仓库物品检查记录

2024-11-03

仓库物品检查记录(共11篇)

仓库物品检查记录 篇1

民爆物品储存库检查、整改安全会议

会议时间:2009年8月19日,晚20时

会议地点:局指五楼会议室

参加人员:局指总工、物资、安质和各工区涉爆人员(详见后附签到表)

主持:李洪涛

主要内容:

一、学习传达8月16日在第二派出所召开的安全会议文件,主要内容和要求:

1、自查自纠阶段:8月1日~8月15日,按照两个标准《小型民用爆炸物品储存库安全规范》和《民用爆炸物品储存库治安防范要求》要求的标准,各涉爆单位的安全负责人、治安保卫人员、安全管理人员和仓库管理人员必须亲自参加储存库自查,并把检查存在的隐患及整改方案形成书面材料,于8月15日前经涉爆单位的法人或安全负责人签字后报派出所备案存查。

2、派出所深入涉爆单位检查排查阶段:8月16日~9月5日,各涉爆单位对隐患进行整改。派出所对涉爆单位储存库进行检查排查。对存在的隐患再次整改。

3、县公安局深入涉爆单位检查阶段:9月5日~9月30日,县公安局对涉爆单位储存库进行检查、验收。验收未通过的,涉爆单位储存库停止储存爆炸物品。

4、市公安局深入涉爆单位抽查阶段:10月1日~11月25日,1

市公安局11月底检查、验收,检查未通过的,涉爆单位储存库一律停止储存爆炸物品。

二、学习《小型民用爆炸物品储存库安全规范》和《民用爆炸物品储存库治安防范要求》两个标准。

1、法人或安全负责人要组织有关人员认真学习两个标准。

2、一定要有学习记录。

三、各工区未参加考试的人员在8月20号前参加考试。

四、要求

1、各工区要高度重视,加强领导,工作靠前,责任到人。

2、为进一步提高民用爆炸物品储存库的治安防范能力,确保新中国成立60周年大庆的社会治安环境。市公安局决定自8月1日至11月30日,在全市开展民用爆炸物品储存库检查整改行动。从涉爆人员,民爆物品储存、运输、使用,民爆物品储存库等几大方面对存在问题逐一进行检查分析,提出整改要求。

3、检查的目的是对民用爆炸物品储存库进行全面规范,并严格落实储存环节的治安防范制度与措施,确保储存库达到治安防范基本要求。重点检查整改储存库在技术防范、人力防范、实体防范、犬防等方面存在的薄弱环节和漏洞。

市公安局对此次行动高度重视,对检查整改工作进行督导检查,确保各项标准达标。截至9月30日整改不到位的,一律停止储存爆炸物品。为迎接建国60周年创造良好的社会治安环境。

五、各工区提出无法解决的问题

①炸药库最大允许储存量为5t,满足不了施工要求;

②值班室距炸药库房之间的最小允许距离,新标准要求:有防护屏障的为65m;无防护屏障的为90m;老标准要求:距离为30m。两个标准相差太大,库房建设时是按照原来的标准建设,并且通过验收的,现在很难改变,如果按照新标准改正必须停工;

③存储库四周应设密实墙,围墙到最近储存墙角的距离不宜小于5m,原标准要求是2m;如果拆掉围墙重新建设也必须停工才能整改;

④拆箱后的工业雷管应在专门的发房间发放;发房间宜单独设立,当与库房联建时应有密实强于库房隔开;

六、潘总提出要求:

炸药库的建设及管理必须严格按照两个规范的相关要求执行,工区的安质部、物资部和派出所对本单位的炸药库进行细致排查,逐条对照,形成整改报告上报局指安质部。

各工区逐条对照新标准检查,能整改到位的必须立即进行整改,在9月5日前必须整改到位;整改的原则是:库房的整体布局不能更改。炸药库是经过验收合格后才使用的,无法整改的局指要与当地公安部门及时沟通。

仓库物品检查记录 篇2

某三甲医院医疗影像信息系统(RIS/PACS)已应用数年,积累了大量影像检查数据,但如果没有相应的技术手段对其进行整理、分析就无法直接用于决策分析。本文借助Microsoft SQL Server 2008建立医疗影像信息数据仓库,围绕检查绩效关键指标,运用微软提供的功能控件进行数据处理及展示,辅助领导决策。

1 数据仓库结构

数据仓库(Data Warehouse)是面向主题的(Subject Oriented)、集成的(Integrated)、相对稳定的(Non-Volatile)、反映历史变化(Time Variant)的数据集合,用于支持管理决策[1],近年来逐步应用到医疗领域[2,3]。

