服装行业申报材料

2024-10-04

服装行业申报材料(通用4篇)

服装行业申报材料 篇1

服装项目

申报材料

MACRO 泓域咨询

承诺书

申请人郑重承诺如下:

“服装项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字:

xxx 有限公司(盖章)

xxx 年 xx 月 xx 日

项目概要

服装是衣服鞋包及装饰品等的总称,多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制,穿于人体起保护和装饰作用的产品,又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现,当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”,穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮,而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说,服装已经是遮体、装饰的生活必需品,不仅仅为穿,还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

该服装项目计划总投资 10144.12 万元,其中:固定资产投资7504.94 万元,占项目总投资的 73.98%;流动资金 2639.18 万元,占项目总投资的 26.02%。

达产年营业收入 24086.00 万元,总成本费用 18310.98 万元,税金及附加 218.37 万元,利润总额 5775.02 万元,利税总额 6789.94 万元,税后净利润 4331.27 万元,达产年纳税总额 2458.68 万元;达产年投资利润率 56.93%,投资利税率 66.93%,投资回报率 42.70%,全部投资回收期 3.84 年,提供就业职位 517 个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章

项目承办单位基本情况

一、公司概况

在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照 ISO9000 标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。

公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。

二、所属行业基本情况

服装是衣服鞋包及装饰品等的总称,多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制,穿于人体起保护和装饰作用的产品,又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现,当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”,穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮,而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说,服装已经是遮体、装饰的生活必需品,不仅仅为穿,还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

三、公司经济效益分析

上一,xxx 科技发展公司实现营业收入 15871.89 万元,同比增长 33.41%(3975.03 万元)。其中,主营业业务服装生产及销售收入为 13431.18 万元,占营业总收入的 84.62%。

上主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

3333.10

4444.13

4126.69

3967.97

15871.89

主营业务收入

2820.55

3760.73

3492.11

3357.80

13431.18

2.1

服装(A)

930.78

1241.04

1152.40

1108.07

4432.29

2.2

服装(B)

648.73

864.97

803.18

772.29

3089.17

2.3

服装(C)

479.49

639.32

593.66

570.83

2283.30

2.4

服装(D)

338.47

451.29

419.05

402.94

1611.74

2.5

服装(E)

225.64

300.86

279.37

268.62

1074.49

2.6

服装(F)

141.03

188.04

174.61

167.89

671.56

2.7

服装(...)

56.41

75.21

69.84

67.16

268.62

其他业务收入

512.55

683.40

634.58

610.18

2440.71

根据初步统计测算,公司实现利润总额 4203.89 万元,较去年同期相比增长 1014.35 万元,增长率 31.80%;实现净利润 3152.92 万元,较去年同期相比增长 462.95 万元,增长率 17.21%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

15871.89

完成主营业务收入

万元

13431.18

主营业务收入占比

84.62%

营业收入增长率(同比)

33.41%

营业收入增长量(同比)

万元

3975.03

利润总额

万元

4203.89

利润总额增长率

31.80%

利润总额增长量

万元

1014.35

净利润

万元

3152.92

净利润增长率

17.21%

净利润增长量

万元

462.95

投资利润率

62.62%

投资回报率

46.97%

财务内部收益率

20.92%

企业总资产

万元

24564.70

流动资产总额占比

万元

33.77%

流动资产总额

万元

8295.47

资产负债率

47.84%

第二章

项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

(一)技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

(三)工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。

(四)工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低

故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

(一)技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。

(二)项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺

路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

第三章

背景及必要性

一、服装项目背景分析

服装是衣服鞋包及装饰品等的总称,多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制,穿于人体起保护和装饰作用的产品,又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现,当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”,穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮,而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说,服装已经是遮体、装饰的生活必需品,不仅仅为穿,还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

纺织服装行业主要原材料为纱和棉花。2019 年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五省的纱产量达到了全国总产量的 67.08%,而新疆则是我国棉花主产区,2019 年新疆棉花产量占全国棉花总产量的八成以上。

近年来,我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄河中下游的河南省、山东省,以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的重要原材料供应地区。

近年来,我国人均衣着消费支出增速回落。在过去的 2019 年,在宏观经济增速放缓以及中美贸易摩擦影响的大背景下,中国社会总体消费仍然保持平稳增长。2019 年我国限额以上服装鞋帽针纺织品类增长 2.9%;人均衣着消费支出 1338 元,同比增长 3.8%,较 2018 年下降0.3 个百分点。

2020 年一季度全国居民人均可支配收入 8561 元,比上年同期名义增长 0.8%。其中,城镇居民人均可支配收入 11691 元,名义增长 0.5%;农村居民人均可支配收入 4641 元,名义增长 0.9%。人均居民收入水平的不断提高,为服装行业消费提供经济基础。

近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流,服装行业面临转型升级压力,产业规模增速不断下降。

2019 年,服装产量略有反弹。2019 年 1-12 月,我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 244.72 亿件,同比增长 3.28%。2020 年1-3 月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量 46.18 亿件,同比下

降 20.3%。在疫情影响背景下,2020 年我国服中装行业规模以上企业累计完成服装产量约 210.9 亿件,同比下降 13.8%。

2018 年中国女装市场销量达 9991 亿元,同比增长 7.6%。市场饱和的影响下,女装市场增速逐年下滑。整体来看,由于整体市场的不稳定性,女装市场预计在 2019 年同比增长将有显著下滑,预计仅达2.7%,市场规模有望突破 10000 亿元。

