采购办公桌椅报告专题

2024-10-13

采购办公桌椅报告专题(精选9篇)

采购办公桌椅报告专题 篇1

*********关于采购100套教师办公桌椅的申请报告

尊敬的天山区教育局:

我校现有***名教师,教师办公桌椅***套,现有办公桌椅已不能满足学校正常办公需要,预计今年九月,至少净增10个教学班,还需新增教师***位,目前急需教师办公桌100套,每套单价****元,预计*万元,该项目经费由**经费支出。恳请教育局给予批准。

特此报告 批准为盼

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*年*月*日

采购办公桌椅报告专题 篇2

根据《关于转发州财政局 监察局 审计局<转发云南省财政厅云南省监察厅云南省审计厅关于开展全国政府采购执行情况专项检查>的通知》精神(西财采[2008]1号),**县地方志编纂委员会办公室结合《云南省财政厅、云南剩监察厅、云南省审计厅转发财政部、监察部、审计

署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》,召开了全体干部职工工作会议,组织实施了自查、互评等工作。现将我室近期采购执行自查自纠情况汇报如下:

一、办公室采购基本情况

2006年1月至2007年12月,我室各项采购预算(计划)共计12元,实际采购金额131320.11元,其中:2006年实际采购金额1197473.55元、占91.19%,2007年实际采购金额11572.56元、占8.81%。

二、办公室采购执行自查自纠专项工作开展情况

(一)组织学习和广泛宣传,营造舆论氛围

组织办公室全体职工认真学习了中央治理商业贿赂领导小组印发的《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》和《云南省财政厅云南剩监察厅 云南省审计厅转发财政部 监察部 审计署 国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》精神,使全体工作人员认识到商业贿赂的危害性和党中治理政府采购领域商业贿赂的意义,进一步增强了自觉抵制商业贿赂和廉洁自律的意识。

(二)坚持原则,严肃对待,着力抓好自查自纠工作

自5月6日开展自查自纠以来,我室坚持原则,认真对待,不走过场,认真做好三个“坚持”,即坚持依法办事,坚持自查自纠与检查监督并重,坚持自查自纠与反行贿防腐败联系起来。组织和督导职工对照中央、财政部及兵团、师有关文件和领导讲话精神,联系思想实际,检查并纠正职工在思想认识上的偏差,查找在认识高度、重视程度、工作力度及法制观念、廉政意识、职业道德等方面存在的不足,从办公室现行内部管理制度、运行机制和监督制约机制上进行自查自纠,重点查找损害人民群众切身利益的突出问题。通过开展内部自查,摸清不正当交易行为等情况,以确定其是否存在商业贿赂行为。深入查找问题,深挖思想根源,纠正错误观念,营造活动氛围,明确整改方向,通过深入细致的调查研究,制定相应的整改措施,认真抓好整改。

(三)加强制约监督,严格操作程序

高标准,严要求,做到三个坚持,四个公开是做好统一采购工作,规范统一采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中,一是坚持统一采购项目必须按规定程序报批,要求必须落实统一采购预算资金;二是坚持按《政府采购管理办法》规定的条件,确定采购方式;三是坚持回避制度,与统一采购工作有利害关系的人员不得进入评委。在具体管理过程中,要坚持信息公开;资格审查标准公开;合同条款公开;评标标准、方法公开。

三、存在的问题

在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下,办公室制定的各项规章制度、实施办法在统一采购具体执行中存在不完善不全面的问题,有时出现无章可循的情况。同时,现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾,尚不衔接配套,亟需修订和完善。

四、今后工作的方向

(一)进一步组织好学习教育活动

组织相关人员深入学习《政府采购法》、《反不正当竞争法》等法律法规,运用各种媒体多种方式,加大宣传教育力度,纠正商业贿赂是交易“潜规则”、发展“润滑剂”等模糊认识和错误观念,提高对不正当交易行为自查自纠的自觉性和法制意识。