数据仓库一般采用3层体系结构,见图1。底层为数据仓库服务器,中间层为应用层,顶层为前端展现。底层数据仓库服务器从操作型数据库或外部数据源提取数据,对数据进行清理、转换、集成等,并装入到数据仓库中。应用层主要对某个特定的主题进行联机数据访问、处理和分析,即联机分析(OLAP)[4]。通过直观的方式从多个维度、多种数据综合程度将系统的运营情况展现给决策者,是数据仓库系统的核心。前端数据展现模块将数据展现给决策者,为决策者提供辅助分析功能,其工作原理主要是通过对数据进行分类、预测、钻取、挖掘等处理来产生可透析的各种展示数据,而这些数据可直观地反映决策者所分析探询的问题。

数据仓库一般须借助专业平台及工具支持,微软Microsoft SQL Server 2008为数据仓储、数据分析和报表生成提供了一整套可伸缩的数据平台[5]。具体包括:为大型数据提供高性能存储的SQL Server数据库引擎;进行提取、转换和加载(ETL)操作的SQL Server集成服务;用于联机分析处理和数据挖掘的SQL Server分析服务。

2 数据仓库模型设计

2.1 确定主题

数据仓库中的数据是按分析主题来组织数据的,因此,确定主题是数据仓库建设的首要任务。根据影像科业务需求[6],分析各科室检查量、设备使用情况和病人检查情况等,确定检查绩效主题。对于某三甲医院决策者关心的医疗影像检查绩效关键指标,我们设计医疗影像关键指标表(Medical Image KPI)用于存储月检查量、报告阳性率、随访率、设备开机率、平均检查用时、检查费用等指标数据。所需要的原始数据来自该院RIS/PACS数据库,对应的数据表主要有“影像检查表EISStudies”、“检查结果表EISResults”、“检查报告表EISReports”、“检查项目表EISService”等,这些原始数据通过ETL工具加载到数据仓库中。

2.2 多维数据集模型

多维数据模型采用常规星型模型,由事实表和维表组成。除关键指标集外,根据检查绩效主题的应用需求,对设备、费用、用时、质量分别建立星型模型。以设备检查情况为例,对数据进行初步整理,设计事实表和维表:设备事实表Fact Service主要包括设备编码、检查日期、检查部门、检查项目、检查费用等使用记录;维度表主要有设备维Dim Dervice(编码、名称、类型、规格、厂商)、时间层次维Dim Date(编码、年、月、日)、科室维Dim Department(编码、名称)。

2.3 数据处理

2.3.1 数据清理

由于多年的数据使用、维护、迁移时缺乏必要的数据校验,再加上软件功能模块是逐步上线以及工作人员录入数据时的人为失误,都可能导致数据的缺失、不完整和错误。所以为保证数据的质量,要对数据进行必要的清理。数据清理包括填充空缺值、识别孤立点、消除奇异值等。

为了不影响分析效果,我们把明显错误的数据予以删除,对于重要事实数据的缺失值进行填充。将数据缺失值分为两类,数值型缺失和非数值型缺失。对于非数值型缺乏的记录并且非数值型的属性对于OLAP的维,我们删除此记录。对于存在缺失数值的记录,可根据已有的数据记录和属性对应关系填充,如对于检查费用缺失项,根据其对应的检查项目,找出已记录的检查费用进行填充。而对于检查时间,可以计算此数据集对应属性数值的平均值,以平均值填充。

2.3.2 数据集成

一般情况下,决策者既要掌握总体数据,也要了解一定的细节:既要知道各医疗影像科室的各项指标数据,也要找出各项指标的变化趋势。如院领导要了解医院的月检查人次、设备开机率、报告阳性率和月平均检查用时等一些关键指标,就需要对数据进行集成。数据的集成是个复杂而关键的工作,既有简单的数据求和、平均,也有复杂的统计计算。检查人次和报告阳性量可直接从检查表累加得到;月检查时间需要根据登记时间和审核时间计算检查用时,再求均值得到;设备月开机率由月开机数/设备总量求得。

3 OLAP在线联机分析处理

OLAP分析主要通过对多维组织后的数据进行切片、切块、聚合、上卷、下钻、旋转等分析动作,使决策者能从多种角度,多个侧面、多数据综合查看数据,从而了解数据背后的规律,为决策提供帮助。下面围绕科室设备检查量就切片和钻取两个动作进行数据展示。