男装市场仅次于女装市场,是中国服装市场中占比第二大的市场。2018 年我国男装市场份额为 27.6%。和女装市场相同,男装市场也趋于饱和。整体来看,2017、2018 年男装市场有所上涨,但由于整体市场的不稳定性,男装市场预计在 2019 年同比增长将有显著下滑,预计仅达 1.9%,市场规模将达 5800 亿元左右。

2020Q1 纺织纱线、织物及制品/服装及衣着附件/鞋类出口金额分别下滑 16%/23%/25%,分阶段来看:2 月主要对出口担忧来自复工延迟,属于供给侧不足。

由于我国纺服制造企业基本制造端在 3 月前主要受到国内产能延迟复工影响,从出口来看,1-2 月由于疫情带来的延迟复工,纺织纱线、织物及制品/服装及衣着附件/鞋类出口金额分别下滑 21%/23%/24%3 月后随着疫情全球发酵,担忧主要来自需求端。海外需求市场面临:1)

东京奥运会在内的多个大型国际赛事延期,2)Nike 为代表的多数品牌宣布暂时关闭全球重点疫区零售门店,3)海外电商发达程度不如国内,考虑届时海外品牌也需要进行回购渠道商存货并主动叫停部分夏秋产品生产订单,预计 Q2 开始订单的取消和推迟会较集中发生,从 3 月单月数据来看,纺织纱线、织物及制品单月出口金额跌幅缩窄到 6.3%,但由于海外疫情发酵,下游如服装及衣着附件/鞋靴当月出口同比下降25%/28%。

当前,年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的 M 型消费结构,高端和低端消费市场稳步增长,中间市场逐步缩小。

同时,我国消费者的消费理念已经发生转变,消费更趋理性,消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化,更加注重产品的品质和满足个性化需求,向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务,特别是年轻人更加注重个性化和时尚化,他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接,通过产品来表达自己的生活方式。

近两年的环保风暴一直影响着服装制造业的发展,数据显示:服装纺织业是全球第二大污染环境最严重的行业(仅次于石油产业)。

现在业界不管是对面料的开发还是款式的加工,都要非常注意对自然环境的保护。环保染料、保护环境的服装不仅会受到政府的支持也会受到消费者的欢迎。

纵观国内外服饰零售市场,随着数字化时代的到来,互联网的普及,消费者生活方式发生变化,越来越多的服装企业加速了线上线下融合。到了 2019 年,线上下单线下提货,或是线下体验线上购买等模式已经成为服装业的大趋势。

消费能力、消费心理与社会的进步三个因素,共同催生了个性化定制这个基于人自身表达诉求的概念。且随着 90、00 后成为消费主力军,他们的喜好、习惯和需求都有着新的特点:更注重个性化的消费体验。未来品牌可以以大数据为依托,针对个体提供个性化定制服务。

当前,新一轮科技革命和产业变革正在萌发,大数据的形成、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段,智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。

与此同时,服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段,进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个关键环节的应用,缝制设备自动化智能化水平会明显提升;大数据+AI 算法的应用,预测消费需求,辅助创意、设计和

产品开发;智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动,让消费者获得更加立体的购物体验;服务机器人将开启智能购物新体验,虚拟试衣系统优化了线上购物体验。

当旺铺选址不再是唯一选择后,曾经店铺依赖购物中心的局面也会随之改变。一边是几近饱和的一二线市场,一边是还未完全开发的的三四线城市,对国内服装来说,三四线城市已经成为了一块诱人的蛋糕。成立三年即登陆纳斯达克的拼多多,率先撬开了下沉市场的大门。紧接着,趣头条的上市又再次证明了下沉市场的巨大潜力,也因此吸引了更多品牌下沉。未来几年,购物中心将会对引客能力强的店铺求贤若渴,它们会反过来依赖店铺,甚至改变合作方式。购物中心不收租金而是换其他方式收益或将成为常态。

二、鼓励中小企业发展

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发

展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

加强统筹规划,完善服务网络和服务设施,积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式,发挥工商联以及行业协会(商会)和综合服务机构的作用,引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制,支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。

三、宏观经济形势分析

坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

第四章

项目建设主要内容和规模

(一)用地规模

该项目总征地面积 30695.34平方米(折合约 46.02 亩),其中:净用地面积 30695.34平方米(红线范围折合约 46.02 亩)。项目规划总建筑面积 51261.22平方米,其中:规划建设主体工程 40271.08平方米,计容建筑面积 51261.22平方米;预计建筑工程投资 3635.21 万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计 132 台(套),设备购置费 3588.85 万元。

二、产值规模

项目计划总投资 10144.12 万元;预计年实现营业收入 24086.00万元。

第五章

项目建设地点

一、服装项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据服装项目选址的一般原则和服装项目建设地的实际情况,“服装项目”选址应遵循以下原则:

1、布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与服装项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好,并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据,统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响,具有可持续发展的条件。

二、服装项目选址方案及土地权属

(一)服装项目选址方案

1、服装项目建设单位通过对服装项目拟建场地缜密调研,充分考虑了服装项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的服装项目最佳建设地点—服装项目建设地,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为服装项目建设提供了良好的投资环境。

(二)工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)标准要求,服装项目建设地无活动断裂性通过,无液化土层及可能震陷的土层分布,地层均匀性密实较好,因此,本期工程服装项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带,地下水为上层滞水,对混凝土无腐蚀性,各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探,参考临近建筑物的地质资料,地基土层由第四系全新统(Q4)杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成,圆砾卵石作为建筑物的持力层,Pk=300.00Kpa;建设区域地质抗风化能力较强,地层承载力高,工程地质条件较好,不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响,无不良地质现象,地壳处于稳定状态,场地地貌简单适应本期工程服装项目建设。

