现场核查自查报告

2024-07-14

现场核查自查报告(共10篇)

现场核查自查报告 篇1

____________公司现场核查自查报告

国家外汇管理局上海市分局:

根据你局现场核查通知要求,现将我司有关情况报告如下:

一、公司基本情况

1、我司系注册在(经营地址)的中/外资 企业,注册资金为:

2、核查期内我公司主营业务为:__

主要进口/出口产品为:__

3、我司进口主要贸易方式为:__,付汇主要结算方式为:__;

我司出口主要贸易方式为:__,收汇主要结算方式为:__

二、现场核查业务情况

货物贸易外汇监测系统显示,核查期内我公司进口__万美元,付汇 __万美元,(出口__万美元,收汇__万美元),总量指标异常。经我司核查,详细情况如下:

1、造成进口无对应付汇数据的情况(需列明对应数据、原因并提供证明材料);

2、造成付汇无对应进口数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料);

3、造成收汇无对应出口数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料);

4、造成出口无对应收汇数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料)

三、自查结论:

四、附件:

1、现场核查企业自查情况简表(格式);

2、相关证明材料(如合同、报关单、收/付汇凭证、海外代付协议等)

_______公司(盖章)

法人代表或授权人:(签章)

__年__月__日

企业现场核查报告写法(新) 篇2

一、企业基本情况(包括企业地址、性质、规模、经营范围、贸易方式):例:XXX公司位于西安市高新区XX号XX大厦XXX号,属于中外合资企业,注册资金100万人民币,主要经营机电设备出口及相关零部件的进口,以一般贸易为主。

二、现场核查监测指标异常原因:

本核查期,货物贸易外汇收支监测系统显示企业各项总量监测指标值分别为:总量差额_____万美元、总量差额率____%、资金货物比____%、贸易信贷报告余额比____%。

(一)核查期内进出口及收付汇数据:

进口额:______万美元、付汇额:______万美元、差额:____万美元; 出口额:______万美元、收汇额:______万美元、差额:____万美元; 以上差额合计:_______万美元。

(二)造成核查期内进口与付汇差额的原因: 1.预付:(提供材料说明)2.延付:(提供材料说明)3.其它原因:(提供材料说明)

(三)造成核查期内出口与收汇差额的原因: 1.预收:(提供材料说明)2.延收:(提供材料说明)3.其它原因:(提供材料说明)

(四)造成核查期内转口贸易收汇与付汇差额的原因: 1.先收后支:(提供材料说明)2.先支后收:(提供材料说明)3.其它原因:(提供材料说明)

(五)其它原因:(提供材料说明)

以上各原因产生的差额合计:_______万美元。

(注:差额中显示多进口或多收汇,用“+”表示;差额中显示多出口或多付汇,用“一”表示)

三、截止报告日,差额消除情况:

(提交撰写现场核查报告期间,货物贸易外汇监测系统显示的总量差额与核查期的总量差额相比的增减情况)

四、以上预收、预付、延收、延付是否在货物贸易监测系统中做了贸易信贷登记报告?

以上报告及所附材料情况属实,本公司愿对此报告所述内容承担法律责任。

报告联系人: 联系电话:

单位公章

社保基金专项核查自查报告 篇3

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局《关于开展社保基金专项核查的`通知》要求,我局庚即组织工作人员开展20xx年、20xx年城乡居民基本医疗保险基金的自查自纠工作,重点围绕医疗保险基金征缴、管理和支付等方面,现将自查自纠工作报告如下:

一、工作开展情况

(一)资金到位方面

20xx年城乡居民医疗保险共筹资5629.34万元,其中:城乡居民个人缴费2783.89万元;中央、省、州补助2383.05万元;当年6月收到财政县级配套补助333.51万元;6月收到市财政补助重残、孤儿19.99万元;6月收到市民政补助特殊困难人群47.80万元;市财政代缴建卡贫困户61.10万元(其中在20xx年预拨了代缴费48.57万元,20xx年12月收到12.52万元)。城乡居民医疗保险共计支出7252.15万元,其中:住院支出6657.38万元;住院正常分娩支出49.21万元;特殊门诊支出72.64万元;普通门诊支出130.95;一般诊疗费支出23.90万元;门诊诊查费支出28.57;大病保险费支出289.50万元。