3.1 切片

多维数据是由多个维度组成,如果在某一维度上选定一个取值,则多维数据就从n维下降到n-l维,我们称多维数组的子集(维度1、维度2、…维度i-l、维度i+l、…维度n、度量变量)为多维数组在维度i上的切片。对科室维切片,取放射科和胃肠镜室,见图2。我们可以发现两科室的检查量都逐年增加,说明医院的医疗规模在不断扩大,而胃肠镜室在2008年以前没有检查量,说明医院在08年前RIS/PACS还没有覆盖胃肠镜室。

3.2 钻取

多维数据是具有层次性的,维度的层次实际上反应了数据的综合程度。维度层次越高,代表的数据综合程度就越高,细节就越少,数据量也越少;维度层次越低,则代表的数据综合度越低,细节越充分,数据量越大。数据钻取就是改变维度层次观察数据的方法。从较高的维度层次下降到较低维度层次上来观察多维数据为下钻,从较低的维度层次上升为较高维度层次上来观察多维数据为上卷。如图3是对图2在时间维度上的钻取。从图中可以看出,胃肠镜室在2~3月份,检查量有明显的上升,而3月份的检查量在各月份中也是最多的,说明在春节期间的暴饮暴食,节后出现肠胃问题的人较平时有明显的增加。对比分析其他影像科室,发现2月份的检查量相比其他月份都是最低的,可见春节期间就诊人数普遍减少,决策者可利用此分析结果合理安排科室人员调休和设备保养,使医疗资源得到更好利用。

4 图表形式的KPI数据展示

图表形式的数据展示,一般包括仪表盘、直方图、趋势图、饼图、散点图、圆环图、雷达图和曲面图等。这里结合实际介绍仪表盘、趋势图和雷达图等3种应用。

4.1 仪表盘

仪表盘主要用于实时显示监控数据,观察者能一目了然地了解系统或设备运行状况,应用最多的就是驾驶仪表盘。我们可以把仪表盘应用于影像科日常管理中,用于显示待检人数和待审人数等实时信息。通过从RIS/PACS数据库中提取病人检查的登记时间(Register Time)、检查完成时间(Execute Time)、报告审核时间(Approve Time)建立病人检查时间表(Patient Time),实时显示当前待检人数和待审人数。影像检查仪表盘,见图4。决策者可从中清楚地了解到科室当前时刻的待检人数和待审人数,了解科室运行情况。如超过警戒限度,则立即安排人手疏导检查,以维护良好的检查秩序。

4.2 趋势图

趋势图一般用来显示一定时间范围(1 d、1 w或1个月)内所考察指标的变化情况。一般以指标数值为纵轴,以时间值为横轴绘制图形。趋势图就像不断改变的记分牌,它的主要用处是确定各种类型问题是否存在重要的时间模式,以辅助决策分析。

根据影像科的业务需求,针对设备使用、检查量、检查费用、检查用时等设计各类趋势图。在此,就每日待检待审情况和全年不同病人类型检查量进行趋势图展示说明。

影像科每天都接待大量的病人,病人就检时大部分时间用在排队等候上,如何减少病人无谓的等候时间,提高服务品质,是医患共同关心的问题。决策者可通过了解病人待检和报告待审随时间变化的趋势图(图5),分析检查和审核高峰期,合理安排工作人员,减少病人等候时间,以提高服务效率。

不同病人类型检查量在2011年的变化趋势,见图6。从图中可以了解一年来检查量的变化情况,体检病人的检查在6月份和9月份会出现高峰,门诊病人的检查有冬夏之分,住院和急诊全年基本平稳。

4.3 雷达图

“雷达图”分析法结合多个指标进行直观、形象的综合分析与评价。为了院领导能更直观地了解影像检查各关键指标的变动情形,设计采用雷达图对医疗影像检查关键指标进行展示,见图7。决策者通过医院2010年和2011年11月份关键指标的同时显示,可以进行同期对比,掌握各阶段关键指标的变化情况,有助于根据医院实际情况进行持续改进。

5 结束语

本研究根据某三甲医院对影像检查绩效分析的需求,利用Microsoft SQL Server 2008建立了面向检查绩效主题的数据仓库。该数据仓库的应用,围绕医疗影像检查绩效开展关键指标数据展示研究,利用多维数据模型开展切片、钻取等OLAP分析,利用仪表盘/趋势图/雷达图等形式对医疗影像检查关键指标进行展示,为决策者提供直观的图表数据,以提高医院管理水平和服务效率。下一步将结合聚类/分类、关联和决策树等模型开展数据挖掘研究,以提高对信息的深层利用。

参考文献

[1]W.H.Inmon.Building the Data Warehouse[M].王志海,林友芳,译.北京:机械工业出版社,2006.

