餐厅整改计划

2024-10-15

餐厅整改计划(共11篇)

餐厅整改计划 篇1

针对餐厅现状整改计划

一、分析餐厅2个月来的试经营过程,出现了大大小小很多问题。仔细分析思考发现原因很多,例如:服务不到位、卫生不彻底、出品不精美、味道不好、菜量不足等等......究其根本原因:①由于前期对餐厅服务员的管理不够严格加以用餐客人少,使部分员工养成懒散的习惯,长期以至员工责任心不强,工作态度不认真。②人员少,每个班次3人,休息1人,就只有2人在岗,同时充当服务员、点菜员、传菜员、送餐员还有吧员的多重角色,如再有1人上厕所或其他突发情况,就只有1人扮演所有角色。服务不到位的情况就不可避免。但餐厅客流量不稳定,没客人时一个服务员都觉得多余,无所事事。这也是餐厅存在的尴尬处境。

二、针对上述原因拟定如下整改计划:

①、先从大面抓起,至少能够让客人有一个舒适的就餐环境。

②、再针对一些卫生死角及物品摆放等细节方面进行整改,进一步提高卫生标准。

③、多与员工进行沟通,了解员工心声,及时解决员工生活、工作上的困难。在①②整改的同时,逐步加强对员工的管理,针对专业性的服务标准技能进行培训,并在通过员工一点一滴的日常作业中,要求员工按照标准化作业,理论结合实践,使员工对标准有深刻的了解及记忆。

④、继续招聘服务员,按最初编制还差3人,一是为了更好服务客人,另一方面可以对屡教不改的员工进行大胆更换。

⑤、对餐厅加大宣传力度,针对餐厅的特殊经营模式,我们无法接待商务宴请,婚庆,会议等客流量较大的现实情况,我们只能针对酒店住房客人进行推销。前期餐厅提议的“清凉一夏”活动,并有具体的落实方案。目的也是为了引导客人到餐厅消费,增加餐厅的客流量,让员工有活干不茫然的同时增加餐厅营业收入和知名度。让大家知道泉谷还有这么一个设计风格餐厅可以供客人商务洽谈和休息、用餐。但20多天过去了到现在还没有落实。需要领导配合使促销活动得以尽快落实。

⑥、针对厨房出品,已经和胡厨沟通并要求出品做到少油,精细,量足,味正。在菜品出厨房前,服务员和厨师共同严把质量关,严格做到“8不上”,数量不够不上,颜色不正不上,卫生不符合要求不上,不熟不热不上,餐具破损不上,味道不对不上,配料不对不上,形状不对不上.⑦、丰富早餐内容,在现有的基础上,增加2到热菜。

三、以上是我对餐厅现状的初步整改计划,请领导批示修改。

餐饮部:李晓龙2012-8-6

餐厅投资计划与保本销售 篇2

我们财务人员衡量一家餐厅成功与否的根本标准是它能否获利。每天现金流入企业,再以日常开支的形式流出企业。从长远的观点来看:如果企业不能盈利,就无法生存。

我们餐厅的利润控制是一个不断进行的管理控制过程,会关联到店面的各个环节。利润是可实际达成的目标,但是最终盈利达成的实现,是我们提高店面的卫生、服务、产品质量的同时,实施提高利润的方式,来达成我们的目标。

为了达成盈利,管理控制我们的投资,我在这里就餐厅如何进行投资和保本营业额的测算分析如下:

一、做前期店铺投资分析:

我们先制定出首期投资计划,具体如下:

1、计划房租及装修。

房租;每平租金取决于我们所在的地段,以及营业面积的大小,注意这个部分的计划最好是考虑到有些房主要求租户一次付清一年的房租

装修:计划装修的风格,以及所用的装修材料,请关注这部分计划里我将餐厅的家具及厨房设备器具也算在里面。

2、计划餐厅人工(由餐厅的营业额配备人员),

一般餐厅会设管理组、后厨、前厅店务等3个部分,不同的店规模配适当人员,做到合理节约用人。

3、计划备料(一般头一个月的储备计划相应要多计划一点,因为开店全部所需的材料、调味品及酒水都要在开业的当月内采买,以后的每个月就会略少一点,也就是指缺什么货就补什么了,原材料储备计划这方面要根据你所定的菜谱来推算)。

