公司年度管理评审报告(精选14篇)
公司年度管理评审报告 篇1
2010年度管理评审计划
一.评审的目的:
管理评审是为了保证公司的质量环境管理体系,有效性、充分性和适宜性,确保质量环境管理体系持续有效的按ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系的要求运行。
二.评审的方式:
采用会议评审的形式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
三.评审的输入信息:
1.内部质量/环境体系审核的结论及其改进措施的效果; 2.过程的业绩和产品符合性; 3.法律法规的遵循情况;
4.方针、目标、指标和管理方案的执行情况; 5.质量/环境管理体系的建立和实施情况; 6.市场信息、相关方的反馈信息; 7.组织的管理绩效;
8.纠正和预防措施的执行情况和计划; 9.教育训练执行情况检讨。
10.组织机构、管理职能是否合适和协调性检讨; 11.资源配置是否适当;
12.可能影响质量/环境体系的策划和变更,如包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化; 13.改进的建议。
四.准备工作的要求:
内审组准备内部质量/环境审核报告,各相关部门准备质量/环境管理体系运行报告,于5月28日前交给管理者代表。报告的内容分别包括: a.品保部
-纠正和预防措施实施情况报告。
-产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况)。-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
(注:改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同)
b.研发部(手机滑轨)
-新产品开发情况报告。-产品改进落实情况报告。
-模具制作、加工、维修情况报告-样品制作情况报告
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
c.工程部(连接器)
-样品制作、资料制作情况报告
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
d..生产部(装配/注塑/冲压)
-生产计划的执行情况报告。
-生产成本、物料耗损情况报告。-生产现场控制情况报告。-工艺纪律执行情况报告。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
e.PMC-仓库管理、产品贮存状况报告。-生产计划的执行情况报告。
-生产成本、物料耗损情况报告。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
f.采购部
-采购供应商业绩情况报告。-供应商评估情况。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
g.人资部
-组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。-教育训练情况报告
-改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。
h.业务部
-服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。-本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。-合同的执行状况报告。-新产品开发建议。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。i.电线部
-新产品开发情况报告。-产品改进落实情况报告。-样品制作情况报告
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
j.自动化
-设备维修保养实施报告。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
k.LED研发
-新产品开发情况报告。
-改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
l.管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”,内容包括:
-公司质量方针、目标实施情况。
-前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。-内、外部质量审核的总结及分析。
-质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。-改进建议。m.总经理
必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
五.时间安排:
2010年6月3日下午15:00在公司A4-1会议室召开。1.总经理室主持评审会议;
2.相关部门负责人的书面报告材料进行汇报;
3.对质量/环境管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析; 4.针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。
六.评审的参加人员:
总经理室:
管理者代表:
研发部:
连接器工程:
品保部:
装配部:
注塑部:
采购部:
业务部:
电线部:
LED研发:
制作:
签收: 冲压部:
PMC:
人资部:
自动化: 审核:
核准:
公司年度管理评审报告 篇2
由中国物资再生协会受国家发改委、财政部委托编制的 《废弃电器电子产品综合利用产业2012年度发展报告》 (以下简称 《报告》) 验收评审会于2014 年1 月22~23 日在北京举行。 中国物资再生协会刘强副会长、崔燕副主任等参加了会议。
验收评审组由全国人大环资委有关领导任组长, 来自发改委、财政部、环保部固废中心、财政部财科所、中国再生资源回收利用协会、中国电子视像行业协会等多位业内知名专家参加了验收评审。
专家在听取了中国物资再生协会的课题汇报, 审阅了评审材料后, 认为《报告》总结了2012 年我国废弃电器电子产品综合利用产业状况, 结构合理, 论述清晰, 内容丰富, 观点明确, 为我国废弃电器电子产品综合利用产业管理提供了参考。 最后一致同意《报告》通过验收。
公司年度管理评审报告 篇3
关键字:风险信息披露,物流上市公司
一、研究背景
从1995年巴林银行(Baring’s Bank)倒闭,1997年亚洲金融风暴,到安然公司破产,中航油的巨亏,风险和风险管理近年来引起了越来越多的关注。传统意义上的风险主要是指纯粹风险,即自然灾害、意外事故可能发生的损失、失败及伤害。而现代意义上的风险则不仅包括纯粹风险,更着眼于企业利用风险带来的盈利的机会风险。
