经济指标完成情况汇报(精选8篇)
经济指标完成情况汇报 篇1
关于经济指标完成情况和项目建设情况汇报
镇全力推进经济社会发展,以县委、县政府推进“项目建设年”为契机,切实强化举措,夯实经济基础,以项目带动区域发展,为实现全县经济又好又快、优势优先发展,全面完成年初限定目标任务尽应尽之责。
一、关于“项目建设年”暨“两帮两促”帮促目标的完成情况
根据长县发[2012]6号《中共XX县委、XX县人民政府关于印发〈XX县“项目建设年”暨“两帮两促”活动实施方案〉的通知》文件及相关会议精神,我镇成立以镇长涂亚鹏为组长的跳马镇“项目建设年”暨“两帮两促”活动领导小组,并依照实施方案明确责任分工,落实帮促目标。年初积极上报“项目建设年”暨“两帮两促”活动项目16个,其中有4个选录为县项目,分别是:湖南省信息职业技术学院整体搬迁项目,湖南省质监局公共技术服务平台项目,湖南佳兆业房地产开发有限公司的佳兆业水岸新都三、四期项目及洞株公路长沙段项目。
湖南信息职业技术学院整体搬迁项目拟用地530亩,选址在跳马镇金屏、石燕湖村,建设内容包括教学楼、风雨操场、图书馆、行政用房、学生宿舍等,预计总投资50000万元,由镇长助理谭正强负责与帮促部门县机关工委衔接帮促该项目,目前正在完善用地报批手续;湖南省质监局公共技术服务平台项目拟用地161亩,流转土地350亩,预计总投资20000万元,由人大副主席王浪负责与帮促部门质监局衔接帮促该项目,目前正在进行项目用地手续的办理;佳兆业水岸新都三、四期项目用地430亩,预计总投资150000万元,由常务副镇长游松明负责与帮促部门残联衔接帮促该项目,目前项目正在进行建设中;洞株公路长沙段长12公里,规划为省一级公路,拟投资15600万元,由党委副书记、人大主席彭锡坤负责与帮促部门空港城管委会衔接帮促该项目,目前正在进行道路的前期规划和设计等工作。
二、关于各项经济指标的完成情况:
今年上半年,按照长县发[2012]13号《中共XX县委、XX县人民政府关于印发〈XX县2012乡镇(街道)、县直单位领导班子绩效考核目标分解表〉的通知》及长县办发[2012]6号《中共XX县委办公室、长沙经济技术开发区管理委员会办公室、XX县人民政府办公室关于下达2012年全县国民经济和社会发展计划的通知》等文件要求,我镇坚持以县委提出的“三个共同”为指导,把“守田园之美、促产城融合”确立为战略发展路径,把“南田园北产城”确定为战略发展要求,全面实施“农业稳镇、三产活镇、基础强镇、惠民安镇”的战略举措,各项指标均达到了“时间过半、任务过半”的目标。
具体情况如下:全镇共完成镇域内财政总收入6317万元(含佳兆业房地产有限公司缴纳的税收在内的5226万元),比上增长20%;完XX县下达财政总收入任务(1436万元)的75.97%,计1091万元。其中,国税 831万元,地税 260万元;完XX县下达一般预算收入任务(534万元)的58.8%,计314万元。其中,国税127万元,地税 187万元;完成规模以上工业总产值17772万元,已完成全年任务的53.2%;全社会固定投资50600万元,完成任务的55%;实现招商引资到位资金9100万元,完成全年任务18000万元的50.6%,其中市外境内资金7600万元,完成全年任务15000万元的50.7%,市内资金1500万元,完成全年任务3000万元的50%。实现农林牧渔业总产值55850万元,完成计划目标93000万元的60%;实现农村居民人均可支配收入11000元,完成计划目标14740元的74.6%;实现新增企业职工养老保险85人,完成计划目标150的56.7%,实现城乡居民医疗保险参保率和基金征缴率98%,实现城乡居民养老保险参保率和基金征缴率92.8%;实现cod减排20吨,氨氮减排2吨。
三、关于政府投资及重点工程建设项目进展情况:
1、政府投资项目计划执行情况
目前,我镇在长县政发[2012]1号《XX县人民政府关于印发(XX县2012年政府投资项目计划)的通知》中明确的政府投资项目共有五个,分别是:石燕湖大道、湖南花木大世界、石门中学、跳马农村安全饮水工程及跳马污水处理厂项目。两个交通建设项目(石燕湖大道及石燕湖公园入园道路)列入今年县政府投资项目计划(融资、招商引资)。其中,石燕湖大道已开工开建,各补偿费用已拔付补偿到位,跨线桥已通车,遗留9户拆迁户问题有待解决;石燕湖公园入园道路项目正在进行路线设计等前期准备工作。
2、重点工程建设项目进展情况
今年,我镇有县重点工程建设项目1个:石燕湖大道续建项目,计划投资1.48亿元。该项目在镇、村、组的共同努力下,石燕湖大道项目的土地两费已拔付到村、组,已拆迁农户的房屋拆迁补偿费、青苗补偿费、迁坟补偿费、杆线补偿费已全部补偿发放到位,跨线桥已通车。遗留9户拆迁户问题有待解决。
同时,我镇有县重点工程服务项目1个:湖南省信息职业技术学院整体搬迁新建项目,计划投资1亿元。该项目列入了县“项目建设年”暨“两帮两促”项目计划,目前正在完善用地报批手续。
四、存在的困难与问题
一是项目引进难度增大。由于我镇未设工业园区,来我镇企业必须自行进行三通一平,提高了投资商的用地成本,新的拆迁政策则提高了土地开发成本,投资商面临更大的资金压力;县项目建设领导小组对引进项目提出更详尽具体的指标要求,使得我镇相对工业园区乡镇存在的比较优势不复存在。同时,由于我镇地处长株潭两型社会及绿心规划之内,绝大部分都是禁止开发区和限制开发区,进一步加大项目引进的难度。
二是征地拆迁推进不顺。由于从中央到地方对于征地拆迁的政策和导向发生变化,石燕湖大道等重点项目启动后,被拆迁方利益诉求的表达方式日趋激烈,拆迁工作难以顺利推进。首页12尾页
经济指标完成情况汇报 篇2
一、资料来源与研究方法
(一) 资料来源
本研究数据来自兰州市某医院2008年至2010年城镇职工基本医疗保险病人的住院费用原始数据库及相关病例。
(二) 研究方法
从各年考核指标完成情况展开分析, 通过医院信息库进行历史查询, 对各年医保病人的明细费用和次均费用以及各项费用占医疗总费用的比重进行调查、统计、汇总和对照, 进而对影响医保考核指标完成情况的各种因素进行分析, 最后提出了一些降低医疗费用的对策及建议。
二、结果与分析
(一) 基本情况
表1显示:各年人均住院天数、备药率、药品使用率均达到指标要求, 各年自付比例呈现每年递减的趋势, 但仍偏大, 次均统筹费用超标, 可见各年次均医疗费用偏高。通过医院信息库进行历史查询, 共收集医保病例488例, 其中:2008年148例, 2009年164例, 2010年176例;总费用4521891.34元, 其中:2008年1409295.62元, 2009年1439838.86元, 2010年1672756.86元。