三、服装项目用地总体要求

(一)服装项目用地控制指标分析

1、“服装项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设服装项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业服装项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

(二)服装项目建设条件比选方案

1、服装项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了服装项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,服装项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的服装项目最佳建设地点—服装项目建设地,本期工程服装项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证服装项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为服装项目建设提供了良好的投资环境。

2、由服装项目建设单位承办的“服装项目”,拟选址在服装项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合服装项目选址要求。

(三)服装项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数 69.65%,建筑容积率 1.67,建设区域绿化覆盖率 6.38%,固定资产投资强度 163.08 万元/亩。

(四)服装项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,服装项目建设单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

2、在服装项目建设过程中,服装项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程服装项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。

第六章

工程方案

一、工程设计条件

服装项目建设地属于建设用地,其地形地貌类型简单,岩土工程地质条件优良,水文地质条件良好,适宜本期工程服装项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(一)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用 C30 混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土,设备基础混凝土强度等级采用 C30 级,基础混凝土垫层为 C15 级,基础垫层混凝土为 C15 级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用 HRB400,箍筋及其他次要构件为 HPB300。

2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条,HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 51261.22平方米,其中:计容建筑面积 51261.22平方米,计划建筑工程投资 3635.21 万元,占项目总投资的 35.84%。

第七章

设备选型分析

一、设备选型

(一)设备选型的原则

1、选用的设备必须有较高的生产效率,能降低劳动强度,满足生产规模的要求,

2、为满足产品生产的质量要求,关键设备为知名厂家生产的品牌产品,

3、按经济规律办事,讲求投资经济效益,在充分考虑设备的先进性和适用性的同时,综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

(二)设备选型方向

1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,不断提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠,达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产本行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量,该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。

(三)设备配置方案

该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此,关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环保型产品。

根据生产规模和生产工艺的要求,本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则,该项目对比考察了多个生产设备制造企业,优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备,确保该项目生产及产品检验的需要。

项目计划购置设备共计 132 台(套),设备购置费 3588.85 万元。

第八章

节能分析

一、节能概述

不久前,国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》,《方案》最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能降耗,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发展与环境改善双赢,节能环保,为建设生态文明提供有力支撑。

二、节能法规及标准

(一)节能法律及法规

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、《中华人民共和国可再生能源法》

3、《中华人民共和国电力法》

4、《中华人民共和国建筑法》

5、《中华人民共和国清洁生产促进法》

6、《中华人民共和国计量法》

(二)节能标准依据

1、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)

2、《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)

3、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)

4、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)

5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)

6、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)

7、《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

1、供水条件:本期工程项目供水由 xx 出口加工区自来水管网供应,能够保证项目用水需要。

2、供电条件:本期工程项目电源由 xx 出口加工区变配(供)电系统供应,可满足项目用电需要。

四、能源消费种类和数量分析

(一)项目用电量测算

1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电,生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。735711.37 千瓦时,折合 90.42 标准煤。

2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办

公及生活用电情况测算该项目全年用电量 735711.37 千瓦时,折合90.42 标准煤。

(二)项目用水量测算

1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。

2、项目实施后总用水量 20833.82 立方米/年,折合 1.78 吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于 xx 出口加工区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤92.20 吨,节能量折合标煤 30.73 吨,节能率 24.68%。

第九章

总平面布置与运输

一、总图布置方案

(一)平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

(二)主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

(三)绿化设计

(四)辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。

3、

4、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

二、运输组成

(一)运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。

(二)场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

(三)场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。

(四)运输方式

由于需要考虑服装产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

第十章

环境保护、职业安全卫生

经过改革开放以来近40 年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间,在一定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于 2008 年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013 年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发〔2013〕5 号),明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标;2016 年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。

一、建设区域环境质量现状

投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10,根据当地环境监测部门连续 5.00 天监

测数据显示,项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低,达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求,未出现超标现象,环境空气质量本底值较好。根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区,声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中Ⅱ类区标准:昼间 60.00dB(A)、夜间50.00dB(A)。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,同时,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料;冲洗轮胎并定时洒水抵尘,以减少运输过程中的扬尘。对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主

要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工机械噪声强度相差很大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB(A)-93.00dB(A)和 82.00dB(A)-90.00dB(A),打桩机的噪声级范围可达 95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB(A),特别是夜间施工时影响更为严重;根据类比调查和现场资料分析,确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。

(三)建设期水环境影响防治对策

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径

流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。

(五)建设期生态环境保护措施

水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关,场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被,降低了建设区域绿化覆盖率,在瞬时降雨强度较大的情况下,容易形成水土流失现象;因此,建设期应加强管理,并采取一定的防护措施。

三、运营期环境保护

(一)运营期废水影响分析及防治对策

为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度,根据生产工艺的要求,每天要对车间地面进行冲洗,冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理,清洗水经过滤去除固体杂物,达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池,经物理性沉淀后进入污水处理系统,治理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅰ级排放要求,用于绿化、喷洒路面,或作为循环水补水,对项目建设区水环境质量影响较小。废水经处理后,废水中含油量小于 5.00mg/L,CODcr 小于 100.00mg/L,PH 值 6.50-8.50,达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求,治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体,机械加工方式为湿式切削,加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理,即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理,净化效率可达 98.00%。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

四、项目建设对区域 经济的影响

由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策,还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段,吸收外来资金投入和规模较大企业的引进,对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用,使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路,促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化,大力提高产品的市场竞争力。同时,还可以带动相关行业的发展,如迁入人口增加,促使住房需求量增加,进而促进商业和建筑业的发展,交通行业及服务行业也随之发展起来。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综

