油漆项目可行性研究报告(共11篇)
油漆项目可行性研究报告 篇1
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中哲咨询编写可研报告需要准备哪些资料?
1、关于此次项目的项目名称、项目简介、项目背景资料
2、建设单位名称及简介
3、本次项目生产的具体产品是什么?产品介绍资料?产品工艺资料?
4、本次项目的产品方案是什么?即具体生产多少单位?什么价格定位?
5、此次项目的建设内容是?建设规模是?占地多少亩?总平面图?如何布局和规划的?
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6、项目选址地在哪里?
7、项目设备方案是?即设备的型号、参数、功率、数量等资料
8、本次项目的实施进度计划是?即建设多少年?分几期?
9、本次项目总投资额多大?具体投资项各多少?土地购置费多少?固定资产多少?流动资金多少?
10、本次项目的筹资方案是什么?是银行贷款,还是其他?利率、借款期限和还款方案是什么?
11、本次项目财务规模做多大?项目的投资回收期几年?项目产品的毛利润、净利润多少? 如何分析项目可行性研究报告中的融资方案:
分析投资项目可行性报告中资金来源和融资方案,当然离不开具体的融资环境,面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题,需要了解现代投融制度的惯例做法,才能面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题。
中哲咨询整理分析投资项目可行性报告中资金来源与融资方案如下:(1)项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式?(2)若采取公司融资方式,则需说明:
公司近几年的主要财务比率及其发展趋势、权益资本是否充足?若不充足,如何扩充权益资本?建设期内公司提现投资的可能数额,若提现不足以满足投资需求,拟采取哪些变现措施?原股东对这些设想持何态度?债务资金占多大比例?公司既有的长期债务及资信情况、所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等;(3)若采取项目融资方式,则需说明:
权益资本的数额及占总投资的比例,各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件、各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告)、投资结构的设计、筹措债务资金的内容及注意事项,与公司融资时基本相同;(4)无论采用何种融资方式,当使用政府直接控制的资金渠道时,要说明政府的态度和倾向性意见、当使用债务资金时,要作债权保证分析。
(5)对于投资方案财务评价可行的项目,应进一步进行融资方案分析,选择最佳的融资方案。融资方案分析的对象是项目的融资主体,如果项目的融资主体不是
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项目本身设立的项目公司,就要对项目所依托的整个企业进行分析。主要分析内容包括:
①根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况,分析应采用的财务杠杆水平,进行财务杠杆分析,选择资产负债结构比例及融资方案;②根据融资方案,计算融资成本,编制财务计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外,还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量,进行财务可持续性分析;③计算所得税后现金流量,评价权益投资的盈利能力及对股东财富增值的影;④进行融资主体的债务清偿能力分析。
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油漆项目可行性研究报告 篇2
1.1 项目名称及项目单位
1.1.1 项目名称
某写字楼照明系统改造项目
1.1.2 项目单位
该写字楼位于广州市某核心商圈, 始建于上世纪末期。楼高20层, 地下车库3层, 车库总面积约2万平方米。由于该写字楼的建筑布局、区域经济等原因, 公共区域在白天也需要人工照明。公共区域是指该写字楼的公共通道、过道、楼梯、电梯、地下停车场等区域。根据该写字楼长期的数据分析得出, 公共区域的能耗占到大厦能耗的8.5%, 照明用电已成为写字楼的主要能耗之一。2011年下半年, 管理委员会决定对该写字楼的公共区域照明部分进行节能减排的升级改造, 改造的目标是采用新型的LED照明灯具, 降低能耗, 节约成本。
2. 项目背景
2.1 项目背景
2.1.1 政策背景
节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放, 近年来经济的快速发展给国内资源环境带了沉重的负担;为了减少温室效应的发生和能源的消耗, 采用新型LED节能照明产品是值得探索和推广的。在各行业中, 能源消耗最大的是工业消耗, 其次就是照明消耗, 改善照明消耗对缓解全国资源匮乏、能源危机具有重要的作用。
据专家介绍, 在传统照明灯具上, 如白炽灯, 使用效率才占到实际功耗的5%-7%, 能源的浪费触目惊心。因此, 要改善照明消耗, 就必须促进绿色节能照明灯具的发展。在2004年春季欧盟首脑会议上, 欧盟成员国达成共识, 决定逐步取代传统照明灯具——白炽灯, 以减少温室气体的排放;我们国家也通过许多项立法从2009年开始限制使用和生产传统照明灯具。在2009年1月份, 财政部、国家发展改革委员会联合下发《高效照明产推广财政补贴资金管理暂行办法》, 以确保实现“十一五”期间通过财政补贴, 以促进节能减排形势的发展。在2011年8月8日, 国家发改委发布了“中国淘汰白炽灯路线图”征求意见稿, 到2016年前, 彻底淘汰普通白炽灯。
2.1.2 LED产业概况
随着LED产业的不断发展, 技术的更新和市场慢慢的认可与接受, LED照明产品越来越受到追捧;LED光源是新一代半导体光源, 与现有光源相比具有高效 (目前最大光通量度为200LM, 约为普通白炽灯的13倍) 、寿命长 (LED的使用寿命可长达50000小时-100000小时, 普通白炽灯的寿命为1000小时, 荧光灯、金属卤化物灯的寿命也不超过10000小时) , LED可通过改变电流控制灯光颜色, 具有智能化前景的特点, 因此, LED已发展成为第四代光源, 即半导体光源。
2.1.3 政策法规支持《可再生能源法》
《中华人民共和国节约能源法》
《公共机构节能条例》
《民用建筑节能条例》
《广东省合同能源管理财政奖励资金管理实施细则》
《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》
《中国逐步淘汰白炽灯路线图 (征求意见稿) 》
广东省《关于贯彻落实国务院部署加快培育和发展战略性新兴产业的意见》等
3. 项目可行性及目标
3.1 项目可行性
目前, 白炽灯的淘汰路线已经确定。LED照明作为广东省未来三大战略性新兴产业之一, 得到政府的高度关注和支持;作为广州核心商圈的写字楼之一, 管理委员会应该积极响应政府的号召, 进行节能减排的重要工作。
该写字楼的公共照明区域LED升级改造项目, 预计年节能20万度电;根据国内用于计算最终消费等价电力计算方法, 折合1千瓦时=0.4040千克标煤, 一年可节约200000×0.4040=80800千克标准煤, 约81吨。