(二)继续深入开展自查自纠

自查自纠是进行自我教育、自我检查、自我纠正的有效措施。根据不同的治理范围,区别情况进行深入地自查自纠。结合排查出的不正当交易行为和征求到的意见,认真撰写自查材料;召开专题会议,深入开展批评和自我批评,找准存在的突出问题,并提出整改意见;针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞,进一步研究提出整改措施,明确整改方向,突出整改重点,落实整改责任,切实加以整改。

(三)继续完善办公室采购管理制度

在调研、自查自纠的基础上,针对治理工作中暴露出来的问题及其表现形式和薄弱环节,建立健全各项管理制度;进一步明确政府采购监督管理和操作机构职责,避免“越位”和“缺位”;通过严格和强化采购预算编制和执行管理,确保按照政策制度规定进行统一采购,从制度上堵塞漏洞,杜绝腐败案件的发生。

预防腐败是一项系统工程,在今后的工作中,我室将在**县人民政府的统一领导下,精心组织,扎实开展,确保专项治理工作不走过场,整改措施落到实处。通过专项治理,使统一采购当事各方认识普遍提高,商业

贿赂行为得到有效遏制。

办公家具采购合同 篇3

甲方(需方):

乙方(供方):甲、乙供需双方经协商,就乙方为甲方提供办公家具业务,一致达成如下协议:

一、质量要求:以甲方的要求及购买清单标示为准。

二、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。

三、验收标准:货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部家具应符合甲方的验收标准,要求外观无瑕疵,结构无松动,规格、材质符合合同约定。

四、交货时间:2012年5月8日(注:沙发、椅子、文件柜、更衣柜、健康床交货时间2012年4月30日)

五、交货地点:

六、合同总金额:人民币17500大写壹万柒仟伍百元整。

七、货物明细:(附表一 办公家具购买清单)。

八、付款方式:

①合同签订之日起3个工作日内,甲方向乙方交付合同总金额的20%(3500大写:叁仟伍百元整)作为定金。

②乙方交货后,经甲方验收合格后3日内,甲方向乙方交付余下合同总金额的80%(14000大写:壹万肆仟元整)货款。

九、运输与安装费用:由乙方承担。

十、甲方责任:甲方应按合同约定的时间及金额付款。

十一、乙方责任:

①乙方所提供的产品,必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(与购买清单规格材质标示相符),否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。

②乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到,否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。

③所有产品在半年内出现产品自身的质量问题,如落漆、开裂、结构松动等,由乙方派人在接到甲方通知7日内免费更换。所有产品在甲方使用期间出现人为损坏问题,乙方负责免费维修,如出现需要更换部件,只收取甲方料工费。

十二、合同未尽事宜,均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。

十三、合同附页与合同正本具同等法律效力。

十四、如对本合同发生歧义或纠纷,由经济仲裁委员会裁决,同时各自保留法律,诉讼权力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

办公用品采购制度 篇4

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,招待费用按招待管理制度实行)。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;方案一:(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;方案二:(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法:(1)单项价值在XX元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。(3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责,统一处理。

附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑);

2、计算机附属设备:⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(中央处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、;

3、计算机配套设备:⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻;

4、计算机软件:(1)办公必备常用软件:①操作系统、②文字图表处理软件(word、excel、wps等)、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作安排);

二、其它办公电子设备类

1、电话机;

2、传真机;

3、照明设备;

4、照相机(数码照相机);

办公用品采购合同 篇5

(甲方)买方:

(乙方)卖方:

经甲乙双方共同协商,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方从乙方处订购办公家具一批的有关事宜,达成以下协议:

一、产品名称、数量:详见附表清单。

二、产品单价及总额:详见附表,合同总额(包含普通发票税金、安装、运输费)人民币(小写)¥元,(大写)元整。

三、产品类型及质量:以国家标准及甲乙双方对各项产品认定的样品及附表所标的型号为准,乙方所供的产品必须是达到国家规定的环保要求。其中改进型产品乙方须在合同签订后5个工作日内出图供甲方书面确定。

四、产品交货时间及地点:

