医院物资管理制度

2024-05-25

医院物资管理制度(通用8篇)

医院物资管理制度 篇1

物资管理办法

为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程:

1、招标流程

采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;

2、采购/通知供应商

对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货;

对于零库存物资:

1)、业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房; 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总,3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门;

3、送货

供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货;

4、验货 前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单; 验货人员:库管、采购部门的采购员;

验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。

验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;

二、物资材料入库及日常管理

1、在物资材料通过验收后,由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作,在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。

注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;

2、总务科、药剂科在物资的保管过程中,应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放,以便于发放和清点,对于保质期管理的物资,应按照采用先进先出的方式进行管理,为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作,还需要建立健全档案管理,及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况,对于设置安全库存管理的物资,由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;

3、物资材料需要按季盘点,季度和年终进行全面清查,检查物资账面数量和实际是否相符,检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况,在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因,并及时处理;

六、物资材料出库

A模式:由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单,经过各科护士长或科主任审批后,于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房,由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理,根据申领单生成出库单,同时进行审核,并打印出库单交给库管员,各科室每周三派人到库房领取材料,领料人及库管一并在出库单上签字确认,库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。

B模式:主要针对行政后勤科室,未在客户端通过网上申领而获取材料的领用,由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径(如:电话通知)申领材料,由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单,各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认;

出库单一式四份:物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份;

七、发票管理

1、货票同行

在物资材料验收、入库完成后,由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起,每月底转交财务会计,同时办理发票及入库单交接手续;财务会计对收到的入库单进行审核,并且要审核供应商提供发票的真伪;

2、货票不同行 针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时,物资会计以随货清单入库;在物资材料验收、入库完成后,物资会计将签完字的入库单保存起来,等供应商在月底前(每月25号)把发票送到后,再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计,同时办理发票及入库单的交接手续;

3、物资会计对发票的审核

财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核,审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息;

4、月底发票未到的处理方式

待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时,物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处,暂由财务会计保存发票未到的入库单,由财务会计通知采购部门,启动对供应商的处罚措施;

5、未到发票的通知和处罚措施

采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。

如供应商不能按时将发票送到药剂科—物资会计处时,则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。

如果供应商提供假的发票,根据医院的规定有权拒付材料款,甚至取消该供应商的供货资格。附件2 物资管理相关科室职责

一、采购部门

1、负责供应商字典的维护;在系统中维护供应商的相关证件信息,对即将到期的供应商证件进行预警提示;

2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用,保证无法对其办理入库手续;

3、需要采购部门严格控制供应商信息,如果供应商不是中标单位,不能录入到物流管理系统中,如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时,说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符,则无法办理材料入库,这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题;

4、负责物资材料字典的维护,医用材料必须使用产品注册证的名称,可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息,对即将到期的证件进行预警,可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续;

5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货,主要检验物资的质量;

6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评,以确保供应商的供货能力;

7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况,以便提高物资材料品质和降低采购成本;

8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知,如果延误造成供应商送货的延迟,由采购部门负责;

9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题,由采购部门负责。

二、总务科、药剂科、设备科

1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收,主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等;

2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划,并提交采购部门,因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责

3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单;

4、负责出入库单的录入和审核并打印;

5、负责物资的盘点和清查;

6、药剂科存放保质期管理的物资,一定按照先进先出的方式出库,对于保质期到期之前还未出库的物资,要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理;

7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题,由设备科负责;

8、设备科因条件不足,暂时不参与本制度制定。

三、业务科室

1、负责科室需求计划的录入及审核;

2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核;

3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划,杜绝书面形式的申请单及需求计划;

4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成,逾时将顺延一个星期安排出库;

5、业务科室领用过的物资材料,要及时使用,对于保质期管理的物资,要在保质期到期1个月之前通知药剂科,药剂科把将要过期的物资材料回收后,通知采购部门,由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。

四、财务科

1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目;

2、财务科负责审核发票的真伪;

3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。

医院物资管理制度 篇2

一、医院库存物资管理存在的问题

(一) 库存物资管理缺乏全院统一的整体规划。目前医院物资管理还停留在物资仓库管理层面, 包括物资入库、库存管理及盘点、出库处理等。各物资使用部门无法实时在线查询自己的领用情况。

(二) 各管理部门及库房只注重库房内部自身的管理, 管理物资库存的部门与使用科室脱节, 库存物资从采购、入库、出库以及库存信息等不透明;与医院HIS系统、财务系统、成本核算系统等没有关联, 独立运行, 不能实现信息的交互使用与关联。

(三) 各部门信息无法共享, 库房根据自身管理需求进行信息化建设, 缺乏统一规划, 形成信息孤岛。已有的信息只保留在各库存物资管理部门及仓库, 不能共享。不能实时给财务、成本核算和物资管理系统等提供共享资源。

(四) 医院库存物资管理信息化不完善, 影响工作效率。由于医院库存物资种类繁多, 核算的工作量比较大, 大大降低了工作效率。这样极易产生以下不利情况:1.影响医院库存物资核算的及时性和准确性, 会造成账面数据与实际库存数量不符, 产生大量潜在损失, 致使财务报表不能真实反映医院的财务状况;2.在对账不及时的情况下, 如发生偷盗等情况, 不易及时发现, 不利于加强库存物资管理。

(五) 没有建立详细资产报废鉴定程序, 造成资产浪费对资产进行报废在物资管理中是一个很重要的程序, 对医院意味着净资产的流出, 是直接对利润的一个减少项目。在实际工作中, 因设备出现故障等原因需要更换, 或者整体设施运行困难面临改造, 往往事先没有财务人员的参与, 事后走流程了事, 对确定需要报废的资产在报废前缺少一个专业的鉴定结果, 在更新改造、报废等方案中也往往缺少对旧设施、设备评价的依据, 容易造成资产浪费甚至项目盲目上马的情况, 不利于医院的长久发展, 对报废后的资产缺乏监管, 造成资产流失资产报废以后到处置前, 是库存物资管理的一个薄弱环节。一般设施设备拆除后, 会出现堆放随意, 保管不当的情况, 特别是对无对应账面价值的设备等, 容易引起管理人员的疏忽, 造成无人监管、资产流失现象。资产报废后在账上意味着属于待处理报废资产, 处置后的现金流入属于医院的一项收入, 同样需要重视。

二、加强医院库存物资管理的措施

(一) 完善医院库存物资管理制度, 医院应建立科学高效的医院库存物资管理制度, 并随着医院的发展不断完善。医院库存物资的日常控制方法应采用医院库存物资归口分级管理责任制。指标制定部门应参照历史数据, 结合本期实际情况, 分解医院库存物资资金指标给医院各有关部门进行管理。各部门分管的指标层层分解下达到所属各级单位和个人, 实行医院库存物资的分级管理。