20xx年城乡居民医疗保险共征收1591.2万元,其中:城乡居民个人缴费930.45万元;当年12月收到财政县级配套补助242.12万元;10月收到州级配套补助8.68万元;10月收到省级配套补助215.01万元;7月收到市财政补助重残、孤儿25.03万元;7月医疗救助补助特殊困难人群46.05万元;12月预拨20xx年医疗救助补助特殊困难人群17.75万元;5-12收到市财政代缴建卡贫困户44.47万元;其它收入67.64万元。城乡居民医疗保险共计支出3046.38万元。其中住院支出2380.01万元;特殊门诊支出373.19万元;一般诊疗费支出215.47万元;门诊诊查费支出77.71;

(二)基金管理情况

一是基金征收支付。我局在开展城乡居民医疗保险收支未使用现金收支方式,待遇支付方面已实行由银行批量代发结算;二是银行账户管理。我局开设医保基金收入户和支出户,与开户银行签订了对账制度和批量支付协议,收入户已签订pos刷卡消费协议,并建立了银行对账制度,按月进行对账。

(三)风险管理方面

一是严格执行医疗保险基金会计制度,规范会计核算,做到医疗保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备,如实反映基金收支状况。二是建立了内部控制制度,对医疗保险各项经办业务实施全过程的控制和监督,将所有岗位、人员,所有业务操作环节都纳入在内部控制范围内。

二、自查自纠情况

(一)基金收支管理情况

1.我局未出现不依法核定社会保险缴费基数,不及时征缴社会保险费的现象,无隐瞒、拖欠、截留及挪用保险费的问题;无自行制定征缴优惠政策,造成社会保险费应收未收的问题;无违规实行以物抵费及以物抵费实物资产管理不善的问题。

2.我局严格执行社会保险基金支付政策、机构无虚列、转移、挪用医疗保险基金,按规定及时、足额支付医疗保险待遇,严把审核关,杜绝采取欺诈手法套骗取社会保险基金的问题;无因管理失职,致使群众利益得不到保障的现象。

3.医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户,实行了“收支两条线”管理,财政部门对社会经办机构的用款申请做到了及时审核,并将资金总额及时拨入支出户;财政部门无挤占挪用财政专户内基金,动用基金平衡财政预算的情况;医疗保险基金收入、支出户的开设、使用情况是符合规定,资金缴拨符合规定程序。

(二)基金财务处理情况

我局按照《社保基金财务制度》《社保基金会计制度》规定单独记账、单独核算基金;月报、季报和年报都是如实填报的。

三、意见与建议

现场核查自查报告 篇4

根据上级《关于教育事业统计核查工作的通知》要求,积极配合教育组此次教育事业统计核查工作,我园对教育统计数据在生成、填报等各个环节进行了全方位的自查。现将自查情况报告如下:

(一)积极贯彻落实统计法律、法规;及时上交相关数据,按时完成数据统计工作。

(二)基本完善学校统计工作规章制度建设,按照统计制度的规定设置了原始记录。

(三)加强统计人员的管理。我园由专门人员具体负责统计工作,班主任具体负责各班各种数据的采集填报工作,使数据内外一致,不走样,不掺水分。

(四)重点核查了学校上报的教育基础数据库、基层统计报表的有关数据:

1、在园生数。通过核对幼儿学籍数据库人数,登记上报人数与实际在园生数一致;

2、教职工、专任教师数和现任的一致;

3、校园土地面积。土地登记面积和学校土地实际使用、占地面积一致;

4、学校建筑面积。通过核对核实校舍建筑面积(教学行政用房)与上报数据库的数字一致;

5、固定资产和教学仪器设备。通过核对固定资产(教学仪器设备),固定资产数据与幼儿园现有的基本一致;

6、图书册数。通过核对图书记录和上架图书的实际情况基本相同;

7、基础教育的班额基本符合要求。

(五)建立了档案室,建立幼儿花名册和教职工花名册,并且适时更新。为了加强数据管理与维护。我们要求班主任要经常与负责统计的工作人员进行沟通,及时上报各类数据的变动情况,发现问题及时订正修改,确保了学校基表与上报的数据库相一致。