3.2 项目现状及项目目标
目标该写字楼公共区域照明采用的是45W的节能荧光灯, 办公区域共20层, 每层使用18个照明格栅灯盘 (含楼梯间2个) , 每个灯盘有3根节能荧光灯管。地下停车场每层共使用约100个照明格栅灯盘, 每个灯盘有3根节能荧光灯管, 3台电梯, 每台1个灯盘。整座写字楼共有约20×18×3+100×3×3+9=1989根节能荧光灯管。为方便计算, 此处采用2000根荧光灯管。
管理委员会希望通过LED照明灯具的升级改造, 在3年内实现改造后的投资回报。
4. LED产品特色及改造方法
4.1 LED产品特色
LED节能灯管节电高达80%以上, 寿命为普通灯管的10倍以上, 在同等亮度的条件下, 比白炽灯节能80%以上, 比荧光灯节能50%。绿色环保型的半导体光源, 光线柔和, 光谱纯, 有利于人员的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受, 有利于集中精神, 提高工作效率。
10W的LED节能灯亮度要比传统的40W日光灯还要亮, 使用寿命在50000小时-100000小时, 供电电压为AC85V-260V (交流) , 无需启动器和镇流器, 启动快, 功率小, 无频闪, 不容易视力疲劳。它不但超强节能更为环保。
4.2 产品技术参数
4.3 改造方法
LED节能灯管与传统的日光灯管外形尺寸口径上一样, 所以LED节能灯安装非常简单, 安装时将原有的日光灯取下来换上LED节能灯, 并将原有的镇流器和启动器去掉, 让220V的交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
5. 改造效果分析
5.1 改造前效果
原来安装普通荧光灯管2000支, 每只荧光灯灯管的功率45W/H, 每天的平均照明时间为10小时, 每天的耗电量为45W×10H×2000=900KWH, 按每KWH的电费为1元计算, 每天的耗电量就为900元, 一个月以30天计算, 为27000元, 一年的耗电量就是324000元。
5.2 改造后效果
把原有的45W荧光灯管更换为10W的LED节能灯管, 同样的2000只LED节能灯管, 每天工作10小时, 每天的耗电量为10W×10×2000=200KWH, 仅为改造前的22%, 电费仅为200元/天, 一个月以30天计算6000元, 一年的耗电量也只有72000元;节能效果非常明显。
5.3 详细对比
6. 项目预算及项目收益
6.1 合同能源管理方式
合同能源管理项目是广东省为充分调动用能单位和节能服务机构设施节能改造的积极性, 通过节省能源费用收回项目投资、取得收益的节能改造项目。政府采取投资补贴和节能量奖励方式, 支持采用合同管理方式实施节能改造项目 (简称合同能源管理项目) 。广东省要求采用本方案应符合以下规定条件:
1.合同能源管理项目实施地域在广东省境内并且项目实施前在省经济和信息化委、省财政厅备案;
2.节能服务公司投资70%以上, 并在合同中约定节能效益分享方式;
3.单个项目年节能量 (指节能能力) 在10000吨标准煤以下、100吨标准煤以上 (含) , 其中工业项目年节能量在500吨标准煤以上 (含) ;
4.用能计量装置齐备, 具备完善的能源统计和管理制度, 节能量可计量、可监测、可核查。
该写字楼公共区域照明改造LED灯, 年节能约20万度电, 折合约81吨标准煤炭, 没有达到政府补贴条件。
6.2 项目预算
此写字楼公共区域照明改造工程项目预算主要分为两大块, 第一为LED灯具采购部分, 第二为工程安装部分。
LED灯具预算总额为2000支×150元/支=300000元。
工程安装由多家公司竞标后, 选出了一家包含线缆、人工费用等在内的总报价为85000元的工程安装公司。
项目总预算为300000+85000=385000元。
6.3 项目收益
此写字楼公共区域照明目前年均总成本为电费324000元+维护费用25200元=349200元。
更换LED灯具总投资为385000元。更换后年均总成本为电费72000元+维护费用21744元=93744元。
由此可计算出385000/ (349200-93744) =1.5, 即1.5年后总投资385000元的改造费用与当前用电的费用相平衡, 即1.5年以后, 项目改造将产生效益。
7. 项目总结
项目可行性研究报告 篇3
总论
1.1项目背景
1.1.1 福建省莆田市农副产品电子交易有限公司 象山县城东市场建设项目。
1.1.2承办单位概况
本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于2007年5月,注册资金2000万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。
1.1.3报告
(1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)《象山县城市总体规划(2001~2020年)》
(4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
(5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》
(6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》
(7)相关设计规范标准等
1.1.4项目提出的理由与过程
公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。
2007年宁波市工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100%,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。
县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2005宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。
象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。
1.2.2与建设内容
建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。
建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“L”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。
1.2.3主要建设条件
本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。
1.2.4项目建设进度
本项目计划于2007年10月开始,2008年12月完成,预计建设工期15个月。
1.2.5和筹资方案
本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1 项目主要技术经济指标表
序号 项目名称 单位 数量项目占地面积 ㎡ 21470建筑面积 ㎡ 43447建筑密度 % 43.4
41.36
5% 16.7总机动车位 辆 241地面自行车位 辆 850
8万元 15656年均 万元 3100年均利润总额 万元 1470年均 万元 1102投资 万元 7.4%(税后)% 10.31(税后)% 9.55借款偿还期 年 13(含两年建设期)
