公司费用制度及流程

2024-09-15

公司费用制度及流程(精选5篇)

公司费用制度及流程 篇1

公司费用报销制度及流程

一、目的

为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,统一各部门的报销程序及规定,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行,根据国家有关法律、法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于*******限公司全体员工。

三、权责

各部门执行本规定,具体费用报销申请核定工作及报账结算工作; 相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准; 财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据,严禁白条、收据报销)。

四、报销的具体要求

(一)、发票的基本要求

1.发票必须合法、真实、有效,自2017年7月1日起,取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码(***),不符合规定的发票,财务部可不予报销。

2.发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细,不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。

3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开。

4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销,一切损失由当事人自行承担。6.对下列不符合规定的发票(票据),不得作为合法会计凭证,财务部有权拒绝办理相关报销手续。

1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章; 2)发票收据内容涂改;

3)发票金额、内容填写有误的,出具票据不完整; 4)一式几联的原始票据,报销联未复写;

(二)、报销单的填写要求

1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。

2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于那个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销招待费(购烟具等)须事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待事项证明单,经办人应填写招待费事项证明清单,并归属那个项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

3.报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。

4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过报销金融时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

(三)、其他报销附件要求

1.除发票外,其他附件必须合法、合规,有关责任人的签字审批。

(四)、报销的时效要求

1.当月费用必须在次月10日前报销,节假日顺延; 2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部; 3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证;

4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户; 5.费用报销应严格按报销时间规定办理,不得延迟,否则财务部不予办理。

(五)、报销审批付款流程要求

1、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证,填写报销单,交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责,严整虚报、假公济私。

2、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门责任人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

3、财务部负责人:财务部门负责人对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回。

4、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批、并对费用的真实性、合理性承担责任;对审批、审核不同过予以退回。经理、总经理的费用,由财务部审核后,交由董事长审批。

5、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用有财务部审核。

6、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款部分,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件。

7、审批流程简表

报销人员贴票填单(报销单)→本人及部门管理人员签字→交财务审核票据的合法及核对数据→交公司主管签名→退回财务部→出纳处领款

五、注意事项

1.财务部票据审核人员在经行票据审核的过程中,如对相关票据有疑问,可询问报销人员,报销人员要对有疑问的地方做出相应合理的解释,如解释的原因不被接受,则相应的费用将不予报销。

2.费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任,严禁虚报、多报、假报。经查核属虚假凭证,此笔费用不予报销。3.财务人员有权对一切报销单据和所发生的经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核、若违法本制度一律不予报销。4.本制度解释权归公司财务部。

5.本制度经总经理办公室会议讨论通过并由董事长或授权人签字生效。

公司费用制度及流程 篇2

市场上有很多专业做企业登记注册代理的是事务所,他们一般都能快速地帮您把企业注册下来(5-7个工作日)。但这些服务单位也良莠不齐,有些需要大家特别留意的地方。

这里例举一个企业登记注册代理事务所注册一个10万元注册资金的公司所需要的各方面费用:

1、取照费:490元(含工本费、公告费)

2、全套公章:300元

3、验资:500元(按注册资本千分之二收费,但低于500元的按500元收费)

4、代码证:203元

5、地税: 80元

6、印花税 150元

7、税务代理:500元

8、工商代理:800元

以上费用合计也就3000元左右,其中的代码证费用有的还能省去,以上的费用包含工商登记和税务登记。一般也就是这个价格了,您在注册登记公司的时候一定要逐项问清各项费用,因为有些服务单位会利用您对工商、税务知识给您设一些小陷阱,比如他开始给您一个很低的服务价格,并保证7天之内给您拿到营业执照。但是您要知道,一个企业注册的过程中拿到营业执照只是工商这部分的登记注册完成了,实际还有税务登记的工作,但往往您知道这点的时候已经开始接受他们的服务了,这时候您谈服务价格就处在不利的情况下。而我上面列出的各项就是已经把他们所有工作都包括了,费用也就是这样。

其他还有要注意的是,注册资金不足30万的有限责任公司是不能开国税发票的,也就是没有销售的经营权,只能做开发、咨询等服务类经营。

如果您准备的注册资金不足30万元,但又需要做销售的话也有办法可以解决。就是不注册有限责任公司,而是注册一个叫“XX中心”的企业,这种“中心”企业性质类似于研究所,注册这种企业只需要最低3万元注册资金,而且开发、销售都可以做。注册这种“中心”企业大约要花费2000元。