公司风险的信息披露问题已经引起了学术界的重视。葛家澍(2002)提出:“过去的财务报告主要反映企业经营、投资等行为带来的报酬,很少反映与报酬俱生的风险。高质量会计准则所要求的信息披露,应当涉及风险。” [1]郑明川等(2002)提出“会计报表使用者不仅关心反映过去事项的财务状况及经营成果,而且更为关注经营的过程及其引起的风险。” [2]邓传洲等(2003)提出:“由于公司面临的风险加剧,公司在年度报告中系统披露风险将有利于投资者决策。” [3] Philip M.和Philip J. (2006)对79家英国公司年报中的风险信息披露进行了实证研究。[4]
各国准则制订者已经认识到风险信息披露的重要性。德国通过立法强制企业披露风险信息,英国则通过颁布指导性文件鼓励企业自愿披露风险信息。[5]中国证监会在《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2005年修订)》中要求公司应当遵循重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,包括宏观政策风险、市场或业务经营风险、财务风险、技术风险等。[6]
二、物流企业的风险种类
根据我国物流上市公司的年度报告,我国物流企业的风险主要包括几下几类:
宏观环境风险:物流业是国民经济的基础产业,与国民经济总量及其增速、经济结构密切相关,前述经济要素的变动必然会影响物流业的服务总量进而影响公司的经营业绩。
市场竞争风险:国外同行业在服务质量和规模方面优于国内物流企业,国外资本进入中国物流市场将对国内物流企业产生一定影响;国内铁路、公路、航空、海运、港口服务等行业内部的激烈竞争,对公司的经营带来一定的挑战。
投资、筹资风险:物流行业属于基础行业,投资所需资金数额巨大,因此物流企业面临着筹资和投资风险。
价格风险:运输市场价格受国家宏观经济政策、国内外经济周期、国内的经济贸易形势以及运输市场供求关系等多种因素的影响,运输价格的波动,直接影响公司的主营业务收入。由于运输工具对燃料的依赖性,油料价格波动将直接影响公司的经营业绩。
利率、汇率风险:利率变动会影响物流企业的筹资成本,而汇率变动会影响公司的收支以外币为主的物流企业。
运营风险:是指物流企业由于内部经营上的原因而导致的经营收益的不确定性。
安全风险:物流活动受较多不确定因素的影响,如自然灾害的不可抗力和意外事故,都可能对公司的正常经营和经济效益带来较大的影响。
三、研究设计
1、样本选择与数据来源
本文根据中国证券监督管理委员会2001年制定的《上市公司行业分类指引》,物流业归属于“交通运输、仓储业”,通过查阅“东方证券”网站上“交通运输、仓储业”每一个公司的“经营范围”和“主营业务”,筛选出以物流业务为主营业务的31家上市公司作为研究样本。
本文选择2005年12月31日的年度报告作为分析评价的依据,相关资料从巨潮资讯网站(http://www.coinfo.com.cn)获取。
2、指标选择
本文在对物流上市公司的风险信息披露进行分类时,将涉及到数字描述的风险定义为“定量风险”,将全部用文字描述的风险定义为“定性风险”;将可能给企业带来盈利机会的风险定义为“好消息”风险,将只能给企业带损失的风险定义为“坏消息”风险。
在评价公司的风险信息披露数量时,可以选择字数,句子数量和页数比例作为评价依据。考虑到字数的准确度高,客观性强,最具可比性,因此本文选择字数作为评价风险信息披露的衡量指标。
四、实证结果及分析
1、我国物流上市公司风险信息披露的种类
表1对我国物流上市公司的风险披露的种类进行了描述。在31家物流上市公司中,有20家披露了风险,占65%;有11家未披露风险,占35%。在披露了风险的20家公司中,只有5家公司披露了定量风险,占25%;其余15家公司披露的全部是定性风险,占75%。定性风险信息披露远高于定量风险信息披露。14家公司披露的全部是“坏消息”风险,占70%;有6家公司披露了“好消息”风险,占30%。“坏消息”风险信息披露远高于“好消息”风险信息披露。有14家公司披露了宏观环境风险,12家公司披露了价格风险;11家公司披露了市场竞争风险,9家公司披露了投资筹资风险,6家公司披露了运营风险,4家公司披露了安全风险,3家公司披露了利率汇率风险。
以上数据表明我国物流上市公司风险披露的现状不容乐观。部分上市公司未遵循证监会规定,没有披露任何风险信息;对风险信息的披露主要是文字表述,定量的数据披露较少;对风险的理解主要局限于纯粹风险上,忽略了机会风险信息的披露;风险信息披露的内容主要关注的是企业外部风险,如宏观环境风险、价格风险和市场竞争风险,对企业内部风险信息,如运营风险和安全风险的披露较少。
2、我国物流上市公司风险信息披露的数量
表2列示了我国物流上市公司披露的风险数量的统计数据。在物流上市公司年报中总计披露了10239个文字。除了风险管理对策(4757字)外,披露字数最多的三类风险分别是:宏观环境风险(2115字)、价格风险(970字)和市场竞争风险(806字);其余四类风险是运营风险(639字)、投资筹资风险(534字)、利率汇率风险(302字)和安全风险(116字)。
以上数据表明虽然我国物流上市公司对面临的风险及相应的对策进行了或多或少的披露,但是总体数量和质量均不高,不同企业的风险披露数量和种类的差别较大。企业对于企业外部风险的关注程度高于内部风险。
五、结论及建议
本文对我国物流上市公司风险信息披露的现状进行了分析。我们的分析结果表明:尽管我国物流上市公司大部分对风险进行了披露,但披露的风险内容不够完整,对风险的分类不够严密,风险信息缺乏可比性。披露的定性风险较多,定量风险较少;披露的纯粹风险较多,机会风险较少;披露的企业外部风险较多,企业内部风险较少。我国上市公司的风险披露亟待完善。目前上市公司风险披露的主要规范是中国证监会于2005年修订的“公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式”。虽然经过修订,但对风险的分类仍然不够严密,也不够全面。
基于以上研究,我们建议由权威机构专门制订风险披露准则,使上市公司有章可循。该准则应该提供一个较为统一的内容格式,使企业之间风险信息可比;规范公司年度报告中需披露的风险内容以及风险的分类,指导上市公司在年度报告中全面、系统地披露风险,引导上市公司提供一体化的风险管理报告。从而有利于投资者理解企业风险内容及影响程度,有利于企业管理层加强风险管理。
作者单位:中国农业大学经济管理学院北京物资学院会计系
(编辑 雨露)
参考文献:
[1]葛家澍.关于高质量会计准则的几个问题[J].会计研究.2002(10).16-23.
[2]郑明川.徐翠萍.衍生金融工具风险信息的VaR披露模式[J].会计研究.2002(7).49-53.
[3]邓传洲.李正.论非金融类公司年度报告中的风险信息披露[J].会计研究.2003(8).19-22. [4]Philip M. Linsley and Philip J. Shrives. Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies[J].The British Accounting Review.2006(38).387-404.
[5]Jerry Dickinson. Enterprise Risk Management: Its Origins and Conceptual Foundation[J].The Geneva Papers on Risk and Insurance .2001(July).Vol.26.No.3.360-366.