[2]郭庆,谷岩.数据挖掘技术在医院信息系统的统计分析与决策中的应用[J].中国医疗设备,2010,25(5):64-67.

[3]冯嵩.数据仓库技术在医疗管理分析系统中的应用研究[D].长沙:中南大学,2007.

[4]Thomsem E,Splfford G,Chase D.Microsoft OLAP Solutions[M].Wiley Computer Publishing,1999.

[5]Jamie MacLennan,ZhaoHui Tang,Bogdan Crivat.Data Miningwith SQL Server2008[M].董艳,程文俊,译.北京:机械工业出版社,2010.

[6]戈欣,吴晓芬,许建荣.数据挖掘技术在放射科医疗管理中的潜在作用[J].中国数字医学,2009,4(1):60-61.

[7]吴德贻.数据挖掘技术及其在医院管理里中的应用[J].中国医疗器械信息,2009,(7):67-71.

仓库领用物品规章制度(定稿) 篇3

为了加强仓库领用物品的管理,本着合理支出,杜绝浪费的原则,特制订物品领用规章如下:

一、生产部门领用细则

A.保全组

1.领用设备备件

由代班长一块到仓库领取。

2.领用劳保用品

代班长每月(1日—5日)按额定数量到仓库领取

B.实验室质检室

1.领用实验用品

领取人员的主管经理批示后到仓库领取。

2.领用劳保用品

领取人员每月(1日---5日)按额定数量到仓库领取。

二、汽车队领用细则

1.司机领用维修罐车的配件

需由主管队长批示后到仓库领取。

各罐车司机只能领用本车的配件,不得代替领取。

2.铲车泵车汽修人员

2.1领用维修配件

司机需由主管队长批示后到仓库领用。

2.2领用劳保用品

领取人员每月(1日---5日)按定额数量到仓库领取。

三、搅拌楼分离机锅炉房电料卫生泵房油库调度室门卫领用细则

1.领取人员每月(1日---5日)按定额数量到仓库领取。

四、各班组如领取超出每月额定外的劳保用品

1.领取人员需由各部门负责人批示。

2.各部门负责人报批上级领导批示。

3.以上报批同意后方可到仓库领取。

五、各部门领取人员领取所有物品必须以旧换新(包括劳保用品)

仓库管理和物品领用管理工作规程 篇4

1.制订目的

规范仓库管理及物品领用状态情况的追索,控制公司营运成本。

2.适用范围

适用于本公司仓库及物品领用的管理工作。

3.责任归属

3.1 仓库保管员负责入库物品的验证、保管及发放;负责仓库的管理和盘点工作。3.2 工程部负责公司仓库及领用的维修工具和材料的管理和核查工作。3.3 财务部负责公司仓库对账物资月底库存的清查及公司固定资产的核查工作。3.4 公司办公室负责公司职能部门办公用品的领用管理及固定资产的盘点工作。3.5 物业项目管理处经理负责本部门物品(含工具)的领用管理及固定资产的盘点工作。

4.物品分类和编码

4.1物料按办公用品(办公消耗的物品,编码1)、工具(可反复使用的物品,编码2)、材料(物业服务或工具用耗材,编码3)、服装(职工的穿戴,编码4)和固定资产(使用期限超过一年,单位价值在1000元以上,编码5)这五类来划分。(分类明细参见《物料分类表》)

5.入库操作

5.1 入库物品验证按《采购控制程序》执行。

5.2 入库登帐

依据相关凭证(如发票、送货单等)登入仓库相应类别的收、付、存账册。(个人领用的服装除外;部门共用服装的入库,登入工具收、付、存分类帐)

6.领用管理操作 6.1.办公用品的领用管理

a)在领用人申购的额度内,仓库管理员或领用人在《办公用品领用登记薄》(按部门或小组分页设置)内,仔细填写领用时间、品名、规格、单位、数量,且由领用人签名方为有效。b)依据《办公用品领用登记薄》作为凭证,登入仓库办公用品的收、付、存分类账。

c)每月最后一个工作周内对仓库办公用品进行盘点,编制《办公用品收、付、存月结汇总表》报公司办公室。

6.2.工具的领用管理 6.2.1个人工具的领用

a)在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品栏目内,领用人对领用数量签名确认。b)将领用工具的品名、规格、数量登入个人《服装工具保管手册》上。6.2.2共用工具的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内,保管人填上存放地点,且对领用数量、签名确认。