(1)产品交货时间:在年月日前将合同中全部货物送往甲方指定地点。如因甲方工地装修未完工,甲方应提前天,向乙方以书面的形式通知乙方延期交货,双方重新确认交货时间(乙方可延期20天内留仓)。

(2)产品交货地点:交货地点为:,乙方负责运输费用并按合同要求交货时间送到甲方指定地点,同时双方对已到货物进行清点,如乙方所发货物与合同清单数量、类型、颜色、质量不符,则由乙方承担更换及补充费用。

五、产品验收方式:

乙方负责随货派安装技术人员到甲方现场对产品进行免费安装调试,甲方应在乙方将以上产品安装完毕后三个工作日内组织按第四条规定的产品质量及外观进行验收,如有不合格产品,甲方应立即提出,乙方负责在二十天内更换。

六、产品的安装:

货物到达甲方指定地点后,甲方应安排工作人员对到来的货物按实数点收,同时协助乙方安装人员分配相关货物使用地的相关安装工作。

七、付款方式:

合同签订后,甲方预付合同总金额的35%金额为订金,人民币(小写)¥元,(大写)元整。货到验收合格后在7个工作日内付清剩余货款。甲方完全付清货款之时,即为货物所有权转移之时。

八、产品质量保证期:

产品质量保证期为五年,在保质期内非人为损坏的质量问题而产生的故障,乙方无条件进行维修或更换,收到有关售后服务要求的电话或传真确认后,48小时内到达现场,若有问题严重无法短时间内解决的,必须做出书面解释并明确解决时间。

九、违约责任:

合同双方必须自觉遵守诚实信用,如有违约,违约方必须按照国家《合同法》有关条款负违约责任,按规定给予赔偿。如有合同纠纷,双方必须遵守公平、合理的原则进行友好协商解决,或向双方的任何一方所在的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式贰份,所附带的合同附表为合同不可分割的一部分双方签订后各执壹份。本合同仅包括上述内容及本条款,任何单方面增加的条款必须双方在其盖章签字后方可生效。

本合同自甲乙双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方另行协商解决。

附:

办公设备采购方案 篇6

第一条 为了进一步提高政府采购工作效率,根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府采购协议供货管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)的有关规定,结合我县实际,制定本办法。

第二条 县级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备(以下简称办公设备),适用本办法。

第三条 办公设备政府采购协议供货范围:

(一)办公设备同一产(商)品本次()批量采购金额在10万元以下(含10万元)办公设备(包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件);

(二)其他产(商)品本次()批量采购金额在5万元以下(含5万元)的家电设备类(包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、v c d、冰箱等)均属于政府采购协议供货范围。

第四条 协议供货除遵循《政府采购法》的有关规定外,还应遵循以下原则:

(一)简化采购环节;

(二)预先确定(厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格)原则;

(三)保证质量、节约资金、诚信服务;

(四)保护采购人、制造厂、经销商三方利益;

(五)确定一定时限原则。

第五条 县级政府采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式确定:

(一)办公设备协议供货经销商的确定,由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式进行。每一品牌一次确定若干系列,每一品牌在魏县确定3家(含3家)以下经销商;

(二)协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。

第六条 政府采购协议供货经销商确定后,县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货协议书》(格式略),经销商向县采购办出具统一格式的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》(见附件1)。第七条 县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产(商)品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。

第八条 协议供货采购应遵循的程序。

(一)落实资金。采购项目属于纳入部门采购预算的,采购人持县财政部门签字、盖章的《政府采购专项资金xxxx用款计划书》(格式略),证明资金已经落实;采购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人账户资金进行协议采购的,应由县财政集中支付中心提供采购资金已落实证明。为了约束采购人按合同及时向经销商付款,采购人采购前需向县采购办出具签字、盖章的《魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹政府采购资金承诺书》(见附件2);

(二)采购人填写《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》(见附件3);

(三)采购人在协议供货经销商(同一品牌)之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前,若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时,在一定条件下享有以下选择权:

1、按照《政府采购法》的规定,在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购;

