财务中心检查整改报告

2024-07-09

财务中心检查整改报告(精选11篇)

财务中心检查整改报告 篇1

中心小学安全检查整改报告

3月14日,县教育局领导对我校的各项工作进行了集中检查。同时,对我校的安全工作进行深入检查,对存在的安全问题提出具体要求,并限期予以改正,确保我校师生的安全。

对于我校存在的问题,我校于次日立即予以整改,具体措施如下:

1、安全警用器械放置于门房保安值班处。

2、水泵配电盒于检查后购买锁子,并安装。

3、在建工地处于操场的硬隔离带立刻书写安全警示标语。

4、排查周边有安全隐患的人员。

中心小学

2014年3月17日

财务中心检查整改报告 篇2

1.1 会计科目的设置影响着财务会计报告体系。规范的财务会计报告, 一般情况下不能随便设置和添加会计科目, 而只能在固有的科目下进行二级科目的添加。因新科目增设的必然需求, 其设置及核算内容在编制财务会计报表时, 都会产生歧义, 进而会影响到财务会计报告的真实性与可靠性。

1.2 具体会计处理方法的改进影响着财务会计报告。

1.3 宏观会计政策对财务会计报告体系存在一定的影响。目前《企业会计制度》对财务会计报告的格式、内容和编制方法都做了十分详细的规定, 而在各具体会计准则中还没有对财务会计报告做具体的规定, 仅是对现金流量表以及资产负债表的日后事项发布了具体会计准则。但目前我国的会计准则还不十分完善, 这种滞后性也必然会影响财务会计报告的编制。

2完善财务会计报告体系的政策建议

2.1 进一步完善《会计法》。

2000年7月已施行的新修订的《会计法》虽然相比修订以前, 其内容已经相当的完善, 但也存在一些不足, 例如:对于会计信息披露可靠性的问题、相关性问题规定不到位, 法律责任中没有涉及民事责任的问题等。

2.2 进一步完善利润表。

收益是现代企业经营的主要目的之一。在一份利润表的后面存在着相当多的利益关系。在实现原则下, 传统会计收益一般可划分为营业收益和持产, 前者的确定必须在商品或劳务销售等关键事项发生;后者指的是持有资产的已实现的收益中那些由于市场价格或预期价格发生变化而引起的未实现损益, 因其缺乏客观计量的相关条件或不能通过一些经济事项加以证实而不予确认。因此这种方法会使得收益表无法如实反映企业本期的全部收益, 而且将未实现增值也摒弃在收益计算之外, 因此, 急需建立一个统一的业绩报告理论, 借鉴别国先进的经验, 可采用以下政策:单独编制全面利润表, 以作为利润表的补充。通过利润表着重反映会计主体当期的经营业绩, 而通过全面利润表则全面反映当期会计主体的全部经营业绩和其他财务业绩。

2.3 建立一个多元财务报表体系框架。

由于不同信息使用者对信息需求是不同的, 因此。只用一种方法提供单一的会计信息, 对于信息使用者的需求是远远不够的。更重要的是, 信息的提供单一与否会影响到信息使用者的决策, 并会因此而产生不同的经济后果。因此, 提议建立一套多栏财务会计报告体系框架模式, 即对同一经济业务按多种会计处理方法加以处理, 并将由此得到的不同信息在财务会计报告中予以披露, 使得单一信息走向多元化信息。

2.4 应该注意加强历史成本与公允价值并重的构想。

随着财务信息相关性的越来越加强, 公允价值的地位急切需要得到改善。除了在会计事项中对公允价值予以重视外, 政府机关、财务部门及相关的会计权威机构应该再出台一些相关的条例对其的地位予以确认。

摘要:会计政策直接影响着财务会计报告的质量, 完善会计政策、改进财务会计报告体系的措施, 可改进企业财务会计报告。

财务中心检查整改报告 篇3

2012年9月,县教体局学前办公室对本园进行了秋季开学检查,共反馈问题3处,分别是:

1、教师配备未达到省编制要求,无教师点名册,无教师签到表。

2、区角建设不规范,不利于幼儿的游戏。

3、个别教师常规材料项目不全,晨午检记录缺项。

对照本园存在的三个问题,认真分析总结了原因,让问题责任人认真整改。并采取了相应的检查措施,以防此类事故的再次发生。主要情况如下:

1、无教师点名册和教师签到表是管理观念的问题,教师考勤制度不规范,未形成制度。将马上整改到位,监督到位。促使本院教师养成按时签到的习惯。现在已经严格按照考勤制度每天督促教师到岗先签到,基本养成了签到的习惯。

2、只有个别教师区角建设不规范,属于本人指导不到位和教师观念不到位的原因,今后将对教师加强培养,严把关。在教师培训活动中开阔教师的眼界,提高教师的教育观念。

3、个别教师常规材料(晨午检记录)缺项是由于检查不到位,教师工作责任心不强造成的,已经会在教师会上加以批评,并强调责任,督促检查,以防今后此类事件的发生。

同时,根据其它学校和幼儿园存在的问题对照本园的实际,在教师会上严加强调,夯实责任,防止类似事件的发生。

石门镇中心幼儿园

财务检查整改 篇4

2011年1月,兴田街道办事处对南郊居委会题进行了财务检查。在肯定成绩的基础上,提出了以下问题:

1、财务不规范;

2、票据管理现象。

针对上述问题,居委会领导班子召开了有关财务工作人员会议,对上述问题的善后处理和整改办法进行了严肃认真的讨论,并提出以下整改措施:

一、加强党风廉政建设

加强党政领导班子成员、财务人员对党中央关于党风廉政建设的一系列文件的学习。领导班子要以身作则,要求相关人员严格遵守财务规章制度;加强居委会会计每月一报、一小结、每年一总结。

二、完善财务规章制度

居委会对有关财务规章制度进一步完善和修改。今后将严格执行《中华人民共和国会计法,以及居委会其它财务规章制度。

三、严格执行财务制度

加强对居委会经济活动的会计监督,防止居委会出现违反国家财经法纪和居委会有关规定的行为。居委会要健全本单位财务规章制度和内部控制制度,确保会计资料的真实和完整。加强居委会财务人员的专业知识教育,多向办事处财务部门咨询。居委会一定加强财务管理,做到出纳与会计分开。严格票据管理制度、居委会公章管理制度,做到票据、公章分开管理。居委会财务报销严格执行财务制定。

四、每年在“双代会”上公布财务情况,做到财务公开化

五、坚持和落实财务监督制度,欢迎办事处财务、审计,对我居委会财务进行审计。

居委会通过审计,找出问题,杜绝漏洞,管好资金,用居委会有限的资金,进行资源整合,促进居委会建设,保障居委会在短期内打好翻身仗。

财务中心检查整改报告 篇5

一、存在的问题:

1、常规教学不规范,校本教研活动实效性不强,学生书写习惯有待提高。

2、“强基”战略落实不够。

具体表现:数学学科:学生作业脏烂差、周强化、学困生辅导不到位;英语学科:没有备课组,新入职教师的培训工作、学生书写不规范、教师教案不规范;道法学科存在问题:教学脱离书本、课时划分、资源整合;科学学科:学生参与科学探究力度不够,教师对科学课流程不熟。各年级周强化测试题收集不到位,奋斗目标没有公示出来,老师心中不清楚定位,工作的激情不够。

二、整改措施

1、加强常规教学管理,扎实开展校本教研活动。

一方面我校进一步全面落实《课程计划》,全面开课,特别是体、音、美、心理健康等这样的薄弱学科要开齐开足开好;二是常规教学的各个环节执行规范,认真落实常规教学的备、教、辅、改、考等工作。

具体做法:在常规教学中教育学生养成良好的书写答题习惯,作业干净美观、建立学困生档案,把书本上、长江作业、单元测试的易错题收集整理让学困生再次练习,落实周强化;英语学科及时成了备课组,加强推门听课制度,抓好培优补弱工作,通过青蓝工程教研等工作对新入职教师进行指导,引领。道法学科的教师勤研读新教材、新教参、新课标,多关注时事,提高法律意识,加强集体备课。科学学科:调动学生参与科学探究热情,每位教师精心准备一节好课,同年级科学教师共同学习。