注:该表中所列指标定额为目前当地医保管理部门所制订定额。
(二) 结果分析
表2显示:各年医保病人的治疗费用均在各年度总费用中最高, 其次为药品费用, 可见在整个医疗过程中, 主要花费在治疗费用和药品费用。2008年这两项费用占当年总费用的54.32%, 2009年为54.67%, 2010年为54.10% (见表3) 。
注:次均医疗费用=总医疗费用/当年总住院人次
表4显示: (1) 2009年次均医疗费用比2008年减少742.76元, 减少比率为7.80%, 究其原因, 2009年全市调整了医疗服务价格, 这次调价主要是降低了部分偏高的大型仪器设备的检查治疗费用, 对部分医疗服务价格进行了一定幅度的下浮。另外, 2009年人均住院天数比2008年缩短了4天 (见表1) , 也使该院2009年次均床位费、次均治疗费、次均护理费等有所下降。 (2) 2010年次均医疗费用较2009年增加了724.80元, 增长8.26%, 分析原因主要是次均药品费用增加162.81元, 是由于本院2010年新进入的某些药品价格较高引起的, 这些药品在《医保目录》中属于乙类药品, 因此无形中也增加了病人的自费比例;次均检查费用增加94.67元、次均化验费增加68.82元, 主要是因为2010年本院开展了一些新的检查项目和化验项目;2010年人均住院天数比2009年延长了9天 (见表1) , 主要是个别衰退型病人治疗周期较长引起的, 结果导致2010年次均治疗费、次均床位费、次均护理费均高于2009年。
三、对策及建议
(一) 从保方来讲, 加强政策引导和宏观调控是医保改革政策顺利进行的制度保证
该院各年次均医疗费用偏高, 自付比例偏大, 其原因一方面是患者的需求不同, 如果有特殊要求, 比如住高档病房、特殊检查等医疗保险不予支付的项目, 经履行签字确认手续后, 由个人负担;另一方面, 是医疗保险方给予医院的定额多年不变, 当住院费用达到一定数额, 医院为了平衡, 必然会加大使用自费药品等的比例。因此, 笔者建议医保管理部门, 适时、适当调整指标定额, 综合各方面因素, 通过政策引导, 比如每两年或每三年调整一次医保定额、采取多种付费方式相结合的办法等, 可以适当缓解自付比例偏大的问题。
(二) 从供方来讲, 需从以下几个方面控制
1. 落实医保政策, 规范医保管理。
医保考核指标的完成程度反映国家的医保政策在医院的具体落实情况, 因此, 医院必须重视医保管理, 要适应医疗保险制度的改革, 转变观念, 在医保管理工作中不断探索经验、宣传政策、强化管理、健全制度, 努力将国家的医保制度与惠民政策贯彻好、落实好。
2. 缩短住院天数, 提供优质服务。
住院费用的构成反映卫生资源消耗的分配情况, 而医疗费用的控制包括价格控制和服务量控制。2009年全市价格调整后本院医疗费用与2008年相比较的结果, 尤其是检查、化验和治疗费用的比例变动, 证实了价格控制对医疗费用的影响;而服务量的控制主要由提供服务的医院 (供方) 和接受医疗服务的病人 (需方) 两方面来实现, 医疗保险制度改革正是从这两方面同时入手进行的, 这就要求医院在现有卫生资源有限的情况下, 既要加强对医保病人统筹费用的控制, 同时, 也要加强对病人自付费用的控制, 避免提供过量的服务和药物, 事实证明, 缩短无效住院天数是控制医疗费用上涨的有效措施。因此, 尽量缩短住院天数, 要尽可能用比较低廉的费用提供比较优质的服务, 努力满足患者的基本医疗服务的需要。
3. 增强费用意识, 完善控制机制。
医疗保险制度改革是在保障基本医疗服务需求的情况下, 增强病人的费用意识, 减少不必要的用药、检查和治疗, 从而达到降低医疗费用、减少卫生资源浪费的目的。从本文统计分析来看, 各年次均医疗费用偏高, 主要是次均治疗费用和次均药品费用所占比重较大, 所以目前控制这两项费用是控制医保病人费用上涨的主要突破口;另外2010年该院开展了新的检查和化验项目后, 导致当年次均医疗费用比2009年有所提高, 说明检查费用和化验费用在医保总费用中所占比重也不可忽视, 因此, 有效完善费用控制机制, 对医保病人进行合理的检查、化验、用药和治疗, 才能合理应用医疗保险的统筹基金, 避免浪费, 有效利用有限的资金为更多的需要治疗的参保患者服务。
4. 调整费用结构, 注重细节管理。
从费用结构来看, 各年医保病人的治疗费用和药品费用都是在当年总费用中最高的, 所以控制这两项费用的增长是执行医保政策的关键。笔者认为, 对医保病人治疗费用和药品费用的控制应注重细节管理, 进行环节监控:
首先, 定期检查医保三项目录及药品目录的维护及物价执行和政策落实情况, 确保医保住院病人的用药和治疗均符合国家物价及医保政策要求。
其次, 成立医院专家组, 对出院病案实行“双审制”:一, 实行病例审核, 即由专家审查用药、治疗等是否合理, 药品用量及治疗项目等是否符合病情需要, 是否符合医保政策及制度规定、有无变相违规等;二, 实行费用审核, 即由收费结算人员审查是否有重复收费、分解收费现象, 费用是否错记、漏记、多记以及住院医嘱与有关费用是否匹配等, 以切实、有效地维护医保病人及医院的利益。
第三, 建立预警机制, 重点对总量控制情况、自付比例、药品比例、自费药比例和人均费用等进行监控, 发现超标现象及时“黄牌”警告, 并督促相关科室及时整改。
第四, 在药品使用上, 对超范围用药、超量用药、超指标用药进行审核监控, 杜绝“大处方、人情方”, 指导并保证每个医生都切实做到合法用药、合理用药。这样, 才能从根本上保证医院的可持续发展, 构建出一个和谐而有序的医保用药环境。
最后, 笔者从今年二月份由中华人民共和国财政部与中华人民共和国卫生部联合制定出台的《医院会计制度》中了解到, 将于2012年1月1日起在全国执行的新的医院会计制度明确规定, 对医院药品将实行进价金额核算法, 取消药品的进销差价科目, 并将医保病人住院费用中统筹费用的超出定额部分从医疗收入中扣除。期待新的医院财务及会计制度的全面执行, 对于规范医疗机构的医疗行为与医保病人的费用控制以及医院如何从财务角度寻求更好地完成医保考核指标, 均能够起到积极的作用。
参考文献
[1]廖淑蓉.借鉴管理式医疗突破医疗保险费用控制难点 (J) .中国发展观察, 2007 (5) .