项目可行性研究报告 篇4
课程综合考查作业
课程名称:学生姓名:名号:专业年级:授课教师:
年月
家居设计公司项目可行性研究报告
一、项目概况
项目名称 :家居设计公司项目设计
主管部门 :长沙市房地局
拟建地址 :湖南省长沙市天心区上海城
法人代表 :***
二、项目背景
经济的迅速发展,国家的经济政策援助,房地产业的红火,市区域的扩张,大肆地建房,长沙市人口的密集,让家居设计行业看到了不错的前景。近年来,家居设计行业发展迅速。
经济投资环境分析:
1、国家经济局势良好、环境相对稳定
受国际金融危机影响,中国经济在连续几年高速增长基础上,虽然经济增长速度有下降,但在世界经济中仍处于高速发展地位。国家实施积极财政政策及适度宽松货币政策,加大投资力度,拉动经济,实施减税减负,扩大内需,促进经济增长。
市场经济环境不断好转,反垄断、反不公平竞争、开展打击各种违法行为,为市场经济健康发展创造了良好环境。企业改制工作进一步规范,建立现代企业制度成为优先选择,企业发展环境更趋良好。
从中长期趋势来看,中国的工业化和城镇化将继续迈进,中国的人均GDP和消费水平将继续稳步提高,中国的科技创新水平和劳动力素质将大大提升。中国经济发展有强大的内在需求,也有充足的增长动力。
中国的投资环境完善,经过33年改革开放和加实践,在华投资的法制环境、政策环境和市场环境越来越开放透明和公平公正。全球经济重心正逐步向亚太地区移动,中国经济高速增长,并且拥有巨大的市场潜力。投资中国获得回报的可能性自然增加。
2、区域投资状态良好
中部、西部投资增速高于东部。而湖南地区处于南北结合、承东启西的重要位置,随着我国经济发展重心的西移,湖南经济发展面临着良好的机遇,区域投资环境也随之改善,呈现出投资与开发的良好态势。未来一段时间内,中部地区将成为国家的重点投资地区。
行业环境分析:
08、09年行业陷入低谷,政府的投资迅速接替了因金融危机的巨大冲击所带来的外需快速下降和民间投资大幅度减弱的这样一个趋势。由于政府4万亿的投资非常快地接续上去(其中投向为廉租住房、棚户区改造等保障性住房,约4000亿元)避免了我们国家像很多发达国家那样快速下滑,让整个经济撑住了,使得大幅度下降的剧变得到了控制。
在政府投资的带动下,一部分市场驱动型的投资开始接替,特别是房地产业的投资迅速跟进,房地产发展迅速。这也带给了家居设计更多的机遇。
目前家居设计市场庞大,但是设计师人才供应缺口较大,而且人员素质参差不齐,难以满足市场对设计的数量和质量的要求。现存比较严重的问题有:第一个,是抄袭成风,不光是风格上抄袭,还有材料上的抄袭。外国设计师一直都同龄这我们中国的设计装饰潮流场次下去,我们中国的设计行业将更加落后,更无市场立足点;第二个则是施工队伍粗制滥造,豆腐渣工程多,导致每年有许许多多的设计、装修方面的投诉,种种原因造成中国建筑装饰工程精品甚少。
值得深思的是,中国政府没能给予中国设计师一个宽松的环境。我们可以发现,通常请来的外国设计师,设计费用都高的惊人,而中国设计师设计的工程,设计费都低得可怜,都不止是1、2倍的差距了,设计师为了生活,负担颇重,常疲于奔命,再也无力创作,这也是社会中设计师缺乏的最大障碍,而且中国人自己对于自己国家的设计师也缺乏信任。
我国设计行业没有规范,缺乏体制,导致行业局面混乱,泛滥,把设计价值贬低到一个新层次。
三、市场营销战略
本公司以“设计——装修——饰品销售”为主要经营内容。
初步以附近住宅区为基地,利用附近大学的优势,抓住大学生市场和一些低端市场,提供“个性化”“经济性”服务,自主创新形成口碑,发展客源,以此市场为主。同时发展高端客源,推出“精细化”“优质化”高端设计服务。注重设计服务跟踪和再服务。以“环保、绿色、安全为”主旨,以装潢工厂化、产业化、集约化为手段,以优质服务、经济创收为目的。
而且在传统的住宅设计市场里,其实也可以通过精耕细作来进行产品创新,形成企业自身的特色。例如在环保节能建筑方面,峰尚国际公寓项目在保障建筑功能的前提下,从设计、建设各环节,利用新型建材和设计理念降低能耗,在行业内起到了带头示范作用。在住宅产品上,作为房地产商的万科同各家设计院展开合作,针对不同类型客户进行细分,形成面向青年伴侣、小太阳、中青年、中老年等各类家庭的产品类型,来实现住宅产品的产业化创新。
要有忧患意识,从长远考虑。业务做精不做泛,打造精品工程。培养品牌意
识,建立信誉观念。鼓励创新、原创设计,积极广泛地收纳、培养人才。
四、市场可行性研究
行业前景
中国房地产狂飙突进15 年,建设部前两年发出一条消息:“未来十几年中国现有的房子,有50% 需要推倒重建。”为了新农村改造、城镇建设等,目前对房子的需求是还是很大的。
建房后人们要入住,就必定需要设计装修,即使房价下降,它影响的只是建材、砖头、水泥、沙子、钢筋这四个行业,对家居行业、装饰行业基本上没有影响。还有一个二次装修的问题。大部分建材都要求百年大计,几十年、一百年不能动,但是个人装修最多10 年就要重装,单位、工厂、商店装修,5 年甚至两三年就要装修一遍,所以二次装修的量远远超过一次装修的总量。装饰产品、家居品远远比建材产品的市场量大,这也是二次装修的缘故。
因此,未来的房地产降价与我们行业关系不是太大,可能需求量还会有上升。数据显示,未来五年,中国的泛家居行业,每年将以20% 的速度递增,大概五年会翻一番。
市场分析——设计的需求
现如今,越来越多人对当今时代的家居要求更时尚化,更潮流化。据调查,家居陈设的装饰性越益趋向重要化,投资的力度越来越中坚。有专家认为,家居陈设已经成为了家装的重要组成部分,而买房子和设计房子的人都会预留一部分的资金下来,给予购买个性化的饰品来装饰房间。于是便有了我们家居饰品行业的发展商机。
每个人都有自己想要的梦想房间,或是极能让自己愉悦的氛围。有时候好的家居装饰可以让一个人的能力达到新一层的高端水平,而不能让自己满意从而影响休息的环境则会让一个人发挥不出能力基本水平。而且房屋不仅是给自己享受、憩息的,一个人的家居设计还可以展示一个人的财富、品味、素养以及情趣。完成建筑室内空间的完善、改造,使用功能的细化、调整,设备设施的科学定位,环境质量的提升,以及室内环境的美化,最终创造出舒适、便捷、安全、生态、节能、美观的室内环境。因此,如何陈设自己的房间已经是一件不得不为的事,而家居饰品的发展契机也就油然而生。
但是家居行业一直又都是在资金方面投入比较庞大,所以很多商家纷纷望而却步,坐以旁观,等待前锋的战果汇报。在设计方面也是有着比较大的风险,现代人都追求时尚和创新,如果创意不够或者不足以吸引消费者选购,那么投入将付诸流水,这将会造成巨大的创伤。同时又因为家居饰品行业的市场流通受传统形式约束,又是一道盈利的关卡。另外现如今的家居设计业内抄袭严重,极其缺乏原创和创新,虽然这是个挑战、难关,但是也是我们能抓住的一个商业机遇。
如果可以发展心地盈利模式,那将大大促进我们的销售。而如今信息时代早已扩展至大部分的家户,基本上每家每户都人手一台计算机,并且都会接入网络大家庭。虽然有网络堵塞和网络延迟等因素影响网络速度,但是并不影响网络交易。因此家居饰品行业在网络平台上得到了新的发展契机,现在人们都可以在B2C家居行业平台上直接进行网购,也大大促进了行业的发展。
其次,家居饰品本身也应与时俱进,亦无论是小饰品,首饰或者家居饰品。因此,家居饰品除了在平时会用在人们想要设计的环境里,很多时候也会因为节日的需要,或多或少会买些对应的饰品摆设在房间里,以增加节日的气氛,但又不会影响过大,导致整体意境受破坏。
把握好时间的局限性以及创新的思想,往往可以让家居饰品得到必然的热销。在时代越益前进的今天,家居饰品的行业门户只会越来越多,并将会趋向于高峰。