合宏观经济机遇与挑战,项目建设区域将依托本地优势资源,重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群,使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托,产业特色鲜明、功能配套协调,具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

五、废弃物处理

项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是:推行源头避免废物产生的减量化原则;首先应采用减量化技术,推行无废、低废清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生,能量回收;在废物产生后应采用资源化技术,大力开展综合利用和废物交换。采用合理处置废物,无害化处理处置技术,最终强化对危险废弃物污染的控制。项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作,建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下,建立起有效的法律、法规体系,要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力,有良性的资金筹措渠道。管理模式上,项目建设区域统一监督管理,统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作,在具体运作上实行社会化、市场化。

六、特殊环境影响分析

施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放;水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

七、清洁生产

主体工程布置尽量靠近动力中心,以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗;采用节能型光源及混合照明,充分利用自然光,以减少电能的消耗。投资项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。

八、项目建设对区域经济的影响

(一)对项目建设整体区域的影响

根据 xx 出口加工区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战,项目...

服装行业申报材料 篇2

**************公司始终坚持“以人为本,诚实守信”的服务宗旨,为顾客提供优质节能建筑门窗、幕墙、装饰和热情周到的服务。公司自1992年成立以来,一直文明诚信经营,赢得社会各界的广泛好评。

一、诚实守信促发展

*************公司是一家具有相当规模和实力的民营建筑幕墙装饰企业。公司注册资本金已逾 元,拥有 级资质、级资质。公司经过二十年精心打造,已经涵盖建筑幕墙、建筑节能铝塑门窗、高节能木窗、建筑装饰等领域,并在本地区和行业内树立了优秀的品牌形象,获得了快速发展,成为了本地区的行业排头兵。

二、重视商业信誉管理工作,建立健全的信用管理机构、制度

公司始终把诚实守信视为经营管理过程中的重点工作之一。公司信用管理组织机构健全,并配备了相应的专兼职信用管理人员,职责明确,与公司各职能部门协调开展工作。公司本着一切为顾客着想、与伙伴共同成长的原则,先后制定了《合同管理制度》、《合同台帐》等一系列管理制度并有效运行。公司在 银行均是“AAA”信用等级单位,是 纳税企业,获得 称号。公司连续多年获市、区各级“诚信单位”荣誉称号。

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公司以高度的社会责任感开展落实社会责任工作。“以人为本,和谐发展”是公司的核心理念,即树立以员工为本,崇尚知识,尊重人才,为员工提供充分的发展空间,公司出资鼓励员工学习和再教育,不断完善福利政策,营造了和谐的劳资关系。公司劳动合同签订率达到100%,未发生劳资纠纷,在劳动部门资信良好,无不良及违法记录。公司一直认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,并根据自身实际情况建立健全了内部管理组织机构及安全管理制度。多年来没发生一起安全生产事故。

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公司严格遵守工商管理法规,积极缴纳应缴税款,从未发生违规、违法和偷逃税现象。

公司重视节能减排,认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规,以高度的社会责任感开展环境保护工作。“领域.阳光花园”将于今年年底前竣工验收,正积极申报“省节能省地环保住宅”。

四、建立商业伙伴信用台账并进行评估

为了确保产品质量,并且和合作伙伴共同成长,公司建立了商业伙伴信用台账,对伙伴信用水平进行细致记录,并经常去商业伙伴处进行现场调查和评估。

五、健全党组织,落实信用建设规划

公司成立了党支部,认真宣传贯彻党的方针政策。加大党员培养力度,充分发挥党员的模范带头作用。公司规划在党支部的带领下,统一员工思想,加强技能学习,严保服务质量,全员参与企业信用建设。

六、进一步加强员工培训,提高员工信用意识

近几年本行业基层员工流动性很强,与我公司直接相关的房地产行业信用建设也较为薄弱,新进厂员工信用意识方面的建设任务很繁重。公司还要进一步强化信用建设培训,一定把员工信用意识建设的更好。

七、2011年,公司受到奖励:

2011年,公司受到

八、牢记“社会公民”身份,热心公益事业

社会责任是公司信用品牌的一部分,公司一直热心公益事业。2008年汶川大地震,公司积极响应政府号召,放弃了利润丰厚的订单,迅速选拔公司的技术骨干,组成了30多人的救援队伍奔赴灾区,承担了上百间安置房和2000多平米门窗的建设安装任务。救援队长***因为出色地表现在灾区火线入党,救援队伍受到了**市政府的表彰;公司一直致力于奉献社会的精神,积极吸纳下岗职工,安排残疾人到公司就业,并积极为慈善事业多次捐款。

诚信守法、信用建设,这些是企业长期坚持的一项工作,它促进了公司团结敬业、廉洁自律、务实创新、奋发有为的作风建设,使公司呈现出健康、积极向上的态势。公司决心借此次申报的机会,进一步巩固诚信守法基础,强化信用建设意识,促进各项管理进步,营造一个良好、文明、安全的工作氛围,为打造远望品牌做出积极的贡献。

服装行业申报材料 篇3

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 有限责任公司

(二)公司简介

公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自

成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。

未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。

(三)咨询规划机构

xxx 泓域咨询

(四)公司经济效益分析

上一,xxx 公司实现营业收入 13710.65 万元,同比增长 22.31%(2501.35 万元)。其中,主营业业务行业专用仪器仪表生产及销售收入为11184.74 万元,占营业总收入的 81.58%。

上主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

营业收入

2879.24

3838.98

3564.77

3427.66

13710.65

主营业务收入

2348.80

3131.73

2908.03

2796.18

11184.74

2.1

行业专用仪器仪表(A)

775.10

1033.47

959.65

922.74

3690.96

2.2

行业专用仪器仪表(B)

540.22

720.30

668.85

643.12

2572.49

2.3

行业专用仪器仪表(C)

399.30

532.39

494.37

475.35

1901.41

2.4

行业专用仪器仪表(D)

281.86

375.81

348.96

335.54

1342.17

2.5

行业专用仪器仪表(E)

187.90

250.54

232.64

223.69

894.78

2.6

行业专用仪器仪表(F)

117.44

156.59

145.40

139.81

559.24

2.7

行业专用仪器仪表(...)