经济指标完成情况汇报 篇3
印机行业运营情况分析
1.主要经济指标同比全面下降
见表1。
①市场需求不旺,产品销售波动下滑
2013年各项指标起起伏伏,主要产销指标2季度在全年里是高峰,随之2013年3季度末和4季度下滑波动,以至进入2014年1季度达到低峰,甚至于连2013年季度的平均值均未达到。据统计:工业总产值2014年1季度较2013年季度平均值下降19.28%;工业增加值下降4.16%;销售收入下降22.83%。
列举产品销售收入变化情况,从中可以看到市场仍处在不稳定的下行趋势,见表2、表3。
②企业经营运行质量不佳
62家企业中产品销售收入同比增长的26家占41.93%,下降的36家占58.07%。利润增长的28家占45.16%,下降的34家占54.83%,其中亏损企业15家占24.19%。
在29家产品年销售收入在5000万元以上的企业里,2014年1季度产品销售收入和利润“双增长”的企业有:
■ 陕西北人销售收入增长61.78%,利润由亏转盈;
■ 温州正博销售收入增长17.00%,利润增长12.34%;
■ 好利旺销售收入增长12.46%,利润增长83.64%;
■ 汕樟轻工销售收入增长6.15%,利润高速增长;
■ 海贺胜利销售收入增长1.00%,利润增长1.00%;
■ 德阳利通销售收入增长0.06%,利润持平;
■ 另外,上海德拉根、上海新星、浙江蓝宝、潍坊东航4家企业产品销售收入增长同时又有盈利。
③新产品研发是企业转型升级的重要保障
新产品研发和产业化工作,始终是企业生存和发展的重要内容,转型升级包括内容是多方面的,但产品的更新换代是首位任务,无数的经验教训告诉我们,紧跟市场需求,抓住产品生命线,企业就会兴旺;反之则会衰退。从1季度的统计数据看,14家大型企业(销售收入均超过亿元以上)新产品的产值均达千万以上,可谓投入力度大,效果佳。
5000万~1亿元产品销售收入的企业里,有15家企业的新产品产值占总产值比例也是可观的,分别是:潍坊东航印刷科技股份有限公司、青岛瑞普电气有限责任公司、德阳市利通印刷机械有限公司、上海新星印刷器材有限公司、浙江通业印刷机械有限公司、温州正博印刷机械有限公司、安徽华印机电股份有限公司、上海德拉根印刷机械有限公司、江苏方邦机械有限公司、潍坊华光精工设备有限公司、上海紫光机械有限公司、上海华太信息技术有限公司、上海爱凯思机械刀片有限公司、长沙奥托机械股份有限公司、上海紫宏机械有限公司。
④发挥自我优势,开拓新途径
转型升级已经迫在眉睫,其最主要的是利用我们多年积累的资源与新技术融合,产生效益,促进企业再创新业。
青岛瑞普、安徽华印早与军工合作,形成军民工业相辅相成,相促相长。
北人集团公司利用印刷机制造的强大实力,承接中航工业北京航空制造工程研究所北京贝特里戴瑞科技发展有限公司全钢轮胎两鼓成型机的生产项目。以此揭开“北人”多元化发展的战略序幕,努力打造成为中国研究所的一个高端机械制造的配套基地。
据了解,目前尚有一些企业与新兴产业合作,与新兴技术合作,与新科技企业合作,与高等院校合作,与研究所合作,走上一条发挥传统制造业的优势,多元化发展的道路。
希望借助改革转型之机遇,抱着“不求所有,只求所得”的信念,“不求龙头,甘当凤尾”的求实精神,机会一定会给我们带来更高、更远、更实惠的收获。
⑤需要关注的问题
国际经济虽然复苏,但出口增长困难很大。资金压力增大,货款回收不畅。人力和环境资源成本快速攀升,挤压利润空间。需求不旺,产品价格依然低迷。
2.2014年1季度企业运行质量大幅下滑
经济指标完成情况汇报 篇4
(1)每月最后一天下午15:00时在矿调度指挥中心会议室召开月生产指标完成情况专题汇报会。(每年的最后一天的会议时间为早8:30时,地点同上)
参加人:副矿级以上领导、各业务科室科长、采掘区队长。
(2)会议由调度指挥中心主任主持,调度业务人员负责对会议上汇报的数据进行汇总,并形成书面材料向矿有关领导通报。
(3)、会议先由调度指挥中心负责人向与会单位通报当前安全生产形势及矿领导就生产组织方面的安排布署情况;再由选运区有关人员通报当月商品煤外运情况和月末煤台库存盘点情况;最后由计划科有关人员通报生产作业计划安排情况。
经济指标完成情况汇报 篇5
一、领导重视,责任明确。
我局高度重视市考指标的落实,成立了由正职领导任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的市考指标落实工作领导小组,将任务进行细化分解,形成了 “主要领导亲自抓、分管领导现场管、相关科室人员具体干”的工作格局。
二、市考指标完成情况
(一)重点项目建设。20xx年市考指标要求保障房建设项目年度总投资1.3亿元。现已完成投资1.48亿元,完成年度任务的114%,8栋已全部竣工。
(二)保障性安居工程
市考指标要求,20xx年新增廉租住房租金补贴保障家庭150户。新建或配建廉租房50套,新开工经适房100套,新开工限价房400套,竣工保障性住房300套。
完成情况为:
1、廉租住房补贴发放。新增廉租住房租金补贴保障家庭150户。经入户调查、公示,截止目前,已新增廉租住房家庭150户,发放廉租房补贴272万元,完成全年目标任务。
2、廉租房建设项目。新建50套廉租房,现已完成投资350万元,正在进行主体施工。
3、经济适用房建设项目。新开工经适房100套,现工程已开工,完成投资900万元,正在进行基础施工。
4、限价商品房建设项目。新开工400套限价房,现工程已开工,完成投资3500万元,正在进行基础施工。
5、竣工300套保障房。全年竣工各类保障性住房354套。
(三)建筑业发展
市考指标要求建筑业增加值增长14%。
截止目前全县建筑业产值达到17.4亿元,建筑业增加值增长15.1%。
(四)城镇化率
市考指标要求城镇化率达到27.92%。