4、计划固定开支计划(含物业、电话费、仓储等相关的管理费用,例如保洁、消杀管理费,地税等等),最后就剩下不可预见开支计划(这个部分可以根据不同地区的情况而定),相关手续费(这方面的计划包括申办营业执照,卫生执照等等)。

需要关注在这部分的计划里,我们最好要计划出前三个月的投资中计划,因为我们的餐厅的前期投资估算不一定全部发生在头一个月,而是会逐个地发生在前三个月的,并且做最不好的打算就是前三个月没有利润,而且80%是这种情况的,因为我们不可能开张就赚钱,故我们要保证我们的餐厅前三个月开支费用,这样才可以保证我们的正常运行。我计划一下我们的一个案例,可以给大家一点借鉴:

需要说明的是,餐饮制品的成本构成,与生产加工企业成本核算的内容是有区别的。生产加工企业的产品成本包括耗用原材料、燃料的和动力、工资、车间经费及应摊的企业管理费。而饮食制品的成本,只包括所耗用的原材料,也就是组成饮食制品的主料、配料、调料三大类、燃料、工资和其他费用等,根据现行会计制度规定列入“营业费用”,不计入饭店制品的成本。

因为饮食品种繁多、数量零星,边做边卖,生产和销售紧密相连,按产品逐次进行完整的的成本计算,有不少困难所以只要求核算总的营业成本和毛利。餐厅、酒吧或按经营种类(中餐菜肴、西餐菜肴、酒水)计算成本和毛利。

二、我们如何进行盈亏平衡营业额—保本营业额计算

(一)、保体营业额如理解

保本营业额是指一家店面既不盈利也不亏损的营业额,又称保本营业额。

我们在财务管理会计中常用到的知识,我们在这里进行具体运用,我们首先理解固定费用、变动费用、边际利润率

固定费用:对于我们店面来讲,相对固定的费用。即使没有营业收入,只要开业营运即会发生的费用

例如:店租 物业、电话等

变动费用:是我们店面随着营业额的变化而变化的费用。换句话说,营业收入越高,费用越高。例如:食材成本、员工工资成本

边际利润率=1-变动费用百分比

(二)我们计算保本营业额的目的

1.我们知道店面的保本营业额,才能清楚的了解到营业额达到什么水平可以有利润。我们可根据店面的实际情况,合理制定年度营业额目标,并且将目标细化到季度、月份甚至每日

2.当准备推广新的促销活动时(例如试吃、折扣或赠券等),需要进行利润分析。首先预估活动的成本,通过边际利润率计算此活动的保本营业额,与预估活动会带来的营业额增长进行比较,分析活动推广的可行性

(三)如何计算保本营业额,我们具体步骤如下:

1.首先计算变动费用的百分比合计

2.我们再用百分之百减去变动费用百分比合计后便是边际利润率

3.我们再计算固定费用的金额合计

4.我们用固定费用金额合计除以边际利润率即可得到保本营业额

(四)我们水果湖店实际开店资料分享

交通餐厅整改方案 篇3

为进一步做好交通餐厅的服务工作,结合各单位在问卷调查中所反映的问题,对问卷中所提出的意见和建议进行汇总和归类,并提出了整改措施,要求交通餐厅于一个月内限期整改,现公布如下:

一、问卷调查情况

(一)问卷调查结果

此次问卷调查共发放调查表217份,回收217份,统计结果如下:

(1)现阶段评价:满意的6人,不满意的211人。

(2)要求重新招标的有197人,给予限期整改的有70人。

(3)各单位人员的餐卡每月打入200元,其中单位补贴180元,其余20元从个人工资内扣除。

同意的97人,不同意的有119人,弃权1人。

(二)问卷调查收集的主要意见和建议

1、菜品种类换花样,不要老是几种菜;如可能的话可以做一些面食类,不要每餐都是米饭类;食堂的碗勺就餐前要进行消毒。

2、建议给大师傅每月休息几天,找人轮替,充分的休息和好心情才能保证饭菜一直都可口好吃;老板多学点统筹

合理安排员工资源的窍门,你的员工很忙乱又辛苦,吃力不讨好。

3、饭菜温度不够,菜的保温措施需加强,刚买的菜很通常的情况下都是凉的。

3、餐饮具老旧、破损;餐具清洗不干净,油腻。

6、现食堂菜式花样少,千篇一律,包厢小炒更是价高质劣,建议引进竞争机制,才有可能提高服务质量。

7、食堂管理混乱,就餐人员太杂。

8、餐卡余额每两个月一结算,卡中余额皆被清零,有强买强卖嫌疑,虽说可以将卡中余额购买其他物品,但其价格实在贵得离谱。

9、夜间都是中午残余剩菜剩饭,原材料公开,杜绝地沟油。

10、服务员的服务态度不行,点菜时经常算错价格。

二、整改目标

保证交通餐厅安全卫生,为职工提供优质的膳食,不断提高食堂服务质量。

三、整改措施

(一)硬件设施整改

及时更换老旧、破损的餐饮具,餐饮具使用前必须洗净、消毒,符合国家有关卫生标准,餐饮具保洁柜将定期清洗、保持洁净。并添置新的烹饪设备,配备足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。

(二)管理措施整改

1、明确分工,责任落实

膳食委员会的领导责任分工落实到位,明确提出“专人负责,健全制度,经常监督,及时整改,杜绝事故”二十字的食品卫生安全管理的总要求,做到管理工作的“三个到位”,即考虑布置到位,指导督促到位,检查落实到位。