46.98

62.63

58.16

55.92

223.69

其他业务收入

530.44

707.25

656.74

631.48

2525.91

根据初步统计测算,公司实现利润总额 3163.80 万元,较去年同期相比增长 490.26 万元,增长率 18.34%;实现净利润 2372.85 万元,较去年同期相比增长 315.35 万元,增长率 15.33%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

13710.65

完成主营业务收入

万元

11184.74

主营业务收入占比

81.58%

营业收入增长率(同比)

22.31%

营业收入增长量(同比)

万元

2501.35

利润总额

万元

3163.80

利润总额增长率

18.34%

利润总额增长量

万元

490.26

净利润

万元

2372.85

净利润增长率

15.33%

净利润增长量

万元

315.35

投资利润率

48.46%

投资回报率

36.35%

财务内部收益率

23.14%

企业总资产

万元

17646.24

流动资产总额占比

万元

30.46%

流动资产总额

万元

5375.70

资产负债率

42.75%

二、项目建设符合性

作为世界第二大经济体,我国综合实力大幅提升,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展潜力巨大,国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放,区域合作发展深入推进,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在深刻形成,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时,多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。

三、项目概况

(一)项目名称

行业专用仪器仪表项目

(二)项目选址

xx 新兴产业示范区

山东省,中国华东地区的一个沿海省份,简称鲁,省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′,东经 114°47.5′-122°42.3′之间,自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,地形以山地丘陵为主,东部是山东半岛,西部及北部属华北平原,中南部为山地丘陵,形成以山地丘陵为骨架,平原盆地交错环列其间的地貌,类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型;地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系;属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月,山东省辖 16 个地级市,共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县,合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡,合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末,山东省常住人口 10070.21 万人,地区生产总值 71067.5 亿元,人均生产总值 70653 元。

(三)项目用地规模

项目总用地面积 21857.59平方米(折合约 32.77 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 60.64%,建筑容积率 1.15,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度 189.46 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 21857.59平方米,建筑物基底占地面积 13254.44平方米,总建筑面积 25136.23平方米,其中:规划建设主体工程 19641.58平方米,项目规划绿化面积 1613.58平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 65 台(套),设备购置费 1680.54 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 1190384.58 千瓦时,折合 146.30 吨标准煤。

2、项目年总用水量 13872.17 立方米,折合 1.18 吨标准煤。

3、“行业专用仪器仪表项目投资建设项目”,年用电量 1190384.58千瓦时,年总用水量 13872.17 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 60.24 吨标准煤/年,项目总节能率 24.17%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xx 新兴产业示范区发展规划,符合 xx 新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 7842.52 万元,其中:固定资产投资 6208.60 万元,占项目总投资的 79.17%;流动资金 1633.92 万元,占项目总投资的 20.83%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 14915.00 万元,总成本费用 11459.81 万元,税金及附加 144.62 万元,利润总额 3455.19 万元,利税总额 4076.39 万元,税后净利润 2591.39 万元,达产年纳税总额 1485.00 万元;达产年投资利润率 44.06%,投资利税率 51.98%,投资回报率 33.04%,全部投资回收期4.53 年,提供就业职位 325 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 新兴产业示范区及 xx 新兴产业示范区行业专用仪器仪表行业布局和结构调整政策;

项目的建设对促进 xx 新兴产业示范区行业专用仪器仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 公司为适应国内外市场需求,拟建“行业专用仪器仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位 325 个,达产年纳税总额 1485.00 万元,可以促进 xx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 44.06%,投资利税率 51.98%,全部投资回报率 33.04%,全部投资回收期 4.53 年,固定资产投资回收期 4.53 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