我局以汤峪、玉山、葛牌、泄湖、华胥、灞源等6个镇建设作为全县重点镇建设突破口,辐射带动全县22个镇建设。不断扩大城镇建设规模,逐步完善城镇服务功能,增强城镇辐射带动作用,积极实施推进城镇化发展战略,加快我县农业人口向非农业人口转移、向城镇转移的步伐。加强对城乡空间的规划管理,加大投资力度,加快建设步伐,努力扩大城镇人口数。截止目前二十二个建制镇建成区城镇人口达26.26万人,全县总人口达64.66万人,城镇化率已达到 40.61%。
三、存在的问题
基础建设资金匮乏。因基础设施建设项目多,任务繁重,但我县经济基础较薄弱,项目资金大部分由施工单位垫支,存在很大的资金缺口;保障性住房销售问题。保障性住房建设由于受房地产市场因素影响,市民购买力较低,导致销售不畅。
四、采取的措施
一是多方筹集资金。拓宽融资渠道,多角度、全方位地筹集建设资金。加大资金投入,加快项目建设进度。
二是保证工程质量。切实抓好保障房工程施工中的薄弱环节,强化工程施工现场质量和安全监督管理。在加快工程进度的同时,保证工程质量。督促施工单位按照工程量分解任务,自加压力,倒排工期。将工程形象进度落实到月到日,实行日评周查月检,在确保工程质量和安全生产的前提下,加班加点,时时不让抢抓进度,确保工程任务按期完工。
三是抓好工作落实。加强与统计、发改委、公安等部门的联系和配合,建立市考指标督查员制度,督促县内建筑企业及时报送报表,准确及时更新有关数据,发现问题,及时进行整改,确保市考指标的全面完成。
xx镇位于XX市西北部山区,是XX市有名的“旱包子” 下辖39个行政村,总人口6.9万,实有耕地面积45445亩(其中水田面积38045亩,旱地面积7400亩)。
一、旱情基本情况
去冬今春,余店镇境内降水量低于同期水平,总降水量不到30毫米,农田出现大面积干旱,农业遭受极大损失。据初步统计,全镇水稻有水可抽、有水可插面积仅10930亩,无水可抽、无水可插面积有27115亩,棉花、花生等7400亩旱作物普遍受旱,如无水,则全部绝收。全镇4615口塘堰,4000口塘堰现在干涸无水,615口塘堰只剩下半堰水,大部分村出现人畜饮水困难,主要有九岭山、段河、徐店、豹子岭、英姿寨、新湾、杨岭、九里、芦河、金盘、银珠等村。
二、抗旱设施的现实状况
1、xx泵站和西干渠两大水系
余店抗旱保丰收主要依赖于徐店泵站和西干渠两大水系,其中,徐店泵站装机380千瓦机组2座,可使14个村受益,有效灌溉面积达到1.2万亩;西干渠全长40公里,可使12个村受益,有效灌溉面积达到13000亩。目前,徐店泵站已不能正常运转,两大水系配套渠道初步统计共塌方16处达2万土石方,溃口10处共120米。
2、镇内中小型机电泵站
xx镇现有75千瓦机电泵站2座(青龙袁关泵站和宋家岭黑沟泵站)、55千瓦机电泵站6座(兴隆泵站、姜岭泵站、双楼岗上湾泵站、卢畈沟湾泵站、古城泵站、金盘陡坡泵站、)、55千瓦以下机电泵站23座。目前,全镇大小机电泵站共31座,除古城2处泵站、双河泵站、墩子2处泵站、界河泵站尚能正常运转外,其它25座尚需维修。
3、镇内水库堰塘
(1)、共有小(一)型水库3座(甘家湾水库、王家冲水库、深冲水库)、小(二)型水库9座(大凉水沟水库、杏子树湾水库、小东湾水库、红卫水库、回龙寺水库、腊水堰水库、豪堰水库、刘家岗水库、小李关水库);水库存水普遍偏少。
(2)、全镇共有塘堰4715口,4000口塘堰现在干涸无水,615口塘堰只剩下半堰水。
三、抗旱工作开展情况
1、紧急部署,及时安排抗旱工作
旱情出现后,镇党委政府十分重视抗旱工作,牢固树立抗大旱、抗长旱的思想,克服靠天等雨的思想,迅速调整工作部署和重点,针对部分干群对抗旱工作认识不足,重视不够,于5月17日及时召开了抗旱工作动员大会,全力发动组织广大干部群众奋起抗旱救灾,千方百计减少灾害损失。
2、加强组织领导,落实抗旱责任
迅速成立了抗旱工作指挥部,落实了5个抗旱工作专班,全体干部必须坚守工作岗位,集中精力,集中时间组织干部群众极积投入到抗旱工作中,规定取消星期天,旱情尚未解除前,一律不得放假休息。要求由镇纪委牵头,对干部纪律和工作落实情况不定期进行督查,定期通报,落实奖惩措施。
3、采取的具体措施
⑴、搞好渠道清淤工作。
全镇共投入机械12台、投工5600个,清理疏通渠道48公里,5月23日可接水使用。
⑵、启动徐店泵站
徐站泵站因机器老化,没有配套设备,不能正常运转,镇政府已联系有关技术部门进行抢修,大概在5月25日可出水。可灌溉面积1.2万亩。
⑶、积极维修机电泵站。
镇政府派出专班对全镇所有机电泵站进行摸排,积极组织资金对能抢修的尽量抢修,不能抢修的想方设法调水。
⑷、组织改种。据初步统计,全镇从两个灌区调水后,仍有3200多亩水田不能插上秧,镇政府组织他们及时进行结构调整,改种豆类、高梁等旱作物,目前已改种1000余亩。
按照XX县委、县政府办联合下发的《关于全县副科级以上领导干部XX县级部门、镇帮扶1.41万绝对贫困人口脱贫工作》的文件精神,我联社帮扶对象为哑柏镇的昌东村,楼观镇的送兵村、省村、上三清村、塔峪村、团标六个村组,联社领导对此高度重视,第一时间成立帮扶工作领导小组,
开展“扶贫帮困”活动。为做好扶贫帮困工作,领导小组成员多次深入村组,走村入户进行细致的实地调查,详细做好民情记录,掌握帮扶村产业现状、农民生活水平、困难户状况、致困原因等第一手资料,全面了解村民在产业发展中遇到的困难和问题,帮助改善困难户的生活生产条件,全力帮助解决村民实际困难,为村组发展出谋献策,充分利用行业优势,给予信贷支持,现将现阶段开展扶贫帮困工作的落实情况向各位作以汇报:
一、基本情况:
通过实地调查发现,目前这两个村存在的困难有:1、绝大多数贫困户由于思想不够解放,文化水平低,科技意识薄弱,对改变种植结构、调整农业、产业结构等认识不高;2、部分家庭由于孩子上学或家有常年卧床的患者,家庭负担加重;3、缺少资金,致使养殖业处于散养状态,无法形成规模效应。
二、针对现状,采取切实可行的帮扶措施
通过对六个村组的实地走访调研,与村民的促膝交谈,听取村民提出的意见和建议,了解实际存在的困难和问题,经过帮扶领导小组的人在讨论研究,根据实际生活生产情况,我社开展了以下帮扶措施:
1、建立帮扶机制,实行“一对一”帮扶。为扎实做好帮扶工作,调动全体职工的`积极主动性,真正把村民实际困难记在本上、放在心上,充分体现大家“解民困、救民急、帮民需”的决心和信心,切实将帮扶工作落到实处、帮出实效、扶出成果、创出特色,第一时间成立以联社党委书记为组长的“扶贫帮困”领导小组。领导带头、哑柏信用社、楼观信用社及机关全体职工共同参与的“一对一”帮扶。
经济指标完成情况汇报 篇6
指标完成情况工作汇报
2011年,我镇党委、政府紧紧围绕国家级生态县创建工作的具体目标和任务,以《2011生态县建设责任书》的各项指标任务要求为依据,从我镇经济发展过程中出现的突出环保问题出发,结合我镇实际,健全环保工作机制,积极开展环境保护专项综合整治,环境保护执法力度进一步加大,全镇生态环境质量得到持续改善。现在我从工作开展情况以及存在的问题和下一步打算做如下汇报:
一、工作开展情况
(一)强化领导,完善机制,始终保持强劲的创建势头 去年全县启动国家级生态县创建工作以后,我镇领导更加清楚的认识到,建生态县是推动农村环境保护工作,实现经济发展与环境保护“双赢”的重大举措。为把好事做好,镇党委、政府将环境保护工作纳入中心工作重要议事日程。成立了以主要领导为组长的领导小组,召开了动员大会,并充分利用各种形式强化宣传,把创建意义和任务渗透到社会各领域,形成了齐抓共管、人人重视的良好氛围。同时根据《济阳县生态环境建设工作责任书考核办法》和我镇实际,制定了生态建设与环境保护规划,将目标任务层层分解到单位、个人,并加强对各项指标的督查调度,确保环保工作落到实处。
(二)紧盯目标,狠抓落实,污染减排工作稳步推进 我镇严格把好建设项目环保“准入关”,始终坚持“决不以牺牲环境为代价来换取经济一时的发展,决不在产业结构调 1
整时接受污染的转移,决不在招商引资中降低环保门槛的环境保护”的“三个决不”原则。引进的所有项目均为无污染或轻污染项目,且100%实行环评审批,严格执行环保“三同时”制度。同时结合我镇实际情况,制订了实施方案,成立了由镇长任组长、镇直部门、管区领导为成员的专项整治活动领导小组,并召开专门会议,要求做到“不留死角、不走过场”。在下村摸底清查基础上,加大对私营企业老板的教育,提高他们的环保意识,同时开通有奖举报热线,调动全民参与的积极性,使“十五土小”企业无处藏身。对于“苗头型”土小企业,做到早发现,早取缔。在取缔方式上采取“断水断电、拆除设备、吊销执照、清除原料”的措施,杜绝死灰复燃,全面彻底清理辖区内的“十五土小”企业。经过一段时间的工作,我镇共取缔盛家林场、盛家窑厂、小圈村西南炼油厂三家、董家塑料颗粒和路桥化工各一家,取得了初步成果。
(三)加大投入,抢抓时间,环保基础设施建设稳步推进 一是大型环保基础设施建成并投入使用。我镇总投资60万元的污水处理站目前主体已完工,其他配套设施安装工作正在顺利进行。当前我镇已于富田饲料签订了变压器共享协议,安装在饲料厂内的630kva的变压器,将同时为两家单位提供服务。污水处理设备也已经全部到位,近期将进行安装调试,投入运营。设备正常运转后,通过净化达到排放标准的污水,将借助新风路东侧下水道,直接排放到土马河河道内。二是环卫一体化已经达到全镇77各村全覆盖,并顺利通过了县环卫中心统一验收。两台垃圾收集车已经投入运转。对全镇100多
名保洁员进行集中培训,统一着装,加强管理,在每个村庄都张贴“环卫标识牌”,划分管辖范围,明确职责,落实责任,确保镇域环境卫生整洁,彻底清除,不留死角。垃圾中转站主体已封顶,4月底将全面竣工,建成后将建成投入运营。农村生活垃圾处理工程全面铺开。全部村庄将实现生活垃圾“户集—村收—镇运”,予以集中处理。同时,新购进的两台垃圾清运车已投入使用,200多个垃圾桶也都分配到村,“脏、乱、差”的状况得到了明显改善,白色污染基本消除。三是粘土砖厂复耕工作进展顺利。根据上级安排,我镇薛坊窑厂和盛家窑厂在复耕范围之内。我镇周密部署,积极作为,目前其中投资74万的薛坊粘土砖厂所有地上附着物已全部清理完毕,工程队已经进入工地施工,预计一个月左右就可完工,届时将可实现新增耕地201亩。占地491亩的盛家粘土砖厂土地复耕工作,计划总投资139万,我镇已与盛家窑厂达成协议,地上附着物开始集中清理,已具备开工条件,并已向国土局作了汇报,施工队随时可以进入工地施工。
(四)依托优势,强化引导,全面构建生态经济体系 一是以发展生态农业为破突口,调整种植业结构。对我镇现有规模以上养殖场进行综合治理,粪便全部进行有机肥干化处理,并用于绿色无公害蔬菜种植。2011年,全镇规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率为100%,全镇规模化畜禽养殖污染物处理率达到100%。在建的养殖场和养殖小区也严格执行环评和“三同时”制度。同时邀请相关专家进行测土配方、推行生物农药新技术,指导群众合理施肥、用药,扩大有机、绿色无公
害产品种植面积。另外积极推广秸秆综合利用技术,开展秸秆禁烧,倡导秸秆还田,优化农业生态系统。目前全镇已建立绿色蔬菜生产基地5个,成功申请“奥阳”辣椒、“奥阳”番茄、“奥阳”西瓜绿色蔬菜品牌3个。二是以建设农村生态村为落脚点,优化人居环境,科学规划生态建设。推广以沼气为纽带的庭院生态经济模式,拉长农业生产链条,实现生活废物与农业废物的综合利用,修建或改造卫生厕所,净化农村环境。截止目前,全镇已建成沼气建设示范村16个,建成户用沼气池3245个,占适宜农户比例的39.6%。全镇建成区面积为7.5平方公里,共有厕所40处,达到了居民区每百户设一座。公厕有专人管理,每天保持清洁,大便池有隔断,便池内无积粪、基本无臭、无蝇蛆,达到了《国家卫生镇考核试行》规定的要求。我镇农村采用水冲式等卫生厕所,农村卫生厕所普及率达到95.3%。三是以林权制度改革为切入点,加快全镇绿化速度,大搞植树造林。我镇建成区公共绿地面积150000平方米,建成区常驻人口5000人,人均公共绿地面积为30平方米。自去年以来,路旁植树达到50万棵,今年又重点打造了省道249县两侧、土马河两侧、纪冯路、邢家渡干等绿化精品工程,主要道路绿化率达到100%。
二、存在的问题