2、吃透“强基”意义,有效落实“强基”工程。

为了推行区推行的“强基”战略工程,我校不仅狠抓常规教学,还实行了周强化、月测、目标考核等,并且把周工作安排在每周一公示,让每位老师明白白工作,清清楚楚落实,最大程度调动了全体老师的工作积极性,各个包年级领导把年级奋斗目前公示出来,让全体师生每时每刻为目标而奋斗!另外,各个年级每周把错题分类强化,分层强化。

运营检查整改报告 篇6

凉菜房

1.无专用电子消毒刀盒,刀具细菌没有保障,易发生生物性安全事件。要求添置。

要求财务资金配合处理 :a采购查价、b审批、c购买。

2.无生料砧板,因木质砧板结构轿松软细菌会深层繁殖,很难达到无细菌的要求,卫生没有保障,易发生生物性安全事件。要求更换,原则上要求厨房全部都不使用木砧板,但考虑到一个生料砧板就大约要七、八百元左右所以要求凉菜间必须要更换。

要求财务采资金配合处理:a购查价、b审批、c购买。

3.无真空包装机,可以增加肉类生、熟食品的保质期。大有消除安全隐患和节能的有力保障。

要求财务配合:a采购查价、b审批、c购买。

4.凉菜房、制冰机、开水器安装消毒过滤器,消除卫生安全隐患

要求财务配合:a采购查价、b审批、c购买。

热菜间

5.厨房排烟系统很不好:A排烟系统没有隔油罩,有很大的安全隐患;B排烟不畅厨房油烟过重,对制冷设备的散热系统不利,影响使用寿命和制冷效果;C影响工作效率和员工的身体。

要求工程部、财务部、结合酒店实际预算情况酌情处理。a采购查价、b审批、c购买。

6.厨房所有日光灯更换为防爆灯。

要求财务部、工程部配合处理。a采购查价、b审批、c购买、d安装。

7.厨房地沟安装防滑板密封下水口,洗涤池安装过滤网,到防鼠、防菜渣吊进下水道的作用。

要求财务部、工程部配合处理。a采购查价、b审批、c购买、d安装。

8.冰柜数量较少致使内部空间太小,无法对流难以达到冷冻效果。HACCP要求未加工的和加工后48小时内,未售完的肉类食品冷藏时要达到零下18度,以确保食品的安全和延长保质期。要求增加两到三个四门冰柜或者是一个冻库是最好。才有利宴会的接待保障。

要求财务部、结合酒店实际预算情况配合处理。a采购查价、b审批、c购买。

9.冰柜里部份食品没有用保鲜盒盛放和加盖,要求添置保鲜盒,确保原材料之间不互相串味,和保鲜的效果。(原有保鲜盒很少,为了检查上次,也只是少量的买了一部分,结果还是不够用。)

要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。

10.部分冰柜没有温度显示器,要求购买针孔式温度计,以备检查冰柜和食物内部温度使用。

要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。11.打荷台要配置喷雾式消毒瓶,以备台面消毒用。

要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。

12.厨房酱料和半成品原料不能裸放在荷台上,因放进专用柜里,起到三防的作用。

要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。

13.洗尽的餐具必须放进保洁柜里不能裸放在荷台上,因放进专用柜里,起到三防的作用。

要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。

14.所有罐头必须要用罐头开启刀,不能用砍刀砍开。粗加工间不许用钢丝球,以免掉进原料里。必须使用专用清洗布。

本部门直够。

面点间

15.没有独立空调和空间。要求酌情改造。

要求工程部、财务部、结合酒店实际预算情况酌情处理。a采购查价、b审批、c购买。

16.部分食品未加盖,压面机、搅拌器使用后未清洗。要求整改。

本部门检查完成。

17.餐饮部的酒水库里放有84消毒液和洗涤液,要求有独立的化学品库房;餐料库里的原料摆放整齐,但是未贴进出时间表。要求贴好标签;库房门口未安装防鼠板。

本部门检查完成,和工程部协商完成。

18.2009版SOP未见打印物,平时培训只有签名,未见内容。

本部门检查完成。

这次检查197项,共有上面18项不合格。要求处理完善。

现阶段需要立马完善整改的除第5、8、15、17项是大项目外,其余的还有十多项是需要,请领导批示!