公司管理评审报告格式 篇4
管 理 评 审 报 告
(评审日期:2012年2月17日)
2月17日,***公司在南办公楼会议室组织召开2011年管理评审会议,公司常务副总经理主持会议,副总经理及各职能部门、车间的主管负责人参加会议。
一、评审输入概述:
按照公司《管理评审控制程序》,此次评审输入的主要内容有五个方面:一是公司质量方针、质量目标的落实情况,2011年质量体系内部、外部审核的结果,2010年管理评审措施的落实情况。二是***和***市场开发情况,本产品的出厂合格情况,***、***两大产业顾客反馈意见和处理情况,顾客满意程度的实现情况,去年纠正和预防措施的效果。三是***、***两大产业管理取得的业绩以及管理中的重点、难点问题。四是部门、各车间管理重点的控制情况,管理的薄弱环节。五是2012年公司产品结构、市场开发、内部管理工作改进的建议和相关措施。
二、评审综述1、2011年两大事业部按照公司“关注细节,持续改进,诚信守约,顾客满意”的质量方针,不断改进工作质量,完成了公司的质量目标(***事业部顾客满意度为97.52%,交期履约率100%,入库一等品率99.2%,***顾客满意度为92.14%,交期履约率100%,交货合格品率为100%)。2011年管理评审改进措施整体落实良好,只有扩大***外联加工未能很好解决。2010年,公司开展两次质量体系审核,上半年开展一次,下半年开展一次。两次审核结论证实了公司质量体系运行有效。审核中发现质量体系运行主要存在以下问题:部分车间、部门对质量体系文件学习管理不够重视,第二是内部审核和管理评审中的有些改进事项落实不彻底,评审中发现的问题有检验标准、合同变更等不规范问题。外审认证情况:安徽评审中心的审核结论:继续保持认证。
2、2011年,***事业部在巩固与老客户的业务合作关系的同时,重点 1
开发了江苏、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共销售***布576.03万米,其中21支以下产品占26.6%,32支及以上产品占55.7%。2011年交货质量和交期仍然与公司目标存在一些差距,接单均衡需要改进,使内部生产紧密衔接,车间对连续疵点和常见疵点仍需要加强控制。***加工方面,2011年,公司完成收入1436万元,合同履约率100%,公司***产品中上衣产品产值占***总产值比重为44%,成人裤类产品占14%,童装类产品占42%。在***经营中,存在面辅料供应脱节问题和返工率较高的问题,2012年年初,部分生产线出现停工待料。在内部生产管理方面,有些单位质量意识不强,工作程序落实不严格,返修还未能达到公司的控制要求。在市场订单组织方面,与公司的要求有差距。
三、评审输出主要内容
1、公司的质量方针能够体现公司的宗旨和不断追求顾客满意的期望,能够教育本司员工改进工作,关注顾客,有利于维护公司的市场形象,继续保持此方针。
2、公司质量目标是在质量方针的框架下制定,反映了公司方针要求和公司实际情况,具有指导性和前瞻性,继续坚持此目标。
3、根据公司的发展要求,公司管理组织取消事业部机构,其他组织机构不变,组织结构模式为直线职能制。
***生产方面的改进:
4、加强淡季订单的策划力度,早作准备,努力做到车间生产不停台。
5、进一步扩大内销产品市场,争取有新的突破。
6、加强产品的产前策划工作,尤其是加强监区生产的策划,确保每一单合同全程监控。
7、加强计划调度的科学性合理性管理,解决合同量和交期的问题。
8、加强消耗控制,主要有原纱进厂的吨位和条长,染料进厂的价格、浓度吨位,生产中管底纱的管理,提高一次投染率,浆纱起了机回丝,废边管理。
9、加强操作人员和管理人员业务素质的培训,提高操作能力和管理能力。
10、做好新产品开发,包括内销产品开发,要在竹纤维、双层布、全涤产品开展上新进展。
11、后整理工序要在工艺在各类助剂使用上研究创新,使产品整理质量满足客户要求。
12、加强外联生产管理,加强外联工作的培训和指导,提高产品质量。
13、加强信息沟通,做到内外信息沟通及时、准确到位。
***加工方面的改进
14、继续开发内销产品市场,特别关注国内品牌***的市场信息,加强与优势企业的合作。
15、解决好内部沟通和外部沟通问题,提高工作质量和效率。
16、加强面辅料的供应,防止脱节,确保生产均衡。
17、加强计划调度的管理,细化调度内容,尤其是在面辅料供应不及时或生产线计划执行不力时,科学调整生产计划。
18、提高计划调度执行力度,加强半成品日转移的管理。
19、健全质量事故追究办法,加强质量监管,努力实现顾客满意度95%以上。
对于本次管理评审输出内容,相关部门应认真进行研究,制定改进方案,及时落实改进,总经办将适时对整改情况进行跟踪验证。
批准: ****
管理评审年度计划 篇5
管理评审年度计划
评审会议时间:12月10日
评审会议地点:三楼会议室
参加人数:站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员
评审内容:1、方针目标和程序的适应性,有质量负责人对达成目标情况做汇报,由站长就方针是否适用做总体评价。
2、管理和监督人员的报告
各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告;监督员九质量监督情况做出报告。重点是质量监督员。准备资料:监督情况报告,每个监督员准备资料,包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。
3、近期每部深部审核结果
内审组长就内审情况做汇报,内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。准备资料:内审报告
4、纠正和预防措施
由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。准备资料:纠正和预防措施报告,针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况,报告中应有发现不符合项的数量,类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。
5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。准备资料:能力验证及实验比对的情况报告,参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。
6、质量控制活动
技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。准备资料:内部质量控制报告,内部使用标样考核、加标回收、做平行样;人员、方法、设备比对;等内部质量控制的情况,含计划、质量控制的评价。
7、客户反馈
办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。准备资料:客户满意度调查的总结,根据客户满意度调查记录做统计。