还有何注册资金有关的问题就是增值税发票,要办理增值税发票要求最低注册资金30万(北京海淀区规定),但注意30万注册资金的公司不能做生产性质的经营,如果要生产的话最低要注册50万的公司。同样,如果您注册“中心”型的企业也没有这个限制。

另外还要注意要登记有增值税发票的公司需要有公司自己(或租赁)的仓库,这是硬性规定。

企业注册登记费收费标准

及其收入使用范围的规定

根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》的有关规定,现对企业注册登记费收费标准及其收入使用范围作如下规定:

一、开业注册登记费标准

(一)企业法人(包括具备法人条件的私营企业,不包括外商投资企业,下同)开业注册登记收费,注册资金总额在一千万元以下(含一千万元)的,按注册资金总额的1‰收取;注册资金总额超过一千万元(不含一千万元)的,超过的部分按0.5‰收取;注册资金总额超过一亿元(不含一亿元)的,超过的部分不再收取。开业登记收费最低款额为五十元。

不具备法人条件的企业(包括不具备法人条件的私营企业,下同),企业法人设立不能独立承担民事责任的分支机构,开业注册登记费为三百元。

国家核拨部分经费的事业单位和科技性社会团体从事经营活动或者设立不具备法人条件的企业,开业注册登记费为一百元。

筹建企业注册登记费为五十元。

(二)外商投资企业(包括港澳台企业和华侨、港澳以同胞举办的合资、合作、独资企业,下同)开业注册登记收费,注册资本总额在一千万元以下(含一千万元)的,按注册资本总额的1‰收取;注册资本总额超过一千万元(不含一千万元)的,超过的部分按0.5‰收取;注册资本总额超过一亿元(不含一亿元)的,超过的部分不再收取。开业注册登记费最低款额为五十元。

外商投资企业的分支机构和办事机构开业注册登记费为三百元。

来华承包工程的外国(地区)企业开业注册登记费,以承包合同额计算,按外商投资企业注册登记费标准执行。

外国(地区)企业来华承包经营管理的,注册登记费按管理年限累计的管理费的5‰收取。

来华合作开发海洋石油的外国公司注册登记费:属勘探、开发期的,收取二千元;进入生产期的按外商投资企业注册的登记费标准执行。

合作开发海洋石油的外国承包商,以合同承包额计算,按外商投资企业注册登记费标准执行。

外国银行在我国设立分行,按外商投资企业注册登记费标准执行。

(三)外国(地区)企业在华立常驻代表机构注册登记费为六百元,延期注册登记费为三百元。

(四)外国(地区)企业在华申请其名称注册登记,收费一千元。外商投资企业预先申请其中称注册登记,收取一百元。

二、变更登记费标准

(一)企业法人及其不能独立承担民事责任的分支机构,不具备法人条件的企业的变更登记,收取一百元。

国家核拨部分经费的事业单位和科技性社会团体从事经营活动或者设立不具备法人条件的企业的变更登记,收取二十元。

(二)外商投资企业,外国(地区)公司合作开发、承包工程、承包经营管理及常驻代表机构变更登记(含代表和雇员变更),收取一百元。

(三)企业法人和外商投资企业增加注册资金(注册资本),增加的部分与企业原注册资金(注册资本)之和未超过一千万元的,增加部分按1‰收取注册登记费;超过一千万元的,其超过的部分按0.5‰收取注册登记费;超过一亿元的,其超过的部分不再收取注册登记费。已收取增加注册资金(注册资本)注册登记的,不再收取变更登记费。

三、年度检验费标准

企业(包括合营企业)、外商投资企业和外国公司年度检验每户收取五十元(试行)。本年度内已办理了变更登记,并收取了变更登记费用,不再收年度检验费。

四、补(换)证、照及领取照副本收费标准

企业因正、照遗失、损坏等原因,需重新补(换)证、照的,每份收取五十元。

企业需要领取企业法人营业执照副本或营业执照副本的,每份收取工本费十元。

五、有关登记费收取的要求

外国(地区)企业在华申请名称登记,设立常驻代表机构,从事承包工程,承包经营管理,合作开发海洋石油,外国银行在华设立分行以及设立外商独资经营企业,在办理登记时,应收取人民币特种存款支票或外汇况换券,也可以收取人民币旅行支票。