21857.59

32.77 亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

60.64%

1.3

投资强度

万元/亩

189.46

1.4

基底面积

平方米

13254.44

1.5

总建筑面积

平方米

25136.23

1.6

绿化面积

平方米

1613.58

绿化率 6.42%

总投资

万元

7842.52

2.1

固定资产投资

万元

6208.60

2.1.1

土建工程投资

万元

2039.54

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.01%

2.1.2

设备投资

万元

1680.54

2.1.2.1

设备投资占比

21.43%

2.1.3

其它投资

万元

2488.52

2.1.3.1

其它投资占比

31.73%

2.1.4

固定资产投资占比

79.17%

2.2

流动资金

万元

1633.92

2.2.1

流动资金占比

20.83%

收入

万元

14915.00

总成本

万元

11459.81

利润总额

万元

3455.19

净利润

万元

2591.39

所得税

万元

1.15

增值税

万元

476.58

税金及附加

万元

144.62

纳税总额

万元

1485.00

利税总额

万元

4076.39

投资利润率

44.06%

投资利税率

51.98%

投资回报率

33.04%

回收期

4.53

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

1190384.58

年用水量

立方米

13872.17

总能耗

吨标准煤

147.48

节能率

24.17%

节能量

吨标准煤

60.24

员工数量

325

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

9370.89

9370.89

19641.58

19641.58

1753.08

1.1

主要生产车间

5622.53

5622.53

11784.95

11784.95

1086.91

1.2

辅助生产车间

2998.68

2998.68

6285.31

6285.31

560.99

1.3

其他生产车间

749.67

749.67

1139.21

1139.21

105.18

仓储工程

1988.17

1988.17

3571.52

3571.52

231.83

2.1

成品贮存

497.04

497.04

892.88

892.88

57.96

2.2

原料仓储

1033.85

1033.85

1857.19

1857.19

120.55

2.3

辅助材料仓库

457.28

457.28

821.45

821.45

53.32

供配电工程

106.04

106.04

106.04

106.04

7.74

3.1

供配电室

106.04

106.04

106.04

106.04

7.74

给排水工程

121.94

121.94

121.94

121.94

6.93

4.1

给排水

121.94

121.94

121.94

121.94

6.93

服务性工程

1259.17

1259.17

1259.17

1259.17

81.73

5.1

办公用房

538.64

538.64

538.64

538.64

45.10

5.2

生活服务

720.53

720.53

720.53

720.53

33.42

消防及环保工程

355.22

355.22

355.22

355.22

25.94

6.1

消防环保工程

355.22

355.22

355.22

355.22

25.94

项目总图工程

53.02

53.02

53.02

53.02

-121.69

7.1

场地及道路硬化

3340.42

655.82

655.82

7.2

场区围墙

655.82

3340.42

3340.42

7.3

安全保卫室

53.02

53.02

53.02

53.02

绿化工程

1542.22

53.98

合计

13254.44

25136.23

25136.23

2039.54

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

147.48

1.1

—年用电量

千瓦时

1190384.58

1.2

—年用电量

吨标准煤

146.30

1.3

—年用水量

立方米

13872.17

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.18

年节能量

吨标准煤

60.24

节能率

24.17%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

6528.30

1.1

——完成比例

83.24%

完成固定资产投资

万元

5090.70

2.1

——完成比例

77.98%

完成流动资金投资

万元

1437.60

3.1

——完成比例

22.02%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

221

1.2

人均年工资

万元

5.50

1.3

年工资额

万元

940.09

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

6.49

2.3

年工资额

万元

261.77

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

6.70

3.3

年工资额

万元

89.57

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.93

4.3

年工资额

万元

136.28

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

6.58

5.3

年工资额

万元

66.81

职工工资总额

万元

1494.52

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

2039.54

1680.54

189.46

6208.60

1.1

工程费用

万元

2039.54

1680.54

10129.82

1.1.1

建筑工程费用

万元

2039.54

2039.54

26.01%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1680.54

1680.54

21.43%

1.2

工程建设其他费用

万元

2488.52

2488.52

31.73%

1.2.1

无形资产

万元

1309.43

1309.43

1.3

预备费

万元

1179.09

1179.09

1.3.1

基本预备费

万元

675.80

675.80

1.3.2

涨价预备费

万元

503.29

503.29

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

6208.60

6208.60

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

10129.82

5267.57

7973.27

10129.82

10129.82

10129.82

1.1

应收账款

万元

3038.95

1367.53

2127.26

3038.95

3038.95

3038.95

1.2

存货

万元

4558.42

2051.29

3190.89

4558.42

4558.42

4558.42

1.2.1

原辅材料

万元

1367.53

615.39

957.27

1367.53

1367.53

1367.53

1.2.2

燃料动力

万元

68.38

30.77

47.86

68.38

68.38

68.38

1.2.3

在产品

万元

2096.87

943.59

1467.81

2096.87

2096.87

2096.87

1.2.4

产成品

万元

1025.64

461.54

717.95

1025.64

1025.64

1025.64

1.3

现金

万元

2532.45

1139.60

1772.72

2532.45

2532.45

2532.45

流动负债

万元

8495.90

3823.15

5947.13

8495.90

8495.90

8495.90

2.1

应付账款

万元

8495.90

3823.15

5947.13

8495.90

8495.90

8495.90

流动资金

万元

1633.92

735.26

1143.74

1633.92

1633.92

1633.92

铺底流动资金

万元

544.63

245.09

381.25

544.63

544.63

544.63

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

7842.52

126.32%

126.32%

100.00%

项目建设投资

万元

6208.60

100.00%

100.00%

79.17%

2.1

工程费用

万元

3720.08

59.92%

59.92%

47.43%

2.1.1

建筑工程费

万元

2039.54

32.85%

32.85%

26.01%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

1680.54