(二) 建立资产报废审批制度, 以鉴定为准报废审批是很重要的制度, 是设施、设备各选择更新改造还是修理维护的重要依据, 是资产不造成浪费、流失的重要保障, 所以医院应成立专业的技术鉴定小组, 确定具体的资产报废条件, 作为资产去向的依据。使用部门对达到报废条件的资产需经技术鉴定小组进行现场鉴定, 根据资产性能等情况, 经鉴定小组讨论后出具详细的鉴定报告, 对未达到报废条件的资产严格禁止报废, 应对该部分资产有一个合理的再利用意见, 同时写进鉴定报告, 并作为所涉项目更新改造的依据。报废资产最终凭鉴定结果进行报废审批, 可最大限度地提高资产的利用率。

(三) 建立报废资产保管管理制度, 履行保管职责。经批准报废后的库存物资, 实物保管部门应建立医院资产报废台账。根据报废资产的账面价值情况进行分类登记, 写明存放地点, 并作为处理的凭据。同时, 加强报废物资的现场保管, 应单独存放, 专人管理, 贴上标签, 以示区别。在处置前定期进行盘点、核对, 建立完善的保管制度, 各部门互约制。明确职责, 严格按制度实施, 避免失窃行为的发生。

(四) 建立行之有效的内部控制制度, 内部控制是指医院为了保证业务活动的有效进行, 保护资产的安全和完整, 防止、发现、纠正错误与舞弊, 保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。从广义来讲, 一个医院的内部控制是指医院的内部管理控制系统。相关的内部控制应当实现以下目的:保证业务活动按照适当的授权进行, 保证所有有效交易和事项以正确的金额、在恰当的会计期间及时记录于适当的账户, 保证对资产的记录和处理均经过授权, 保证账面资产与实存资产定期核对相符, 保证医院生产经营活动有秩序、高效率地进行。医院库存物资内部控制是医院内部控制的重要环节, 是内部控制中的应用控制, 是医院实现经营目标, 贯彻经营方针和决策, 维护流动资产安全与完整, 保证财务收支合法性、会计信息真实性的一种内部自我协调、制约和监督的控制系统。

三、建立适合医院自身发展需要的医院库存物资信息化管理系统

物资管理系统软件是满足医院物资信息管理的实际要求, 涵盖物资使用人员、计划员、采购人员、仓库管理人员、管理人员、财务人员、决策管理人员等各对象的使用要求, 特别是计划性、流程审批、项目资金控制、特殊统计等要求, 将物资应用架构在整个单位网络。通过建立医院物资信息管理系统进一步适应物资管理信息化的需求, 规范物资管理, 降低医院运作成本, 节约投资, 提高工作效率。

(一) 提高流动资金周转率为实现物资计划采购管理, 减少库存物资积压。在系统中对每一种物品设置库存上下限和标准存量, 系统可根据物品存货数量、采购在途情况、科室领料数量, 再结合该物品已设定的存货上、下限值, 自动生成采购计划, 从而避免库存物资积压和浪费。

(二) 实现网上物资领料流程医院各独立核算单位和部门通过该系统进行网上领料申请, 仓库管理员对各领料单据进行审核、组织配货、打印出库单, 再经配送人员将物资配送至各临床科室, 科室材料员清点、签字, 最后由仓库材料会计记账。整个领料流程无须医护人员往返仓库, 大大节省了科室时间。

(三) 提高库存物资管理效率, 增强节约意识从物资采购到物资流通的各个环节, 实行计算机网络全方位监督, 增强了物资管理的透明性, 既有助库存物资行为的自我调控和约束, 也便于医院管理者随时了解、掌控医院物资的库存、价格、付款情况和物资流向, 实现明明白白管理, 有效降低医院物资消耗费用, 控制医院总体成本, 达到管理出效益的最终目的。

(四) 医院库存物资实施“条型码管理”的设想, 库存物资实现“数量、金额”管理, 依托医院计算机网络的管理基础以及局域网络的优势, 实行库存物资“条型码管理”, 特别是对医疗卫生材料、资产等, 从入库、出库到使用进行全程信息化跟踪管理, 实现对物资的实时管理, 可以达到事半功倍的效果。

浅谈医院库存物资的管理 篇3

关键词:库存物资现状;管理建议;招标制度;库房管理

医院的库存物资是医院开展业务活动和其他活动所必需的物质条件,它是医院重要的流动资产,包括卫生材料、低值易耗品等,其中价值较高且一次性使用的医疗器械一般均称为高值耗材,是医院物资管理的重点内容之一。耗材因其“应急性、繁杂性、高科技性”以及花费“高额性”特点,决定了规范耗材采购管理的必要性。因此,加强材料物资管理,规范采购行为,合理制定储备限额和消耗比例,以较少的投入获取较大的收益,严格各项管理制度,保证材料物资的安全完整,充分发挥材料物资的效能,既是医院管理的需要,也是事业发展的需要。下面结合实际,谈谈目前医院库存物资的现状以及管理建议。

一、医用耗材采购及耗材管理现状

品种规格繁多,价格相差大。根据《医疗器械监督管理条例》等,医用耗材多达上万种,而每一种又有许多品牌、型号等。

利润空间大,流通环节复杂。多环节流通,势必增加了加价环节,而医院只能在购进价格基础上按物价标准顺加较低的固定比例,价格虚高不是由医院单方面引起的,而是在流通环节,体现为不合理业务费用及利润。

采购过程混乱。目前,大部分医院对大批量、低价值的耗材基本采取院内招标的采购方式,但高值耗材的采购和使用通常由临床医技人员提出主导性意见,这些意见是很容易被相关利益所左右的,医院又无法对此进行有效控制。

采购时根据科室所报物资采购计划采购,采购计划流于形式,无明确的物资储存定额,易造成无序采购。

库存物资的储备状况缺少评估,存在重采购,轻库存评估的现象,物资采购入库后,不仅要根据物资特性进行保管,还要定期对其数量、品种、完好状况、流动性进行评估,目前库房存在一些库存多年不需用物资,造成物资浪费,缺少资产评估。

科室领用无序、科室消耗无定额,一次性材料按科室要求供给,不加限制和控制,高值耗材消耗流向无登记,无法对应收费情况进行查证,尽管将消耗作为科室的绩效成本,但因所占收入的比重太小,起到的约束效果不理想。