前一阶段我县省级生态县创建工作应该说是进展顺利,乡镇、部门积极性高涨,重点建设项目稳步推进。但对照省级生
态县创建5个基本条件、22项指标和生态县建设任务书,还存在许多不足和问题,任务繁重,时间紧迫。主要有以下几个方面:
(一)城乡环保环境基础设施薄弱。我镇环保基础设施建设相对滞后,主要是几个重点工程建设起步晚,再加上资金短缺,与创建要求存在较大差距。特别是污水处理站、垃圾中转站等重点工程,虽然按计划都取得了明显进展,但总体进度与县里下达的工作要求有很大差距。
(二)污染整治工作任重道远。在利益驱动下,土炼油、小化工、塑料颗粒等区域性、行业性污染极易出现局部反弹,同时,随着整治工作的深入推进,这些非法加工点越来越隐蔽,手段越来越多,打击取缔的难度加大,成本增加。
(三)群众环保意识有待进一步加强。部分村民随手丢弃农药瓶、废电池、塑料地膜、塑料袋等。更重要的是他们延续上几辈人的生活习惯,不愿将钱投到环保工作中来。
三、下一步打算
下阶段,我们将根据生态县建设的工作任务和要求,全力以赴做好以下几方面工作:
(一)加快生态基础设施建设步伐。当前,亟需加快建设的有三个方面:一是污水处理站及配套管网建设,要按照分类指导,分散处理和集中处理相结合的原则,解决好农村生活污水处理问题,加快推进力度。二是大力推广农村生活垃圾生态化处理模式。实现垃圾减量化、资源化、无害化并节约垃圾的收集、压缩和运输成本。
(二)坚决取缔“十五土小”“新六小”等国家明令禁止的污染企业。镇党委、政府对此已下了很大的决心,社会各界也非常关注,下步将督促责任单位制定整治工作的详细计划,要求倒排时序,加快进度。
(三)加强城乡环境综合整治。继续推进农村环境综合治理,深化美化家园活动,广泛发动群众参与沿路、沿溪、沿线的生活环境治理,推进农村面源污染整治。同时完善农村环保基础设施配套,连片推进生态建设,彻底根治城郊结合部和农村地区“脏、乱、差”的现象,着力建设和美新农村。
(四)提升生态文明理念。建设生态县,提升生态文明,必须紧紧依靠人民群众,充分调动广大群众的积极性和创造性。我们将更加充分利用好新闻媒体,采取各种宣传手段,通过贴近生活、贴近实际、贴近群众的宣传教育,使生态县建设、生态文明提升家喻户晓、深入人心,使生态县建设的重大决策转化为全社会的自觉行动。
新市镇人民政府
经济指标完成情况汇报 篇7
一、经济效益完成情况
1. 实现销售收入同比下降
受2009年钢材价格同比下降影响, 大中型钢铁企业 (68家, 下同) 实现销售收入比去年同期有所减少。全年共实现产品销售收入22478.58亿元, 比2008年减少2524.26亿元, 下降10.10%。实现产品销售收入前10家企业名单如表1。
(1) 从企业生产规模来看, 不同规模企业销售收入均有所下降, 其中500万吨 (含) 以下规模企业收入下降5.02%, 比平均降幅低5.08个百分点, 占总收入的比例上升1.76个百分点。不同规模企业收入变动情况见表2。
(2) 按不同经济类型来看, 国有及国有控股企业的收入降幅大于其他类型企业, 在总收入中的比重也有所下降。不同经济类型企业收入变动情况见表3。
2. 实现利税、利润均大幅下降
2009年, 由于产品销售价格降幅大于原燃材料价格降幅, 实现利税和实现利润水平同比均大幅下降。大中型钢铁企业全年共实现利税1258.02亿元, 同比减少628.61亿元, 下降33.32%。其中实现利润553.88亿元, 同比减少253.82亿元, 下降31.43%;实现税金704.14亿元, 同比减少374.79亿元, 下降34.74%, 税金总额大于实现利润。大中型钢铁企业实现利税情况见表4。
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注:武钢集团2009年合并柳钢集团财务报表, 口径和2008年不同, 收入增幅较大。
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2009年, 有1家企业实现利润超过100亿元 (宝钢) , 和上年家数相同;实现利润超过50亿元的钢铁企业有2家, 比上年减少2家;实现利润超过10亿元的企业有18家, 比上年增加2家。实现利润前10家钢铁企业名单位, 见表5。
(1) 从不同规模企业情况看, 500-1000万吨企业利润同比下降较大, 500万吨以下企业实现利润同比上升。就不同规模企业实现利润占总利润的比率来看, 500万吨 (含) 以下企业占比是上升的, 其他规模企业都是下降的。见表6。
(2) 从不同经济类型看, 国有及国有控股企业实现利润降幅较大, 超过其他经济类型企业34.78个百分点。见表7。
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二、影响利润的主要因素分析
2009年大中型钢铁企业实现利润同比下降31.43%, 主要是受以下增减利因素影响所致。
减利因素分析
1. 产品销售价格大幅下降
据钢铁协会财务结算价格监测系统统计, 大中型钢铁企业2009年钢材平均结算价格为3408元/吨, 同比下降1323元/吨, 下降27.96%。按同口径钢材产量测算, 减少收入约5000亿元。扣除产量增加和产品结构调整等增收因素, 产品销售收入变化减少企业利润2600亿元左右。
2. 投资收益有所减少
受金融危机等因素影响, 大中型钢铁企业投资收益明显减少。2009年实现投资收益131.02亿元, 同比减少82.14亿元, 下降38.53%。投资收益占实现利润的比重为23.65%, 同比减少2.74个百分点。
增利因素分析
1.原燃材料价格下降影响
2009年, 铁矿石等主要原燃材料价格总体呈现下降状况, 加上钢铁企业深入开展对标挖潜活动, 节能降耗, 从而使大中型钢铁企业产品销售成本同比下降, 相应增加了企业利润。
(1) 铁矿石价格下降影响
2009年, 进口铁矿石平均采购价格为每吨660.01元, 同比每吨下降342.96元, 下降34.19%;国产铁矿石 (铁精粉) 平均采购价格为每吨636.83元, 同比每吨下降567.34元, 下降47.11%。由于铁矿石价格下降, 相应增加企业效益约1160亿元左右。