五、公司规划
店址选择
选择原因——长沙作为湖南省的省会城市,与株洲、湘潭形成长株潭经济一体化。
在整个中国中部地区,都比较具有优势,拥有更多的挑战与机遇。
长沙城镇化加剧,人口众多,房地产业发展迅速,对家居设计有迫
切的需求。长沙经济迅速发展,人们有消费需求与渴望。
选择要求——为使资金最大程度被利用,我们公司需要选择交通方便,处于广泛的住宅区附近的店面,不可偏远难寻。
选定地址——湖南省长沙市天心区韶山南路上海城
规划布局
①设置小展台——以很低的价格出租给学生和初出茅庐的设计师,来展示他们
原创的作品,从“小字辈”入手,鼓励原创和创新,并且从
中挖掘优质的设计师。
②注重店面设计——店面的设计可以展示出我们公司的能力、水平,给客人第一
面的直观印象。
③舒适小茶间——设置舒适小茶间,提供良好的対客销售环境。
④设置展览区——放置公司的资料和之前的一些设计图片以及对应时节所需的家居饰品,给客人提供参考。
⑤客户服务台——提供话机、网络、面对面的咨询等服务。
六、效益分析与风险评价
效益分析
由于设计市场庞大,所以我们接受了订单后,需要精细地进行服务,完成设计与装修。注重质量,树立口碑。形成良性的销售循环,组建公司的忠诚客源。一段时间之后,公司的效益便可慢慢显现。由于成本有限,所以争取利益仍有空间。
风险评价
设计工作主要涉及脑力劳动。装修和家居装饰品都可以联系厂商,直接批发,或者同装修用品店定下协约,以较低的价格直接取货。经过市场分析预测,我们可以知道,此项目风险较低。
七、结论和建议
此项目前景光明,但是在广大的设计市场中,介于中国市场本来存在的许多弊病,需要特别重视公司品牌的塑造、信誉的营造、人员的管理和人才的招纳、培养。
项目可行性研究报告 篇5
据了解,5号线一期工程起自那洪站,沿壮锦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀东路、南梧路、昆仑大道敷设,止于金桥客运站站。线路全长20.38公里,均为地下线。设车站17座,其中换乘车站6座。与1号线合设控制中心,设那洪综合基地一座。设计最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组,初期配属车辆23列/138辆。初、近期采用单一交路,远期采用大小交路套跑的运行方式,高峰发车对数分别为14对、18对和27对。项目预计今年正式动工建设,工期58个月,计划20xx年开通试运营。
据了解,5号线一期工程项目单位为轨道交通集团有限责任公司,项目投资为161.91亿元。其中,项目资本金64.76亿元,占总投资的40%,由XX市财政承担;资本金以外的资金由项目单位多渠道筹措。
油漆项目可行性研究报告 篇6
一、项目财务可行性分析和评价的意义
隧道工程建设项目的财务可行性分析和评价对于工程企业的投资决策和企业内的融资以及有关部门批审项目都有十分重要的意义。
建设项目的财务可行性分析和评价是项目企业进行投资和决策的重要的依据, 企业进行项目的建设投资的目标是一致的, 就是为了让企业获得更好的发展和更大的利润, 所以, 通过对项目建设的财务可行性分析和评价能够更好的分析出项目的盈利能力, 进而对是否投资作出决策。
财务的可行性分析和评价也是项目企业要进行资金的融资或借贷的重要依据, 因为隧道工程建设的项目具有使用资金流量大、项目工期长等特点, 稍有不慎, 就容易使融资企业或银行对项目企业借贷的资金变得有危险。通过财务的可行性分析和评价, 银行或融资企业能够分析出项目的收益能力, 这样才能够决定是否对项目企业进行资金上的支持。
建设项目的财务可行性分析和评价也是有关部门对项目审批的重要证据, 隧道工程的项目是属于性质含义非常广的项目, 而进行隧道工程项目的企业一般都是国有企业, 我国的经济体系是国有经济进行主导, 所以说, 国有企业的收益如何不仅仅是与企业自身相关的, 而且还会影响国家财政收入, 企业项目投资的失败, 不仅仅会影响到企业的发展, 还会对国家造成损失, 所以, 企业项目的财务可行性分析和评价会直接的影响到有关部门对于项目的审批工作。
二、隧道工程建设项目财务可行性分析
(一) 对工程财务数据的预测
所以财务数据预测, 就是指对项目的市场、资源和工程技术的条件进行分析, 在此基础上。从项目的角度来出发, 依照现有的国家法规, 对项目的财务基本数据进行调查、整理和计算, 并且制作相关的项目财务表格。
对项目财务的预测是进行项目财务评价的前提, 项目财务预测的数据越准确, 对于项目财务可行性的分析就越可靠, 财务的数据预测包括了项目工程中所有的所需资金, 其中涵盖了:项目的总投资, 项目在建成时所需要的总成本、以及项目的后期盈利和项目所要加纳的税务等等。
(二) 建设项目的财务可行性
工程建设项目的财务评价需要从企业的角度, 根据国家规定的价格和财税的规定, 来拟建一个项目, 通过对拟建项目的分析, 来观察期直接发生的效益和费用, 通过对拟建项目的财务报表分析, 和计算其评价的指标来达到考察项目的目的, 所以说, 通过对拟建项目的分析可以得出基本的项目工程所需要的资金和收益, 能够更好的达到研究项目的作用。
隧道工程建设项目的财务评价能够衡量其建设项目的盈利能力能够为企业合理的制定资金规划, 使企业能够更加科学的使用资金能够协调企业和国家的能力, 还能考察和论证企业项目的收益能力。
(三) 财务可行性的具体分析方法
首先要选择财务可行性分析的项目基础数据, 这些建设项目的财务基础数据主要包括建设项目的财务价格, 隧道建设项目的机械工具价格, 隧道建设项目所需要向国家缴纳的税金, 项目的施工日期, 以及项目对于企业的发展收益等等。
然后计算项目的成本费用和所能达到的收益, 隧道工程建设项目的成本一般都需要花费很大, 其中项目所需机械的费用和材料的费用都是一笔不小的开支, 所以必须要精确的计算, 而项目的收益也是非常大的, 所以要分别的参照建设项目之前所拟的财务报表进行估算并且所出相应的分析。
还要编写关于项目的财务评价表, 其中包括项目的资金流量, 项目的损益与资金来源, 要仔细认真的进行编排, 这样能够让项目所使用的资金更有目的性和准确性。
每个项目在确立到施工到建成的过程都不可能是一帆风顺的, 所以要考虑到项目在建设时的不确定因素, 这样才能更加系统科学的对项目进行财务可行性分析。
三、财务可行性分析中需要注意的事项
投资项目中的财务评价所用的数据大多是来自估算的, 所以在数据的精准度上有一定的不确定性, 尤其是在隧道工程这样耗资金额大, 工期时间长这样的工程上, 资金评估的不确定定更加的大, 所以为了能够分析出不确定因素对于财务可行性分析指标的影响, 在分析是还要进行对不确定性因素的分析, 估计出项目在实施或建成后期可能需要承担的风险, 比如在隧道工程施工过程中所遇到的天气原因地理原因, 以及没在项目财务预测中所使用的必须资金, 这样能够更好的确定项目在财务方面的稳定性和可靠性, 为项目企业和国家减少不必要的损失, 尤其是隧道本工程这样的项目, 大多都是为交通所服务的, 通过周密严谨的财务可行性分析, 能够更好的造福于百姓, 造福于国家。
项目财务的评估在当今被很多企业所采用和学习。其中, 项目的财务可行性分析是决定是否对项目投资的重要因素, 更是银行等一些融资机构对于项目企业进行资金援助的重要条件, 也是国家有关部门对于项目同意审批的先决条件, 所以在, 在对项目进行客观、公正的财务可行性评估, 能够更好的为项目的进行铺路, 能够让企业进行项目投资和建设时变得更加的可靠和安全, 通过对项目资金使用的可行性分析, 还可以减少项目中所使用资金的盲目性, 能够更好的达到企业财务的节省。因此, 项目建设财务可行性的分析在企业的项目建设中是非常重要的。