科室自行采购、验收、保管、报账、使用,属严重违反内控制度,导致不相容职务未分离,责任不清,缺乏制约和监督,并且科室库存物资无卡片帐、平时领用记录不清,导致库存结余与实物不符。

发票到位后,同时办理入、出库手续,该流程虽然达到了零库存,但因成本的计入时间明显滞后于收入确认时间,导致收入与成本不配比,会计信息失真。

二、针对医院的库存物资采购及管理情况,提出以下建议

成立医院物资招标采购领导小组。院长任组长,医院班子成员任副组长,成员由审计科、财务科、总务科、设备科等职能科室负责人组成。

制订医院材料物资招标采购制度及管理办法,规范招标采购程序。由各科室根据科室所需物资情况,提出采购申请,管理部门根据科室申请,结合库存编造采购计划,经主管院长审核后报院长批准,招标采购办组织招标采购。对医疗卫生单位广泛应用、规格少、批量大、总金额高的医用卫生耗材,实行公开招标;对首次进入本省市场和采购批量较小、来源单一或其它不宜实行公开招标的医用卫生耗材,可采用邀请招标采购或集中询价、议价采购、竞争性谈判采购等方式,中标的形式既可以是品种也可以是供应商;对国家特殊管理的医用卫生耗材,仍按有关规定采购。

严肃招标程序和招标纪律,实行规范化、制度化、科学化管理。凡参加投标的供方,必须出具合法的营业执照、生产经营许可证、产品质量合格证等相关资质,物资管理部门负责把关并负责编制《采购计划》,院招办负责标书的制作、发放及招标的组织实施。为严肃纪律和避免不正当竞争,投标方需交一定的保证金,凡中标者需签订《采购合同》及供货通知书,管理部门和使用科室按照供货通知书、合同规定及需方要求,负责审验产品的质量和数量。

严格执行内控制度规定,明确岗位职责,对不相容的采购与验收、采购与保管、采购验收与会计记录岗位相分离,加强相互制约和监督。

建立物资储备定额,严控高储,合理确定低储,部分高值耗材可利用医院的信誉,达到零库存。物资采购后即办理入库手续,现用现领,确认耗用后,再付款,即不占用资金,又保证收支处于同一时期,达到了收入与成本的配比性,提高了会计核算的准确性。另外,简化了领用程序,可加强对库存物资的监管。

根据工作量对消耗量实行分析,建立科室消耗定额,挖掘物资节约的潜能,消耗定额必须科学,定额不能过紧,使科室失去节支信心,同时也不能无度,不然达不到管理目的。

建立物资限量领用制度、加强库存物资评估,应组织人员定期对库房及科室物资进行评估,包括数量、有效期限、完好情况、流量分析等。健全库存物资缺损、报废、过期失效的控制制度和责任追究制度。

绩效考核促效能。物资管理的绩效考核要分清耗费与浪费的界限,杜绝浪费现象,创导合理耗费,对无因耗用要分析原因,在考核中给予否决。绩效考核并不是目的,目的是通过考核发现物资管理中存在的问题,积累管理经验,制订更加完善的工作流程,为医院的运转提供良好的物资保障。

库存物资的采购、保管、领用要实行限制接触控制,指定专人负责保管、领用。对于赠送的物资,实行按实有数量入库。耗材价格应随时维护。

三、主要成效

理顺、规范材料物资采购制度,避免了暗箱操作,增加了材料物资采购的透明度,净化了经济环境,做到了相互牵制、相互制约、相互监督,体现了公开、公平的原则,使物资采购制度更加科学化、制度化、规范化。

医院物资管理制度和流程 篇4

为规范我院的物流管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。

适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程:

1、招标流程

采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中;

2、采购/通知供应商

对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货;

对于零库存物资:

1)业务科室每周一上午,向总务科报送本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房;

2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总,3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门;

3、送货 供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货;

4、验货

前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单;

验货人员:库管、采购部门的采购员;

验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。

验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;

二、物资材料入库及日常管理

1、在物资材料通过验收后,由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联库房保存、第三联交财务科;

2、总务科、药剂科在物资的保管过程中,应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放,以便于发放和清点,对于保质期管理的物资,应按照采用先进先出的方式进行管理,为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作,还需要建立健全档案管理,及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况,对于设置安全库存管理的物资,由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;

3、物资材料需要按季盘点,季度和年终进行全面清查,检查物资账面数量和实际是否相符,检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况,在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因,并及时处理;

六、物资材料出库

A模式:由业务科室(临床与医技部门)填写 “科室领用申请单”,经过各科护士长或科主任审批后,交药剂科或物资库房,由库管员进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理,根据申领单生成出库单,同时进行审核,各科室每周三派人到库房领取材料,领料人及库管一并在出库单上签字确认,库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交财务科。

B模式:主要针对行政后勤科室,由使用部门直接到药剂科、物资库房通过其它途径(如:电话通知)申领材料,由药剂科、总务科的库管员直接办理材料出库单并打印出库单,各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认;

出库单一式三份:库管员、财务科、使用科室各一份;

七、发票管理

1、货票同行

在物资材料验收、入库完成后,由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起,每月底转交财务科,同时办理发票及入库单交接手续;财务会计对收到的入库单进行审核,并且要审核供应商提供发票的真伪;

2、货票不同行

针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时,物资会计以随货清单入库;在物资材料验收、入库完成后,物资会计将签完字的入库单保存起来,等供应商在月底前(每月25号)把发票送到后,再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计,同时办理发票及入库单的交接手续;

3、物资会计对发票的审核

财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核,审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息;

4、月底发票未到的处理方式 待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时,物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处,暂由财务会计保存发票未到的入库单,由财务会计通知采购部门,启动对供应商的处罚措施;

5、未到发票的通知和处罚措施

采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房主任处。

如供应商不能按时将发票送到药剂科、库房主任处时,则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。

如果供应商提供假的发票,根据医院的规定有权拒付材料款,甚至取消该供应商的供货资格。

附件2

物资管理相关科室职责

一、采购部门

1、负责供应商字典的维护;在系统中维护供应商的相关证件信息,对即将到期的供应商证件进行预警提示;

2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用,保证无法对其办理入库手续;

3、需要采购部门严格控制供应商信息,如果供应商不是中标单位,不能录入到物流管理系统中,如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时,说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符,则无法办理材料入库,这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题;

4、负责物资材料字典的维护,医用材料必须使用产品注册证的名称,可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息,对即将到期的证件进行预警,可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续;

5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货,主要检验物资的质量;

6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评,以确保供应商的供货能力;

7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况,以便提高物资材料品质和降低采购成本;

8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知,如果延误造成供应商送货的延迟,由采购部门负责;