6.2.3为了保证工具处于良好的状态,充分发挥其效能,使用部门和领用人应做好修理、维护工作。工具自然损耗应填写《固定资产/工具报废申请单》办理报废手续后,再领用。

6.2.4公司各物业项目管理处应于每年6月、12月对本部门的工具进行盘点。盘点后应编制《工具盘点情况报告》报公司工程部。

6.2.5工具的损失、报废,应由使用部门查明原因后填制《固定资产/工具报废申请单》报公司办公室。

6.3.材料的领用管理 6.3.1 领用

a)领料时领料人应对所领物品逐一验证,确认是否变质或损坏,验证合格后,领料人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“签收”栏目上签名方为有效,同时也视作对所领物品验收合格。b)依据《房屋修理养护任务单》,在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“任务单编号”栏上,填上对应《房屋修理养护任务单》的编号。

c)遇特殊情况无法填写《房屋修理养护任务单》而需领用材料的,由管理处负责人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“审核”栏上签名确认。

6.3.2 每季度最后一个工作周内对管理处材料进行盘点,编制《材料类收、付、存季结汇总表》报公司工程部。

6.4.服装的领用管理 6.4.1个人领用

登入个人服装工具卡,且领用人签名。6.4.2共用服装的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内,保管人填上存放地点,且对领用数量、签名确认。

6.4.3各管理处应于每年12月对本部门的服装(属个人领用除外)进行盘点。盘点后应编制《服装盘点情况报告》报公司办公室备案。

6.5.固定资产管理

6.5.1固定资产的保管按下列要求进行:

a)b)c)各项固定资产归使用部门负责管理。

固定资产领用后,使用部门应指定专人保管,并建立固定资产台帐。使用部门应做好固定资产的修理、维护工作。

6.5.2固定资产的转移

固定资产在公司内相互拔转时,移出部门应填写《固定资产转移单》,经接受部门签字认可,《固定资产转移单》的一联留存,一联交接受部门,一联送财务,一联交办公室。6.5.3固定资产的盘点

固定资产使用部门应会同公司财务部每年12月份盘点一次。盘点后,由财务部编制《固定资产盘点情况报告》交公司办公室备案。6.5.4固定资产的出租与外借

固定资产一般不予出租与外借,如需出租或外借,须按程序报公司经批准后方能办理。6.5.5固定资产的损失、报废及变卖处理

固定资产报废应由固定资产保管使用部门填制《固定资产/工具报废申请表》,经使用部门、公司职能部门、总经理核准同意后,一联送财务,一联留存,一联交办公室。财务部将作固定资产减损的帐务处理。残值物品的变卖处理

残值物品的变卖应由残值物品的保管部门填制《固定资产/工具报废申请表》,将变卖收入登入“回收利用情况”栏内,经部门经理签署后,一联送财务,一联留存。财务部要对残值物品的变卖收入作好帐务处理。8.1 8.2 8.3 8.4 相关记录

物品分类表(QR(D)7401-1)服装工具保管手册(市场购买)办公用品领用登记簿(QR(D)7401-2)办公用品收、付、存分类帐(QR(D)7401-3)

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 办公用品收、付、存月结汇总表(QR(D)7401-4)工具收、付、存分类帐(QR(D)7401-5)材料收、付、存分类帐(QR(D)7401-6)材料收、付、存月结汇总表(QR(D)7401-7)固定资产台帐(QR(D)7401-8)

可疑物品检查制度 篇5

发现可疑邮包和可疑物品的任何人员,都不应当试图打开或随意摆弄它。要禁止在周围吸烟或使用手机、对讲机或发动机动车

学校内发现可疑物品的应急程序

本应急程序的要点是:防范易燃易爆、有毒有害物品伤害事故。

1.收到可疑邮包或发现可疑物品的任何人员都应当在第一时间向值班负责人或单位领导报告。

可疑邮包是指:邮戳异常(寄包人地址与邮戳地址不符)、字体奇特、打印粗劣以及收件人姓名、形状、重量、气味、包装包扎、邮包内的声音都异常。

可疑物品是指:物品外表、重量、气味可疑,不是本单位的物品,也从无看到过此种物品,不知此物品有何用途,为何会摆放在单位某处。

2.发现可疑邮包和可疑物品的任何人员,都不应当试图打开或随意摆弄它。要禁止在周围吸烟或使用手机、对讲机或发动机动车。

3.学校应当指定有专业知识和经验的人员进行初步鉴别,判断是不是危险物品(若不能排除危险物品),同时应当立即打110报警,请警方专业人员进行检测和处理。

4.若可疑邮包和物品被警方确定为危险物品,单位应当立即在其周围设置警戒线,无关人员应当立即撤离并采取严密的防范措施。

5.学校应当配合警方组织应急人员在单位内其它区域搜寻检查,确定在单位内是否还有其它可疑物品。6.学校配合警方开展各项处理工作,并及时向县教育局和当地政府等相关部门报告。