摘要:企业经济的评价就是企业建设项目财务的评价, 隧道工程建设项目的财务分析, 就是要根据国家对于现行法规的基础, 来分析和测算项目要花费和产生的财务效益, 从而编制财务报表。计算评价的指标, 通过这些来考察所建项目获利的能力和其风险等财务的状况, 从而来计划项目财务的合理性和可行性。
关键词:隧道工程,项目建设,财务可行性分析
参考文献
[1]汤士明, 魏文君.竞争性项目财务可行性分析的不足及改进建议[J]技术信息, 2006 (2)
[2]马小挺.投资项目的财务可行性分析[J]中国经贸, 2012 (2)
[3]吴韫怡.项目投资计划及其财务可行性分析[J]北方经贸, 2012 (8)
油漆项目可行性研究报告 篇7
行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
电子商务项目建议书 电子商务项目申请报告 电子商务资金申请报告 电子商务节能评估报告 电子商务市场研究报告 电子商务商业计划书 电子商务投资价值分析报告 电子商务投资风险分析报告 电子商务行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 电子商务项目总论 第一节 电子商务项目概况 1.1.1电子商务项目名称
1.1.2电子商务项目建设单位
1.1.3电子商务项目拟建设地点
1.1.4电子商务项目建设内容与规模
1.1.5电子商务项目性质
1.1.6电子商务项目总投资及资金筹措
1.1.7电子商务项目建设期
第二节 电子商务项目编制依据和原则
1.2.1电子商务项目编辑依据
1.2.2电子商务项目编制原则
1.3电子商务项目主要技术经济指标 1.4电子商务项目可行性研究结论
第二章 电子商务项目背景及必要性分析 第一节 电子商务项目背景
2.1.1电子商务项目产品背景
2.1.2电子商务项目提出理由
第二节 电子商务项目必要性
2.2.1电子商务项目是国家战略意义的需要
2.2.2电子商务项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3电子商务项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 电子商务项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 电子商务项目建设规模与产品方案
第一节 电子商务项目建设规模
第二节 电子商务项目产品方案
第三节 电子商务项目设计产能及产值预测
第五章 电子商务项目选址及建设条件
第一节 电子商务项目选址
5.1.1电子商务项目建设地点
5.1.2电子商务项目用地性质及权属
5.1.3土地现状 5.1.4电子商务项目选址意见
第二节 电子商务项目建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件
第三节 原材料及燃动力供应
5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则
6.1.2生产工艺
第二节 设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2电子商务项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局
6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置
7.1.1总平面布置原则
7.1.2总平面布置
7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标
第二节 给排水系统 7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
第三节 供电系统
第四节 空调采暖
第五节 通风采光系统
第六节 总图运输
第八章 资源利用与节能措施
第一节 资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析
8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
第二节 能耗指标及分析
第三节 节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施
8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
第九章 生态与环境影响分析
第一节 项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
第二节 社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
第三节 项目主要污染物及污染源分析
9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四节 拟采取的环境保护标准
9.4.1国家环保法律法规
9.4.2地方环保法律法规
9.4.3技术规范
第五节 环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
第六节 环境影响结论 第十章 电子商务项目劳动安全卫生及消防
第一节 劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计
10.2.3消防给水及灭火设备
10.2.4消防电气
第三节 地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
第一节 组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
第二节 人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训
第十二章 电子商务项目招投标方式及内容
第十三章 电子商务项目实施进度方案
第一节 电子商务项目工程总进度 第二节 电子商务项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算依据
第二节 电子商务项目总投资估算
表14-1电子商务项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位:万元
第四节 基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位:万元
第五节 设备投资估算
表14-4设备总投资估算单位:万元
第六节 流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元
第七节 资金筹措
第八节 资产形成第十五章 财务分析
第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算
表15-2总成本费用估算表单位:万元
第四节 利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
第七节 盈亏平衡分析
第八节 财务评价
表15-5财务指标汇总表
第十六章 电子商务项目风险分析 第一节 风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素