9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题,由采购部门负责。

二、总务科、药剂科、设备科

1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收,主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等;

2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划,并提交采购部门,因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责

3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单;

4、负责出入库单的录入和审核并打印;

5、负责物资的盘点和清查;

6、药剂科存放保质期管理的物资,一定按照先进先出的方式出库,对于保质期到期之前还未出库的物资,要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理;

7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题,由设备科负责;

8、设备科因条件不足,暂时不参与本制度制定。

三、业务科室

1、负责科室需求计划的录入及审核;

2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核;

3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划,杜绝书面形式的申请单及需求计划;

4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成,逾时将顺延一个星期安排出库;

5、业务科室领用过的物资材料,要及时使用,对于保质期管理的物资,要在保质期到期1个月之前通知药剂科,药剂科把将要过期的物资材料回收后,通知采购部门,由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。

四、财务科

1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目;

2、财务科负责审核发票的真伪;

医院物资管理要点及方法 篇5

一、医院物资分类

医院物资分类方式很多,即按物资所处的流通状态分类,按物资的功用分类,按物资的价值分类,按物资本身及原材料的自然属性分类,按我国现行的物资管理体制分类。目前,医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。

1)固定资产 医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备,耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产,对单价不足20元或50元,但耐用时间一年以上的大量同类财产,亦按固定资产管理。固定资产包括:房屋和建筑附属设备;专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等;机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是:在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。

2)低值易耗品 凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括:医疗用品,办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是:价值较低,易于损耗,更换频繁,但有的在使用中需要经常维修,报废时有残值。

3)药品 包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。

4)材料 医用卫生材料,包括医疗材料及化学材料等。维修材料,包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料,包括棉絮、布匹、针织等。

5)燃料 燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料,在国民经济建设中有着重要地位。

二、医院物资的定额管理

物资定额管理,是医院物资管理的基础,亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理,物资储备定额管理和物资节约定额管理。

1)医院物资消耗定额管理 所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下,完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准,通常用绝对数表示,有的也可用相对数表示。

(1)判定物资消耗定额的意义 ①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施,并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算,计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。

(2)物资消耗定额的种类 物资消耗定额根据用途一般可分为:①主要物资消耗定额,如药品、必须废除“以存计销”的办法,实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额,如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额,如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额,如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额,如煤、油等。⑥其它,如办公用品,食堂餐具等定额。

(3)制定物资消耗定额的基本办法 ①技术分析法:此方法较科学准确,即在技术计算的基础上,制定最佳经济合理的物资消耗定额,但此法工作量最大。②统计分析法:根据医院过去物资的统计资料,结合计划期内技术的变化来确定物资消耗定额,此方法简便易行,但需要有详细可靠的统计资料。③经验估计法:根据医院以往的实际经验,参考有关技术文件资料,结合计划期内技术条件变化情况来确定物资消耗定额。此方法简便,但科学性较差。

(4)物资消耗定额指标的核算方法 制订物资消耗定额应有定额指标,医院物资消耗有的可以资金(价值)作为消耗指标。

1、全面定额管理 指对低值易耗品或卫生材料的全部实行定额管理。目前以床位与门诊人次比1∶3作为一个计算基数,在一定时间内(年度),以实际支出的经费为依据,算出定额指标,计算公式:

一个临床工作日物质消耗或使用的指标=年度内实支出金额/年度内临床工作总日数

2、单项定额管理 对消耗量较大的低值品或卫生材料,可实行单项定额管理,计算公式同上。

3、药品 实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的方法。

4、固定资产 建立固定资产折旧和大修基金提出留用制度。

年折旧额=(固定资产原额-预计残值+预计清理费)/固定资产预定使用年限

年折旧率=固定资产年折旧额/固定资产原值×100%

年大修理基金提存率=预计全部大修理费用总额/(固定资产原值×固定资产预计使用年限)×100%

5、耗煤量定额指标 以每张床月(季)平均耗煤量或每平方采暖面积月(季)平均耗煤量为指标。

采暖耗煤量=月(季)耗煤总量(吨)/月(季)供应采暖总面积(m2)

医疗耗煤量=月(季)耗煤量(吨)/医院病床开放总数(床)

医疗用煤指消毒、制剂、洗衣或特殊医疗需要。

6、耗水量定额指标 以每床日(月)平均耗水量为指标。

耗水量=日(月)耗水总量(吨)/医院病床开放总数(床)

2)医院物资储备定额管理 医院物资储备定额是指医院为保障医疗、教学、科研等任务的完成,而制定的物资储备数量标准。定额指标有单项和综合两项指标,可用实物表示,也可用周转天数表示。物资储备包括经常性储备(即用量较大,随领随补,库存量经常变动的储备);保险储备(即防止采购、补充困难、货源私有制或进货误期,为保证物资正常供应所需要的储备);季节性储备(即因季节性用量变动所需要的储备。)储备定额计算方法如下:

(1)经济性储备定额公式:

某种物资的经常性储备定额=(供应间隔天数+该物资使用前储备天数)×平均日需要量

(2)保险储备定额计算公式:

某物资保险储备定额=该物资保险储备天数×平均日需用量

(3)季节性储备定额计算公式:

某物资季节性储备定额=该物资季节性储备天数×平均日需要量

(4)最高储备定额计算公式:

某物资最高储备定额=该物资经常储备定额+季节性储备定额+保险储备定额

(5)最低储备定额计算公式:

某物资的最低储备金额=该物资保险储备定额

(6)平均储备定额计算公式:

某类物质的平均储备定额=经常储备定额/2+保险储备定额

3)医院物资节约定额管理 物资节约定额管理是医院消耗制订的物资节约指标,它可使医院节约使用物资,降低医疗成本,并把节约指标落实到科室去,按照节约指标的完成情况,确定奖罚标准。

物资消耗定额的节约指标计算公式:节约量=(上期实际单耗量-计划期物资消耗定额)×计划期任务量

对于有些不适用上述方法计算节约量的物资,还可按节约措施实行情况计算节约量。

三、医院物资供应计划管理

医院物资供应计划是医院向国家申请,订货或市场采购,按品种质量、数量、期限或成套地取得医疗、教学、科研等任务所需各种物资的依据,也是医院物资供应工作的开始阶段和中心部分,做好供应计划对改进各阶段的物资供应工作起着重要的作用。

1)物资供应计划的内容 医院物资在供应计划的内容主要包括:物资需要量,物资储备量和物资申请量,在此方面基础上医院根据凡属国家计划分配的物资编制购物申请计划,对非计划分配的物资,必须制订采购计划向市场购置。