2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商,但应符合以下条件:

(1)该经销商除具备《政府采购法》规定的条件外,还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照;

(2)该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权;

(3)在县内有售后服务人员,且上门服务;

(4)其提供的单台产(商)品价格应比协议供货当日价格低5%;

(5)经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书(包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等)。

3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价,但询价价格高于协议供货价格的,询价无效;

4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标,但须征得中标经销商的同意。

符合上述规定条件的,由采购人提出申请(附有效证明材料),县政府采购办公室审核批准后,可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。

(四)县采购办签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》(见附件4)。采购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的,经县采购办批准后向其签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备一次性供货通知书》(格式略);

(五)采购人与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》(该合同文本由县集中采购机构在招投标前统一拟定,经县采购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后,由县采购办统一印发备用)。采购人与协议供货经销商签订合同时,须持《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、单位证明信及有关资料;

(六)采购人与经销商签订合同后5个工作日内,采购人将《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》副本送县采购办、集中采购机构各一份备案;

(七)协议供货经销商供货、采购人验货。协议供货经销商、采购人分别按《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》供货、验收。采购人应在2个工作日内验收完毕,并按验收情况填写《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》(见附件5);

(八)支付资金。采购项目属于纳入部门政府采购预算的,县财政集中支付中心凭采购人出具的《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》《、魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》、发货票,将货款直接支付给协议供货经销商;使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的,由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。

第九条 权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护,县采购办和采购当事人应做好以下工作:

(一)县采购办。县采购办负责县级政府采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作,包括:

1、制定协议供货管理办法,确定政府采购协议供货的范围,对协议供货经销商的资质提出具体要求;

2、代采购人委托县级集中采购机构对办公设备按照《政府采购法》规定的采购方式具体组织招标;

3、对县级集中采购机构初选的预中标经销商的基本情况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优惠率等情况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产(商)品的有关情况、价格情况通知县级采购人和有关部门;

4、及时了解和掌握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息,并及时在邯郸市魏县政府采购网上公布;

5、对采购人的采购计划进行审核,在采购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后,向协议供货经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备协议供货通知书》;对采购人与协议供货经销商签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》进行审核,发现问题及时纠正;

6、采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的,对县级集中采购机构提出的初步意见进行审核,审核批准后向经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备一次性供货通知书》;

7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》(格式略)、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》情况,内容包括:

(1)市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况;

(2)向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况;

(3)经销商供货情况、商品质量、售后服务情况;

(4)采购人进行的询价情况;

(5)对反映的问题需核实情况;

(6)协议供货资金结算情况。

(二)县级集中采购机构

1、接受县采购办代采购人的委托,定期按照《政府采购法》的有关规定组织招标;

2、向县采购办报告预中标经销商及其产(商)品和价格(优惠率)、售后服务承诺等全部资料;

3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息;

4、对采购人向其备案的政府采购协议供货合同进行审核,发现问题及时反馈县采购办查处;

5、对采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请,按本办法进行审核并提出意见,报县采购办审批;

6、县采购办委托的其他事项。

(三)协议供货经销商

1、办公设备经销商要认真履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》的承诺;

2、遵守政府采购规则,履行协议供货经销商的义务,不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息,不向采购人提供不合法、不合规的各种返利、回扣(包括物品、有价证券),不以政府采购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动,不得损害政府采购形象;

3、恪守诚信、优质服务,认真履行与采购人签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》;

4、在每月月底向县采购办、县级集中采购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优惠率变动信息,同步调整政府采购协议供货价格、优惠率并报县采购办、集中采购机构备案;

5、配备专人负责政府采购业务,在每月初3日内向县采购办、集中采购机构报送《魏县行政事业单位办公设备政府采购协议供货统计表》(格式略)、上月协议供货执行情况和非协议同类商品零售价格(发货票价格)情况;

6、接受县采购办、监察、审计等部门的监督、检查;向检查人员提交零售发货票、销售账目、进货合同、有关凭证以及其他相关资料;

7、有权拒绝采购人的不合理要求;