六、企业法人登记费收入的使用范围

企业法人登记费在开支上称为“企业法人登记管理业务费”,主要用于企业法人登记管理业务的开支。包括:

1.证、照、表、册的印刷、订制费。包括筹建许可证、营业执照、登记注册书(表)、年检报告书、档案袋等印刷、订制费开支。

2.专业设备购置费。包括购置专用档案文件柜、印刷器具和计算机等项开支。

3.专业资料费。包括印发政策法规文件汇编、宣传资料、统计资料、简报、通知等项开支。

4.其他费用。包括专业性会议费、调研费、监督检查费、邮电费以及根据需要聘请临时工作人员的费用等项开支。

七、登记费管理原则

各级工商行政管理局依法向企业法人收取的登记费属于国家预算的“规费收入”,一律纳入国家财政预算管理。企业法人登记费实行“以收抵支,结余上缴财政”的管理办法,为简化结算手续,企业法人登记费也可以实行固定比例或定额上缴财政的管理办法,具体上缴办法,由省级财政部门与工商管理部门商定。

企业法人登记费一律一次收齐。各级工商行政管理机关要加强对登记费的管理,按照规定积极组织收入,专款专用,厉行节约,反对浪费。各地工商行政管理局在编制年度预算时,应将上缴国家工商行政管理局的部分编入预算。各级工商行政管理局在年度收支预、决算应报同级财政部门审批。

为了平衡各县(市)工商行政管理局之间的登记费收入,各省级工商行政管理局应对登记费进行统一管理。

八、开业登记、变更登记、年度检验等项收费上缴比例

各省、自治区、直辖市工商行政管理局上缴国家工商行政管理局的企业法人登记费比例为20%,外商投资企业等的登记费比例为40%(青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区工商行政管理局的企业登记费暂不上缴)。

市、县(区)工商行政管理局逐级上缴的企业登记费比例,由本省、自治区、直辖市工商行政管理局商同级财政部门拟定,报国家工商行政管理局同意后实行。

费用报销审批制度及流程 篇3

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费用报销审批及流程制度

第一章 总则

第一条:为了加强公司财务管理工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度。

第二条:本制度中所称的费用,是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通信费、办公费、各项补贴及其他费用等。

第三条:原始凭证有效性的规定:

1、经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

邮政、银行、快递等系统的各类带印戳的收据、支出证明单; 经董事长(总经理)同意并审批的公司内部自制原始凭证。

2、经办人取得的原始报销凭证,若内容填写不完整;填开单位未加盖任何有效印章等,均视为无效原始凭证,不予报销。

3、经办人员填写报销单时,统一用黑色墨水笔规范填写,不得涂改、挖补。否则,视为无效报单,不予受理。

4、经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

第四条:本制度适用对象为公司全体人员(董事总经理除外,董事总经理费用按实报销)。

第二章 审批权限

第五条: 备用金借支在3000元(含3000元)以下和费用的报销金额在1500元(含1500元)以下的,由部门经理确认,财务会计复核,财务经理审核,财务总监核准,总经理审批。审批流程图如下:

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第六条:备用金借支在3000元(不含3000元)以上和费用的报销金额在1500元(不含1500元)以上的,由部门经理确认,财务会计复核,财务经理审核,财务总监复审,总经理核准,报董事长审批。审批流程图如下:

第七条:部门经理(不含财务经理)的备用金借支和费用报销,由财务经理确认,并按本章第五、六条规定权限报核、报批;财务经理的备用金借支和费用报销,由财务总监确认,并按本章第五、六条规定权限报核、报批。

第八条:部门总监或副总(不含财务总监)的备用金借支和费用报销由财务总监确认,并按本章第五、六条规定权限报核、报批;财务总监的备用金借支和费用报销,由董事长确认,并按本章第五、六条规定权限报核、报批。