2)物资供应计划制 物质供应计划有年度计划,季度计划和月度计划。我们着重讨论年度计划,物资供应计划是医院向上级申请物资和内容平衡分配的依据,属目标计划。医院各科室提出年内所需用的物资计划,经财务部门及院领导审定,由医院物资管理部门编制,有的还需报上级卫生行政部门批准。物资供应计划的编制程序和方法如下。

(1)确定物资需要量 物资需要量是指医院完成各项任务所需的物资数量,对非一次性消耗的物资则是指投入使用的物资数量。物资需用量的正确核定,是编制物资供应计划的重要环节。物资需要量按每一种和每一品种规格的物资分别计算,其方法如下:

①直接计算法:按着一定的比例和系数,确定各种物资的需要。

②按每千元业务收入计算物资需要量,计算公式:

某种任务对某种物质的需要量=报告期完成该项任务耗用某种物质总量/报告期该项任务收入总金额(千元)

③按计划期任务比报告期任务增长系数计算物资需要量。计算公式:

某项任务对某种物质的需要量=计划任务量/上期实际(预计)任务量×上期实际(预计)所耗物质总量×(1-计划期该种物质的节约率)

此方法主要适用于没有消耗定额的物资和在开始编制计划进行计算时使用。

(2)确定物资储备量 确定物资储备量,就是分别确定计划期初和计划期末的储备量基础上,求出在计划期内应当增减的物资供应量。计划期初的物资储备量就是报告期末的物资储备量,它根据实际盘点和预计确定的,计划期末的物资储备量,是计划期结束时的物资库存数量。

(3)编制物资平衡表及确定物质申请量 确定物资申请量编制物资平衡表是在确定了计划期各种物资需要量和储备量,掌握可以利用资源数量基础上进行的,它可确定物资申请数量,编制物资需要计划表。编制物资的平衡表,也就是将计划期对物资的需要量和物资的资源量进行综合平衡。

计划期的物资申请量可以用以下公式计算

计划申请量=物质需要量+计划年末储备量-计划年初储备量-医院内部其它资源

3)物资供应计划的组织实施 包括物资供应招待计划、订货与采购合同的管理等。

(1)编制季度、月度物资供应执行计划 季度和月度计划在年度物资供应计划确定后的基础上,结合当季当月情况编制,作为订货、采购和组织发货依据。把所要物资的品种、规格、日期、数量具体化,并组织落实。月度执行计划比季度执行计划更具体,即要把国家计划分配的物资精确地计算出来,又要把非计划分配的物资详细地计算和平衡,据定货合同具体确定本月计划的进货量,计算好采购到货时间。

(2)组织订货和采购 医院物资来源及采购主要途径有三个方面:①从国家计划分配物资中获得。②大部分通过市场采购和加工订货取得。③通过调剂协作取得。

医院加工订货的物资种类和数量虽然不多,但属重要物资,采购时要把住质量关,并根据考察结果与有关使用科室共同协商选择。

(3)签订和管理订货合同 物资订质合同是在组织订货过程中,由医院和供货单位双方签订的。是保证物资供应计划实现的一种经济手段。物资订货合同的内容主要是物资名称(大名称和具体品名)、质量与规格(物质型号、牌号、商标等)、物资包装的具体要求、数量(物资的总量和计量单位)、价格、交货日期、与限期交货地点、验收办法、运输及费用、付款方式及结算办法、违约责任等。

(4)物资供应方式 目前国内的供货方式主要有送货制和提货制。①送货制:由供货单位的物资直接送到医院里来。其基本程序是:近期编制月度运输计划、办理发货手续、收货手续单寄交医院、提货等四个过程。②提货制:由医院去人到供货单位所在地提货。

四、医院物资仓库管理

物资仓库管理是医院物资管理的重要组成部分,做好仓库管理是保证医院完成各项任务的基础。

1)医院仓库的种类 包括药品库房、文具杂品库房、易燃易爆及放射性物资危险品库房、建筑维修材料库房、总务库房、工具和配件库房及科室的备用品小库房等等。

2)仓库工作内容 仓库工作内容主要有:入库物资的验收,库存物资的保管、维护保养、物资的出库发放、物资的核算和物资的盘点等。概括起来就是对物资的收、存、管、发、查等业务。

3)仓库管理的主要任务(1)做好验收工作,保证入库物资的数量和质量。(2)保管保养好库内物资,避免私短缺、变质、变形。(3)仓库管理制度要健全,对物资的收发,做到及时、准确、无差错。(4)保证仓库安全,保持库容整齐,(5)有计划地做好物资定额管理。(6)降低保管费用,做好包装器材和废旧物资的回收,充分发挥仓库设备的作用。

4)物资验收准备工作(1)搜集和熟悉验收凭证及有关资料,弄清入库物资的名称、规格、包括条件、单件重量、总件数、总重量、运输方式和计划入库日期等情况。(2)根据到货物资的性能、特点、数量及包装条件,确定存放货位、垛形和保管。(3)准备好所需的校验工作,做好校验。

5)接货(1)到供货单位提货:提货时注意检验物资的性能、规格、质量和数量,并做好验收记录,(2)库房内提货:接货时应直接与送货人办理接货手续,当面验收,如发现不合格,应填写记录,由送货人签章证明。(3)到车站、码头取货,取货人应根据运单及有关资料,详细核对品名、规格和数量,检查包装及封印是否完好,如有损坏、受潮、变形等现象,应作记录,然后办理取货手续。

6)验收方法(1)数量验收:根据物资的特点、来源和包装好坏、证件完整程度等,可采用全部点收和抽点两种方式。(2)质量检验:根据物资的性质不同,对入库物资进行理、化性能检验。凡经质量鉴定的物资,应做好检验记录,检验方法概括起来包括:经验鉴别、化学检验、试用检验等。

7)验收中问题的处理(1)凡是必要的证件不全,应做待验物资处理。等证件齐全后再进行验收。(2)凡是供货单位提供的质量证明书与规定的技术标准与订纲合同不符合时,应立即与供货单位交涉。(3)质量、规格、包装不合格,应先将合格品验收入库,对不合格部分作好记录,向供货单位提出交涉。凡验收数量不符合而其损失或溢余在规定磅差范围内的,可按实用数量验收入库。损溢超过规定磅差范围时,核对后做出记录,交医院物资管理部门处理,在未处理前,物资暂不动用。

8)入库手续(1)填制入库单:入库物资经验收合格后,要填制物资入库单,(2)记录:按照入库单上的货名、规格、价格等及时记账。(3)做卡:按照记账数做好货架上的牌卡,做到物、账、卡一致。