以上是我园教育数据统计情况所进行的检查情况,我们决心借助这次教育事业统计核查工作的时机,进一步完善我们的工作,及时更新相关数据从而使我园的教育统计工作日臻完善。

XX幼儿园

现场核查自查报告 篇5

一、机构设置情况。

天津理工大学机构设置审批文件完整,机构实际设置情况与审批文件相一致。主要文件如下:

1.《关于增设天津理工学院等二十六所高等学校的通知》([81]教计事字157号);

2.《关于分校调整的`实施意见》(津党教[1992]108号);

3.《中共天津市委 天津市人民政府关于天津理工学院等四所院校合并的决定》(津党发[]12号);

4.《关于天津理工学院更名为天津理工大学的通知》(津党[]19号);

5.《教育部关于同意天津理工学院更名为天津理工大学的通知》(教发函[2004]124号)。

经核查,我校实际设置的机构名称、机构性质、机构规格、隶属关系、主要职责、经费渠道、内设机构、批准文号等均与审批文件一致,不存在擅自提高内设机构规格、增设或变更内设机构等情况。

二、编制及实有人员情况。

我校对编制、实有人员、超(空)编情况进行了核查。根据教育部教发[2004]2号文件精神,确定事业编制数为2556,其中管理岗位数383,专业技术岗位数2045,工勤岗位数128。实有人员情况为:管理人员273人,专业技术人员1214人,工勤人员209人,合计为1696人。实际使用编制的类别与审批文件一致,人员调整均按规范程序办理了编制使用核准手续,实有人数在规定的编制范围内。由于存在着四校合并后形成的历史遗留问题,导致工勤岗位实有人数超过编制数,但随着自然减员近两年内将调控至编制数以内。

三、领导职数及领导干部情况。

我校为正局级事业单位,厅局级正职职数为2,现有2人,厅局级副职职数为7,现有7人;县处级正职42,现有40人,县处级副职职数83,现有60人;乡科级正职职数153,现有126人,乡科级副职职数58,现有43人。不存在超职数配备领导干部情况。

四、编外用人情况。

施工现场安全自查报告 篇6

自查报告

平利县住建局:

根据县质安站下发的平建质安监(2012)16号文件,项目部12月15日晚召开了项目部会议,项目经理在会议上布置及组织人员检查,并组成检查小组,检查组成员有张峰、苏涵、曹伟群、赵珣、王守信、郭碧鹏、师倩、等对所建工程进行了一次全面的安全、消防、质量自查,自查内容如下:

一、查:现场设备使用情况:

现我施工工地所有大型机械设备:塔吊、地泵。钢筋棚各种钢筋加工机械、木工棚电锯。检查中发现塔吊基坑维护不到位,未做排水沟。项目经理现场定人,定时间。并由安全员监督落实。木工棚,钢筋棚内各种机械符合检查标准。但发现木工棚电锯下的锯末未及时清理,检查人员现场立即安排作业人员进行清理,并向劳务队下发安全隐患通知单,以杜绝此类现象再次发生。

二、查:各类重大危险源控制情况:

本工程现危险源主要有,行政楼报告厅南面的土坡,检查小组立即安排作业人员对南面土坡进行围挡,防止人员靠近。并着手和甲方研究利用机械放坡问题。其次,就是学生食堂正在搭设的满堂架,检查小组要求工长及安全员随时在现场,观察劳务作业人员施工情况。

三、查:施工现场安全:

1.安全管理:对施工队伍的安全交底,各工种的安全技术交底,均齐全。所有作业人员签字齐全。

2.施工用电:检查了接地接零保护系统,配电箱、开关箱。现场照明、每日巡视记录。控制闸刀、插座表示等。均符合检查要求。

四、查:现场防火布置

1.危险品仓库的安全、防火警示牌。灭火器数量均符合要求。

2.现场木材堆放处已增加灭火器,消防灭火器并有专人负责管理。

3.木工棚内灭火器缺失,检查组要求立即恢复,并安排安全员每日检查灭火器就位及有效使用情况。

4.生活区宿舍灭火器配备到位,均在使用有效期内。

五、查:生活区和办公区域:

1.检查每间宿舍内是否有电线乱拖乱拉现象,是否有人使用热得快、电炒锅及不合格拖线板等,检查后发现无此现象。

2.检查组要求劳务队尽快上报每间宿舍人员住宿情况,要求张贴在每间宿舍大门上,并选出舍长,由舍长安排每间宿舍值日情况。项目部人员将不定期对现场、宿舍的安全、消防等检查,发现违反施工现场管理规定的,项目部将作出经济处罚或清场处理。

3.生活区域.食堂.餐厅.厕所等卫生。

检查过程中发现,生活区.食堂.餐厅.厕所卫生情况符合检查标准,每日都安排有专人进行打扫。灭蝇灯能正常工作,食堂生熟分开,厨师都办有健康证,并贴在醒目位置。

六、施工质量自查情况

学生食堂及行政办公楼目前已全部地梁砼浇筑完毕,施工质量基本满足检查组要求,但对一些细部处理不到位,如:拆模过早,对一些砼边角保护不到位,造成部分缺棱少角。构造柱插筋部分钢筋位移。检查小组在现场立即决定此类质量问题,将是我项目部下一阶段质量控制的重点。

施工现场安全自检自查报告 篇7

我单位承建的兰坪县黄木水库导流输水隧洞按要求进行了全面的自检,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自检自查情况汇报如下:

1、电、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。

2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。

3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。

4、现场运行管路管线都以架空,施工用电均使用三芯绝缘阻燃电缆并按要求接地。

5、吊装作业时派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。

6、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。

7、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,作业过程中均系好安全带。

8、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。分品种和型号堆放。

9、有健全安全保卫制度和安全保卫工作领导小组,配备安全保卫人员。

10、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。

兰坪县黄木水库导流输水隧洞第01标项目部

施工现场扬尘防治工作自查报告 篇8

施工单位:福建省高华建设工程有限公司

施工现场扬尘防治工作自查报告

根据市委办、市政府办《关于开展全市污染防治攻坚行动专项督查的通知》和市、县会议精神,我局组织相关股室,对我县在建项目施工现场进行了专项检查,下面将检查情况汇报如下:

一、进行扬尘治理自查、发现问题及时整改

1.施工现场迅速开展扬尘治理自查。检查重点是施工现场主干道是否道路硬化,是否派专人定期打扫、浇水;进出口是否配备车辆冲洗设备;是否加强雨天土方运输管理、土方车进出是否覆盖、车体是否带泥上路;施工现场集中堆放的土方和闲置场地是否覆盖;施工现场是否设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖,是否及时清运;施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料是否密闭存放或覆盖;新开挖的基坑边坡是否覆盖等。

2.检查中发现了如下几个问题:

1、施工现场主干道清扫、洒水不及时;

2、施工现场搅拌机闲置未搭设防护棚,沙子未覆盖;

3、脚手加上竹笆上的建筑垃圾未清理;

4、楼上清理垃圾未集中处理吊下;

5、进出口未配备车辆冲洗设备;

6、电梯井内安全防护不到位;

7、个别楼梯无防护;

8、临时用电不符合规范要求;

3.整改情况:对检查中发现的8个问题要求施工进行了整改,现已经基本整改完毕,符合要求。

二、存在问题

1.企业管理人员防治意识淡薄,员工的文化程度不高,思想觉悟低施工现场扬尘防治方面教育培训不够

2.施工现场扬尘防治机制不健全,管理力度不够,管理职责不明确

三下一步工作打算

1.高度重视,强化扬尘治理

要求各施工单位高度重视,严格按照有关要求实施,狠抓扬尘治理工作的落实。项目经理亲自率队开展检查,切实细化扬尘治理责任,层层分解职责、明确标准规范,真正做到把扬尘治理责任落实到每个岗位、每个工作环节、每个责任人员,把扬尘治理工作持之以恒的坚持落实下去,给施工现场提供一个良好的环境。

2.建立管理机制,将责任落到实处

建筑施工现场安全自检自查报告 篇9

根据地建建〔〕1号文件《关于开展第一季度房屋建筑施工安全生产大检查的通知》精神,我局及时要求各施工企业认真开展了自查、整改,自治县建设局从1月30日—2月1日历时三天组织相关人员对在建工程项目进行了重点抽查。现将检查情况汇报如下:

一、检查的基本情况

全县在建工程项目共有48个、拆除工程7个;建筑总面积10.76万m2,总投资4785.9万元,其中国家投资28个,职工集资建房6个,房开项目12个,私人建设项目2个。对每个工地都进行了认真仔细检查,发现不合格工地23个,14个基本合格,11个合格。所检查的建设工程项目全都存在不同程度的质量安全隐患问题,为此,我局分别对48个在建工程项目和7个拆除工程作出相应的处理,在建工程项目发放停工整改通知23份,发放限期整改通知书14份,发放检查记录及提出整改意见书11份;7个拆除工程因未办理安全监督、拆除备案及拆除许可等手续,全部停工整改。其中,镇原办公楼拆除工程已补办相关手续,已恢复拆除作业。

二、存在问题

通过这次建筑施工拆除工程安全生产检查,发现建筑市场的质量安全问题形势严峻,严重影响建筑市场健康、持续、稳定发展。具体表现在:

(一)政策方面:

1、安全监管机构不健全,人员经费不落实。虽然已委托县质监站对建筑安全生产实行监管,但因在建工程项目点多面广,加之人手不足,难以监管到位,出现经常性工作较少,突出性工作走马观花,使安全生产工作说起来重要,想起来次要,做起来不要,出了问题就乱跳。

2、工程造价偏低,特别是学校建设工程项目、卫生建设工程项目。由于工程造价低,施工单位无力投入安全资金购置安全生产施工机械、安全防护装置等设备,普遍存在质量安全隐患。

3、“黑工程”、“黑工地”还普遍存在,学校建设工程项目、卫生建设工程项目、当地政府职工住宅楼和办公楼及新业幼儿园等工程项目不按建设程序申办建设法定手续,就擅自指定施工单位放线开工。

4、清欠工作任重道远,新的拖欠工程款、农民工资现象仍然存在。比如罗场乡办公楼到位资金才6万元左右,已完成投资15万元,据农民工反映已经有3个月没有领到工资。

5、招投标工作在贯彻省府88号令存在差距,乡职工住宅楼、罗场乡办公楼和木黄卫生院职工住宅楼没有实行招投标就直接发包给施工单位;卫生院工程项目还出现中标的外地施工单位将工程转包给本地“三无”人员或本地建筑企业的项目经理。

6、局属相关站室不按规定办理相关手续,不顾大局、不识大体,只顾部门利益,出现未办理施工许可或规划许可的工程项目,也进行质监或出具设计施工图文,擅自放行,造成建筑施工拆除安全隐患严重,纳入监管难度加大。

(二)施工现场管理方面:

1、施工现场管理混乱,建筑材料乱堆乱放,杂乱无章,特别是乡镇在建工程项目,没有实行封闭施工,围场作业和安装安全网等防护设施更没有做好“三保四口”的防护。

2、施工用电极不规范,未严格执行“一机一闸一漏一箱”原则配电,配电线路混乱,甚至出现裸线直接连接。

3、施工支架的架设不规范,采用的材料是破损腐烂的木材,施工撑木架设达不到要求,出现不牢固、不稳定现象,留下安全隐患。临边防护措施不力,实行****施工,永义乡卫生院出现干砖堆砌作支撑的现象。

4、吊装设备陈旧,使用落后的、淘汰的少先吊与胡芦箱,极不安全,施工通道无防护设施和警示标志。

5、施工工地有朝天钉板未及时清理。

6、持证上岗率较低,部分上岗人员没有经过安全培训。

7、项目经理、“三员”等施工相关人员多数不到现场且身兼数个工地的职务,何谈技术交底和现场指导管理。

8、施工监理单位的监理人员实行巡监,没有实行旁站监理,现场控制能力较差且多数没有监理方面从业资格,造成不懂或不敢提出质量安全方面的整改意见。

9、有的工地槽坑边1.5m范围内出现堆土高达3—4m以上,按规定是严禁在槽坑边1.5m范围内堆土或堆放建筑材料,并按边坡系数放坡;