第九条:董事长和总经理的备用金借支和费用报销,实行交叉确认、交叉审批,并按本章第五、六条规定权限报核、报批。

第三章 备用金借支程序

第十条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金。

第十一条:备用金借支程序:借支人填制借款单,按本制度第二章第五、六条规定权限报核、报批,出纳根据审批后的借款单,向借支人支付备用金。

第十二条: 管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度,即可预支保证公务合理需

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出差起止时间、业务洽谈内容及费用预算,经部门经理确认、总经理及董事长批准后方可执行出差;经理级以上(含经理级)出差,出差前须将出差期间的工作安排在电子公告里面发布,并注明联系方式,以便工作的联络;出差人员出差工作完成后,须出具《出差工作报告》,说明出差业务洽谈内容达成情况及取得的效果,提交部门经理、总经理或董事长确认签字;报销费用时须将《出差审批表》、《出差工作报告》连同费用票据粘贴在一起办理费用报销手续,否则不予报销;未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司亦不予报销。第二十四条: 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。

第二十五条: 长途出差交通工具乘坐标准及补贴标准按公司原有标准执行。第二十六条: 出差住宿费及补贴实行全额包干制,按公司原有标准执行。

第二十七条:操作层员工与管理层员工一起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。

第二十八条:报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。第二十九条: 出差交通费、住宿费的报销,未超过标准限额的,按实际发生的费用报销,超出标准限额的,超出部分自行承担;若出差在外自行解决住宿的,可按标准的50%予以住宿补贴;无法提供正式住宿发票的出差员工,按自行解决住宿处理,但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议,不享受任何补助。

第三十条:出差人员当日有招待费发票的,当日不计算伙食补贴,招待费发票日期栏必须填写清楚,并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视同一天发生招待费,并按张数计算扣除伙食补贴天数。

第三十一条:出差人员的出差补贴天数按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾;住宿补贴按实际住宿天数计算。

第三十二条:出差人员超标准乘坐交通工具,须事先书面或电话申请,说明理由,经董事长批准同意后,方可改乘交通工具,否则超标费用自行承担。

第三十三条:出差人员因长途交通票据遗失,须写出书面报告,且有1人以上同行人员或有关人员签字证明,经部门经理或总经理签署意见,报财务总监(或财务经理)核实、董事长(或总经理)审批后,按票价的50%报销。

第三十四条:公司员工随同经理级以上级别人员一同出差,其交通工具乘坐标准可按经理级以上级别人员相应标准执行;公司员工随同总经理/董事长一同出差,原则上不予发放出差补贴和报销出差地市内交通费。

第三十五条:司机带车出差当天来回按每天30元补助(包括长途补贴、误餐补贴及货物搬运等补贴),超过一天按本制度第二十六条的规定标准执行,不带车出差按按本制度第二十五、二十六条规定标准执行;其他特殊情况的补贴办法,需报董事长批准。

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第四十八条:业务招待费报销时,报销人必须将费用开支票据连同应酬申请报告一起粘贴,否则财务不予受理。

第九章 办公费标准

第四十九条:办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出,实行统一采购、专人管理制。办公费统一由综合管理部指定专人进行控制与管理。由各部门按月编制预算,经研究核准后,必须在限额内领取使用,非一次性消耗品,实行以旧换新,超支不报原则。

第五十条:各部门申请购置办公用品、印刷品时,需注明用途、数量、规格型号,行政办公室需查明是否可调节使用,再确定是否购买,报行政总监或总经理审批后,由采购部门执行。第五十一条: 行政办公室负责办公用品领发的人员,每月需填报办公用品、印刷品的领、发、存报表,按部门分类归档,报送财务部和各有关部门。

第十章 其他费用标准

第五十二条:礼品费。因工作特殊需要,需赠送客户礼品的,实行实报实销,申请人必须提交书面申请,说明赠送个人、原因、处理事务内容及可能取得的效果,经总经理或董事长同意后,由采购部统一采购,个人不得私自赠送礼品。

第五十三条: 加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理,月底随同工资一起发放。

第十一章 附则

营销费用报销流程及制度大全 篇4

文件编号:JN/ZD-04-2015-02

版本号:A/0 归口管理:财务中心

主编部门:财务部 生效日期:2015年2月3日

营销费用报销流程及制度

为落实公司营销精细化管理要求,规范业务人员销售费用报销流程及操作,特制定以下报销制度。

一、业务员报销流程

注:售后、品牌人员参照以上流程执行 财务中心制度汇编

二、区域经理报销流程

三、省总报销流程

财务中心制度汇编

四、营销员报销管理规定

1、所有销售费用必须据实填报,如有不实或虚报等现象,该项费用不予报销。各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责,如未能严格把关,或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为,一经发现对相关人员一并做以处罚。