2017年9月1日

酒后一中

关于门卫检查物品出门的通知 篇6

各位员工、以及临时在填埋场工作的工友:

最近场内已经开始了电器废物的回收利用工作,为使该工作顺利进行,特规定:

1、在工作现场的任何材料不得具为己有。

2、不允许以任何借口或形式将电脑、电视及配件、墨盒等相关物品带出场区。

3、确实属于私人财产要带出门的,请主动向保安人员说明,并必须持有本单位领导签字的放行条,交由保安人员登记后方可出门,保安人员对于此类事情要立即向本部门办公室报告。

4、外来车辆要求接受保安人员检查车厢内及尾箱(在车辆进入时,保安人员要先作说明)。

如有违反以上规定而不服从保安人员管理的,保安人员必须向本部门办公室报告,将上报站领导,并酌情给予适当的罚款或处罚。请大家一定遵照执行!

仓库物品检查记录 篇7

各位领导、同志们:

首先,我代表运城市人民政府,对刘局长一行光临我市检查指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

省政府“危险物品环境安全专项检查电视电话会议”之后,按照会议精神和省环保局要求,我们高度重视,周密部署,迅速开展了危险物品环境安全专项检查。全市先后出动检查人员500余

人次,对100多家重点危险源进行了全面排查,对检查中发现的问题逐一进行整改,确保了危险物品环境安全。下面,我把具体情况向各位领导作一汇报:

一、领导重视,行动迅速

2月17日,省政府“危险物品环境安全专项检查电视电话会议”之后,我市立即在运城分会场召开会议贯彻落实,对开展专项检查作了周密的安排部署。董一兵副市长要求,全市各级各部门要坚决克服侥幸心理,消除麻痹大意思想,把开展危险物品环境安全专项检查,作为当前一项重要工作,切实抓紧抓好。一要充分认识开展危险物品环境安全专项检查的重要性,认真汲取松花江水污染事件的教训,举一反三,查找隐患,堵塞漏洞,确保环境安全。原创:http:///二要集中时间、集中精力,认真开展好危险物品环境安全专项检查,对检查出来的问题要严肃处理,限期整改,从源头上杜绝环境污染事故发生。三要加强防范污染事故的宣传工作。动员全社会的力量,积极参与危险物品环境安全专项检查,及时公开信息,强化舆论监督,确保危险物品环境安全专项检查取得实效。市政府办公厅随即下发了《关于在全市开展危险物品环境安全专项检查的通知》(运政办传字〔2006〕9号),制定了《运城市危险物品环境安全专项检查工作方案》,对此次专项检查的内容、范围、重点以及检查方法,都做了明确规定,提出了具体要求。

为搞好此次检查,市环保局召开专门会议,对开展专项检查做了详细安排、周密部署。会议要求,全市各级环保部门都要从松花江事件中吸取教训,切实加强领导,完善措施,防止发生重特大环境污染事故,同时要提高应对重特大环境事件的处置能力。各县(市、区)环保局要对辖区内的重点污染源、危险化学品和放射源使用单位进行全面排查,加大对居民集中区,汾河、涑水河沿岸及水源地上游污染事故隐患企业的监管力度,对排查出来的隐患要及时处置,从源头上杜绝各类重大环境污染事件的发生;要进一步修订完善《处置突发环境事件应急预案》,配备应急装备和监测仪器,加强环境监测;要做好加强防范污染事故的宣传工作。加强对各级政府、重点污染企业、污染源周围居民的宣传,提高应对能力。

各县(市、区)也相继召开紧急会议,传达省政府“电视电话会议”和市政府办公厅《通知》精神,组织检查人员,集中时间、集中力量,对各自辖区内的危险化学品生产企业、专业运输部门和放射源销售、使用及伴生放射性矿开发利用单位进行了全面检查,对企业生产状况、危险源情况、存在问题逐一登记备案,对存在的问题提出了明确的整改意见。