2、建立完善食品卫生安全工作管理制度

餐厅根据有关法规、条例,结合实际,制定一系列食品卫生安全工作管理制度,并严格按规范要求,使餐厅食品卫生安全工作制度化。

3、定期培训食堂工作人员,提高从业人员的责任意识和技术水平。

(1)做到用制度规范各项操作程序,用规范培养习惯,培养餐厅的每一位工作人员都有良好的卫生习惯。

(2)加强职业道德教育,改善服务态度。

(3)加强业务训练,尽可能避免口算累加菜价价格出错。

(4)加强售菜人员管理,端正思想态度,本着“公平公正、熟生相同”对待的原则打菜,不搞“近、亲”主义。

(5)建立对餐厅工作人员考评机制,将他们的名字工号亮相于公共场所接受公众监督。

4、认真落实常规管理工作,加强食品卫生和环境卫生管理

(1)保证食堂内外环境整洁。食堂卫生做到天天有人打扫,每顿饭后有专人及时打扫餐厅,保证桌面、地面无油污,无垃圾。

(2)认真做好防蝇、防鼠、防毒工作。

(3)严把食品采购关。食品原料的采购都通过正规渠道,保证质量,采购时做到原料新鲜,杜绝变质食品进入食堂。

(4)严把从业人员健康卫生关。

(5)采购、清洗、烹饪、出售、常检查,常督促,严格执行餐具清洗消毒程序。

(三)增加食品菜色、样式品种

1、接待餐厅在原来的基础上,将增加部分漳州地区的特色小吃,丰富菜色,不断提高菜肴质量和服务质量。

2、增加菜色花样,建议可选蔬菜3样以上,可选肉类3样以上,可选海鲜3样以上,其他1-2样,保证有10样以上的菜色可供选择。

3、每周多售些米粉、水饺、面条等大家比较喜欢的面点品种类。

4、每月开展一次最喜爱的菜的评选,被评比为最喜爱的菜可以适当增加供应或常供应。

(四)加强管理,严把采购关,尽量降低采购成本,做到让利员工。

1、加强管理,严把采购关,尽量减低采购成本。

2、做好用料适中,尽力减少浪费,努力做到让利员工,让菜肴价格更趋实惠。

3、餐卡余额每年结算一次,余额换购的东西价格尽量合理。

餐厅整改计划 篇4

2012年6月15日汝州市卫生监督所和汝州市教体局安全办工作人员对我校餐厅各项制度建设及落实、安全状况等方面进行了全面检查。检查后指出了以下问题,并要求立即整改,并将整改情况做出书面报告。存在问题:

1、未建立完整食品及原料进货台帐

2、健全餐用具消毒、保洁设施

3、库房内视频为离地、离墙堆放

4、食品留样未记录

5、生活用水未进行检验

6、完善卫生管理制度

针对以上问题,我校成立了校长任组长的整改领导小组,开会进行部署,要求政教处结合餐厅承包方逐一解决,严格按照规定执行。整改情况如下。

1、餐厅食品采购人员严格、及时填写进货台账,索要食品合格凭证,“三无”食品严禁进校园。

2、共用餐具及炊具按时消毒,设立专人做好消毒记录。

3、设立库房内食品原料贮藏货架,严禁食品随意堆放。

4、每顿饭食品留样24小时,设立专人做好留样情况记录。

5、积极配合卫生部门做好每年一度生活饮用水检测,并积极提高饮用水质量。

6、进一步完善餐厅卫生管理制度,责任明确,分工具体。

小屯一中一定树立安全大于天的责任意识,时时处处不放松警惕,安全自查常规化,及时发现问题及时解决,不推诿,不扯皮,坚决把安全隐患消除在萌芽状态。

餐厅工作计划 篇5

年计划销售金额80万元,餐厅工作计划。

根据年销任务,分解到每个季度,每个月。再根据市场情况制定完整可行的销售计划。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及个人,完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上,提高销售业绩。主要手段是:提高团队素质,加强团队管理,根据行业客户需求制定各种专题销售活动,制定奖罚制度及激励方案(根据市场情况及各时间段的实际情况进行)此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对大中型企业实施力度较大的针对性活动,强势推进大客户广告投放。

dm刊物销售目标60万。网站20万。

dm刊物广告销售30万,是按照每月3万元的销售金额计算的,需要完成一个封面(10000元)10个彩版内页(20000元);其他30万元主要来源与理事单位的理事支持和其他版面销售。理事单位会费计划收取目标为20万,其他版面合作销售为10万元,目标客户为旅行社、彩铃装饰等版面认购。

第一季度:理事单位10万。dm广告收入5万,网站广告收入2万。

第二极度:dm广告收入8万。四五月广告主要来源于餐饮、酒店、旅游;六月主要来源于休闲、旅游;组织特色餐饮旅游活动。网站广告收入4万。

第三季度:dm广告收入9万。主要来源于饮料产品、休闲洗浴、旅游。组织特色暑期活动和避暑休闲活动,网站广告收入8万。

第四季度:dm广告收入8万。主要来源于餐饮和旅游广告。网站广告收入6万。

网站的20万销售任务一部分来自与硬性广告,另外一部分是与商家的商业活动合作。

二、团队建设、团队管理、团队培训

根据部门发展需求,计划招聘以下员工:

1、文字编辑一名:负责网站专题策划、新闻更新和dm文字编辑工作

2、美术编辑一名:负责dm刊物排版、后期制作、广告设计等美工类工作

3、业务采编三名:负责dm刊物的广告销售和信息采编工作,配合运营主管做好每个专题策划的销售

团队工作大致分为四个步骤进行:

1、对新招聘的员工进行量化考核管理,刺激、排查、清除部分能力较低的老员工,工作计划《餐厅工作计划》。

具体执行办法:用一周的时间进行招聘和排查老员工。

2、对于保留下来的人员进行公司经营理念灌输,重点培养其销售能力。

培养新进销售人员熟悉了解原有市场工作并能独立维护。想要开发新客户,就要提早的培养新的销售人员能够对老市场进行有效的维护,只有这样才能有更多的时间放心的开发新的客户。利用10天的时间对新入职员工进行系统培训、考核、筛选,确定定岗定人,保证在3月1日之前所有的岗位人员到位。重点培训广告销售,全力打造在各个环节都有执行力的团队。

3、配合部门发展需要鼓励员工与其他媒体进行沟通互换,扩大公司行业影响面。

由于我公司初步涉及餐饮行业的领域,资源积累还不足,鼓励员工与其他媒体之间沟通一时提高我们的资源数据库,二是让员工直接快速的进入工作正轨状态。

4、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰,完善业务人员的工作报表。

对每月的任务进行分解,并严格按照工作任务进行分解做到环环相扣,权责分明,责任到人,工作细节分到不能再细分为止。坚持周工作例会,随访辅导,述职谈话,报表管理等工作;保持团队的稳定性,经常与其他各部门的人员进行沟通,针对市场调研、市场动态分析及信息反馈做的好的员工给予奖励制度,全力打造一个快速反应、自控能力强的团队。

三、其他外联活动

1、加强与客户公司中高层领导的沟通与往来,更好的传递公司的文化理念与企业文化。在需要我们公司领导拜访的时候,将会以书面的形式递交于公司相关领导,将会详细的说明拜访对方领导姓名职务,拜访预期要达到的目的,具体的时间地点等等。此项工作每个业务人员都必须要做。

2、在日常工作中要时时的了解竞争对手的情况,了解他们的媒体策划、近期主题活动、广告优惠政策等一系列问题,针对竞争对手的情况在适当必要的时候拿出我们的方案给予有力的还击,做到知己知必。

3、主动积极策划和联系行业客户各种活动需求,根据客户发展需要量身制定扩大其宣传,树立其形象的特刊、户外活动、行业评选活动等,做到全方位服务客户。

4、承接或联办各种行业活动,依靠行业内其他强势媒体,借助其广阔的资源优势,快速打造和树立我们的品牌形象。

餐厅工作计划 篇6

公司通过一年的运转及各门店的运营,已构建出从总经理到各门店岗位人员的架构,建立起正常的管理模式。各部门所凸显出的优劣势如下:

1.公司始终坚持对各门店进行全程监管,从人员招聘到开业筹备及后期运营总体比较理想,人员流失比较频繁。导致服务质量与菜品质量无法得到固定。

2.各门店运营成本过于高,导致门店产品销售营收无法匹配。

租金过高,导致门店净利比例低甚至出现负值现象。

3.团队建设及打造比较落后,团队的执行力比较差。中层管理人员的管理力度不够。

4.产品质量出现严重的不稳定,米粉和菜品的质量出现波动比较频繁。

5.管理管道没有完全得到通畅,出现上不传、下不达现象。

6.未建立起统一的加工中心与配送点导致产品过于混乱。无法进行集中采购及配送导致采购成本偏高。

面对当前面临的急需解决的问题,我们团队的应对策略与行动计划

如下:

一、管理推进的重点工作

1、建立营运现场管理人员的标准化作业模式(3月前完成);

2、规范及指引各部门长的日常管理(3月前完成);

3、构建专业培训机制,进行企业人才梯队的快速孵化(每周一次培训学习);

4、快速拓店,大力进行品牌建设与推广,有效促进麻姑恋鲜粉这个餐饮品牌与门店数量高速发展(全年度任务:在6月之前加盟店仅限南昌合适区域,6月后可对外放开加盟);

5、在2月底之前完成中央厨房的选址工作,3月份完成中央厨房的筹建与装修工作,4月份中央厨房投入使用,同时4月份在中央厨房启用的同步时间申购配送车一辆;

6.根据公司今年再开出7家直营店的发展计划,从5月份起以每月开一家直营店的速度进行品牌拓张;