16.1.2主要风险因素识别
第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议
物流项目可行性研究报告 篇8
【出品单位】:
易知源咨询公司
【出版日期】:
2010年10月
【交付方式】:
特快专递
【关键词】:
【价格】:
电议
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税 ;用于境外投资项目核准。《中国第三方物流项目投资可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对第三方物流的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对第三方物流项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的第三方物流投资价值评估及第三方物流项目建设进程等咨询意见。报告目录:
一、总论
(一)第三方物流项目背景
1、第三方物流项目基本信息
2、承办单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、第三方物流项目提出的理由与过程
(二)第三方物流项目概况
1、拟建第三方物流项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、第三方物流项目投入总资金及效益情况
5、主要技术经济指标
(三)问题与建议
1、第三方物流项目资金来源问题
2、第三方物流项目工艺技术获取问题
3、第三方物流项目上报问题
二、市场预测
(一)第三方物流产品的发展背景
1、第三方物流产品市场分析
2、第三方物流产品的相关政策
3、第三方物流产品的技术背景
(二)第三方物流产品的市场分析
1、第三方物流行业的成长性分析
2、第三方物流产品的整体优势
3、第三方物流产品成本竞争优势
4、第三方物流行业主要生产企业
(三)第三方物流产品的市场预测
1、第三方物流行业的成长性预测分析
2、第三方物流行业竞争趋势
3、第三方物流行业技术发展趋势
(四)市场竞争力分析
1、产品市场竞争优劣势
2、营销策略
三、第三方物流项目场址选择
(一)第三方物流项目建设地点
(二)第三方物流项目建设条件
四、第三方物流项目技术方案、设备方案和工程方案
(一)第三方物流项目技术方案
1、生产方法
2、工艺流程
(二)第三方物流项目主要设备方案
1、主要设备选型原则和理由
2、设备选型表
3、设备的最终定型
4、车间布置与车间环保
(三)第三方物流项目工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
五、第三方物流项目主要原材料、燃料供应
(一)主要原料材料供应
(二)燃料及动力供应
(三)主要原材料、燃料年需要量表
六、第三方物流项目总图运输与公用辅助工程
(一)第三方物流项目总图布置
1、平面布置
2、总平面布置主要指标表
(二)第三方物流项目场内外运输
1、场外运输方式
2、场内运输量及运输方式
(三)第三方物流项目辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信及信息系统设计方案
4、通风采暖工程
5、动力设计方案
6、防雷设计
8、维修设施
9、仓储设施
七、第三方物流项目节能措施
(一)节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
4、节能措施
(二)能耗指标分析
1、资源利用及用能标准
2、能耗计算
八、第三方物流项目节水措施
(一)节水措施
(二)水耗指标分析
九、第三方物流项目环境影响评价
(一)场址环境条件
(二)第三方物流项目建设和生产对环境的影响
1、第三方物流项目建设对环境的影响
2、第三方物流项目生产对环境的影响
(三)环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
(五)环境影响评价
十、第三方物流项目劳动安全卫生与消防
(一)劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
(二)消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十一、第三方物流项目组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1、第三方物流项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
(二)人力资源配置
1、生产作业班次
2、第三方物流项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十二、第三方物流项目实施进度
(一)建设工期
(二)第三方物流项目实施进度安排
(三)第三方物流项目实施进度表
十三、第三方物流项目投资估算
(一)投资估算依据
(二)第三方物流项目总投资估算
1、固定资产建设投资估算
2、流动资金估算
3、第三方物流项目总投资
4、第三方物流项目投入总资金
(二)资金筹措
1、资金来源与出资方式
2、第三方物流项目筹资方案
(三)投资使用计划
1、固定资产建设投资使用计划
2、流动资金使用计划
(四)借款偿还计划
十四、第三方物流项目财务评价
(一)计算依据及相关说明
1、第三方物流项目测算参考依据
2、第三方物流项目测算基本设定
(二)总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
(三)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
(四)损益及利润及分配
(五)盈利能力分析
1、投资利润率,投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
3、第三方物流项目财务现金流量表
4、第三方物流项目资本金财务现金流量表
(六)盈亏平衡分析
(七)敏感性分析
十五、第三方物流项目经济社会效益分析
(一)经济效益
(二)社会效益
十六、第三方物流项目风险分析
(一)法律及政策风险
(二)市场风险
(三)建设风险
(四)环保风险
报告目录:
图表 第三方物流项目技术经济指标表
图表 2004-2009年中国第三方物流产品需求总量及增长情况
图表2005-2009年中国第三方物流行业利润及增长情况
图表 传统第三方物流产品与第三方物流产品五年总体费用比较表
图表 传统第三方物流产品与第三方物流产品数据对比
图表 2010-2013年中国第三方物流行业利润及增长情况预测
图表 第三方物流项目产品推销方式
图表 第三方物流项目产品推销措施
图表 第三方物流项目产品生产工艺流程图
图表 第三方物流项目新增设备明细表
图表 主要建、构筑物表
图表 主要原辅材料品种、需要量及金额
图表 主要燃料及动力种类及供应标准
图表 主要原材料及燃料需要量表
图表 厂区平面布置图
图表 总平面布置主要指标表
图表 第三方物流项目人均年用水标准
图表 第三方物流项目年用水量表
图表 第三方物流项目年排水量表
图表 第三方物流项目水耗指标
图表 第三方物流项目污水排放量
图表 第三方物流项目管理机构组织方案
图表 第三方物流项目劳动定员
图表 第三方物流项目详细进度计划表
图表 土建工程费用估算
图表 固定资产建设投资(单位:万元)
图表 行业企业销售收入资金率
图表 投资计划与资金筹措表(单位:万元)