(2) 煤炭价格下降影响
2009年炼焦煤平均采购价格为1043.76元/吨, 比上年同期每吨下降341.62元, 下降24.66%;动力煤平均采购价格775.36元/吨, 同比每吨下降155.20元, 下降16.68%。煤炭价格下降, 相应增加企业效益约500亿元。
(3) 焦炭、废钢等价格下降影响
2009年焦炭平均采购价格为1569.91元/吨, 比上年同期每吨下降529.19元, 降幅25.21%;废钢平均采购价格为2229.82元/吨, 比上年同期每吨下降966.69元, 降幅30.24%。焦炭和废钢等价格下降, 相应增加企业效益约350亿元。
(4) 国家统一调整电力、成品油价格增加企业支出约10亿元
11月20日, 国家发展改革委调整电网销售电价, 每千瓦时平均提高0.028元, 对行业影响较大。按照50天涨价时间和2008年外购电量测算, 影响行业效益约5.95亿元。
2009年成品油 (汽柴油) 价格经过8次调整, 其中5次上调, 三次下调, 汽油价格平均上涨660元/吨左右, 柴油价格平均上涨550元/吨左右。成品油价格调整影响效益3.82亿元。
综上, 铁矿石、煤炭等原燃材料价格下降, 抵消电、油调价因素后, 使得大中型钢铁企业增利2000亿元左右, 部分抵消了由于钢材产品价格造成的利润减少。
2.计提资产减值准备影响
2009年, 钢材价格和原燃材料价格有所上涨, 大中型钢铁企业将上年根据市场变化计提的资产减值准备进行了转回, 累计转回36.50亿元, 而上年为计提资产减值239.67亿元, 相应影响企业利润276.17亿元。
3. 公允价值变动收益影响
2009年, 资本市场有所好转, 大中型钢铁企业以公允价值计价的资产价格上涨, 当年实现公允价值变动收益13.94亿元, 而上年为亏损21.53亿元, 资产公允价值变动增加企业利润35.47亿元。
4. 期间费用变化影响
2009年, 大中型钢铁企业共支付管理费用、财务费用和销售费用等期间费用1432.03亿元, 同比减少141.91亿元, 下降9.02%。三项费用支出情况见表8。
单位:亿元
三、盈利水平分析
1. 销售利润率分析
虽然下半年大中型钢铁企业利润有所增长, 但年度销售利润率只有2.46%, 比上年同期 (3.23%) 下降0.77个百分点。
(1) 就不同生产规模企业来看, 500万吨 (含) 以下企业的销售利润率同比上升, 500万吨以上规模的企业销售利润率下降, 1000万吨 (含) 以上企业销售利润率同比下降1.96个百分点。不同规模钢铁企业销售利润率情况见表9。
单位:%
(2) 从不同经济类型来看, 国有及国有控股企业销售利润率水平下降较多, 年度平均销售利润率水平低于其他经济类型企业。见表10。
单位:%
2. 总资产利润率分析
2009年总资产利润率为1.91%, 比2008年下降1.26个百分点, 是近5年总资产利润率最低的一年。大中型钢铁企业近5年总资产利润率情况见表11。
四、财务状况分析
1. 资产总额继续同比增加
2009年末大中型钢铁企业资产总额29000.81亿元, 同比增加3485.48亿元, 增长13.66%。年末资产总额超过1000亿元的企业有8家, 比上年增加1家;超过500亿元的企业14家, 比上年增加1家;超过100亿元的企业45家, 和上年家数相同。资产总额前10家企业见表12。
单位:亿元
2. 存货资金占用情况
2009年末, 大中型钢铁企业存货占用资金3787.00亿元, 同比增加28.85亿元, 增长0.77%;其中产成品资金占用847.32亿元, 同比减少67.73亿元, 下降7.40%。
产成品资金占销售成本比重为4.09%, 比2008年末的4.06%提高0.03个百分点。
3. 应收、应付账款情况
2009年末, 大中型钢铁企业应收账款净额为675.09亿元, 同比增加62.65亿元, 同比上升10.23%。在销售收入同比下降的情况下, 应收账款增加, 说明在金融危机背景下, 钢铁企业采用了扩张型的销售政策。
应付账款为2431.01亿元, 同比减少130.01亿元, 下降5.08%。存货资金占用水平变化不大的情况下, 上游企业加大了收款力度, 钢铁企业占用原燃材料企业资金的能力下降。
4. 负债总额也相应增加
大中型钢铁企业12月末负债总额17926.07亿元, 比上年同期增加2626.62亿元, 上升17.17%, 大于资产总额增幅3.51个百分点。
不同规模企业负债变化情况见表13。1000万吨 (含) 以上企业负债增加较多, 其中华菱、沙钢、河北钢铁负债增幅在30%以上。
单位:亿元
5. 资金周转速度有所加快
2009年大中型钢铁企业流动资产周转率 (次数) 为2.18次, 同比减少0.46次。存货周转率 (次数) 为5.49次, 同比减少0.83次。
6. 偿债能力变化情况
2009年末大中型钢铁企业资产负债率61.81%, 比上年增加1.85个百分点。从不同规模企业来看, 500万吨 (含) 以下企业的资产负债率水平较高, 但在2009年略有下降。见表14。
从不同经济类型来看, 国有及国有控股企业资产负债率相对较低, 但2009年增幅较大, 超过其他经济类型企业0.57个百分点。见表15。
2009年末大中型钢铁企业流动比率84.42%, 比上年减少0.25个百分点。速动比率 (速动资产/流动资产) 54.48%, 比上年上升1.94个百分点。
经济指标完成情况汇报 篇8
1.2014年印机行业主要经济指标再次步入低谷
2014年,印机行业八大指标中有7项指标下滑(如表1)。
工业总产值指标是反映印机行业经济增长速度的晴雨表。从60多家印机行业重点生产企业统计分析,自2008年和2009年金融危机低谷期后,2010年起其增速上扬,进入“十二五”首年(2011年)达到新高峰,但2012~2014年却一直下滑,跌入第二次低谷,呈现“M”形态。(如图1)
为什么又第二次步入谷底?