文件资料:

1.培训要求安规范模式操作:必须有文件内容、培训师和员工签名。2.建立宾客投诉、处理和顾客电话等一系列的客史档案。3.冰柜要有温度检查记录。

4.库房要求有物品进出时间表格。

消防检查整改报告.. 篇7

消防检查整改报告

尊敬的消防支队各位领导,您好!首先,感谢各位领导长期以来对酒店工作的支持与帮助。2012年10月消防支队领导来酒店检查消防设施设备系统及酒店安全出口指示灯、应急灯、灭火器、消防栓等设备的消防检查情况;在检查过程中发现大堂2个安全出口指示灯不亮。在日常工作中酒店出现这种错误,是不应该的,在此我们深表歉意,同时我们及酒店所有员工向各位领导做出深刻、认真的检讨。通过此次事件的发生,酒店已全面检查所有消防设备是否存在完好,正常运转,保障酒店每日消防安全工作顺利进行。针对此事进行整改:

马上培训工程维护员、岗位经理每日对酒店内所有消防设备的检查,如发现有不能正常使用设备,及时的更换。保安人员每月月初和中旬仔细核查所有安全出口指示牌、应急灯、灭火器、消防栓等,查看是否为正常运转状态。在此,酒店全体工作人员再次向消防支队各位领导做出深刻的检讨,并在日常的工作中,认真落实各项消防工作!

安全检查整改报告 篇8

一、自检自查

20__年6月22日—20__年6月25日,架子队组织自检自查对所属施工现场进行检查,排除安全隐患,积极落实安全周提出的整改问题,将检查落实情况上报安全环保部。

二、分部对大检查情况检查验收

20__年6月26日—20__年7月3日分部领导组织对各施工现场自检自查和安全大检查整改落实情况进行了地毯式检查验收,从施工现场的情况看,分部及所属施工队对大检查大整改安全管理有足够的重视,总体安全情况基本受控,此次检查主要针对生活区的消防安全、交通安全管理、施工车辆和设备安全、临时用电安全、监控测量、防火管理进行检查,分部及架子队已对以上问题进行了重点控制,总体情况受控,但个别方面仍还存在问题,对所存在的问题进行现场纠正,在安全大检查中提出的问题都逐一整改落实到位。

三、总结

医院感染检查整改报告 篇9

关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导检查的整改报告

根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案,2016年4月19日,由市医院感染管理质量控制中心督导组,在县卫生计生局××副局长,医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看,就我院医院感染管理工作中的法律法规落实,医院感染管理体系建设,重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查,并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查,发现我院医院感染管理存在以下问题:

1、医院污水处理记录欠规范,无日常监测;

2、检验室布局流程不合理;

3、一次性医疗器械采购资质不齐;4医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致;

5、院内医院感染管理检查无改进情况反映;

6、治疗室物品放置欠规范;

7、环境卫生学未按照要求进行监测;

8、一线科室防护用品配置不齐;

9、医疗废物暂存点无“六防”标示;

10、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视,并讨论和制定了整改措施,现将存在的问题的整改措施汇报如下:

一、医院污水处理记录欠规范,无日常监测

我院按照《医疗机构水污染排放标准》要求,立即安排人员采购日常监测试剂,并规范填写各项记录本。

二、检验室布局流程不合理

因检验室业务用房面积不够,现只能设置为临检室、生化室、库房、更衣室,但科室各项操作严格按照规程进行。三、一次性医疗器械采购资质不齐

我院就一次性医疗器械采购资质不齐问题,安排采购人员在购进前向销售企业索要相关资质,由院感科对产品的相关资质进行审验,合格后出具一次性医疗器械、器具、消毒产品证件审核登记表,采购人员方可进行采购,并要求严禁采购无相关资质和资质不齐的医疗器械和消毒产品。

四、医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致 院感科对医院感染管理工作计划进行从新安排,确保各项计划与我院开展业务一致,并且有很高的执行率。