图表 借款偿还计划(单位:万元)
图表 正常经营年份直接成本构成表
图表 逐年直接成本
图表 逐年折旧及摊销
图表 逐年财务费用
图表 总成本费用估算表(单位:万元)
图表 第三方物流项目销售收入测算表
图表 销售收入、销售税金及附加估算表(单位:万元)
图表 损益和利润分配表(单位:万元)
图表 财务评价指标一览表
图表 第三方物流项目财务现金流量表(单位:万元)
图表 第三方物流项目资本金财务现金流量表(单位:万元)
图表 第三方物流项目盈亏平衡图
图表 第三方物流项目敏感性分析表
图表敏感性分析图
图表 第三方物流项目财务评价主要数据汇总表
油漆项目可行性研究报告 篇9
在现实生活中,经常会发生决策失误的情况,究其原因主要在于长官意志和人的权威性服从人格。在项目可行性论证过程中,由于人为因数的干扰,研究者往往会尽量搜集有利的资料和因素,不利的资料和因素不纳入,使得整体可行性方案实际上不可行。要解决这一系关全局的重大决策问题,除了对经济项目正常事项的研究论证外,还应在整体方案上进行以下三方面的研究论证。
经济决策是人们为了实现既定的目标,在科学预测分析的基础上,从对一些专门经济项目所研究讨论的若干个可行性方案中选择一个最理想的方案的分析判断过程。只有一个经济方案的决策,就是决定这个可行性方案是否被采纳;有两个或两个以上可行性方案的决策,就是遴选出一个最理想方案。决策方案一经确定,作为决策方案的执行者就必须编制此项决策方案的详细预算计划,并利用这一预算来调节、控制实施过程或生产经营活动,以期达到预定的经济目标。
1 投资项目可行性研究必须进行不可行性的论证
广泛征求各方面的意见和建议,从可行和不可行两个不同角度进行分析研究,立足当前,着眼未来,通盘考虑,统筹兼顾,权衡利弊,讲求效益,才能得出较为科学合理的可行性结论来。在投资项目上,如果带着求证可行性的目的进行研究,容易将人的思想引入特定指向,眼光盯着可行,去搜集寻找诸多可行的因素和理由,丢掉其它不利因素和制约因素,尽管有时也会搜集到与之相左的论据,但由于注意力、着眼点不在于此,常会忽略不计。现时不少所谓可行性研究刻意规避不可行性因素,以至于最终得出与客观实际相去甚远的结论,给国家、企业、社会和个人带来重大损失。其实,忽视不可行性分析的论证注定是残缺的,可行性研究的另一面应该是不可行性的研究,不可行性研究往往对于决策者全面考虑问题会更有直接帮助。
为了确保投资项目真正能为社会创造效益,应建立并完善决策责任追究机制。这种责任追究确实必要,但这只是事后追究,由于决策失误所造成的巨额经济损失那位决策者可以为其全部埋单呢?最终还是要转嫁给国家、企业、社会和纳税人的。
进行不可行性研究,可以预知风险、预知困难,可以提高决策的科学性。只有把事前不可行性研究真正做扎实,并与事后决策责任追究机制结合起来,才能相对有效的遏制盲目决策。
投资项目的失败,原因是多方面的,但主要在于决策者出于某种需要的主观意断,进行投资项目论证的专家教授在长官意志的驱使下以权威性服从人格而违心的去处理,把不可行的投资方案变成了可行性方案。另一种是决策者头脑发热,知识贫乏,一时冲动,急功近利,好高骛远,盲目决策所致。因此,为了避免悲剧的发生,在遇到重大投资项目和重大发展规划时,不仅要进行可行性研究,同时也要进行不可行性研究。
2 投资项目可行性研究必须进行生态管理成本的论证
人类生活在同一个地球上,人们都要面对人口、自然、环境、资源等问题,一个地方出现了生态问题,就会影响到整个地球的生存环境,彼此分隔地境界将会被人类共同面临的生态生存问题所打破,人们已普遍认识到并已威胁到人类生存的诸如人口增长过快、资源采掘泛滥、土壤侵蚀与沙漠化、水资源短缺、大气江河污染严重、全球变暖等问题,已不是一个国家一个地区的事情了,人类应该共同面对,采取一种积极变革式的态度,来校正生态生存的共同情境,保护人类的生态境域。投资项目方案应在生态环境领域发挥其重要的作用,研究企业如何规划一个统一的生态管理模式,将影响人类生存的因素纳入到这一生态管理模式当中,以理性的思维方式制订生产计划,开采开发计划,排放计划,保护计划,并以低投入高产出而获取生态效益和相对的经济效益,整治生态的人为自由化,并建立一套约束奖惩系统,奖优罚滥。
2.1 预测企业发展前景时,应充分考虑有关生态因素
如企业对自然资源是否有节制、有步骤的利用,企业对周边环境是否造成危害,企业排放的废气对大气是否构成污染,企业排放的废水是否经过处理达标排放。这些因素不加以考虑,预测企业发展前景的方案将是不可行的,一切不顾自然生态因素的预测方案都将对人类的生存境域产生恶劣影响,破坏人与自然生态生存的平衡。
2.2 选择最优方案
将纳入多个可行性预测方案中的生态因素的管理系统进行比较分析,从中选择一个低投入高效益的生态保护利用方案,确定最优的生态管理系统模式。
2.3 对确定的生态管理系统方案进行具体规划
属开采开发自然资源方案的,应编制年度企业开采计划和中长期开采计划,尽可能的使自然资源得到有限度、有节制的合理利用,并编制配套的环境保护支出计划和保持自然生态平衡的补偿投资计划;属排放工业废气、废渣、废水的企业,在生态管理系统方案的落实上应制订具体的处理工业“三废”投资计划,变废为宝,有效利用,取得相对的经济效益和环境保护效果。
2.4 控制生态管理系统按原定计划执行
随时检查企业在生产经营过程中开采开发计划的执行情况,环境保护计划和排放处理计划的执行情况,若发生偏差,应及时进行纠正,以免发生危害自然生态环境的事件。
2.5 奖优罚滥
对不采取保护自然生态环境的企业予以处罚,要求其停产整顿,直至采取环保措施为止。对已造成危害的,要予以重罚,并进行补救,力争使损害降到最低程度。对已采取环保措施并取得显著效果的企业,应予以奖励和通报,并推广其成功的环保方案。使全社会每个人、每个企业都树立起环保意识,共同维护我们共有的这个地球,保护人类的生态生存境域。
3 投资项目可行性研究必须进行安全管理成本的论证
全球化给人类带来了若干社会问题,如腐败、经济诈骗、走私、贩毒、色情、暴力犯罪、及国际恐怖主义等问题,严重地破坏着社会经济秩序,威胁着人们的生存环境和生命安全,人们不得不面对各种犯罪的普及化及治安成本的不断增加。作为企业应面对这一现状,运用管理的方法予以防范,投资方案应提供这样一种思路,将影响企业发展的治安因素如贪污受贿、经济诈骗、盗窃、抢劫、走私、爆炸、恐怖袭击等及自然因素如水灾、火灾、地震、核辐射等纳入到一个管理成本系统中,在编制预算计划时应予安排支出数,在执行当中进行成本控制,建立责任中心负责制,争取用较小的成本费用来获得较大的防范收益,使治安损失减少到最低程度。
3.1 编制执行方案的具体预算指标
在总预算中,有治安防护成本预算支出数的安排,在分项预算中,充分体现治安防护成本和费用的开支,作到项目具体,数据详实。
3.2 筛选治安防护成本方案,进行决策
从企业所预测的可行性方案中,选择治安防护成本低而防护效果优的方案来,作为企业未来投资和执行治安防护的方案。
3.3 进行事中控制和防范效果评价
建立治安防护责任中心,对生产经营过程的每一环节都要进行治安防护,由各责任中心具体负责,使治安防护控制系统落到实处。考核各责任中心的治安防范效益。凡未出现治安事件或发现治安事件直接进行防范处理而未造成损失的,应予奖励和表扬;否则,应予以处罚和批评,力争使治安损失降到最低程度,保证企业既定目标的实现。
3.4 参与企业经济预测
在预测企业发展前景中,应将治安因素和非常因素考虑在内,设计的可行性预测方案中必须有治安投资和非常投资部分,作到事前控制。
参考文献
[1]汉斯-彼得·马丁,哈拉尔特·舒曼.全球化陷阱[M].北京:中央编译出版社,1998.