10、施工脚手架搭设不规范,外架没有剪力撑和固定基座及护拦;

(三)施工技术方面:

1、建材检测措施不严,沙、石无检验报告。

2、砼、砂浆配合比无标牌,现浇板保护层不够。

3、构造柱内箍筋间距不足且捆扎不紧,与墙体之间没有连接筋,柱升到屋面时普遍出现没有箍筋,施工人员擅自将钢筋换小,从直径14毫米改为直径10毫米,没有按图要求的尺寸施工。

4、构造柱或现浇板的钢筋混泥土不密实,出现麻面和空洞现象,有的在构造柱内出现填埋小砖头、石块等影响柱的结构,有的将板镶入柱中影响柱的断面。

5、现浇楼梯没有按规范施工,有的现浇楼梯间梯步板的施工缝没有留在梯步的1/3处,从而影响楼梯的结构。

6、砖砌体未严格执行“十六”字操作规程施工,沙浆不饱满,转角搭接不嵌连。

7、施工单位擅自改变施工图,未到建设部门办理手续就加层。

8、预制板搭接在圈梁或承重墙的长度达不到要求,有的只有4—5公分。

三、下步工作打算

(一)加强建筑市场监管,严格“准入”、“清出”制度,把好从业人员的从业资格关。

重点整顿和规范监理、施工单位的从业人员。

(二)严肃查处违法转包行为,特别是中标企业的转包行为和本地“三无”人员的挂靠行为。

从而遏制一流企业中标,二流企业进场,三流企业或“三无人员”施工的现象。

(三)强化内部工作协调,进一步理顺工作关系,严禁出现违规操作或乱开口,擅自代表建设部门履行监督职能。

严禁出现建设工程项目未办理规划手续、施工图文设计或审查及报建就进入招投标程序;严禁出现建设单位未办理施工许可证,质监部门就介入工程质监等行为发生。

(四)督促各施工单位、建设单位等五方面主体尽快整改,并组织专业督促队伍进行巡查,直到达到整改要求,才能复工。

(五)加强施工企业的“三员”,监理单位的监理人员培训工作,增强工作责任感和现场控制能力。

进一步强化施工人员的安排意识,提高自我保护能力。

(六)进一步建立健全完善企业信用档案,严格兑现奖惩。

(七)规范招投标行为,加强招投标监管,严格执行竣工验收备案制。

现场核查自查报告 篇10

按照公司要求,我项目部于2017年5月11 日对施工工地进行了详细检查,现就工程安全检查的情况汇报如下:

一、现场施工安全情况

1、安全用电情况:

(1)施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏、一箱”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向明确。

(2)电工、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴防护工作服,电焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志,有看火人、动火证。

2、消防管理

(1)施工区等配电设施、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作压力正常。仓库内分类储存、库房内无乱接电线、电器现象。

(2)办公区、宿舍临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常无异常。

(3)施工现场的电焊作业周围无易燃物。

(4)施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。

3、安全防护设施情况在危险位置设置了防护设施;临边洞口等设置了防护栏,现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃品周围附近配置了消防设施和灭器。

二、检查中存在的问题

1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不复合规定,需要进一步完善。

2、设备定期检查、各种制度完善,但设备自身检查资料记录不齐全,设备检查不仔细,需要进一步完善。

3、检查中发现施工现场及其周边悬挂各种安全警示标志少,经整改均正确悬挂。

4、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对此问题,安全员立即对其进行了口头教育,现施工现场作业人员均戴好安全帽,系挂好安全带。

5、移动式脚手架个别的没有安装防护栏杆,经检查教育均已安装。

6、施工现场防止扬尘洒水降尘个别场地没洒到,经过重新分工,每天专人进行洒水降尘,均已做到不留死角。

三、采取的整改措施

为了确保施工安全,消除各类安全隐患,我项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施:

1、施工用电问题将持续重视,对于现场线路不符合安全用电要求的项目部限期进行强制整改。

2、健全和完善各项制度,使安全综合治理工作有章可循,落实到位,严格按着安全生产责任制落实到各分包施工单位。

3、加强对各类防护设施的维护管理,保证各类防护设施与施工进度同步。

整改照片

北京城建七公司劳动关系学院项目部

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