二、重点明确,措施得力

根据省政府要求,我市从2月20日开始,集中三天时间,对危险化学品生产企业、专业运输部门和放射源销售、使用及伴生放射性矿开发利用单位进行了拉网式全面排查。

一是全面排查环境污染隐患。在市政府的组织下,市县两级环保部门对辖区内各类重点污染源及危险化学品环境污染隐患进行了全面摸底排查。据统计,我市危险化学品生产企业、专业运输部门和放射源销售、使用及伴生放射性矿开发利用单位共102家,其中危险化学品生产企业、专业运输部门76家,放射源销售、使用及伴生放射性矿开发利用单位26家。在全面检查的基础上,有关部门特别加大对放射源、化工生产企业、居民集中区、汾河、涑水河沿岸及水源地上游危险废物排放企业的监管,发现环境污染事故隐患,立即责令企业进行整改,限期消除隐患。检查发现,部分企业存在设施维修不及时、安全防护措施不到位、管理较差、制度不健全的问题。

二是制定完善环境应急预案。按照要求,各县(市、区)政府、环保部门和有关企业,积极制定并完善了环境应急预案和环境应急指挥系统。《预案》主要包括组织领导机构及职责、主要任务、基本原则、处置程序、应急处置工作保障、日常防范、突发环境事件报告程序、突发环境事件处置流程、应急联络通讯等几个部分,为我市有效防范突发环境事件,及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故,保障人民群众身心健康及正常生产、生活提供了有力保障。有的县市还配备了应急装备、监测仪器,落实了处理处置措施。一旦发生事故,可以立即启动应急预案,以保证监测、应急处置、信息发布等各项措施落实到位,最大限度地减轻事故造成的环境危害。

仓库巡回检查制度 篇8

仓库是全公司物资的储仓地,担负着全公司所有物资的供应工作。为了保管好库存物资,满足供应,库管员应严格执行巡回检查制度,发现异常情况或不安全隐患及时向领导汇报并处理,同时做好《巡回检查记录》。巡回检查项目如下:

一、班前检查:

1、上班提前到岗,检查库房门、窗、锁是否完好无损,开启是否灵活;

2、检查库内物资有无被盗、被虫蛀、被鼠咬痕迹;

3、检查通风口、铁丝网是否损坏;

4、检查消防栓、灭火器是否完整好用,消防通道是否通畅;

5、检查电源和照明是否安全可靠等;

二、班中检查:

6、雨季经常检查是否有漏雨迹象;

7、高温季节,检查库温是否正常,特殊材质的物资是否需要降温、吸潮等;

8、高寒季节,检查特殊材质的物资是否需要保暖防冻;

9、经常检查物资的保管情况,是否需要维护等;

10、经常检查库房及货架,做到物资摆放整齐、库容干净整齐;

三、下班前检查:

10、检查所有用电设备设施电源开关是否关闭,警报器是否打开;

11、有无可疑人进入仓库;

12、所有门窗是否关闭上锁。

东营联成化工项目仓库检查报告 篇9

2011年6月16日-17日公司计划员朱玉山对公司东营联成化工项目部仓库做为期两天的检查,此次检查重点主要有:

1、2、盘查该项目的固定资产等是否与上报的资产盘点总账相符;盘查该项目仓库账目(入库台帐、领用台帐等)是否做到清晰明了,能够收出平衡;

3、4、项目仓库机具及材料的摆放是否做到分类摆放,标识清晰; 项目机具是否做到合理使用,有效利用。

发现的问题:1、2、3、4、5、6、流水账目不清与实物不相符; 缺少机具物资总台账; 物资机具领用时秩序混乱容易造成漏记情况; 缺少电子版仓库账目; 缺少机具及材料合格证管理。缺少工作服领用台帐。

建议如下:

1、账目分类时登记的机具型号规格必须标注清楚;

2、建立机具总台账和耗材总台帐,做到总台帐、流水账目、实物相符,账目登记清晰明了。

3、各分包队、各施工班组在领用机具必须指定1-2人上报公司项目部及仓库,其他人不可领用。在办理领用手续时,必须做到:领用机具名称、规格型号、领用时间,领用数量等记录清晰,领用人必须当场确认签字。

4、对入库机具材料必须当场验收、登记明确。对新购置的机具材料除数量质量验收外,合格证需要保存登记、妥善保存,并不定期地将合格证及其台帐移交至公司计划员处存档;

5、对损坏的工机具归类放置标注清楚,避免好坏不分给使用者造成误工误事等不必要的损失。

6、劳保用品和耗材控制发放以免造成不必要的浪费;

7、另外,工作服的发放要逐人登记,使用前应由保管人员建立个人帐卡、办理签字领用手续;分包队由专人领取后,将发放明细表交保管人员处;