8、抱怨
质量负责人针对客户的抱怨所采取的`措施。准备资料:客户抱怨情况的总结,包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。
9、人员培训
综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。(www.fwsir.Com)准备资料:年度培训总结,培训的执行情况包括已执行和未执行的计划,已执行的要有培训效果的评价,未执行的要有解释以及后续解决方法。
10、工作量和类型的变化
办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。汇报各室副站长,质量体系建立以来本部门工作情况的总结,在质量体系运行中,有哪些问题需调整。
11、资源
综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源,如监测设备、辅助设备,涉及的人力资源需求情况,使用及需求情况的报告。准备资料:资源需求的报告。
评审准备工作:各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料,再在管理评审时做口头发言,书面资料会后交资料管理员存档。
编制:审核:批准:
公司年度管理评审报告 篇6
取证以来工作总结报告
迎着国家高铁建设的春风,回首过去的四年,倍感时间的紧迫。在这匆匆忙忙中,我们大家一起勤勤奋奋,踏踏实实,平平安安地又度过了一年又一年。我们一起经历了一段磨砺和考验。无论对公司的工作还是我们每个员工自身的成长来说,都是成长和壮大的一年。我们在安全生产,公司制度建设,员工培养等方面作出了可喜的成绩。公司向近年来支持公司发展的各位专家领导表示深深感谢并将近五年的工作总结如下:
一.安全管理
安全生产是最大的经济效益,是各项工作能得以顺利开展的首要保障。公司按照“时时安全为本”的时利合之道,结合公司历年年发生的事故情况,从以下几方面着手开展安全工作。
第一从加强员工的安全意识入手,以吸取以往事故教训为主。继续强化员工的安全意识,做好新员工的安全教育。近年来,我们始终坚持“居安思危、警钟长鸣”的工作方针,员工安全意识有了显著提高;
第二是把确保安全生产当作首要和重点问题来抓,利用工地每周的生产例会,把安全意识时刻贯穿到每名职工的头脑之中,安全措施层层到位。生产安全方面,工地今年着重即时解决生产现场出现的安全隐患,要求值班员全程跟班生产,班前班中班后要随时检查和反映解决生产现场的安全隐患,并做好详细记录,总体来看这项措施对工地的安全生产作用突出,效果良好。
第三是抓好工地的安全防火工作.这项工作同样是我们全年安全生产工作的重点,工地配备了消防灭火器材,由于责任到位,防范措施得当,全年未发生火险事故。
第四方面,交通安全是各项安全工作中的重中之重,在后勤车辆管理上,我们认真执行出车领导负责制,要求每名司机做到严格按照指令,严格控制外出用车,从管车、派车到驾车,严格遵守纪律。坚持外运车辆班前会制度,保证了全公司交通安全工作的安全局面。
第五方面,对发生的安全事故坚持事故分析会制度,坚持做到三不放过。通过事故分析会,员工安全防范意思大大增强。
通过全公司的共同努力,去年在生产、服务等各岗位均未发生人身伤害事故,全年发生设备损伤事故一起,比往年生产事故率大大降低,员工安全生产意识得到了显著提高。
二.生产任务完成情况:
1.近五年完成的主要生产任务情况如下: 公司从2006年8月取证以来至2010年八月四个期间内,共完成中、大型安装、改造、维修设备103台(套)以上,小型安装、维修、改造项目70次以上。其中,起重机械安装60台(套)以上,起重机械改造50台(套)以上,起重机械维修60台(套)以上。并且公司随着高铁客专项目全国大建设的开展,承接大型起重设备安装、维修、改造工程近几年有逐年增加的趋势。
2.考核完成主要生产任务情况如下:
公司从2009年8月至2010年八月考核内,共完成中、大型安装、改造、维修设备32台(套)以上,小型安装、维修、改造项目10次以上。其中,起重机械安装15台(套)以上并且达到B级以上的起重机械大于5台(套),起重机械改造4台(套)以上并且达到B级以上的起重机械大于2台(套),起重机械维修5台(套)以上并且达到B级以上的起重机械大于3台(套)。
三.设备维护及管理
设备维护及管理是一项能延长设备正常运作周期、能把常见的故障发生率减到最低的工程。因此,必须拥有一支“精修细检”的维护精神、中级工以上的维修水平的优秀队伍。
目前,维护工班里面有1个高级工和3名中级工,其他维护员工是初级工。所以在早期维护工班刚成立的时候,我配合工班长花了2个月时间对维护工作的细节和要求进行针对性培训与实践,巩固维护员工技能。为了更好地配合工地使用设备的工作,做了一份为期一个月的扩大员工的知识面的培训,让他们无论走到哪里,都能够很快适应当地环境。
在现场工地,各巡检及维修工班长认真落实岗位职责。在维护工作当中,他们对本工班工作方面、管理方面提出很多需要改进的宝贵意见,并及时笔录收集,为设备的维护与管理做第一手资料以提高公司设备维护管理能力。
四.组织管理及员工管理
全年我们针对公司不同时间生产实际及人员具体情况对生产组织进行了不同的调整。对员工岗位调整14人次。生产管理员两人。进一步加强了工地的管理力量,整合了人员优势。对生产的组织按照不同的情况进行具体安排,根根据生产情况合理安排人员,调配设备。充分利用生产间隙搞好设备维修检查,根据工地情况合理安排生产时间。建立健全并坚持执行生产值班制度,完善了公司有关规章制度,尤其依据《员工奖惩条理》。进一步加强了工会组织在公司生产,管理中的作用。在日常生产管理中积极征求和采纳工会组织的意见。向党支部推荐了一批思想觉悟高,技术水平强的业务骨干为积极分子,增强了员工的工作积极性和对归属感。在党支部及工会的领导下,积极细致地开展员工思想政治工作,员工的思想觉悟普遍有一定程度的提高,工作积极性得到了发挥了。公司的组织建设和管理走向更加规范化。
对员工的管理上继续坚持以人为本,严格细致的工作方针。公司坚持量力而行不断改善员工的生产生活条件和待遇水平。对违反公司规定和发生事故的员工本着教育为主,处罚为辅的原则,针对每件事,每个人都做了耐心细致的工作。员工思想稳定,工作安心,极大地促进了各项工作的开展。
五.存在的问题
在全年的生产工作中也暴露出了一些我们的不足和问题,存在的问题主要有以下几个方面: 1.员工的组织纪律观念及团结协作精神有待进一步加强。不能正确处理班组班组,工种与工种,分工与合作的关系。一分工就不能很好合作的现象偶有发生。
2.个别员工安全意识有待提高,存在不能接受别人的事故教训,不能很好地借鉴和接受以往的经验教训。
3.各岗位工作程序的规范性不强,标准化程度不高。
4.员工遵守规章制度的自觉性不够强,违反规定的现象时有发生。
以上几个方面都是需要我们在今后的工作中加以改进克服和提高的方面。对我们来说成绩已经成为过去,我们必须面对新的机遇和挑战,我相信在各级领导和专家的指导下,在董事长兼总经理王付军的带领下,在全体员工的团结努力下,我们一定能够抓住机遇,战胜困难,迎接挑战。我坚信我们的明天会更好!
