

(二)政府采购支出情况 2016,龙潭街办政府采购支出总额1881.3万元,与2015年比减少311.94万元,减少的主要原因是临时性政府购买服务项目减少,政府采购支出其中:政府采购货物支出100.18万元、政府采购服务支出1781.12万元。主要用于龙潭文化活动中心设施设备的采购、龙潭街办辖区内环卫市场化作业经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,龙潭街办公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标37个,涉及财政资金6771.42万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(我单位无)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(我单位无)

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(我单位无)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。(我单位无)

6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):主要指机关运转经费。

8.教育(类)…(款)…(项):指对教育的投入(我单位无)。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指用于开展科普活动、订阅科普杂志等的支出。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指辖区文化活动中心运转支出,对社区文化室的投入及开展社区居民运动会的支出。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指民政代管离退休人员人员、退管站运行经费,企业军转干生活补助、义务兵家庭优待金、春节困难群众慰问支出等。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按 有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙潭街道办事处 2017年10月

四川成都成华区龙潭街道办事处 篇2

自 查 报 告

(2009年11月)

一、学校概述

成都市新都区三河中心小学校,始创于1910年,坐落在北部新城的门户重镇——三河街道办事处。从百年前的私塾学堂到现在的义务教育小学校, 历经近百年的发展壮大,学校现已发展成一所集学前教育,义务教育为一体,寄宿、走读两种办学形式并存的较大规模的小学校。经历百年的传承,学校积淀了丰厚的教育文化,形成了先进的教育理念,完善了现代的教学设施,营造了优美的育人环境,素质教育质量不断提高。

学校现在占地35.3亩 ,建筑面积7686平方米,共有29个教学班,学生1236人,教职工76人(其中专任教师70人)。在 “为了学生,提升教师,发展学校”办学理念指导下,以“一笔一画写好字,一生一世做真人”为校训,形成了“踏踏实实学习,认认真真做事,堂堂正正做人”的校风和“艺体教育为特色,全面推进素质教育”的办学风格。学校先后荣获四川省食品卫生A 级单位,成都市艺术教育先进学校,新都区文明单位,新都区交通安全单位,三河镇安全文明单位,区级先进基层党组织,区教学工作先进学校,现代远程教育先进集体等荣誉称号。

面对新的挑战,三河小学积极推进实验教学和现代教育技术的建设,完善教学设施。现已初步形成了符合教育教学规范的实验教学系统,为学校的教育发展提供了坚实的物质基础。

二、坚实的实验教学基础条件

根据办学思想,我们制定了《学校实验教学发展三年规划》,对照省市实验教学装备标准,进一步完善了实验室、实验准备室、网络教室、教师电子备课室、远程教育接收室、远程教室、图书室、师生阅览室、美术室、音乐室、排练室,科技活动(劳技)室等。所有设备设施配置较为齐全,基本能够满足和适应学校现代教育教学工作的需要,为师生创造了良好的实验教学条件和环境。页

(一)专用教室及场地

科学实验室三间,共有面积214m2,仪器保管室三间,每间面积为36 m2。学校音乐、美术、卫生、劳技(科技活动)室用房共9间,其中音乐教室2间,美术教室2间,音乐、美术保管室各1间,排练室1间,科技活动室1间,卫生室1间。这些用房的间数、面积都完全达到《装备标准》的要求。

学校有充足的学生运动场地,其中有标准的环形200米跑道的足球场(含50m直跑道)1个,器械场地超过50 m2,并配备单、双杠等场外大型运动器械。学校还有室外篮球场2个,排球场、羽毛球场3个,乒乓球台9张,体育器材保管室2间。

学校有多媒体备课室1间,面积为54 m2,现代远程教育接收室1间,播放室1间,面积共有54 m2,多媒体教室1间,面积为84 m2。

(二)设备配置

学校教学仪器的品种、数量分别达到了省07标《小学数学自然仪器配备目录》的标准,演示实验达4个班1套的标准,所配的仪器均为省级以上鉴定的合格产品。学生实验桌 36张,凳144个,仪器柜40个;实验准备桌2张;老师实验桌椅2套。

学校基本按省市必备书的推荐书目配备,每年订阅的期刊有近100种以上,有工具参考书86种,藏书总量达22480册,生均藏书量18.2册,师生书刊比1:6,文艺与其它书刊比1:8,有电子读物光盘100多张。图书管理逐步开始实行微机管理,以方便师生借阅。学校图书结构合理,近年来图书的增新率不断提高,超过了4%。