8、自愿参加采购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价;

9、县采购办认定的其他事项。

(四)采购人

1、认真执行本办法的有关规定;

2、与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》,明确约定双方的权利和义务;

3、对经销商所供货物按协议供货合同进行验收,并在2个工作日内验收完毕,签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》;

4、及时向县财政集中支付中心签发《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》或按合同约定直接向协议经销商支付货款;

5、如果发现经销商有违反协议供货合同等问题,及时向县采购办、监察局、县级集中采购机构反映;

6、不得代其他单位或个人采购政府采购协议范围内的办公设备;不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。

第十条 违规处理

(一)采购人

1、对逾期报送本部门购置计划或不执行本办法的,仍按公开招标程序办理。对逾期不报购置计划或不执行本办法,又不按公开招标程序办理的,责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。

2、对于擅自采购办公设备的,一经查出,将按照《政府采购法》有关规定进行处罚;

3、采购人与协议经销商签订政府采购协议供货合同后未履行合同的,按《政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

(二)协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为,一经查出,将按有关规定取消政府采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。

1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份政府采购协议供货执行进度情况的;

2、市场价格下调后,政府采购的协议价格未及时按优惠率同比例调整,未及时向县采购办、县级集中采购机构备案的;

3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的;

4、擅自、变相提高价格的;

5、与采购人串通违反财经纪律的。

第十一条 县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备,由县级集中采购机构提出意见,经县采购办批准后,比照本办法执行。

第十二条 本办法由县财政局负责解释。

第十三条 本办法自20xx年3月23日起执行,20xx年3月23日废止。

篇二:办公设备采购方案

学校人事处申请为20xx年引进博士及培养博士配备办公家具、设备,发展规划处申请购置办公设备,资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案,具体如下:

1、本次办公设备采购分两部分进行

(1)家具类:

本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个,拟以续标方式在学校20xx年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。

(2)电子设备类:

因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧,所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小,因此拟采用询价采购方式进行购买。

2、成立学校专项采购工作小组

组长:吴孝

组员: 赵炜 陆建华 金周宏 魏金和

纪律监督:田晓勇

3、编制询价书

(1)编制询价书

资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容: ①询价公告;②采购项目要求;③报价单位须知;④报价文件格式。

(2)询价书确认

询价书编制完成后,送申购单位审核确认,申购单位负责人签字并加盖公章。

5、邀请供应商

按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式,采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系,信誉度良好的相关供应商前来参与报价。

电子设备拟邀请商家名单如下:宁夏西部人科贸有限公司、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。

6、询价响应文件报送截止时间

20xx年11月21日(星期三)下午15:00。

7、评标原则

在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下,选择报价最低的供应商。

8、询价及评价步骤

(1)采购工作小组在询价截至后及时进行评标。

(2)采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标

确定成交供应商,在媒体上发布公告后,向成交供应商签发询价结果通知书(成交通知书),并将评价结果通知所有参与报价的供应商。

9、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。

10、公开报价时间:20xx年11月22日10时;

11、公开报价地点:宁夏师范学院管理服务中心531#办公室。

篇三:办公设备采购方案

一、目的。

为了顺利开展校办物流公司业务,本小组经过商议讨论,为公司采购所需要的办公用品,为了提高设备采购管理的切实可靠性,特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。

二、采购实施地点

在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。

三、采购时间

20xx年 9月24日下午

四、费用预算测算

采购应有计划,避免盲目性,应对办公设备计划进行预算测算,看是否超出部门预算。计划单(下表)。

五、采购要求:

本次采购,确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法,现为本次提出以下要求:

1、选定的供应商必须具备信誉良好,产品优质的要求。

2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。

六、确定供应商范围

king、心意屋、新河超市、国惠超市。

七、采购实施

在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品,并根据预算价格表进行对比,选购价格合理的物品。根据采购中实际情况,对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的,适当调整和改进采购方案,从备选物品中选购合理物品,确定最终供应商与采购方案,采购所需物品。