公司年度管理评审报告 篇7
由中国流行色协会主办的第七届“色彩中国”活动——2011/12年度色彩大奖评审工作即日启动。“色彩中国”活动已经成功举办了六届,成为具备国际水准和国内顶级色彩奖项声誉的国家级活动,对于提升我国色彩应用与时尚创新核心竞争力、提升品牌软实力、促进产业发展、传播时尚理念具有积极的意义。在此,我们欢迎在色彩研究、创新、应用方面取得突出成就,并具备一定的社会影响力的单位、机构、企业参与第七届“色彩中国”2011/12年度中国色彩大奖评选活动,充分展示自身风采和独特的色彩创新性。
纪念中国流行色协会成立30周年庆典暨第七届“色彩中国”2011/12年度中国色彩大奖颁奖典礼拟定于11月下旬在北京举行。为更好地开展此次评审工作,使获奖品牌、机构、企业、人物在中国色彩事业建设中的风范引起全社会的广泛关注,加大优秀色彩事业建设者在色彩设计、色彩教育、色彩科技等各个领域所取得成就的传播力度,请各参评机构、企业及个人认真准备,积极配合。协会将邀请国内外知名专家组成评审委员会,以公平、公正、公开为原则对系列奖项进行评审。获得年度色彩大奖的企业和品牌除将受邀出席“第七届色彩中国颁奖典礼”活动,还能获得重要电视与平面媒体的专题报道,同时主办机构将在新浪网等财经、时尚强势网络媒体对本届“色彩中国”活动进行全方位地宣传与推广。获奖企业、品牌及个人设计师经审查批准后可作为中国流行色协会趋势研究员,参与国际流行色委员会中国色彩提案的研究工作或亚洲色彩联合会的年度趋势研究工作。参加第七届“色彩中国”2011/12年度中国色彩大奖评审活动不收取任何费用,活动最终解释权归中国流行色协会所有。
参评可采取自荐和专家推荐相结合的方式,详情请参考附件或登录中国流行色协会官方网站(www.fashioncolor.com.cn)
管理评审自查报告 篇8
汇报部门:XXXXXX 通过几年来的质量体系运行,XXX始终贯彻执行质量方针。确保在体系方针的规范指引下,高质量高效率的完成部门内的相关工作内容、流程的制作,以满足顾客需求。现对部门内体系的执行运作情况汇报如下:
一、部门质量目标达成情况
XXX在人才、资金、信息等方面积极配合公司各项实际工作运作,以确保各部门得到相应的资源保证。同时根据企业的发展方向,加强相关人员培训工作。
二、部门体系运行情况
1、工作环境管理的加强
(1)认真学习公司的相关安全保障制度,加强了安全、消防检查管理工作;
(2)积极配合并参加公司开展的相关企业文化活动;
2、工作制度的完善
(1)严格按照岗位说明书开展工作。
(2)严格按照部门文件或制度进行项目开发、组织和实施。(3)按期总结工作,并制定工作计划
管理评审报告 篇9
一、评审目的
通过公司内部质量审核和纠正实施情况,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容
1、内部质量审核的评审和总结。
2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。
3、质量方针和目标的贯彻实施情况。
4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况
5、产品质量状况的分析评价。
三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”。
四、评审情况概述
本次管理评审是公司按照TSGZ0004标准要求建立质量管理体系后的第11次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价,会议肯定了近期工作成绩,确认了2017年管理评审问题的整改落实情况,并为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审,按照会议议程完成了既定的各项事宜,评审了内审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告,讨论了各部门提交的有关问题并形成决议,批准了纠正和预防措施。整个过程规范,达到了评审目的。
本次管理评审,制定纠正和预防措施4项,将在会后由质量保证中心牵头落实,并报管理者代表验证。
五、存在问题及有关纠正预防措施
1、在产品的售后服务过程中,针对用户反馈的问题,有时没有及时满意回应或解决。用户回访流于形式,没有真正做到及时回访,认真做回访记录,建立用户档案没有做到细致,容易造成用户产生不满情绪。2纠正措施:细分客户群体,根据不同客户的不同需求做好售后跟踪服务工作,根据用户反馈问题,及时解决,积极开展售前-售中-售后三段N途客户服务模式,逐步设立驻外服务站点,配备专职服务人员驻守,收集用户信息并提供日常服务。
2、生产工艺的指导性或操作性不强,个别生产工艺与生产设备能力不匹配,出现了工人不看工艺或随意更改工艺的现象。
纠正措施:对工艺人员进行适当的培训,并要求工艺人员对制定的生产工艺进行跟踪指导,定期到车间一线进行检查和验证,对于不适合生产或不足之处,要及时改正和完善。加强部门之间的沟通,根据产品特点优化工艺流程,切实做到使工艺指导生产。
3、虽然建立了质量问题台账,但对其的应用较少,各单位没有根据记录的质量问题台账做进一步的汇总分析,判断质量趋势,预防质量问题。
纠正措施:对建立的质量问题台账定期进行分类汇总,分析原因,制定整改和预防措施,及时掌握质量趋势,预防质量问题的发生;各单位要加强质量管理,每周召开质量分析会,开展质量经验分享活动,通过分享与沟通把好的做法及时推广和传播,提高公司整体质量管理水平。
六、质量管理体系运行状况的评审 本次管理评审,通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态,符合公 3 司当前实际情况,也适应公司近期发展的需要,总体上是符合和有效的。
会议经总经理提出,参会人员重新讨论了现有质量方针、质量目标的具体含义,认为其是适宜的,适应公司现在以及今后一段时期的发展实际。
质量方针为:追求卓越 安全优质高效 持续改进 满足顾客需求 质量方针释义: 追求卓越——在所有岗位工作中坚持高起点、高标准,时刻瞄准国内外先进水平,创造一流的业绩,以建设“国内第一、国际一流的”的管道设备制造专业化公司为目标,开拓创新、积极进取,使公司一步步向卓越级迈进。
安全优质高效——公司产品多为特种设备,属于国家强制性的监管产品,行业特点决定了必须将产品安全列为第一要求。优质高效是企业实现经济效益最大化的重要保障。
持续改进——任何事情没有最好、只有更好,完善质量管理工作、改进产品质量永无止境。
满足顾客需求——产品设计、制造在符合安全技术规范、法规标准的前提下,只有以顾客的要求为产品质量的基本需求,才能适应市场,获得最高的满意率,顾客满意是企业持续发展的基础。
质量目标:
—— 产品出厂合格率100% —— 无损检测一次合格率96% —— 工序一次交检合格率90% —— 压力试验一次合格率98% —— 合同履约率100% —— 顾客反馈处理及时率100% —— 顾客满意度95%(根据企业实际逐年提高)
—— 检验试验设备、计量器具周检率100%,周检合格率98%。—— 安全生产0事故
质量体系运行相关部门应根据公司方针和目标制定本部门的质量工作目标。质量保证中心按公司《质量指标考核细则》的要求,组织检查实施效果,考核兑现。未完成的目标,须采取措施;已完成的目标,应重新制定。通过上述方法,确保实现总的质量目标并持续改进。
会议认为,公司服务质量持续改善,表明目前所使用的服务分析工具是适用的,体系的各项服务改进工作是有效的。随着质量管理体系的建立和完善,进一步加强了公司的服务工作,公司的服务工作正朝着良好的方向发展。
2013年,腾嘉公司深入贯彻管道局的质量方针和质量目标,落实管道局质量工作要点;围绕机械公司重点质量工作安排,继续完善质量体系;提高设计质量、强化采购过程控制和分承包商质量控制;加强进厂原材料检验检测、生产过程质量控制和最终产品质量控制,落实质量责任制;追求进厂原材料质量零缺陷、追求制造过程上工序转下工序质量零缺陷、追求产品出厂质量零事故。质量体系主要运行情况如下:
1、完善质量体系,使质量体系从“满足要求型”向“持续改进型”转变。对照质量保证体系要素,结合公司机构设置情况,新修订了质量手册、程序文件、以及一系列第三层次文件;对公司质量体系运行单位进行内部审核,通过内审,查找差距,使公司质量体系运行更加符合质量体系要求和生产实际的需要;同时每季度组织质量管理指标考核,导入并开始实施“卓越绩效管理模式”,为公司的持续发展寻找更加先进的管理模式,持续提升管理成熟水平,从而提升公司竞争力。
2、继续加强全过程实物质量控制。
一是强化了施工图设计阶段的质量管理。设计研究所建立了产品质量跟踪及预防措施记录,对于设计的产品从采购、制造、检验、直至运行等各个环节进行质量跟踪,记录发现的问题,制定整改和预防措施,并共享资源,防止以后设计时再次出现同样的问题。二是加强关键工序的质量控制,严格工艺纪律,提高工序质量,降低质量风险。每个工位增加了工艺图板,使工人能够随时查看制造工艺,熟悉技术要求,对于较特殊条件下的生产,形成了预防机制,避免质量问题的发生。三是通过多种途径加强物资采购及分包商的质量控制。重新修订和完善了相关制度,并将相关指标纳入了质量考核质量管理范围,定期检查监督与考核,发现问题积极改进,形成了质量管理的长效机制。四是加强了产品防腐和成品防护的控制,提高了产品外观质量。
3、通过各种手段加强质量信息化管理。
公司通过加强质量信息化管理及时分析公司质量状况,建立宏观质量状况分析工作制度,每季度通过质量考核进行质量状况分析,并提交产品质量状况分析报告。各部门建立了质量信息台账,将设计开发、生产制造、售后服务等过程中遇到及客户反馈的相关问题进行收集记录并整理分析,掌握公司总体质量趋势。
公司非常重视通过质量信息化建设加强质量管理,规划了以计算机网络为基础的协同办公平台,目前一期目标已经进入测试阶段,此平台的应用将会极大的提高质量信息化程度,可以做到时时收集并追溯产品质量信息,为下一步数理统计方法的应用奠定了良好的基础。
5、落实质量责任制,通过坚持开展质量考核与质量检查加强质量管理。年初通过制定的《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司2017年质量工作重点》明确工作目标,明确每一个部门具体任务,各部门再分解落实到每一个班组,明确应承担的责任和权利范围,做到事事有人管,人人有专责,办事有标准、考核有依据。对重点工序和重点产品的关键岗位人员,提出相应的技能水平和任职资格的要求和规定,对关键岗位建立相应能力水平评价制度和岗位技能评价制度。出现质量问题,严格按照公司规定进行查处,做到奖罚分明,提高了广大员工的质量意识。
公司坚持每季度开展质量考核,突出目标考核,突出体系运行管理、突出质量改进、突出产品实物质量考核、突出过程控制,激励员工立足岗位,精益求精。今年通过修订公司关键绩效指标和质量考核细则,将质量目标分解到各个单位、班组及个人。分别对所属16个单位依据《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司质量管理指标考核细则》进行了质量考核,经过检查,各单位基本都能够按照体系运行的要求开展质量工作,各单位的领导普遍对质量工作重视,质量活动记录、质量过程记录进一步规范,员工的质量意识进一步加强,质量管理工作都有较大进步
东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司在每季度定期考核的基础上,积极开展质量大检查活动,今年针对“十项举措”“质量两全”“质量月”等质量活动开展了质量专项检查,成立了以主管质量工作的副总经理、总工程师、管理者代表为组长、各职能部门负责人、车间领导为成员的质量大检查活动领导小组,制定了机械公司质量大检查活动实施方案,并按实施方案进行检查。通过自查自纠积极查找问题,针对问题分别制定了整改措施并已经整改完成,而且对预防措施进行了落实,有效的促进了公司质量管理水平的提高。
6、通过积极开展质量活动和质量培训促进质量管理工作的深入开展。积极开展形式多样的质量管理活动,鼓励开展QC小组、5S管理等活动,引导员工在质量改进、增产节约、节能降耗、提高工作效率等方面进行小改小革,在设计和工艺上持续改进。2013年公司两个QC成果在局“第二十九届QC成果”发布会上分别获得了二等奖、三等奖。
各部门积极开展安康杯劳动竞赛,劳动竞赛将质量管理作为其中的重要内容,形成了劳动竞赛与质量管理的有机结合,有效的激发了一线员工参与质量管理的热情;公司还在“质量月”活动期间,深化了“质量两全”“十项举措”等活动,开展了“质量知识答题”“调查问卷”“合理化建议”“质量标语征集”等一列群众性质量活动,有效的促进了公司全面质量管理工作的开展。
七、根据本次管理评审结果,结合公司质量管理建设的统一部署,初步确定下一步工作重点:
1、以引入卓越绩效管理模式为抓手,通过系统整合不断完善
绩效、监测体系,改进提升质量管理体系,使公司的质量管理工作真正向卓越级迈进。
2、按照《东莞市腾嘉塑胶五金制品有限公司质量两全工作实施方案》继续深入开展“质量两全”工作。继续开展质量管理知识培训,通过培训增强广大员工的质量意识,普及质量管理知识,提高员工参与基层质量管理的积极性,营造关心重视质量管理的良好氛围,培育质量文化。
3、通过质量目标分解、落实实施、质量检查与考核等一系列工作,坚持不懈的落实好“十项举措”重要内容,确保产品质量稳定可靠。
4、积极推进质量信息化进程,深入开展质量状况分析工作。拓展信息化在科技管理中的应用,努力做好 “协同办公平台”的实施,切实提高设计、工艺质量和效率,实现产品质量数据的信息化采集与处理。
公司年度管理评审报告 篇10