2、所有报销单据及原始凭证不得涂改,报销单据背面粘贴正规发票,报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。

* 白条、收据(复印店打字复印,办事处房租除外)为无效票据,不予报销。* 破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据,不予报销。

* 不符合逻辑的连号发票(即非单笔费用内的连号发票)视为无效票据,不予报销,例如的士票连号,与其他业务员报销的发票连号,当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。

* 所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。

3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销,超出部分不予报销。

4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时,按以下办法操作执行:

*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时,不得涂改报销单据,必须将单据退回报销人员重新填报。

*财务人员审核发现报销单据有误时,用红色碳素笔将原报销金额划掉,在红线上压盖审核人员名章,并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。报销金额只允许由大改小,不允许由小改大。

5、地区类别划分:

一类地区(省会及直辖市);二类地区(地级市);三类地区(地级以下城市)。

五、具体细则

(一)长途差旅费

1、单据填写要求:右上角一律注明工号、职务,区域类别、报销时段 财务中心制度汇编

例如:000123,区域经理,一类地区,2014.09.21-2014.10.20

2、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续,车票粘至报销单背面,并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。

3、车船票报销标准:业务员、区域经理按火车硬卧或动车二等座标准报销,省总、大区领导按高铁二等座标准报销。

乘坐高于以上标准的交通工具,例如飞机,凭飞机票参照以上标准报销。注:市内前往机场的大巴费用作为市内交通费报销,不在长途差旅费用中报销。

硬座火车票票价高于50元的可享受硬座补贴,补贴金额为票价的50%。长途汽车票价高于90元的可享受8元/趟的长途补助,但必须是机打车票,手撕票不享受。

4、生活补助标准:30元/天(适用一、二、三类地区),可不用提供发票,但与报销时段要相符。

5、住宿费用标准:业务员及区域经理:一类地区70元/天;

二、三类地区60元/天,省总及大区领导:200元/天,北京、上海、广州地区220元/天(大区领导可按实际出差天数全月打通计算);凭正规住宿票据报销,定额发票及手撕发票背面需注明住宿时间及地点。

出差至有办事处的地区城市原则上不报销住宿费用,如果办事处不能提供住宿,需在外住宿的要提供当地区域经理的证明和正规住宿票据报销。

6、订票费不予报销。

7、退票费需附退票说明,退票说明由上一级领导签字,业务员由区域经理签字,区域经理由省总签字,凭退票报销凭证及退票说明据实报销。

8、探亲休假从区域直接回老家的长途费用报销,参照区域到武汉的票价标准,在这个标准范围内凭票据实报销。休假完后返回区域采用同样标准。

(二)市内交通费

1、限额:一类地区:500元/月; 二、三类地:400元/月。

2、范围包括:公交,巴士,的士,地铁,轮渡等正规交通工具 财务中心制度汇编

3、需提供以上正规交通工具发票,公交充值票在额度范围内允许报销(额度:一类地区250元/月;

二、三类地区:200元/月),收据一律不予报销,定额发票及手撕发票背面需注明日期及起始地。

4、提供市内行程单,发票与行程单要相符,市内行程单需由区域经理及省总签字。

(三)通讯费

1、限额:

大区领导(含省总):完成当月销售计划600元/月,未完成当月销售计划500元/月。

区域经理:完成当月销售计划500元/月,未完成当月销售计划400元/月 业务员:完成当月销售计划300元/月,未完成当月销售计划200元/月 超额完成当月销售计划的可按超出比例据实报销。