27.07%

27.07%

21.43%

2.2

工程建设其他费用

万元

1309.43

21.09%

21.09%

16.70%

2.2.1

无形资产

万元

1309.43

21.09%

21.09%

16.70%

2.3

预备费

万元

1179.09

18.99%

18.99%

15.03%

2.3.1

基本预备费

万元

675.80

10.88%

10.88%

8.62%

2.3.2

涨价预备费

万元

503.29

8.11%

8.11%

6.42%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

6208.60

100.00%

100.00%

79.17%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

1633.92

26.32%

26.32%

20.83%

铺底流动资金

万元

544.64

8.77%

8.77%

6.94%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

6711.75

10440.50

14915.00

14915.00

14915.00

1.1

万元

6711.75

10440.50

14915.00

14915.00

14915.00

现价增加值

万元

2147.76

3340.96

4772.80

4772.80

4772.80

增值税

万元

214.46

333.61

476.58

476.58

476.58

3.1

销项税额

万元

2386.40

2386.40

2386.40

2386.40

2386.40

3.2

进项税额

万元

859.42

1336.87

1909.82

1909.82

1909.82

城市维护建设税

万元

15.01

23.35

33.36

33.36

33.36

教育费附加

万元

6.43

10.01

14.30

14.30

14.30

地方教育费附加

万元

4.29

6.67

9.53

9.53

9.53

土地使用税

万元

87.43

87.43

87.43

87.43

87.43

税金及附加

万元

113.17

127.46

144.62

144.62

144.62

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

2039.54

2039.54

当期折旧额

1631.63

81.58

81.58

81.58

81.58

81.58

净值

407.91

1957.96

1876.38

1794.80

1713.21

1631.63

机器设备

原值

1680.54

1680.54

当期折旧额

1344.43

89.63

89.63

89.63

89.63

89.63

净值

1590.91

1501.28

1411.65

1322.02

1232.40

建筑物及设备原值

3720.08

当期折旧额

2976.06

171.21

171.21

171.21

171.21

171.21

建筑物及设备净值

744.02

3548.87

3377.66

3206.45

3035.24

2864.03

无形资产

原值

1309.43

1309.43

当期摊销额

1309.43

32.74

32.74

32.74

32.74

32.74

净值

1276.69

1243.96

1211.22

1178.49

1145.75

合计:折旧及摊销

4285.49

203.95

203.95

203.95

203.95

203.95

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

7921.41

3564.63

5544.99

7921.41

7921.41

7921.41

外购燃料动力费

万元

680.10

306.05

476.07

680.10

680.10

680.10

工资及福利费

万元

1494.52

1494.52

1494.52

1494.52

1494.52

1494.52

修理费

万元

20.55

9.25

14.38

20.55

20.55

20.55

其它成本费用

万元

1139.28

512.68

797.50

1139.28

1139.28

1139.28

5.1

其他制造费用

万元

341.87

153.84

239.31

341.87

341.87

341.87

5.2

其他管理费用

万元

213.74

96.18

149.62

213.74

213.74

213.74

5.3

其他销售费用

万元

419.50

188.78

293.65

419.50

419.50

419.50

经营成本

万元

11255.86

5065.14

7879.10

11255.86

11255.86

11255.86

折旧费

万元

171.21

171.21

171.21

171.21

171.21

171.21

摊销费

万元

32.74

32.74

32.74

32.74

32.74

32.74

利息支出

万元

总成本费用

万元

11459.81

6091.07

8531.41

11459.81

11459.81

11459.81

10.1

可变成本

万元

9761.34

4392.60

6832.94

9761.34

9761.34

9761.34

10.2

固定成本

万元

1698.47

1698.47

1698.47

1698.47

1698.47

1698.47

盈亏平衡点

57.06%

57.06%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

14915.00

6711.75

10440.50

14915.00

14915.00

14915.00

税金及附加

万元

144.62

113.17

127.46

144.62

144.62

144.62

总成本费用

万元

11459.81

6091.07

8531.41

11459.81

11459.81

11459.81

增值税

万元

476.58

214.46

333.61

476.58

476.58

476.58

利润总额

万元

3455.19

4286.19

7067.76

3455.19

3455.19

3455.19

应纳税所得额

万元

3455.19

4286.19

7067.76

3455.19

3455.19

3455.19

企业所得税

万元

863.80

1071.55

1766.94

863.80

863.80

863.80

税后净利润

万元

2591.39

3214.64

5300.82

2591.39

2591.39

2591.39

可供分配的利润

万元

2591.39

3214.64

5300.82

2591.39

2591.39

2591.39

法定盈余公积金

万元

259.14

321.46

530.08

259.14

259.14

259.14

可供投资者分配利润

万元

2332.25

2893.18

4770.74

2332.25

2332.25

2332.25

应付普通股股利

万元

2332.25

2893.18

4770.74

2332.25

2332.25

2332.25

各投资方利润分配

万元

2332.25

2893.18

4770.74

2332.25

2332.25

2332.25

15.1

项目承办方股利分配

万元

2332.25

2893.18

4770.74

2332.25

2332.25

2332.25

息税前利润

万元

3455.19

4286.19

7067.76

3455.19

3455.19

3455.19

息税折旧摊销前利润

万元

3659.14

4490.14

7271.71

3659.14

3659.14

3659.14

销售净利润率

%

17.37%

47.90%

50.77%

17.37%

17.37%

17.37%

全部投资利润率

%

44.06%

54.65%

90.12%

44.06%

44.06%

44.06%

全部投资利税率

%

51.98%

51.98%

51.98%

51.98%

全部投资回报率

%

33.04%

40.99%

67.59%

33.04%

33.04%

33.04%

总投资收益率

%

33.04%

40.99%

67.59%

33.04%

33.04%

33.04%

资本金净利润率

%

33.04%

40.99%

67.59%

33.04%

33.04%

33.04%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

2591.39

投资利润率

44.06%

投资利税率

51.98%

投资回报率

33.04%

回收期

申报材料:优秀班组申报材料 篇4

一、爱岗敬业,树立良好的道德品质

作为广西分公司飞行队伍中的一面旗帜,“金鹰组”全体组员从自身实际出发,自觉、认真地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,坚定理想信念,树立正确的人生观、世界观和价值观。在工作中,他们爱岗敬业,以强烈的事业心和责任感服务于飞行事业,自觉践行“八荣八耻”和飞行人员职业道德规范;在困难中,他们乐于奉献,不计较个人得失,积极承担飞行任务;在团队中,他们关心集体,团结同志,团队意识强,积极维护公司和飞行队伍的良好形象。