在评审工作会议上,评审活动组委会秘书长、出版参考杂志社常务副社长周崇尚介绍了本次评选活动图书征集的有关情况。截至8月10日,共收到来自172家出版单位的896种图书,与上届相比,参与的出版社增加了6家,申报的图书种类增加了81种,优秀版权经理人、推动版权输出引进的典型人物相比去年也有所增加。
在图书的征集阶段,所有的送审资料都经过了评选活动组委会秘书处认真细致的核对、筛选,有力地保证了参选图书资料的真实性。本次评选活动的一大改进之处是,秘书处将整理好的参评图书书目分别在评审会召开之前寄给评审专家,给专家提供了充足的时间,能够较深入地了解参评图书,保证了评选的公平公正。这一做法,也得到了专家评委的一致认可。
在评委审阅图书的过程中,科技、建筑、医药、法律等领域的专家评委经过认真审阅,按照评审标准,根据内容质量、输出引进国家和地区、印数、销售码洋等四项指标,对2010年度的各个相关领域的图书进行了综合评价。经过专家评委投票,最终选出2010年度输出版优秀图书81种,2010年度引进版社科类优秀图书69种、科技类优秀图书30种,2010年度推动版权输出引进的典型人物、优秀版权经理人共20名(推动版权输出引进的典型人物奖项另行通知)。
评审会上,诸位评委提出了很多有价值的观点。
评审结果成版贸风向标
评审活动组委会主任郝振省根据图书征集阶段的情况,总结出本次评选活动的三个显著特点:领导高度重视,评委阵容权威;发挥导向作用,影响力不断扩大;各地出版机构积极参与。
范卫平认为,本次评审会呈现三个特点:1.评出了权威。评审会请来的专家评委都是各个领域的重量级人物,保证了评审的权威性。2.评出了影响力。评选活动已经连续举办十届,已经成为年度版权贸易的风向标。3.评出了导向。“走出去”是我国新闻出版业发展的重要战略,近年来,版权贸易引进输出逆差逐年缩小,本次评审也体现了这个导向。
于慈珂建议进一步细化评审标准、评审办法、评审程序,更加体现导向性和权威性。例如,我们要鼓励输出,输出哪些;要引进,引进哪些,这些在评审的时候都要更加详细地列出。
陈英明建议,对于评出来的图书要做好宣传,更加体现其导向作用。
参评图书质量逐年提高
“通过本次评审会可以看出,输出版权的图书质量越来越高,内容越来越重要,输出的国家和地区也是在国际政治文化版图上越来越重要的国家和地区,这些体现了我们文化体制改革,特别是出版体制改革取得了很大的成绩。这是一件非常可喜的事情。”聂震宁如是说。
科技日报原副总编、中国科普作家协会副理事长王直华指出,本届评选活动参评的科技类图书,反映了很多科学技术前沿的内容,这些是值得我们大家鉴赏的。另外,科学传播和科学普及的书,也都代表了当前国际科学教育和科学传播的最新方向。
中国建筑学会原副理事长许溶烈认为,本次评选,介绍前沿科技的图书不少。从中还可以看出,出版业在介绍科技的智慧、科技的思维方面,有明显的提高。
卫生部高级职称评定委员会委员王冰说,医学方面的书,国外的观点和国内有些不同,多引进国外的一些先进观点,可以扩充我们的思维,很有价值。
输出类图书体现“软实力”
中国版协国际合作出版工作委员会顾问周谊提出,从这次评选的奖项设置可以看出:重输出,重先进文化,这种导向很正确。
北京时代华语图书股份有限公司董事长朱大平认为,这次评审中,有些输出的书,是非常有中国特色的社科领域的书,让人很受鼓舞。例如《阿诗玛》《敦煌史话》《唯一的规则——<孙子>的斗争哲学》《文史中国》等,促进了输出中华民族优秀文化,推动了“走出去”战略的实施。
其他评委也都从不同角度发表了自己的观点。《纳米光子学》《文化的重要作用——价值观如何影响人类进步》《钱文忠解读“三字经”》等图书得到了专家评委的一致好评。
管理评审报告 篇11
JL-08
一、评审目的:确保质量管理体系的充分性、适宜性及有效性,体系方针、目标的适宜性有效性,评价管理体系改进的机会和变更的需要。二、三、四、五、六、评审时间: 评审地点:会议室 主持人: 参加人员:
评审过程及内容:
各部门负责人分别汇报本部门管理体系实施运行情况,管理者代表汇报了体系建立运行总体情况及需要改进的建议,总经理进行总结,对管理体系的文件、方针目标的充分性、适宜性、有效性进行了分析评价,并提出了改进要求。详述如下:
1.方针、目标的贯彻实施情况:质量方针已制定,在公司进行宣传,解释了含义,公司质量目标全部实现,出厂合格率100%,顾客满意度达标,公司目标分解落实到各部门,每月进行统计分析,部门质量目标个别还没有完成,已布置尽快完成。
2.管理体系文件充分性、适应性及有效性:质量手册、程序文件适合本公司实际,标准已获取发放,主要作业文件制定完成,还不够完善,随着运行情况继续补充完善。
3.体系运行情况:公司组织各部门编制了质量体系文件,质量管理手册和程序文件已经于2016年8月1日正式实施,综合部组织各部门进行了学习培训,制定了作业文件,正在不断补充完善,各部门已经开始按文件实施,于2016年11月10日至11日进行了内审,审核了全部部门和条款,体系运行有效,各项管理得到提升,但与标准要求还有很大差距,企业初建,管理基础较差,还需要不断提高,审核提出5项不合格,其他问题口头提出整改。
4.内审不符合及整改情况:对5项内审不合格全部进行了原因分析,纠正预防措施计划已制定,相关培训已全部进行,措施正在实施,但因为客观条件限制,部分不合格尚未整改到位,作为下步工作重点,抓紧整改。
5.产品质量及顾客满意度状况:出厂产品合格率达到100%,顾客满意度95%,对原材料和过程质量进行了监控,基本稳定,对发现的不合格进行控制。
6.相关方的投诉和抱怨:无重大投诉和抱怨,对顾客反馈的问题进行了处理答复,并制定了纠正预防措施。
7.纠正预防措施情况:各部门对内审不符合及体系运行过程发现的不符合采取了纠正预防措施,但因为初步实施,还不够到位。8.内外部环境及其他与体系有关的重要变化:无
9.资源需求:人员配置及能力还需要进行补充提高,实验室资源还不够充分,生产设施及现场标识还需要不断完善。10.改进建议:
1)加强培训,提高人员素质,提高质量意识; 2)落实完善安全生产现场管理; 3)配置完善检测资源。
七、评审结论:
质量管理体系基本充分,基本符合标准要求,体系文件规定符合公司实际情况,运行有效,质量方针目标充分、适宜,得到贯彻执行,质量目标尚未完全达到,需要进一步努力实现目标。
八、评审发现存在问题: 1.标准理解不到位,体系文件学习不够,执行不到位;
2.厂房基础建设尚未完成,环境验收尚未完成,定置管理不到位,维修电源、部分照明设施不规范,标识不到位,尚需落实; 3.检验检测资源还不能完全满足要求。
九、管理评审改进要求:
1.综合部组织各部门进一步加强公司体系文件的学习,加深理解,加强考核,促进全体员工养成按照文件规范操作并保留记录的习惯; 2.生产技术部和供销部继续落实厂房基础建设工作,按规定完成环境验收工作,规范定置管理,规范整改维修电源、部分照明设施,确保安全生产,规范产品标识和防护标识。
3.质检部按标准要求落实人员和检测设备,逐步到位。
十、整改要求:综合部督促责任部门分析原因,制定纠正措施,并验证各部门实施效果。
十一、报告发放范围:发放至总经理、管理者代表、综合部、供销部、生产技术部、质检部。