2、需提供电信局打印的正规话费发票报销,充值发票及话费清单不能作为报销凭证,不予报销。

3、一个人一个月只能报销一个电话号码。

4、售后人员通讯费每月最高限额240元。

5、品牌人员通讯费每月最高限额300元。

6、办事处座机话费在大区费用率不超出公司标准的前提下据实报销,如话费异常,经查实属非正常业务话费由区域经理负责赔偿。

(四)招待费

1、以大区为单位,整个区域内招待费整体考核。

2、实行最高限额内实报实销制度,最高限额为该区域截止当月全年累计销售收入的0.3%,区域范围内全年打通使用。

3、原则上招待费只由区域经理经办,如特殊情况需由业务员经办的,必须经区域经理同意。

4、单笔招待费支出在500元以上的必须事先报告省总同意,凭省总签字报告及发票据实报销。财务中心制度汇编

5、单笔招待费支出在2000元以上的必须事先报告营销中心主要领导同意,凭中心主要领导签字报告及发票据实报销。

6、客户到公司考察费用,由区域申请,大区领导批准,市场部派专员负责接待并借支,接待完毕,由接待专员凭费用申请审批报告及发票据实报销。

(五)办公费

1、办公费限额:业务员50元/月;区域经理100元/月

2、报销范围仅包括:汇/取款手续费、传真、复印、打字、名片制作等。(办公耗材、邮寄费、标书制作,可不受该额度限制,施行据实报销)

3、办公耗材由办事处指定人员集中申报购买,申购前需提供采购明细清单经省总签字同意后,方可采购,凭办公用品申购明细清单及正规发票报销。

(六)办事处费用

1、房屋租赁费、小区物业管理费

主要是指各区域在所属地区租用办事处所产生的费用。房屋租赁费由省总办理借支并支付,凭租房合同复印件及房主收据报销。业务员、区域经理、驻外财务无特殊情况外不经办报销办事处房屋租赁费。

2、办事处水、电、煤气、采暖等杂费

办事处水、电、煤气、采暖等杂费在不超出该地区营销控制费用率的前提下,凭正规发票,据实报销。如果费用异常,经查实属非正常情况产生的浪费由区域经理负责赔偿。

3、采购固定资产费用

办事处购买电脑,传真机,复印机,办公桌椅,床铺等大额固定资产需事先报告公司营销中心总部,经营销中心主要领导签字同意后,方可采购,凭报告原件及采购发票报销。用于生活类资产及生活用品不予报销。

(七)车辆费用

1、区域车辆(比亚迪)费用包括:汽油费,维修保养费,路桥费(ETC),停车费。不包括洗车费,违章罚款。

注:高速公路过路费作为长途差旅费报销。财务中心制度汇编

2、车辆油耗标准由车队核定,报销汽油费时需附汽油发票及车辆行驶记录表,先交车队审核油耗标准后再到财务进行报销

3、用于销售的自有车辆费用补贴按最高不超过2000元/月的标准执行,仅限汽油费,凭发票限额内据实报销。对已进行报销油费补贴的业务人员,取消市内交通费报销。

(八)其他费用

区域在营销过程中产生的,并且是服务于销售的,在上述内容中并未明确列出的费用,额度一般不得高于500元,超出该额度应提前向公司营销中心总部汇报,经批准签字同意后方可支出。凭报告及发票报销。

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最新上海公司注册流程及费用 篇5

最新上海公司注册流程及费用

现在我国各地区注册公司流程都差不多,相差的主要是在一些细节要求上。就如上海注册公司流程比以前简化了很多,但工商局那边每天都有人排队注册公司,所以注册一家普通有限公司至少也需要一个月的时间。建议大家还是提前准备好所有上海注册公司材料再去工商局申请,以免集中申请反而是浪费了我们更多的时间。下面上海慧安注册公司就来简单的介绍一下具体的上海注册公司流程。

一、上海公司注册的基本流程

公司名称查询(注册上海公司第一步)

注册人提供法人和股东的身份证复印件(个别区需要原件查名)。

注册人提供公司名称10个, 写明经营范围,出资比例(据工商规定:字数应在80个内)。

例:上海(地区名)+某某(字数二-4个、企业名)+贸易(行业名)+有限公司(类型)。备注:行业名要规范。

由上海慧安统一提交到上海市工商行政管理局查名。

(注册上海公司第一步,即查名,通过上海市工商行管理局进行公司名称注册申请,由工商行政管理局,三名工商查名科注册官进行综合审定,给予注册核准,并发放盖有上海市工商行政管理局名称登记专用章的“公司名称预先核准通知书”)

上海注册公司所需证件(上海注册公司第二步)

新注册公司申办人提供一个法人和全体股东的身份证各一份。

相关行政机关如有新规定,由开发区和申办人按照国家规定相互配合完成。

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