7、结合今年20家加盟店拓展的任务,从6月起,在江西境内不限区域以每月不低于1家加盟店的速度进行品牌发展;

8、带领团队完成各店营业指标:顺外店144万/年

二、建设培训体系(常年常态,每周一次组织培训学习)

统一、规范领导与员工培训标准,建立培训体系,提高服务质量。

1、建立在职员工培训内容、教材,规范培训管理;

2、建立新员工培训手册,规范培训内容、完善教材,统一标准;

3、规范新员工入职接待,有效减少新员工流失;

4、建立起培训有计划,效果有检测的循环管理;

5、帮助管理人员,能够自行有效的开展培训。

三、提升餐厅品质管理(在2月底前完成现有门店尤其是后厨的整理整顿)

全面规范厨房管理,含下单、储存、报损、冰箱管理、食品安全、卫生、消防安全、行为规范、制度建立等,提升企业竞争力。

1、各类物品摆放有序,有效提高工作效率;

2、厨房干净整洁,提升餐厅品牌形象;

3、厨房物品下单、储存、加工、保管均有相应制度、流程,有效帮助进行合理成本管理;

4、建立消防安全、食品安全管理规范;

餐厅经营计划书- 篇7

二、餐厅位置:位于二楼中心,是顾客从一楼到楼上消费的必经地带。

三、餐厅面积:营业区:大厅200平方米;包房9间。厨房160平方米。

四、设计餐位:90个。

五、餐厅名称:不见不散茶餐厅。

六、经营菜品定位:正餐:精品粤菜、鲍翅参肚、海鲜、广式烧腊、靓汤、茶点、西式餐饮。另设免费早餐,形式为特色糕点、靓汤、小菜。

七、消费对象:洗浴顾客,对内服务。

八、餐厅客流预算:300人/天。

九、价格定位:人均消费40-80元。毛利率40%。

十、营业时间:早餐:6:30-9:00;午餐11:00-14:00;晚餐:17:30-凌晨2:00。

十一、经营特色:

1、餐厅随酒店在节假日期间举办的不同活动利用演出厅(面积500平方米)开展各种美食节;

2、音乐伴餐,艺人现场演奏琵琶、古筝、小提琴、萨可斯名曲。

3、会员party。

十二、厨房人员计划:厨师长1名、灶头3名(含西餐师1名)、面案3名、蒸菜师1名、烧腊师1名、面点师2名,打杂2名,计14人。

十三、菜谱要求:品种简单精致,兼顾南北顾客饮食特色

餐厅人员面试计划方案 篇8

为确保我院餐厅7 月份顺利运行,现将报名人员进行面试筛选,根据我院前期用餐人数来确定实际招用人数,具体人数如下:

一、定编定岗人数:

厨师长2名(1、2楼各一名)、主厨7名、面点师6名、凉菜3名、打荷4名、配菜8名、洗碗工10名、洗菜工10名、传菜员3名、售饭员10名、保洁员6名、会计1名、人事1名、收银员1名、包间服务员3名、送餐员5名、采购2名、库管2名。

二、各岗位要求具体如下:

1.厨师长2名(具有15年工作经验含7年烹饪工作经验,责任心强,厨师等级证,精通各种菜系,有丰富的厨房管理经验)

2.主厨7名(具有8年工作经验,厨师登记证,精通各种菜系,能够服从配合厨师长管理)

3.面点师6名(具有5年工作经验者,能够熟练的制作各种主食系列外带花样)

4.凉菜3名(具有5年工作经验者,能够熟练制作出各种菜系的搭配凉菜及盘饰围边)

5打荷4名、配菜8名、洗碗工10名、洗菜工10名、传菜员3名、售饭员10名、保洁员6名、会计1名、人事1名、收银员1名、包间服务员3名、送餐员5名、采购2名、库管2名。(以上人员具有相关专业以及相关工作经验者优先考虑,且以上人员必须满足年龄在18至45周岁,身体健康、爱岗敬业、吃苦耐劳的精神)