一是从国家宏观层面上看,中国经济处于经济增速的换档期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期,这个“三期叠加”的过程给各行各业的发展都带来了影响。
二是进入互联网时代,大数据、云计算和移动通信技术的迅猛发展,对纸质媒体的冲击是空前的,甚至发生了颠覆,而为纸质媒体服务的印刷装备产业即刻转型升级又谈何容易。行业内重点印机企业如上海印包、北人集团、天津长荣、大族冠华等,由于处在改制调整和转型推进的初始阶段,各项经济指标表现为20%~30%的下降波动,实属正常,但对行业整体指标的完成造成了一定影响。
2.企业经营运行质量情况分析
①产品销售收入情况分析
2014年与2013年相比,产品销售收入增长的有17家,占总企业数的27%;负增长的有46家,占73%。增长的企业有:无锡长城(77.40%)、浙江华岳(42.76%)、上海紫明(26.29%)、汕头欧格(25.36%)、青岛瑞普(24.95%)、白山市轻工(16.22%)、浙江国威(8.77%)、嘉洛激光(7.11%)、宜昌东方(6.20%)、德阳利通(3.52%)、汕樟轻工(3.34%)、上海新星(2.96%)、咸阳超越离合器(2.94%)、淮南市耀华(2.66%)、温州正博(2.47%)、陕西北人(0.71%)、江苏方邦(0.40%)。
②利润总额情况分析
2014年与2013年相比,利润总额增长的有17家,占27%;减少的27家,占42%;亏损的19家,占31%。增长的企业有:高斯图文(1200%)、浙江国威(203.85%)、浙江华岳(186.14%)、渭南科赛(70.37%)、好利旺(25.06%)、宜昌东方(25%)、上海新星(18.54%)、天津长荣(13.51%)、上海爱凯思(10.32%)、汕头欧格(5.12%)、汕樟轻工(4.43%)、淮南耀华(4.35%)、温州正博(4.0%)、德阳利通(3.26%)、平凉亨达(1.85%)。另外,北人集团由原亏损转为盈利1607万元,松德机械由原亏损转为盈利969万元。
2014年产品销售收入下降14.84%,而利润总额却增长58.6%,从主要盈利大户(如北人集团、高斯图文、天津长荣、松德机械等)的盈利情况分析,究其原因有:一种是强化经营管理所得,另外一种是通过改革和政策的红利所获。
③收入和利润“双增长”的企业情况分析
收入和利润“双增长”的企业有9家:浙江华岳收入增长42.76%,利润增长186.14%;汕头欧格收入增长25.36%,利润增长5.12%;浙江国威收入增长8.77%,利润增长203.85%;宜昌东方收入增长6.20%,利润增长25%;德阳利通收入增长3.52%,利润增长3.26%;汕樟轻工收入增长3.34%,利润增长4.43%;上海新星收入增长2.96%,利润增长18.54%;淮南耀华收入增长2.66%,利润增长4.35%;温州正博收入增长2.47%,利润增长4.0%。
3.工业运行质量综合指数再次步入低谷
工业运行质量综合评价指数是评估行业经营效果的最重要指标,此指标不看绝对值的多少而论优劣,而是评价资本运营效果的相对值,如总资产贡献率为12%是指平均资产总额百元创造12元的利税和利息。国家目前考核指标包括“产品销售率、总资产贡献率、成本费用利润率、资本保值增值率、流动资产周转率、全员劳动生产率等7项。2014年印机运行质量综合指数由于效益不佳同样也步入低谷,仅达66.98%。2005年为175.3%,2006年为163.4%,2007年为165.1%,2008年为101.9%,2009年为125.7%,2010年为178.5%,2011年为176.9%,2012年为143.4%,2013年为58.1%,2014为66.98%。从2005~2014年的数据看,其趋势也呈现“M”形态,而从2012年后下滑的趋势更明显,降至国家规定标准值(100%)的60%左右,充分反映印机行业产品销售不旺、获利微薄、效益低下。
2014年主要产品情况分析
1.国产平张纸胶印机销售情况分析
在某种意义上讲,平张纸胶印机的产销情况代表了印机行业整体经济运行的优劣,下面列举几组数据进行分析。
①10家企业2014年产品销售收入和历史上最高值相比的具体情况(如表3)
从表3可以看到两种趋势:一是四开以下小型胶印机由于市场需求下降,其生产企业的产品销售量较历史上最高水平严重下滑;二是对开以上大幅面胶印机由于进口机不断增长,其国内生产企业产品抵不过进口机,销售也同样下滑。两种趋势的出现有一个原因,即产品转型升级落后于市场需求的结果。
②2014年平张纸多色胶印机销售情况分析
A.11家企业销售情况(如表4)
nlc202309012325
a.按幅面大小分析
八开机:2014年销售为101台/3985万元,占总销售的20.69%和5.09%。
四开机:2014年销售为246台/29181万元,占总销售的50.43%和37.26%。对开机:2014年销售为121台/37362万元,占总销售的24.79%和47.69%。全张机:2014年销售为20台/7800万元,占总销售的4.09%和9.96%.
b.按档次高低分析
八开高档机:2014年销售为6台/752万元,占高档机总销售的6.38%和2.25%。
四开高档机:2014年销售为14台/3453万元,占高档机总销售的14.89%和10.36%。
对开高档机:2014年销售为74台/29120万元,占高档机总销售的78.73%和87.38%,对开幅面仍保持市场旺销。
c.2014年和2013年高档机销售对比分析
八开机:2014年销售为6台/752万元,2013年无销售。
四开机:2014年销售为14台/3453万元,2013年销售42台/6373万元,台数减少67%,额度减少46%。
对开机:2014年销售为74台/29120万元,2013年销售56台/21519万元,台数增长32%,额度增长35%。
对开高档机销售台数和额度分别达到30%以上的增长率,其中大族冠华净增10台/3419万元,上海光华净增6台/3305万元,江西中景净增3台/1002万元,为大幅面多色胶印机的市场扩大做出成效。尤其大族冠华在2014年里各类高档机销售已达到企业总销售的73.9%,看到了产品转型升级的成绩。
B.国产和进口的各类平张纸多色胶印机对比分析(如表5)
从表5可以看出国产中高档平张纸多色胶印机和进口高档机的市场占有情况。若以2014年国产高档机的94台/33325万元与进口机的1119台/495800万元相比,国产高档机市场占有率为6.3%,进口高档机占有率为93.7%。
2.企业产品升级提升了各类高档机的市场占有率,赢得了用户的认可
陕西北人:2014年实现销售凹版印刷机101台/26704万元,其中速度300米/分以上的高档机18台/7603万元,占28.5%。
松德机械:2014年实现销售凹版印刷机28台/8981万元,其中速度300米/分以上的高档机9台/5662万元,占63%。
航天华阳:2014年实现销售凹版印刷机93台/23808万元,其中速度300米/分以上的高档机5台/1610万元,占6.76%;2014年实现销售柔版印刷机21台/13589万元,其中速度300米/分以上的高档机5台/3690万元,占27.2%;
深圳精密达:2014年实现销售胶订联动机95台/5632万元,其中速度8000~12000册/时以上的高档机6台/1867万元,占33.1%。
2014年企业主要经济指标排序
2014年企业主要经济指标排序情况如表6~14。
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