“金鹰组”还通过一系列实践活动,加强对组员的思想教育。通过参加“CSAIR”企业文化核心理念培训,让全体组员明确公司定位,领会“顾客至上、尊重人才、追求卓越、持续创新、爱心回报”五个核心价值观,以及公司“成为顾客首选、员工喜爱的航空公司”的愿景使命。通过组织观看爱国主义电影、参观烈士纪念碑等活动开展形式多样的爱国主义教育,使全体组员进一步接受党的教育,深刻牢记党的宗旨,更加坚定自己的信念,并肩负起更多的责任和义务。

二、保证安全,创优质服务品牌

飞行队伍是飞行安全的最后一道防线,飞行机组又是安全的最后一道关口,肩负的安全使命重大。保证旅客的生命财产安全,是飞行员的天职,因此,从安全角度出发,保证安全,提供优质服务,继而树立良好的服务品牌,维护公司的形象,也是每一个飞行员的职责。

为此,全体组员认真学习专业知识,刻苦钻研飞行技能,熟练掌握基础理论以及机上设备的结构、性能、操作规程和方法,不断提高飞行技术和操作技能,用扎实的理论基础、过硬的飞行技能、全面的航空知识素养以及特殊情况下沉着冷静、果断正确的处理能力,高标准、高质量地完成各种飞行训练任务。

执行航班任务时,“金鹰组”牢固树立“安全第一”的思想,严格执行“八该一反对”,落实各项安全措施。飞行前,他们认真、缜密、全面地进行预先准备;飞行中,他们专心致志、精心操作,严格按照规章程序办事,做到时时想安全,事事为安全,确保不发生任何不安全事件;飞行后,他们认真总结,积极学习,通过不断的努力进一步提升自己的飞行技术。

正是凭借着优秀的专业素质,“金鹰组”获得了大家的肯定,并多次被公司委派执行重要的航班任务:东盟包机、台湾包机、首航任务、救灾人员和物资的运输、两会代表运输„„全体组员用一次次安全飞行为公司的服务提供了基本的支持,也为公司树立优质的服务品牌注入了强有力的力量。

三、技术攻关,服务飞行队伍

“金鹰组”的目标是“以技术保安全、以安全创服务”,为了能更好地实现这个目标,使其上升到一个更高、更广的层次,他们将服务范畴从小组织扩大到整个飞行队伍,并致力于提高队伍的整体专业素质和飞行技能。为此,“金鹰组”齐聚合力,内外兼顾,在技术攻关上尽最大可能的发挥着最大作用。

对外,全体组员积极研究课题参加股份公司飞行管理部的业务研讨,编写飞行学术论文,参与飞行手册编写工作,参加各类劳动竞赛活动„„在一系列专业活动中,组员们成绩突出,得到了股份公司的肯定。通过活动,也使他们与兄弟单位交流了经验,不仅将自身的优点进行传播、推广,使更多人受益,同时也将别人好的方法进行吸收、创新,应用于自己的实际中,使队伍得到了进一步提升。

对内,“金鹰组”肩负着组织公司飞行员进行技术研讨和业务理论培训的任务,他们广泛收集国内、国际航空专业信息,根据季节、航线特点以及各个时期国内外航空安全形势,分析本单位飞行品质监控数据,有针对性地组织飞行员进行研讨和培训;开展岗位练兵,提高机组协作能力;制作、分发《飞行日志》;搜集、整理、打印《B737NG机型理论题集》;组织编写《B737NG模拟机训练提要》;编写各类专业课件二十余篇。“金鹰组”通过开展一系列的活动,把对飞行技术人才的培养落到实处,提高了飞行员的理论和业务水平,也增强大家的团队协作能力,为公司打造一支团结拼搏、积极进取的团队,进而提升了持续安全水平,更好地保证飞行安全。

技术是飞行员的血液,“金鹰组”通过自己的努力,通过一次又一次技术攻关,为全体组员、为整个飞行队伍输入了更新鲜、更健康的血液,使之更为强壮。

四、奉献爱心,树立青年榜样

“金鹰组”不仅在技术上是飞行部青年人中的主力军,在奉献爱心上,也树立了良好的榜样。大家始终把团结互助,扶持困难群众,回馈社会,奉献爱心作为传统美德:部分组员长期资助希望小学学生,使他们顺利完成从小学到中学的学业;在社会需要帮助的时候,他们积极捐钱,奉献爱心;春节前夕,去敬老院开展送温暖活动,为孤寡老人送去了电热毯、糖果、生活用品等,并与老人一起包饺子、聊天、唱歌;积极响应公司号召,参加青年志愿者活动;新学期开学之际,前往阳朔县希望小学进行捐资助学活动,并为孩子们带去书籍、篮球等文体用品;重阳节,为乡镇五保户老人送去米、油等生活用品„„

爱心的奉献是永无止境的,他们表达的一份爱心、一份心意,为“青年文明号”注入了更多的内涵,也为构建和谐社会尽了自己的一份力。

“金鹰组”创建一年来,在飞行部党组织的领导下,全体组员通过自己的努力,取得了显著成绩,多名组员在各级评比中表现优秀,今年四月“金鹰组”被股份公司授予“南航青年文明号”称号。

这不是他们的终点,而是他们新的起点,所有的成绩和肯定是他们的动力,也是他们建设未来的基石,他们将以更加扎实的技术,更加努力的态度建设“金鹰组”。青年文明号已成为各行各业的旗帜,随着创建活动的深入开展,在这些旗帜的带领下,将有更多的青年立足岗位,面向社会,用自身的实际行动充分展现青年的风采。作为创建青年文明号的一员,他们深知肩上的重任和使命,将一如既往地展现当代青年的精神风貌,塑造飞行队伍的良好形象,为民航事业奉献自己的力量,为推动经济和社会协调发展做出更大的贡献。

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