三、面试时间

报名人员在5月31日前进行分批面试

第一批:1.2楼厨师长及各档口主厨(厨师长附厨房管理方案及菜品明细)(主厨附个人简历及特色菜肴明细)厨师长面试摘选通过之后(留4名),在老医院厨房进行菜品尝试,尝试通过之后(留2名),辅助餐厅管理人员定编主厨,面点,凉菜等后厨人员。

第二批:会计、人事、库管、采购

第三批:前厅人员及后厨人员

(以上面试人员在报名当日应携带本人身份证复印件3份、一寸免冠照5张、相关专业证书、健康证)

餐厅店长工作计划 篇9

新的一年在一步步来临,为了在20xx年取得好成绩,我制定了20xx年自己餐厅的工作计划,按照计划来执行。

一、餐厅装修

对于客户来说用餐不只是一个吃饭的地方更是一个交流,谈心和聊天等最好的地方。为了满足客户的要求,决定在年初进行餐厅装修计划,把餐厅分为多个区,一个公共休闲去,一个是安静合适的地区,另一个就是高级隐私去,保证不被外人打扰影响,分成多个档次,满足不同的客户需要来吸引更多的客户。

同样对于整个餐厅的风格布局也做了调整,改变了以前那种单调的白色,添加了更多的其他元素,因为我们的餐厅面向的客户是高档的人群,就必须要符合他们的品味,整个餐厅的布局必须要有艺术感有足够的特殊有自己的独到之处,成为一个独一无二的地方,这样才能够更吸引客户来此用餐,休闲。对于这些详细的具体情节会请专门的室内设计师来代劳,专业的人做准也的事,我负责的就是把这个计划实施到底,不管有多大的阻碍都会做到。

二、菜品推陈出新

如果一个餐厅没有经常更新菜品,菜还是原来的才,味道还是原来的味道,虽然能够留住一部分客户,却不能很好的吸引更多的客户。为了展示出我们餐厅的蓬勃生机,我们会按月推出一个新菜品,并对这些菜品做调整,当人对于这些菜品的制作和调整都是按照客户的要求口味来执着的,比如我们在客户用餐之后有一个希望改变什么样的菜品出现,让客户选择,同是会在一个月内推出最少三到四个菜品来让客户免费品尝通过消费大众的选择来决定一个月的菜品最终生产。

同时对于一些不受欢迎的菜品我们餐厅都会做相应的调查,通过一个调查单来了解客户对那些菜品不够满意需要下架,对此我们会通过优惠活动比如客户填单可以给九点五折优惠,的方式让客户选择填单,这样了解客户的需要也明确我们那些菜品需要淘汰。

三、对于餐厅的人员管理

餐厅变好了,提供的餐饮也更加出色需要的就是执行的人能够做好基本的工作,尤其是服务人员好的他们代表的是餐厅的形象,为了让所有的餐厅人员都做好工作,我们会对新入职的人员做简单的礼仪和服务培训,避免因为在招待客户的时候出现服务人员与客户发生矛盾。

对于餐厅内部人员我们不能寒了他们的心,所以对于受到了委屈经过调查清楚之后会给予补偿,但是对于已经犯了错的员工我们却会严厉惩罚,也就是所说的有过必罚,有功必将,不会让有能力的人埋没,不会让努力的人没有回报,对于餐厅只要进行尽力得到了大家认可的人都会做更好的培养,成为餐厅的精英。

餐厅创业计划书 篇10

经营目的:

1、利用餐厅现有的会员资源,将健身运动场地与餐厅有机结合形成以健身为龙头品牌,休闲、膳食、水吧、酒吧、西点、西式快餐与一体的餐饮企业倡导健身休闲餐厅。

2、拓展将运动、健身、膳食营养有机的结合,回馈民众一个饮食结构的调整,营养均衡搭配的新型餐饮企业。

3、就帕菲克体育健身品牌组合效应,形成运动型餐厅。

经营面积:3000平方米、200个休闲餐位

经营目标:

1、设置餐坐200人;

2、人均消费40元;2餐/日

3、日销售:200人*40元/人=8000元/餐

(按午市:60%的上座率,晚市70%的上座率)

午市:8000*60%=4800元/日晚市:8000*7%=5600元/日

午市+晚市=10400元/日

4、月销售:午市+晚市=10400元/日*30天=31元/月

设置部门:

一、前厅服务部:22人

餐厅经理;1人合计5000元

主管:1人1200---1500元/人合计1500元

领班:2人800---1000元/人合计元

服务:14人600---800元/人合计11200元

传菜:4人600---800元/人合计3200元

二、厨务部:18人:

厨务主管;1人

西餐师傅:3人荷台:3人

案子:3人西点:2人

合计26000元

三、吧台:2人800---1000元/人合计元

四、收银:2人1000元/人合计元

五、pa部:4人550元/人合计2200元

六、库管:1人1000元/人合计1000元

七、财务:1人1500元/人合计1500元

八、采购:1人元/人合计元

九、经营核算:

1、月销售额:31元/月毛利率:68%

2、毛利:31元/月*68%=212160元/月

3、人员工资:59600元/月

餐厅商业计划书 篇11

在xx开一家专门为情侣设计的餐厅。浪漫是餐厅装修和设备摆放的主题。而且每对情侣的用餐空间都是独立的,相互分隔的。除此之外,恋人的特点对餐具和餐桌都是潜移默化的。餐厅是专门为情侣开的,非情侣不允许吃。

二、经营范围

最初餐厅以西餐为主,中餐为辅,配合销售各种饮料和饮品。业务类型将根据餐厅发展中遇到的情况进行调整。

三、业务细节

餐厅的用餐设计可以分为两层。楼上由大大小小的盒子组成。内部设计类似ktv。分为两面。一边是给一些喜欢热闹奔放的情侣提供唱歌功能,另一边是不给喜欢安静的情侣提供唱歌功能。楼下设计成一个大厅,用来举办一些活动。这里的墙壁都有很强的隔音效果。大厅里有一个播放器,可以播放轻音乐,也可以给客人提供一些歌曲。平时没有活动的时候,大厅是留给个人旅行者的。如果情侣同时到达,可以由服务员直接上桌用餐。如果先到先得者需要记录自己的身份信息,并登记对方的部分身份信息,则只能在对方到达时进入,以满足双方的身份信息。二楼以上有客房。酒店将与小舟山合作,来小舟山的游客可以在这里享受到非常优惠的待遇。

第四,市场分析

调查显示,xx没有专门为情侣设计的餐厅,只有两家餐厅主要是情侣餐厅,以满足消费者的需求。以前很多情侣只能给大家去餐厅吃饭,但是感觉不到浪漫,吃饭有时候会被打扰,这是每对情侣的禁忌。现在街上有很多情侣,但是这里没有情侣餐厅。不是人们不需要,而是没有开发出来。从这个角度来说,这里是有市场空缺的,潜在市场非常广阔。

五、营销

主要目标市场是xx中心和中心周围的情侣。开业前的宣传可以通过墙壁广告和横幅的形式进行。一切准备就绪后,可以以传单网络的形式再次进行宣传。宣传内容是餐厅的开业日期和各种吸引顾客的优惠活动。开业期间服务尤为重要,这几乎决定了餐厅未来的命运。所以这期间要严格控制所有的工作,不求最好,但求更好。为了使餐厅长期发展,在情人节、七夕、中秋节、春节等重要节日期间,推出各种特殊活动和优惠方式。

六、人事组织和管理机构

餐厅分为六个部门:餐饮部、财务部、客房部、厨房、送餐部、安保部(工程部)。

七、财务分析

1.支出:餐厅+客房租金每年8万,装修设备500万,宣传支出5000,原材料支出每月20万,员工工资每月25万。

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