八、采购物品的复核与交接。

对采购物品进行检查、核实与核对,确定符合最终方案要求后,交给随购的监督小组组员,完成采购。

篇四:办公设备采购方案

规范办公用品与设备采购与管理工作,有效控制办公费用、合理采购,保障办公的顺利开展,特制订本办法;

(一)内容:日常办公用品与耗材、办公家具、办公设备与办公用具等;

(二)适用范围:公司各部门;

(三)责任人:谁采购谁负责

(四)实施细则:

1、合肥各部门

(1)公司所有办公用品与设备由公司人事行政部统一采购与管理;

(2)各部门应于每月第一周内及时向人事行政部提交《办公用品与设备申购单》,行政部会根据各部门所申购的物品,并依据库存状况,统计出当月的物品采购量,上报总经理签批后,统一购置并及时登记、发放到每个部门;每个部门领用物品的时间统一规定为:每周二、周四的下午14:00-16:00,不在此时间范围内不予领用;

(3)如部门一次性采购物品不足300元的,分别经部门负责人、人事行政部初审后人事行政部即可购置;如部门一次性采购物品满300元的,需经部门负责人、人事行政部初审后,报总经理批准,人事行政部方可购置;

(4)如因紧急需要,临时采购的特殊物品,须由部门负责人填写《办公用品与设备申请单》,需经人事行政部初审,报总经理批准,方可购置;

(5)领用人应爱护并妥善保管领用的办公物品,不得丢失和无故损坏,发现上述情况,将由领用人进行赔偿,赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。(6)如领用的办公用品与用具不再使用,应立即办理归还手续,交由人事行政部保管。

2、各地办事处

(1)各地办事处所需办公用品与设备由所在办事处自行采购与管理;

办公设备采购合同 篇7

甲方(采购单位):××县××局 乙方(成交单位):

签订时间: 签订地点:

甲乙双方根据 2011 年 1 月 2 日××县政府采购办公室招标(询价)采购的结果,经双方协商达成一致,签订如下合同:

一、设备要求:(包括设备类别名称、品牌、型号、配置、性能、技术参数、产地及制造厂名、数量及价格)

二、合同总价(人民币元):小写¥31440元 大写 :叁万壹仟肆佰肆拾元整。

三、设备质量:乙方提供的设备是招标(或询价)采购设备需求表要求的全新(包括零部件)未使用过的原装正品设备(包括零部件),在各个方面符合标书、合同规定的质量、规格、标准和性能要求的设备,并符合国家质量检测标准和产品出厂标准(进口商品应具备相关手续)。

四、售后服务:设备及主要配件保修不低于 1 年(以服务承诺书为准),乙方负责终身上门维修;设备及主要配件一年内发生质量问题的,无条件调换新机。

七、 甲方在设备使用过程中发生问题,乙方应提供及时的支持,售后服务联系电话: ×× ,联系人: ×× 。

八、交货时间为中标通知规定时间内。交货地点和方式:在石林县范围内由乙方负责送货到甲方所在地或甲方指定的地点,运输中的费用由乙方负担,并负责免费安装调试直至甲方正常使用。甲方交接人或验货人:×××,联系电话: 00000 。

九、交货时,乙方随货向甲方交付下列单据:

(1)国家正式发票;(2)随机备件、附件、资料、操作手册、使用说明书等清单;(3)设备必需的合格证卡、保修卡、质量检验证书;(4)相关资料(属进口商品还应具备有关商检部门的商检证书、海关部门提供的进口证明书等进口手续)及配备的用件、工具等;甲方按规定和统一的验收书进行验收。

十、结算及支付方式:(甲乙双方共同约定支付次数)

办公用品采购领用制度 篇8

第一条

目的

为加强办公用品管理,规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作开展原则,根据公司实际情况,特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括:剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》,经行政负责人审批后,集中采购。固定资产的采购,由部门统一申请,并填写《固定资产采购申请表》,经部门经理,行政部审批后,进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,部门经理不予签字,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到货比三家,择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制:

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量,并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表,经部门领导审批后再由行政部审批并采购,平时不做领取,各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程:

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用;

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管,个人使用的办公用品由个人保管,如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决; 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品,如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用,需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量

笔、笔芯:每位员工每月不超过1支;

纸巾:每位员工每月限领1包,与办公用品一同申请; 

胶水:每部门每月不超过2瓶(除特殊情况); 

一次性纸杯:每部门每月不超过1包;

打印纸:每部门每月不超过2包(做到纸张二次利用);

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的,行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

办公用品采购框架合同 篇9

】办公用品采购框架合同

甲 方:【 】 法定地址:【 】 法定代表人:【 】 开户银行:【 】 银行帐号:【 】 联 系 人:【 】 联系电话:【 】

本合同由上述当事人于【 】年【 】月【 】日在【 】签订。根据中华人民共和国有关法律、法规,甲乙双方在自愿、平等和诚实信用的基础上,就甲方向乙方采购办公用品的商品质量、售后服务、结算信誉等相关事宜,经协商一致就乙方向甲方供应办公用品事宜订立本合同。

一、合同标的

1、乙方同意向甲方提供甲方办公用品,包括但不限于:【 】

2、乙方对甲方的服务区域:【 】

3、以上供应范围若有增加或减少以甲方书面通知为准。

二、数量及价款

1、甲方每次向乙方采购办公用品,以采购单的形式详列明具体物品的名称、品牌、型号、数量,交货期限、配送地点等情况。

2、附件单价只作为基准价,每月随市场变化而调整,乙方每半月定期提供报价,甲方的采购价以甲方确认的最新报价计算。(报价包括乙方售前、售后服务、包装运输、质量保证义务等全部费用)

3、乙方按甲方要求每半月将办公物资的报价更新。乙方若不及时报价,取

乙 方:【 】 法定地址:【 】 法定代表人:【 】 开户银行:【 】 银行帐号:【 】 联 系 人:【 】 联系电话:【 】

PV1.0 消当此办公物资的提供资格。累计两次以上不报价,取消其合作关系。

4、若最新报价超过最初基准价,需经甲方书面同意,否则甲方有权按基准价结算。市场价格低于附件报价的,甲方有权按市场价结算。

三、合同执行期:【 年 月 日 至 年 月 日 】

四、商品质量保证:

1、乙方所售物品质量应当符合商品通用的要求,甲方有特殊要求的应当符合该约定要求。

2、所有商品之保修期限均依照原制造商在商品上的标注为准;

3、甲方订单的原装商品中凡乙方供应出现的假货,乙方承担双倍赔偿的责任;

4、所有货品供应均依照甲方订单标准执行。

五、退换货标准:

1、在下列情况中,甲方在收到商品【 】天内可向乙方提出退换货要求(1)出现商品质量问题;(2)配送出现失误的商品。

2、下列商品不能退换货

(1)因甲方的责任,造成商品外观、使用性能破坏的;(2)应甲方特别订制、订购、代客采购的商品。

六、售后服务保障:

1、凡在乙方购买的商品均由乙方提供质量保障服务;

2、质保期内的商品如出现质量问题由乙方负责与厂家联络,协商退换货、质保维修等相关索赔事宜;

PV1.0

3、乙方随时为甲方提供新品上市的相关数据资料,及时提供产品促销和调价通知。

4、乙方随时为甲方提供前期所购商品的保存数据,协助使用单位分析需求量及消耗量。

七、订单标准及送货时间

1、乙方向甲方提供免费送货服务;

2、乙方提供免费送货的同时,甲方每次订单不得低于价值50元的商品,否则不予提供此服务;

3、甲方根据乙方报价,比较价格、性能后进行采购,出具采购单给乙方。乙方接到甲方需求的采购单后,3天(办公场所为工作日,服务厅为正常日)内将办公类物资送达甲方指定的地点,如甲方需变更订做物、交付地点或接收人,应提前1天通知乙方。运输费用有乙方承担。

八、付款方式;