注:关于工作服的使用,公司有如下规定:

① 使用前应由保管人员建立个人或分包队领用台帐、办理签字领用手

续;

② 所有用品在使用时应爱护,保持干净、整洁。

③ 对于管理人员离开公司后不再留用的,工作服应折价或退还:使用

期在三个月以内的应按原价扣款或人员离场前及时洗净整齐后退回;使用超过三个月以上,六个月以内的的按半价扣款;使用时间超过六个月的,人员离场时工作服不再扣款;

④ 分包队领用工作服转账规定:劳务分包的队伍按半价转账,大包队

伍按全价转账;

中石化建山东分公司

仓库物品检查记录 篇10

为进一步加强省属煤炭企业贮木场的管理工作,按照河南省煤炭物资联合会年度工作安排, 2007年10月18日-19日,河南省煤炭物资联合会第二检查小组,依照《河南省煤炭物资系统贮木场检查评比标准》,对平煤集团八矿、十矿、十三矿三个单位的储木场进行了为期两天的检查。

整体情况看,各被检单位对此次检查非常重视,积极进行了自查,并结合自身实际情况,加强验收、保管、安全、场地管理工作,完善了基础设施,达到场区设施完善、布局合理、道路通畅;工作人员基本功扎实、整体素质较高;制度落实到位、岗位考核严谨,作业流程规范;消防设施齐全,安全意识较强。

从检查看,平煤集团在贮木场管理方面做了大量工作,取得了相当不错的成绩,但按河南省煤炭联合会的先进贮木场管理标准去衡量,在个别方面还存在一些不足,主要表现在以下几个方面:

1、由于各单位发展的需要,大多数单位贮木场不同程度受到损坏或被占用,如八矿贮木场处于煤矿沉陷区,十矿贮木场正常使用面积日益缩小,合理布局实现困难;在场地硬化和材料棚建设等方面投入不足,基层设施老化,已经影响到了材料的正常储备和保管保养工作,给贮木场的管理带来不便。

2、由于人员变动较多,新上岗的工作人员未能及时组织岗 位专业培训,木材检验新标准未及时执行。

3、回收复用物资未完全实现统一管理,单独建账。回收的物资未进行分类堆放,不利于统一保管和复用。

4、加工改制设备落后,工人劳动强度大,影响出材率;部分规格加工改锯管理不到位,缺少相应的制度和改制图。

5、装卸作业机械化程度低,现有的机械设备老化严重,维修不及时,易造成占压车皮或长时间堆压在站台上,给上垛和归楞保管工作带来不利。

6、安全方面,由于受客观条件限制,部分单位消防通道不畅通、部分单位贮木场存在物资混放和消防器材更换不及时现象,线路老化等问题。

鉴于以上六方面的原因,检查小组提出以下建议:

1、各单位应结合实际情况,对贮木场作出规划,分步改造,完善基础设施;购置装卸设备和加工设备,降低工人劳动强度,提高工作效率和加工出材率;合理的调整储备区域和布局,改变目前贮木场的整体环境。

2、在现有条件下,加强坑木、塘材等物资的保管保养,采取上盖下垫、喷洒药物、完善料棚、硬化地面等有效措施,避免在保管中出现虫害、腐朽、变质等现象。

3、加强岗位培训和业务考核,加快木材检验新标准的推行工作。

4、严格贮木场消防安全管理工作,增强工作人员的消防意 识;保持贮木场内消防通道畅通,定期对消防器材进行保养或更换,保证贮木场消防安全。

总体来说,平煤集团的贮木场场地条件较好,人员整体素质高,验收制度严谨,检查考核到位,基础管理扎实,材料储备合理充裕。特别是十三矿的验收工作细致严格,库存材料质量好,为煤矿安全生产提供了保障。

河南省煤炭物资联合会第二检查小组

档案安全检查记录 篇11

时 间:2016.7.10上午

检查内容:安全检查

检查情况:档案管理领导小组成员一行共5人,对1号、2号、3号、4号档案库房开展例行安全检查。经实地检查,档案室现保管档案和资料,符合国家标准和规范要求,排列有序。档案库房防盗门牢固、铁窗和其他防盗完好,防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时 间:2016.12.26上午 检查内容:安全检查

检查情况:档案管理领导小组成员一行共5人,对1号、2号、3号、4号档案库房开展例行安全检查。经实地检查,档案室现保管档案和资料,符合国家标准和规范要求,排列有序。档案库房防盗门牢固、铁窗和其他防盗完好,防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时 间:2017.6.30上午

检查内容:安全检查

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