9)仓库物资的保管 物资的保管是指对各种在库物资妥善保管,并根据其特点,结合当地的自然条件,对其进行妥善管理的方法。库内物资管理要点:(1)数量准:入库物资根据物资保管制的规定,建立物资登记卡,贵重物资要建立档案,做到月账有卡,数量准确。(2)规格清、货位固定化:库存物资要按类别和规格分别存放,标志明显,做到不湿不乱;精神仪器设备和贵重物资专库加锁;小件物资也要一律入库,大批物资分批整齐存放;易燃易爆,剧毒药品,要专人专库按规定分别保管;新旧物资严格分开。(3)库容整齐:经常打扫,保持清洁,物资摆放整齐美观,用“分区分类,四号定位,立牌立卡,五五摆放”的科学方法进行管理。(4)认真管理好库区内空气的温度、湿度,根据物资的性能特点,使用各种控制和调节气温、湿度的设施,使物资保持最佳环境。(5)防鼠防虫经济化,抗好环境卫生工作。对库区内外环境应经常清扫,虫、鼠的防治工作要经常化,必要时使用药剂杀灭微生物和害虫、老鼠。(6)做好安全工作,管理好防火、防水、防盗等设施,贵重物资仓库要建立值班制度。

10)物资发放的原则(1)实行“先进先发”的原则,对有储存限期的物资,要在限期内发放,以免物资变质、作废。(2)对回收复用的物品,在保证质量的同时,应按着先旧后新的原则发放。(3)物资的零星用料,要做到“分斤破两”,用多少发多少,杜绝浪费。(4)对于一些物资必须坚持以旧换新的原则,节约使用。(5)实行限额发放物资,节余退库。(6)出库手续必须健全,仓库物资私人不得外借。因公借用要有审批手续。

11)物资发放的方式(1)定额送货制:对于消耗定额的物资,可按计划确定物资的数额,定期定批送货上门,如卫生材料,药品,医患被服装具等。(2)领用制:对于贵重物资的发放,须经主管物资管理工作的领导批准,方可领取。另外,一些辅助材料,如低值易耗品和不宜制定消耗定额的物资,也应实行领用制。(3)科室小仓库代管:一些日常需要更换的物资,可按一定的限额发放到使用科室,并由专人保管,定期补换。以上三种发放方式,都必须执行严格的发放手续,使用部门必须填写“领物单”,仓库必须填写“出库单”。

12)物资的退库 物资退库范围:(1)工作任务完成后节约的物资。(2)工作计划改变,不需用原领的物资。(3)规格、质量不符或错发的物资。(4)仍有利用价值的废旧物资。(5)其它应退库的物资。

13)仓库物资的盘点 经常性的检查和盘点库存物资,是保管保养物资过程中一项不可缺少的工作。

14)物资盘点的内容(1)物资质量的检查:指检查识破物资是否有变质、老化、损坏等现象。(2)物资数量的检查:核对账、卡、物是否一致,数量是否准确。(3)物资保管条件的检查,针对货垛是否牢固、库房是否漏雨等情况进行检查。(4)物资安全条件的检查:检查库房安全措施是否符合要求。

(2)物资盘点的方法(1)年终大盘点:由医院物资清点组,在年终财务结算前对仓库所有物资进行全面盘点。(2)轮流盘点:是在年度中间有计划的经常性盘点。

(3)盘点中问题的处理 ①发现账物不符的物资,应查明盘盈、盘亏的数额和原因,并编制物资盘点盈亏表。②物资合理损耗,可填制物资报销凭证,经上级批准后在物资账中转销。③凡属物资霉烂变质或毁损,确定变质或毁损程度及原因,并及时向上级汇报。

五、医院物资的节约和回收利用

节约物资和利用废旧物资,是医院物资管理部门的一项重要任务,对于整个医院的建设都有重要意义。

1)医院节约物资的主要措施(1)编制节约计划 在编制物资供应计划的同时,也要编制物资节约计划,确定物资节约指标,并落实到科室中去。(2)库存物资的充分利用 经常清仓查库,把积压的物资利用起来,即可以避免物资积压时间过长而变质,又可把多余物资支援医院各个部门,使有限的物资发挥更大的效用,充分挖掘物资潜力,保证医院各项业务活动的需要。(3)注意广泛使用代用材料 在不影响医疗、科研、教学工作的前提下,广泛使用代用材料是良好的物资节约途径,这样可以扩大材料资源,减少贵重、稀缺物资的损耗,降低成本,增加医院经济收入,改善医院的物资设备条件。

2)废旧物资回收利用管理(1)废旧物资回收的组织工作,需专人负责,建立各项回收责任制和指标,定期组织回收小组,把失散的废旧物资全部清理回收起来。同时注意建立回收废旧奖励制,对积极回收废旧物资的人员要给予适当奖励,对于应回收而不及时回收,该交而不交的人员要给予批评教育。(2)收回废旧物资的管理 对回收的废旧物资要分类存放,妥善保管,对可以利用的物资,经加工整理后要及时入库,并投入使用,对不能继续利用的物资,要及时处理,收回残值。另外,也要加强对回收废旧物资的经济核算。

3)废旧物资修复管理(1)开展废旧物资修复利用的原则 坚持医院各行业需要什么修什么,随用随修,急用先修的原则,为医院各行业解决难题。在此基础上充分依靠广大医务工作者的技术特长,解决修旧工作的某些技术难题。(2)修复利用管理方法 首先建立回收废旧物资目录和修复物资账,再将修复品纳入计划。做到有旧不用新,但要注意修复品的质量,对修复品进行质量检查,保证使用性能。

六、医院物资管理的组织领导

在医院物资管理方面,设置物资管理职能机构及党的领导是非常必要的。目前,我国县以上医院物资管理,多数实行院、科两级分口管理,就是医院在院长的领导下,对于分设总务科、药剂科的医院,由药剂科管理中、西药品、医疗器材及卫生材料等物资,其余归总务科管理,对于设立器械科医院,由器械科管理大型医疗器械。对于设立供应科的医院,由供应科管理医疗器材、低值材料、劳保用品、被服、医用家具、办公用品及杂物,由药剂科管理中、西药品,其余归总务科管理。这种管理趋向是较分散,可以造成体系不健全,不便于指挥,易产生计划重复,造成浪费,物资利用率低,影响资金周转速度,不利于制定医院的物资消耗定额和贮备定额。给全院经济管理和成本核算带来不少困难,这种分头管理,不利于管理人员专业化的培养,因此要建立良好的物资管理体系。