五、院内医院感染管理检查无改进情况反映

针对医院感染管理检查无改进情况,院感科对检查表进行从新设计增加了改进情况,并对存在问题进行整改追踪确保此项工作落实到位。

六、治疗室物品放置欠规范

对治疗室物品的摆放按照督导组专家要求进行了整改,物品柜内上层放置一次性无菌物品,下层放置清洁物品。

七、环境卫生学监测未按照要求进行监测

因我院无微生物实验室,环境卫生学监测暂由县疾控中心每年进行1次监测,按照《医院感染管理办法》要求环境卫生学采样监测频率为重点科室每月一次,非重点科室一季度一次的要求,我院将与县疾控中心协商并委托对我院环境卫生学进行监测。八、一线科室防护用品配置不齐

协调我院采购部门统一采购防护用品,包括:口罩、手套、护目镜、防护面罩、防水围裙、隔离衣、防护服等并按要求用专用箱注明品种、数量配置到一线科室。

九、医疗废物暂存点无“六防”标示

立即安排人员制作“六防”标示并粘贴于医疗废物暂存点。

十、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖

1、布局不合理问题,因供应室很多墙面为承重墙,不能对房屋进行改造,此项工作暂不能进行。

2、无生物监测问题,已联系销售企业,待相关资质提供齐全后立即采购。

3、无重要设备保修记录,通知负责供应室管理人员建立相关记录。

4、一次性物品放置欠规范,协调一次性耗材管理人员将消毒产品,医用耗材(1类、2类、3类)分开放置并在醒目处标明品名并做好出入库登记工作。

5、医疗废物桶未加盖,已将废物桶进行加盖。

6、因供应室管理人员无相关资质,对供应室医院感染管理知识欠缺,我院以安排2人近期到成都参加××省人民医院举办的供应室医院感染管理培训会,待培训后将对我院供应室进行软件的全面规范。

××医院

消防检查问题整改报告 篇10

2016年1月29日,在公司组织的消防安保检查中,发现消防存在4处消防隐患。针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,即时安排人员就消防安全检查隐患进行整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物、生产设备的生死存亡,更事关公司全体员工的生命和财产安全,责任重于泰山,公司会严格落实好消防安全制度,不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:

一、检查中发现的安全隐患

1、办公楼2楼安全出口堆放纸箱。

2、办公楼1楼灭火器未按规定位置摆放。

3、车间个别灭火器已过期。

4、车间灭火器瓶身有尘土。

二、安全隐患的整改情况

1、对办公楼2楼安全出口堆放纸箱进行转移,并对负责人进行批评教育。

2、责令相关负责人对办公楼1楼的灭火器按规定位置摆放。

3、车间过期灭火器及时更换。

5、对车间灭火器瓶身有尘土的问题,及时通知车间负责人对其清理。

三、对消防安全隐患整改后的思考

1、消防检查虽然列入每年工作重点,但由于对消防理论知识的学习还不够扎实,导致工作计划没有及时付诸实施。这次隐患整改,不仅排除了火灾隐患,更加强了全体员工的消防意识,为认真落实各项消防措施奠定了基础。

2、在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,责令消防安全巡检人员按规定认真、定期对所有消防设备认真检查。进一步完善消防预案和季度消防演练,提高全体员工的消防安全意识,全部消防安全意识贯彻到人,提高公司职工综合消防防范能力。

仓储库整改检查报告 篇11

一、零部件摆放

零部件摆放整齐、有序,符合认证要求。

二、标识

零部件标识清晰明了;区域划分标牌摆放整齐、有序,标识清晰;合格品/不合格品标牌摆放整齐、有序,标识清晰,符合认证要求。

三、区域划分

零部件存放区域按照装配组别来划分,各区域间用白线来划定区域,划分线明确、清晰,合格品/不合格品区域划分明确、清晰,符合认证要求。

四、环境卫生

仓储库内地面清洁,无杂物,办公用品摆放整齐、干净,工作人员服装统一、整洁,符合认证要求。

五、产品一致性

仓储库内存放的各种零部件与产品描述报告及供应部提供的合格供方名录保持一致,符合认证要求。

管理部

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