[2]吴大军.管理会计[M].北京:中央广播电视大学出版社,1999.
项目初步可行性研究报告 篇10
1.摘要
简要说明项目基本情况、项目初步可研的主要结论。2.项目概况
3.项目投资的意义及必要性 4.市场环境分析
项目的市场需求情况、市场竞争状况 5.项目投资(建设)方案
对于开发建设类项目,主要说明项目的规划定位、开发模式、建设规模和内容等;对于投资类项目,主要分析投资的方式、交易结构安排等。6.项目投资估算与资金筹措
初步估算投资成本;初步确定项目的资本金和债务资金需求和资金来源;初步预测分阶段的资金需求。
7.项目市场前景及经济效益分析
初步估算项目的销售(经营)收入与成本费用,测算项目的财务盈利能力和借款偿还能力。主要财务指标:销售(租金)收入、利润总额、净利润、内部收益率、投资收益率、投资回收期等。
8.项目风险情况分析
推广项目可行性研究报告 篇11
一、概述
1、项目提出背景、意义及必要性
核桃是国际果品贸易中坚果类的重要树种之一.经济效益很高。国际市场上,未加工的核桃价格是4000美元/吨左右,成品核桃价格为10000美元/吨。在美国,核桃的种植和生产已成为一大产业。创造的产值超过10亿美元。核桃发育快、结果早。3—4年生树进入结果期,l0—25年为盛果期,经济寿命长达50年之久。盛果期667 产量可达150—300h,加之核桃属速生树种,所以是也退耕还林的最佳选择。
据榆次区地理、气候等自然条件和干果产业发展的现状,经考察调研和专家探讨发现,引进的核桃优良品种美国蓝宝石1号、2号在我区种植的适地性改造重视不足、后期管理不到位、问题果园没有及时得到改造,结果造成幼树管理不当、树形混乱、挂果较晚、病虫害严重等现象,影响到了我区作为干果生产基地产业前景。
而本公司经多年实践探索,紧密结合行业发展趋向,大力发展无公害生产技术,不仅引进技术、而且改进技术总结了一套适合我区核桃无公害生产管理的技术。我园作为本地重点企业有责任推进产业发展进程,推动我区产业结构调整,提高我区干果产品质量,真正提高我区农户收入。本套生产管理技术,最大特点就是本土性、先进性、灵活性优于其他技术死板硬套的推广。因此,技术本身经的起考验,生命力强劲。
(二)技术开发状况及现有产业规模
本套技术的研究历时多年,与专家研究结合本地试验、实践,已成为较为理想的一套技术,在我公司的200多亩核桃,以及周边数百亩果园的得到应用实践。此项技术也在日趋成熟。如得到推广,将会使更多的种植户直接受益,从具体点滴行动中推动我区产业结构的调整、推动我区经济的发展。
(三)投资的必要性和预期经济效益及本企业实施该项目的优势
果树的生产前期的投入对以后的丰产稳产影响极大,前期管理稍有不慎就将会给未来的收益大打折扣。而本项目的推广也可谓适应我国当前农业产业发展趋向,对未来我区域形成干果基地的产业格局影响深远,因此本技术推广很有必要。
我处常年与专业从事核桃育种研究与开发的科研人员有密切的联系,我们在1O余年的引种、驯化、育种及生产管理工作中积累了丰富的经验,总结的整套科学实用的栽培技术适合本地,适合相关品种,是我区发展核桃可靠的技术保障。
二、技术可行性分析
1、项目的技术合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果
本项目具有很强的本土适应性,以及常年成功的技术应用案例作支持,技术合理而且成熟,本技术的核心在于能够细致全面的提供具体细节的解决方案,能够针对每一户、每一位农民、每个果园的具体问题对症下药。这一点对于其他单位或个人是完全不能做到的。本项目在我区已试推广数百亩效果良好,受到农民的一致认可。此项技术在本地区独立唯一,值得推广。
2、项目承担单位在实施本项目中的优势
我处常年与专业从事核桃育种研究与开发的科研人员有密切的联系,我处与晋中职业技术学院合作多年,有较为成熟的技术推广队伍,既有专家,又有技术员。同时还与威特食品公司的质量监控部门紧密合作,保证技术过程的准确达标、产品质量可靠。本公司负责以上几家单位的协调组织,在实施中有“地利”和“人和”的优势。
三、项目成熟程度
1、已在我区200-400亩果园中常年应用效果良好。
2、在不断应用实践中此项技术正在更加完善,更深入民心。
四、市场需求情况和风险分析
1、国内外市场需求规模和产品的发展前景
由于人们生活水平的提高,对健康食品、健康果品、长寿果品需求的增加,为核桃无公害产业化发展提供了契机。我省适宜发展核桃的面积大,生态条件优越,发展前景广阔。
加快我区无公害核桃产业的发展,逐渐形成特色、形成规模、形成品牌有利于提高我区农民经济效益,有利于为全省农民脱贫致富播下希望之种,为社会主义新农村建设树立良好榜样。
由于我国干果类产品生产成本远低于,欧美本土生产成本,因此欧美等长期具有干果消费习惯的国家及地区将更加依赖于我国干果生产的区域,因此我区发展无公害核桃产业前景广阔。
2、风险因素分析及对策。
农产品生产主要风险来自于自然气候,其次来自于生产技术水平。而前者具有一定的不可预知性,因此条件容许可以购买生产保险;而后者水平的高低对生产影响很大,但相对可控。本项目的推广事实上在为农民的生产降低销售的风险,因为只有安全的产品才能带来安全的市场。
五、投资估算及资金筹措
1、项目投资估算
每亩推广费用10元/年x我区栽植面积(估算)
2、资金筹措方案
自筹60%
政府支持30%
其他10%
3、投资使用计划
(1)无公害苗圃的建设费用,以及无公害苗木生产的费用。
(2)推广无公害生产的宣传费用
(3)无公害生产机具设备的购买、使用等费用
六、经济和社会效益分析
1、未来三年生产成本、销售收入估算。
2、财务分析:
以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。
3、不确定性分析:
主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力做出判断。
4、财务分析结论。
5、社会效益分析。
七、综合实力和产业基础
1、企业员工构成(包括分工构成和学历构成)
2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。
3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入,以及企业内部管理体系等情况。
4、企业从事该产品生产的条件、产业基础(包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等)。
八、项目实施进度计划
九、其它
1、环境保护措施
2、劳动保护和安全
3、必要的证明材料:
(1)成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。
(2)特殊行业许可证(如食品、医药、农药、化肥产品生产许可证及批文);通信产品入网许可证;公共安全产品生产许可证;压力容器生产许可证等。
(3)可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明;产品订货意向、合同等补充材料。
十、结论