1)物资管理体系的建立 医院的物资物质要形成独立的体系,即要医院统一领导,统一管理,统一调配,统一计划,统一核算。这一体系的纵向是院长领导下的物资管理职能科室负责制,分两级层次;横向是以物资流通程度为依据,在第二层次设若干具体管理岗位。通过各个岗位的工作,保证物资流通处于较佳的运行状态。

2)物资管理岗位责任制 医院物资管理人员必须履行岗位责任制,这样才能保证医院各科室工作顺利进行。(1)计划人员负责编制物资供应计划,指导医院各科室物资的正确管理。(2)供应人员负责医院医疗器材、敷料的制备、登记、保管和供应,并同时做好物品回收,物品的请领报销、检查物品使用情况等工作。(3)采购人员负责采购,计划用款,做好物资采购有款申请报销工作,履行验收入库手续,做到钱、物、凭证三对口,保证急需物资供应。(4)会计人员负责建账、核算及物资核计工作。(5)仓库保管人员应做好物资维修、保养工作、定期盘点、建账建卡,计划供应等工作,防止物资积压。

3)物资统计分析制度(1)物资统计的任务:是正确统计物资收入,消耗和库存量及其变动情况,分析物资储备对业务工作保证程度,研究物资收、支、存的平衡关系,制定和检查物资供应计划,物资统计主要采用实物量核算,有时还要计算物资的货币量。(2)物资统计分析项目主要内容:物资收入量统计及分析;物资消总量统计与分析;物资综合平衡统计;物资库存量统计分析。

医院各类物资采购管理的暂行规定 篇6

各病区、科室

为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规,使医院物资(含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品)采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化,有效制止购销中的不正之风,保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查,决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》

一、加强领导

1、成立招标采购委员会,由院长任招标采购委员会主任委员,其他院领导任副主任委员,相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。

2、成立院采购中心,由分管院长负责,需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜,对采购项目、计划提出合理化建议,对具体运作进行组织、控制和管理。

二、采购工作遵循的原则

1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购。在本着处处节约,维护医院利益的原则下,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

3、验证准入,无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证,供货方如证件不全,禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证(卫生许可证、生产许可证、产品注册证)齐全外,必须有消毒日期、方式、标志。

4、周密调研,充分论证的原则。各类物资采购前,必须进行调研和论证,充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等,做到心中有数、防止盲目性。

5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作,必须按照规范程序进行,如有违反,采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后,立即终止和纠正采购行为。

6、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开:公开进货渠道;公开进货品种、数量;公开价格;公开进行业务洽谈;公开验收结果;公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准:不准公开或暗箱索贿、受贿;手续不合格、发票不符合要求不准付款;计划、采购、验收不准一人完成 ;不准私自更改采购计划;不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等

三、采购方式和采购范围

1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式

2、采购范围:

2(1)办

类:各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料等

(2)总务后勤类:电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

(3)药品耗材类:中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。(4)设

备:医疗器械及大中小医疗设备等

四、采购方法:

对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》,并根据所授权限予以实施。

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价(药品采购执行政府招标定价),由医院招标采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购中心组织实施,按审批权限予以审批。3、10万元以上的设备必须招标采购,由医院招标采购委员会组织实施。4、1万元以上∽10万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购中心组织实施,按审批权限予以审批。5、1万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购中心组织实施,按审批权限予以审批。

五、分级审批权限: 1、1万元以上的商品采购计划由院长审批。2、5000元∽1万元之间的商品采购计划由分管院长审批。3、5000元以下商品采购计划由采购中心主任审批。

六、采购程序

1、计划和立项:

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购中心按计划采购。原则上按常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购壹次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量),结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见,报经分管院长、院长分级审批同意后,交由采购中心组织招标采购委员会组织实施。申购使用新的药品及一次性医疗耗材,必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后,要求供应商提供真实有效的资质证明。资质齐全后,由使用科室对新产品进行试用。试用后如反映良好,采购中心组织相关人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新产 品使用过程中无问题出现,则进入正常采购流程。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购中心采购。

(4)十万元以上物资采购(常规采购除外),使用科室依据业务需要提出采购申请,经相关专业委员会论证认可后,报采购中心,经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

(5)特殊物资(体内植入物)的采购,由使用体内植入物的科室提前1-2天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。不是首次使用的直接由药械科按相关程序处理。首次使用的由使用科室将植入物申请表上报药械科交分管院长审批交采购中心采购,采购中心在充分尊重临床科室的需求前提下,依据询价比价结果确定植入物的品种,药械科、使用科室应按设备科、感控办的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作,以确保植入物的安全使用。

2、调研和论证

物资采购计划立项后,采购委员会负责组织采购中心、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察,10万以上项目原则上分管院长必须参加调研,30万元以上的项目原则上院长参加调研,与物资采购有关的外出考察,考察结束要写出书面考察报告,并如实向招标采购委员会汇报考察情况,必要时出示样品,提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后,经采购委员会决策购买的,需委托社会中介机构招标的,由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购,由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施,申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收,药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有感控办进行抽样检验合格后入库。

仪器设备有设备科、使用科室、审计科依据采购合同要求共同验收,30万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)

所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

5、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购中心主任签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批付款。

七、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表,采购中心应在十个工作日内完成采购交仓库验收入库。

八、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会,委员会成员由办公室、审监科、财务科、工会负责人组成,全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定,廉洁自律,不断提高自身的道德水准和业务水平,在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿,自觉抵制采购工作中的不正之风。

医院物资管理制度 篇7

1物质文化的作用

医院内的任何一件物品都属于物质文化, 除此之外还包括医院的自然环境、建筑风格、装修设计、宣传宣教内容等, 不但体现了医院员工的理念, 也是医院文化的有效载体。物质文化能激发采购员热爱医院、以院为家的爱家热情, 愿意为医院奉献之情。

2精神文化的作用

精神文化是医院文化深层次的理念, 是医院在经营管理中所形成的独特的意识形态和文化观念。医院大的精神文化精髓是“以病人为中心”, 对于物资管理过程中必须积极维护医院利益才能保证病人利益, 从而体现“以病人为中心”。精神文化引导采购员树立正确的人生观、价值观, 在采购过程中以“大我”为重, 以病人和医院利益为重, 增加工作中的使命感和责任感, 自觉维护医院利益和病人利益, 保证医疗物资安全。

3制度文化的作用

每个医院都有自己制定的相关规章制度, 用来保证医院正常运行和约束医院员工, 没有规矩就不成方圆, 通过医院一系列规章制度的严格执行, 有效约束采购员的工作流程和行为规范, 提高工作纪律, 不做违反国家法律法规的事情, 从源头上确保医院采购物资的安全。