管理体系评审报告 篇12
00年是公司稳步发展的一年,在公司领导及各部门的努力下,公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作顺利进行,各部门认真贯彻落实“以人为本、科技创新、污染预防、诚信守约”的管理方针,坚持不断持续改进,努力完成各项管理目标。现将生技部三体系运行情况汇报如下:
一、生产计划完成情况
生技部按照总部的生产任务,科学安排生产,每月提前下达下月生产计划,同时根据总部安排及时调整生产计划,并严格监控各生产车间生产情况,如期完成生产任务,保证产品的供货期。00年初公司为我中心制定的生产目标为:合格预焙阳极00万吨,成品合格率00%。截至00年00月底,共生产合格预焙阳极00万吨,成品合格率达到00%。产量已完成全年任务的00%。
二、工艺技术改进情况
持续改进是公司永恒的目标。生技部以公司管理方针为导向,在公司领导的支持和各部门的配合下,坚持不断的工艺技术改进,为优化生产工艺、降低生产成本、提高产品质量提供正确思路和科学依据。2012年为研究阳极生产过程中生坯振动时间对阳极性能指标的影响,进行了阳极生坯振动成型工艺优化实验;为研究降低煅后焦粉料的布朗值对预焙阳极电阻率及其它质量指标的影响,进行了降低粉料布朗值实验;为优化适合于目前公司生产的生产配方,提高公司预焙阳极的质量,进行了配方正交试验;接下来为对煅后焦作焙烧炉填充料进行工业实验评价,为焙烧炉填充料的选择以及优化焙烧炉工艺提供依据,还要进行使用煅后焦作焙烧炉填充料的实验。
三、纠正和预防措施运行情况
按照体系要求,为消除生产中的不合格、不符合信息,同时消除其潜在的产生原因,防止不合格、不符合的再次发生,采取纠正和预防措施。截止00年00月份,生技部共处理质管部、化验室开据的有关原料、生坯及阳极的纠正和预防措施处理单00余份,在一定程度上减少了不合格品的重复出现,防止了生产质量事故的发生。由于本措施运行经验不足,在运行过程中做的还不完善,我们会在接下来的工作中查找不足,努力提高,加强和相关部门的沟通,真正将纠正预防措施落实到实处,使其对生产过程的控制起到积极的帮助作用。
四、总结改进
三体系的运行取得了一定成绩,但仍存在一些问题,有待改善,在今后的工作中应继续做好以下工作:
(1)对现有管理手册和程序文件的适宜性进行评定,使其更加符合、匹配本部门的管理职能,更好的指导和服务生产;(2)节约能源及各种生产用材,进一步降低生产成本;(3)进一步加强部门沟通,增强协作意识,提高工作效率。(4)坚定不移的做好体系的运行工作,使其更好的服务于生产。
经过大家的共同努力,2012年体系运行工作稳中有升,但仍有很多不足,需要继续改善和提高。只要我们坚持以公司质量、环境、职业健康安全管理体系为根本,在实际工作中全面贯彻、严格执行,并不断创新,实现持续改进,就会使我们的产品质量不断提升,公司也会平稳、快速发展。
采购管理评审报告 篇13
一、根据ISO9001-2008质量管理体系标准及公司实际情况,采购针对体系实际运行过程主要做以下工作:
1.按照供方业绩评审实施细则,对供方2012年9月至2013年9月进行业绩评价。
2.修订合格供方一览表,并建立保持供方档案。
3.编制物资采购计划并实施,按照程序文件对物资采购,交检,储放,发放。
二、本部门质量目标分解:2012年至2013供方批次合格率为100%.三、自2009年9月通过第三方审核后,采购部对发现不合格进行整改,同时进行自查。
总经办管理评审报告 篇14
按TS16949质量管理体系要求,综合办主要负责人事、文控、后勤总务等方面的工作,自上次管理评审以来,综合办严格按照标准要求,在本部门的工作管理与改良方面作了以下方面的工作:
一、人力资源管理:
对公司所有与质量管理体系有关的工作人员规定了岗位能力要求,规范了人事招聘、能力评价、岗位培训与有效性评估,对新员工及其它各类员工的培训作了明确要求并有效实施,基础教育包括质量方针和目标全面展开,员工的纪律意识、质量意识、成本意识明显增强。
自2008年年初以来,公司从全国各地引进的技术与管理人才共4 名,其中高级人才1名,中层管理人员1名,专业技术人员2人,懂ISO/TS16949管理人才1名,超过了本年度的质量目标要求。截止2006年4月底,公司共有员工159人,其中,大专及以上16人,占10.6%;人员知识层面较高,人力资源配置比较充分,可满足体系运行对人员配置的总要求。同时,综合办还为每一位员工建立了人事档案,可以为公司决策部门提供各种人事方面的基本数据。
人员异动方面,1~5月份共录用人员14人,流失4人,流失率为2.5%,人员相对稳定。经离职谈话了解,主要原因是家中有事,而且有一大部分人为招聘2008届应届毕业生,他们都要回校办理毕业事宜或继续深造,而非管理因素及个人能力所致。
培训方面,综合办对2008年度的培训有效性进行了评估验证,结果是培训实施有效。2008年度培训计划确定了22项次培训,目前已完成了对新员工、检验员、中层管理人员、销售人员、内审员、现场5S和IS0/TS16949体系等培训,经口试、书面考核或实际操作考核,培训合格率为100%,电工、驾驶员等特殊工种均已持相应资格证书上岗。
总体上,在人力资源管理方面,体系运行正常,且已达到或超过目标要求,自我评定为满意。
二、文件控制:
文件控制的目的是确保质量体系文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本文件,使文件得到有效、合理的使用。综合办文控中心基本上做到每季度对持有文件的部门进行抽查核对,一年来,所有与质量体系有关的文件及记录,均得到了较好的控制,文件发放及回收登记、更改、借阅/复制、销毁等都已按程序文件运行,文档管理明确清晰。
在文件控制方面,自我评价为满意。
三、后勤总务: 后勤总务管理面较宽,包括基建、保安、清洁等工作。基建方面,为达成质量方针和质量目标的总要求,公司投入了大量的资金进行基础设施的改善,保安管理方面,已对来访人员、人员进出厂作登记,对进出厂车辆、货物作检查,目前已做到24小时不间断的值勤,安全工作有了可靠保证。
工作环境改善,也作了较大努力,对公共区域公司已配备清洁工专人负责,各相关部门负责本部门职责范围内的5S工作,同时公司还投入一万多元进行厂区绿化。
福利待遇的改善:一线员工(含操作员及检验员)因公司原因停产及上晚班员工,公司均有补助;员工可享受有薪休假、养老保险和医疗保险等待遇。
自我评价,后勤总务工作基本满意。
四、建议:
1、为了扩大知识面,建议公司从外聘专家、讲师到公司讲课,或从内部选拔人员参加外部举办的各类培训。
2、对文件的控制,建议将技术类文件划归技术部统一管理和控制,综合办只负责管理类文件和其它质量文件的管理和控制。
3、建议对公司现有质量体系文件进行修改或换版,根据最新的组织结构设置和各项工作开展的实际情况,认真对照标准进行修订,以使之更加合理化和有可操作。
总经办
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