学校音乐、体育、美术、卫生器材的配备基本达到了《装备标准》的配置要求。

学校按《装备标准》的要求组建了校园网,并连接上了教育城域网。学校现有教学用计算机83台,录音机65台,每间教室都配备有DVD机、电视机。学校有校园广播系统1套,有数学摄像机2台,数码相机3部。

(三)设施建设

实验室、仪器室等面积,采光质量和演示桌、实验桌、实验凳,以及供电、供水、通风、排气设备均已达到国家的相关规范要求。

学校音乐、美术、体育、卫生和科技活动的辅助设施都均已达到了《装备标准》的配置要求。

学校图书馆有1间学生阅览室,面积为54 m2;教师阅览室1间,面页 积近40 m2。各类书架、报架、书柜,均基本达到了《中小学图书馆(室)规程》要求。

(四)人员配备

学校教育技术装备的各类人员均按要求配齐,其中专职实验管理员1人,专职实验员(科学课教师)3人,专职图书管理员2人,卫生室1人,现代教育技术专职教师2人,兼职6人,音乐专职教师1人,美术专职教师1人,体育专职教师6人(含体育保管员1人)。

学校这些教育装备方面的各类管理人员和教学人员,其业务素质、学历要求、技术职称等已达到《装备标准》的要求,他们中绝大部分人员为大专以上学历,学校定期将这些人员送市区参加培训。

(五)经费开支

学校的教育技术装备经费开支做到了年初有计划安排,年终有结算,而且开支合理。

三、科学规范的管理模式

(一)统一规划,组织落实

学位建立了实验教学领导小组,成立了实验教学教研组,建立了由教导主任分管,实验教研组长、图书管理员专管的实验教学管理体系。

学校教导处负责制定教学计划,抓音乐、美术、体育教学,组织艺术类课的专兼职教师,开展艺术类课外活动;政教处制定艺术教育发展规划,具体抓各类体育竞赛,文艺演出;总务处负责艺术教育的场所、设备设施等硬件的建设与日常维修维护。

(二)健全制度,规范管理

学校制订了各室管理制度,进一步明确了对财产、教仪资料、设备、场所以及清洁卫生等方面的管理职责。并将这些制度、职责悬挂在各室的醒目位置,并在工作中得到了认真的执行,保证了工作的正常有序开展。

1、实验室的管理

(1)实验仪器管理科学、规范、合理。各项资料齐备,实验室制度完善,并且全部上墙。实验室使用率高,仪器、药品分类合理,存放整齐、规范,对易燃、有毒药品单独存放,并采取了相应的安全措施。

(2)仪器做到了定期保养,定期维护,及时添置,且有记录,其完好率在95%以上。

(3)所有仪器、药品,账物相符,规范管理。页(4)各类设施设备资料齐备,各种活动记录详实、完善,各种档案资料管理规范。

2、图书馆管理

(1)学校图书按照《中图法》的有关规定,进行了图书分类及排架,做到了规范、科学、有序。

(2)书刊著录、目录设置和期刊管理基本达到了《中小学图书馆(室)规程》的要求。

(3)各项管理制度完善,全部上墙。图书管理做到了及时登记,账目清楚,账书相符。

3、艺术、体育、卫生管理

(1)建立健全了各项管理制度,并严格执行,资料齐全。

(2)设备设施完好齐全,体育器械做到了每周一次安全检查,艺术教育的器材做到了每学年进行一次全面检查维护。

(3)学校卫生室,做到了规章制度上墙,药品管理符合有关要求。(4)药品存放规范,没有使用过期和不符合规定的药物。

(5)对学生进行了每年一次的体检。学生健康资料齐全,保存完好,做到及时预防各种疾病,保障师生健康。

四、实验教学成效显著,硕果累累

(一)常规要求,全面达标。

1、科学课程实验演示开出率达到100%,分组实验开出率达100%。

2、科学课程的知识考核合格率达100%,信息技术教学考查合格率均达100%以上。

3、体育、音乐、美术以及综合实践活动课都按时开足开齐,并取得了一定的成效。

4、图书馆书刊外借流通率达40%,图书流通率达50%,学生到馆率达70%,到馆时间基本达到了每学期每生10次以上,经常开展阅读辅导活动,介绍新购书刊也形成了制度。教师到馆时间也达到了每期人平20次以上。学校的读书活动开展得扎扎实实:学校已连续五年获省教育厅颁发的“少年百科知识竞赛优秀组织奖”。09年学生参加“学习抗震救灾英雄少年演讲比赛”获一等奖。参加学生课本剧表演比赛获优秀奖。连年组织学生参加成都市少年儿童书信文化活动,参赛面达90%以上。值得一提的是,2009年我校组织参加的“第十六届全国青少年爱国主义读书教育活动”中,学生踊跃参与,其中六年级四班学生苏倩荣获了国家级三等奖的表彰。页 在艺体教育方面,学校的艺体活动更是开展得有声有色:每年上半年的庆“六一”文艺汇演,下半年的学生田径运动会。学校口琴兴趣小组、舞蹈兴趣小组长期坚持训练和演出,排球队、运动队长期坚持训练和参加各类比赛。近年以来我校艺体教育就获得了以下成绩:

学生舞蹈队参加新都县第五届学生艺术节集体舞比赛获一等奖,并代表县参加成都市第四届学生艺术节舞蹈比赛,学校获先进集体称号。学生口琴队参加新都区首届学生口琴合奏比赛获一等奖。学生男子排球队参加09年全区学生排球比赛获冠军。06、08年学生参加全区小学生运动会,分获男、女团体第三名。09年参加的全区学生运动会,学校获团体总分第五名的佳绩。近年多次组织学生参加区、市级美术比赛,获区级奖励有120人次之多。仅在09年的第九届学生艺术节绘画比赛中,我校就有4名学生获一等奖。

在研究性学习方面,也初现成效:《美术欣赏教学的研究》课题获区教学研究成果一等奖。

(二)狠抓教学科研,提高实验教学质量

1、科学课程(实验教学)、体育、艺术、信息技术、综合实践的公开课、观摩课、研究课每学期都定期开展,每科每期至少不少于2次,并进行了评比奖励。其中冯光倩老师的《生的食物和熟的食物》获区优质课二等奖,董志相老师的《跨越式跳高》、《三十米折返跑》获体育优质课一等奖,黄子家老师的《用搜索引擎找信息》获信息技术优质课二等奖。

2、大力开展师生科技制作和自制教具的活动。近三年来先后有四十多件自制教具或科技制作用于学校实验教学中,部分作品获区级奖励。其中王佳林老师的《风向仪》自制教具、刘红霞老师的《多边形活动教具》自制教具、翁玉娟老师的《实物教学头套》自制教具均获区级一等奖。参加科技制作和教具制作的老师占全体教师的三分之一以上。

3、学校历来重视引导老师撰写教学论文,近年来仅是艺体、电教、现代教育技术、实验教学方面就有近10多篇论文获得各级奖励。其中钟鹏老师的《新课程标准下的美术教学探索》、王传锐老师的《浅谈课改对创新教学的推动》均获区教育装备论文评选一等奖。

4、在常规教学中,引入现代技术手段,开展课件制作活动。近三年来,教师制作的课件100余件,有较高的制作水平,很好地促进了学科教学效益的提高。

(三)充分利用设施功能,服务于教育教学

1、学校实验室随时开放,充分保证师生开展实验活动的需要,实验页 室开放主要是通过以下几方面进行的:一是积极配合科学科的课堂教学,二是开展各学科竞赛的实验辅导,三是开展科技制作活动。

2、图书馆充分发挥其职能作用,坚持为学生服务的宗旨,开展阅读活动、知识竞赛,取得了显著的成效。学生阅览室在课余时间和节假日全方位向学生开放,积极服务于学校开展的读书学习活动。

3、充分发挥示范学校的作用,服务于社区教育。学校的现代教育技术网络教室承担了社区居民的培训任务,是家长学校的主要上课场所。

4、艺体场馆的综合利用效果较好。学校的艺体场馆除了满足常规教学需要之外,还是各类特长生的训练基地,同时也是学生开展各类课外活动的场所,是社区居民锻炼身体的场地。

五、发展与思考

根据以上我们对实验教学的基础条件、教学管理和实验教学效益的认真自查,我们认为,学校在2007年经过“四川省素质教育督导检查”和2008年经过“新都区素质教育督导检查”的检查验收后,实验教学又上了一个新的台阶。特别是这次“成都市小学实验教学示范校”的创建,学校实验教学的硬件和软件建设又有了新的突破,基本达到了“成都市小学实验教学示范校”的评估验收标准。特申报评估验收。

在实验教学工作方面,我们虽然取得了一定的成绩,但是在硬软件建设中,我们也还存在一些不足,如在实验教学的科研和规范管理方面有待进一步加强,图书生均量有待逐步充实完善。我们坚信,通过不断地努力,提高管理水平,增加经费投入,加强理念与实践的研究,就一定能够为广大师生提供一个大展身手的舞台,使我校的实验教学进入一个崭新的境界。

六、自评分

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