4道德文化的作用

医院的道德规范很多都是针对医护人员伦理方面的, 但对于后勤部门同样也适用。医院的医德医风不但规范医护人员的行为, 也对医院其他部门的员工起到引导和规范作用。在医院物资采购管理流程中, 时刻能正确评判什么是正确的什么是错误的, 什么是合法的什么是违法的, 从而规范自己什么能为什么不能为。通过道德的自律性, 强化法律和慎独意识。

5体会

我院是一所三级甲等综合医院, 拥有深厚的文化底蕴, 医院利用先进的信息平台和党团条线进行医院文化的培训, 坚持爱家理念的管理, 为全院员工提供了积极的精神支柱。医院文化在医院物资采购管理中有着不可替代的重要作用, 不但是思想政治工作的补充, 也是医院管理艺术的升华, 同时也是采购员工作的方向标。医院应时刻注重医院文化的培养, 营造适宜的工作环境, 凝心聚力, 在医院物资采购管理中发挥更大的作用, 以保证医院有序、良性发展。

关键词:医院文化,医院采购,管理

参考文献

[1]胡林, 丁跃明, 吴学东.论医院文化在医学生综合素质培养中的地位和作用[J].医学教育探索, 2010, 1 (9) :117-120.

医院物资管理制度 篇8

县级医院后勤物资的管理是医院医疗活动的基础,如何提高各类物资管理的科学性和合理性,减少浪费和库存占用,优化物资管理流程,加强物资的定额管理等,是医院信息化管理的一个重要课题。近年来,我院在院科二级医疗成本核算的基础上,结合自身特点,大胆探索深化医院改革的新路子,以信息化网络建设为平台,成立以计算机管理为技术支持的经济管理中心,在全院实行各种物资的统一采购、统一供应、统一管理、统一核算,经过几年来的管理实践,医院经济效益明显提高,采购成本大幅度下降,收到良好的管理效果。

1 提高管理意识,探索物资管理的最优方式

目前,我省县级医院的资金来源除一部分由地方财政差额补贴外,其余部分是依靠医疗服务收入,医院资产多元化趋势日益明显,医疗市场竞争激烈,医院必须通过提高资产管理水平,以最低的消耗取得最大的收益,才能在激烈的竞争中立于不败之地,因此,医院要以优质、高效、低耗的服务赢得患者,建立一个标准化和全面的医院资产管理系统具有十分重要。

我院是本县规模最大、设备设施最完善的二级甲等医院。近年来,医院以科学发展观为引导,以信息化网络建设为平台,提高物资管理水平,注重信息化物资管理的科学性和实效性,结合医院实际,提出管理需求,依托医院信息基地的技术力量,开发和研究出科学、实用的网络化物资管理系统。

1.1 建立健全组织机构 。按照二级医院标准化建设的要求,成立了后勤保障部,对全院物资采购、物资管理、物资分配进行全面统管,改变了过去医院物资管理粗放分散型的运作模式,并遵循合理分工与相互制约原则,责任到人,使医院物资管理突出集中统一,责权明确,网络监督,充分体现物资管理的透明性。

1.2分库管理、统一核算 。 医院的物资材料按大类分库存放管理、采购发放,而这些库房全部属于同一个部门―后勤保障部管理,账务全部由物资会计统一核算。后勤部根据医院实际情况和管理需要下设三个库房:物资库、被服库、表格库。凭借网络的优势将各个库房的物资材料的账务数据全部汇集到物资会计处统一处理、统一核算、汇总统计,物资的消耗统一参与医院内部的经济核算。

2 利用网络优势、实现一体化管理

2.1 实现“量化库存”。 在后勤保障部库房对每一种物品,设置了库存上下限和标准存量,并以此为依据进行积压和临缺报示,再结合科室申领申购单,生成采购计划,经主管领导批示后,集中采购,这样基本上实现“库存量化”,避免了库房物资积压和浪费。此外,通过网络可以方便地查询到不同的物品及同种物品的不同价格,可以据此进行必要的市场调查,严控价格。对一些耗量大、周转快的物品,后勤部通过市场调查或直接从厂家获得信息,以最优惠的价格、完好的品质进购,既节省了资金,又体现一切以病人为中心的服务导向。

2.2 实现计算机出入库、库存管理 。 库存物资实行微机化管理,入库、出库单据不再由手工填写,而是履行有关手续后由计算机打印入库单、出库单。这样就避免了物品不入库就被领取和领取物品不填出库单的现象。月末进行账目同实物一一核对,做到了账实、账账相符;打印出采购的各供货单位物品的汇总表;医院成本核算部门通过网络月末可准确及时取得各科室领取物品的金额,提高了成本核算工作人员的工作效率和核算的准确性。物资会计各类账目的生成打印,并直接发送财务处以生成凭单。因各类数据均由采购和库房录入,会计可随时调用这些数据处理账务,所以大大减轻了会计的事务。物资会计通过微机不仅可以实现上述各类事务数据的检索查询,还可以自动汇总生成各种报表。通过查询系统,增加了物资管理的透明度,同时便于医院管理者随时了解、掌握和监控医院物资的库存、价格、付款情况和监控物资的流向,实现明明白白的管理。

3 提高管理效率,确保物资管理渠道畅通

3.1 规范了财物流通秩序。从物资采购到物资流通的各个环节,都受到经济管理的制约,把经费与物资有机地结合起来,实行计算机网络全方位监督,较好地发挥了有限经费的整体保障作用。从根本上改变传统物资管理的思维定式、管理模式和方法。推行经费归口管理、物资统一保管。物资统管纠正了采购、管理、供给、核算各环节的不可控性,使财物管理科学有序,提高了经济效益。加之,网络监控系统的全程跟踪和严格的审批、请领制度,都有助财物行为的自我调控和约束。

3.2 有效降低了物资消耗成本。物资的统管统供,大大地增加了资金动用的灵活性,通过计划采购、定额供应,变成本事后控制为事前控制,以达到医院总体成本的降低,实现管理出效益的最终目的,近年来,平均年节约资金80余万元。

3.3 提高了物资管理效率,保障了科室核算实施。 物资的采购、入库出库可以随时查询,并根据库存情况由计算机自动生成或人工编制进货单,既保证了临床一线的使用、又避免了库存积压和资金占用,从而提高了采购资金的循环利用率。

由于从物资的采购渠道到物资的供应全过程是基于网络环境的管理,物资系统可以进行各种物品消耗分析、采购分析以及打印各种月结账务报表,不但为管理者提供科学有效的物资分析,也把会计、保管员从繁琐的账务处理中解放出来。

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