1、以【 】为一结算期。合同签订后,每结算周期结束后15天内乙方整理该周期内已完成送货的数量和合计费用连同甲方签收的确认送货单交甲方确认,甲方按确认的费用向乙方支付该周期费用。无甲方签收的送货单甲方有权拒绝付款。

2、以上每次付款前乙方必须按法律规定先向甲方开具以甲方为对象的合法等额发票,甲方承诺在收到乙方发票且满足以上付款条件的条件下在30天内以划账方式付清该笔款项。

3、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。

4、甲乙双方结算银行帐号如下: 甲方户名: 【 】 开户行: 【 】

乙方户名:

【 】 开户行:

【 】

PV1.0 帐号: 【 】

九、甲方权利义务

帐号: 【 】

1、甲方具有签订和履行本合同的合法资格和能力。

2、按照合同及产品质量说明的要求由甲方对所供货物进行验收。

3、在收到乙方所供货物和提交所需单据后按照合同规定的付款条件向乙方支付货款。

4、甲方有权对乙方服务进行考核,相关考核标准和方法如下: 4.1、考核标准:【详见附件】

4.2、考核方式和处理:乙方应于每月的5日前将前期配送量数据提交甲方核对,甲方于收到数据后5个工作日内对乙方服务量及服务质量依照附件所列标准进行考核,按照考核结果向乙方进行费用结算。

十、乙方权利义务

1、甲方具有签订和履行本合同的合法资格和能力。

2、乙方承诺所供货物按照合同规定的要求执行,交付货物的技术规格与规定的技术规格相一致, 并提供品质好、性能高,规格全、数量足的产品。

3、乙方应做好物品的调换、退货、质保等各项服务工作。

4、乙方承诺提供产品符合国家相关法律法规规定,不存在任何权利瑕疵或侵犯

PV1.0

十二、知识产权条款

乙方应当保证为甲方所提供的成果,产品、服务中所包含任何项目的著作权(或版权)等知识产权为乙方合法拥有或经

PV1.0

5、乙方逾期履行合同的,每逾期一天应当按合同总金额的3‰向甲方支付违约金直至履行完毕,逾期超过15天的,甲方有权单方解除合同,因此导致合同终止的按乙方违约导致合同提前终止的违约责任处理。

6、乙方因工作失误或所委派人员失职导致甲方蒙受损失的,则应按照甲方所受损失据实向甲方履行赔偿责任,同时甲方有权根据违约情形单方解除合同,因此导致合同终止的按乙方违约导致合同提前终止的违约责任处理。

7、甲方逾期支付费用的,每逾期一天应当按应付未付金额的1‰向乙方支付违约金直至履行完毕,逾期超过30天的,乙方有权单方解除合同,因此导致合同终止的按甲方违约导致合同提前终止的违约责任处理。

8、由于一方违约导致合同提前终止或无法继续履行的,守约方有权不再履行未到期义务,违约方应当按合同总金额的20%向守约方支付违约金,违约金不足以弥补守约方损失的违约方应当予以赔偿守约方损失。

9、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

10、甲方对乙方每月进行考核,乙方在合同期限里违反考核表任何一项条款的次数达到三次或以上,甲方有权终止协议,因此终止合同的,按乙方违约导致合同无法履行的违约责任处理。

十五、解决争议的方法

因履行本合同而发生的争议,双方可协商解决,协商不成的,任何一方可以向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、其他约定

1、合同未尽事宜,应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充,须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的,以修改或补充文件为准。

1、本合同已由双方授权代表签字并加盖公司印章,自双方签署之日起生效;

PV1.0 如双方签署日期不一致,自较迟的签署日起生效。合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

2、合同附件为本合同的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突,以合同正文为准。

3、本合同一式【 】份,乙方执【 】份,甲方执【 】份,具有同等法律效力。

4、其他约定:【

5、合同附件:【(下无正文)

PV1.0

(签字页)

合同名称:【

】办公用品采购框架合同

合同编号:

甲方:(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):日期:【

】年【

】月【 乙方:(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):日期:【

】年【

】月【

】日

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