物资验收入库管理制度(共10篇)
物资验收入库管理制度 篇1
第一条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目:XX年个人总结
第三条 内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在XX元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条 交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条 交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条 急用品入库
紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询
问采购部门。确认无误后,方可办理入库。
第八条 验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。
4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”
(表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。
5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。
6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。
第九条 实施与修订
规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资验收入库管理制度 篇2
摘 要:本文从吐哈油田采购物资验收质量管理现状,存在问题的原因及建议等三个方面入手,结合实际工作情况,浅谈几点不断提高验收系统的科学性,规范性的看法。
关键词:采购物资验收;质量管理;现状;对策
吐哈油田采购物资验收质量管理,坚持“源头把关、过程控制、落实责任、强化监督”的原则,为油田顺利完成生产建设任务起到基础性作用,社会效益和经济效益显著。但在生产建设过程中,由于物资质量问题引发的各类安全事件时有发生,造成浪费和损失。因此,本文就吐哈油田采购物资验收质量管理现状、存在问题的原因及建议等三个方面进行探讨,不断提高验收系统的科学性、规范性,最大限度地满足油田生产建设的需要。
1 吐哈油田采购物资验收质量管理现状
1.1 人力资源问题 专职验收人员数量不足,员工文化层次参差不齐,质检人员所学专业结构不够合理。吐哈油田物资处质检科现有专职验收人员27名,大专及以上学历者仅占60%,具有5年及以上本专业工作经验的员工占比29.63%,有相关专业资格的验收人员仅占科室总人数的19%。担负全油田所有采购物资验收工作,人员数量少,往往顾此失彼;人才断层、活力不足、知识更新缓慢等问题突出;缺乏质检验收专业人才,技术含量不高,权威地位不稳。
1.2 检验手段受限的问题 目前,油田在采购物资验收过程中,由于检验手段受限,多数采购物资的验收只能进行外观、资料验收,无法确定其内在质量的好坏,严重影响验收质量。例如,机电类仪器仪表产品、高压阀门验收,无法看到产品内部结构;部分化工物资如盐酸等42种产品,油田暂无检测手段;劳保护具,油田现有的检验机构也无法检验等。
1.3 检验机构之间的协调问题 按照吐哈油田公司的相关规定,凡是油田所设的各检验机构有检验手段的采购物资必须全部检验;对于没有检验手段的物资,由物资供应处委托油田以外其他检验机构进行检验。但在近几年的工作中,质检部门和各检验机构之间,缺乏相互间的沟通与交流、协调并不顺畅,也不能及时地反馈各自的验收情况,造成了验收检验结果反馈不及时、获取信息时间滞后以及单据流转速度过慢等问题。
1.4 验收结论的科学性、权威性问题 目前,由于吐哈油田到货物资种类多,参加检验人员素质参差不齐、检验标准和操作方法未能统一,配套检验设备不完善等,势必会造成验收结论的偏差,影响验收结论的科学性、权威性。如油田公司检验合格的产品,在中石油集团公司例行抽检时出现不合格的现象;也存在油田公司检验不合格的产品,在送至油田以外的第三方复检后,检验结果又合格的现象。
1.5 制度管理存在漏洞问题 制度和标准业务流程落实不力,缺乏制度管理的刚性和连续性。物资采购和质检验收的管理制度控制不严,监督执行不到位,物资采购业务不规范等。
2 原因分析
2.1 人力资源匮乏 近五年来,油田受员工总人数规模和用工成本限制,未招收质量管理专业大学生,无法给质检验收部门补充新鲜血液,致使质检验收部门人手不够、知识老化、活力不足等。另外,质检验收人员培训工作未落到实处。
2.2 无专职验收检验机构 油田没有设置专门的物资验收检验机构来统一协调物资验收质检工作。检测手段不完备,特别是现场快速检测仪器缺乏,对部分物资的验收,局限于外观、数量、资料验收,或者是依据经验判定。内在质量检验力度不够,油田的检验资金投入过少,分散在油田所属各单位的实验室资质过于单一,检测能力落后。
2.3 执行规章制度乏力 油田有完善的物资采购、验收、检验规章制度和执行标准,但在实际操作过程中,缺乏有效的监督管理,制度执行力大打折扣。需求计划缺乏严谨性和科学性,特别是所需物资的规格型号、质量标准不够准确,造成实际到货物资与生产实际需求不相符合,无法验收。参与合同谈判或者评标的业务人员、专业知识以及实际经验不能满足工作需求,对物资的了解仅限于供应商的介绍以及产品说明,比质比价存在以商务报价高低决定供应商的弊端,导致一些非标、价低、质差、非正规厂商生产物资进入油田使用现场。
2.4 信息传递不顺畅 物资采购、验收、检验各部门、各环节之间各自为阵,协作配合不默契,信息传递受阻。存在到货前不通知采购部门、到货后坐等质检、用户验收完成后单据不及时返还等问题。主要原因是近年来,相关业务部门人员變动较频繁,部分从业人员业务不熟练,不懂得按工作流程办事。有些是相关人员工作责任心不强,职业道德缺失,故意拖延不办理业务,导致工作流程受阻,信息传递不顺畅。
3 油田采购物资验收质量管理建议
3.1 加强业务人员专业技能培训和职业道德教育 采用“请进来、送出去”的双向培训模式,将培训工作落到实处。一方面,不定期邀请国内跨专业相关专家或其他物资质量管理专家,对质检员进行质量管理与质量检验知识培训,使业务人员掌握各种物资质量标准和性能;另一方面,不定期定向将质检人员送到质量管理权威机构进行培训,或组织赴外实地观摩考察,增强感性认识。这样,质检人员就能更新观念、学习知识,进一步提供综合素质,适应复杂多变的物资质量管理工作。鼓励质检员参加国家质量专业技术人员资格考试,实现质量检验队伍专业化。
3.2 整合重组油田公司的物资验收检验机构 针对油田检验手段受限的问题,验收机构之间协调不顺畅问题,验收结论的科学性、权威性问题,油田公司可以将油田公司所属分散的各单位的检验机构重新整合,购置安装必要的检验检测设备,合理配置人员,组建成一个新的机构,统一管理,分段运行。
3.3 强化制度执行力 加强物资验收质量管理各项制度建设,建立科学、严谨、行之有效的采购物资验收质量管理内控体系,确保各项验收工作严格在制度约束下进行。对重点物资,质检部门应邀请相关部门技术专家,组成验收组,开展联合验收,确保验收结论公平、公正、合理。
钢板验收入库管理规定 篇3
为了更好地规范材料仓库的入库管理,避免公司资产流失,确保订单所需材料能符合相应订单的要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
一、材料到库的清点签收:
1.采购员根据销售订单要求,及时采购符合要求的板材。2.公司所有自己购买的材料(包括圆片)都必须到切割中心办理入库手续。对于直接提圆片冲压的,工艺卡也必须流转到切割中心,切割中心依据工艺卡办理圆片出库台账。
3.材料到仓库后,库管员卸货时应向驾驶员索要送货单,并依据送货单上所列的规格、数量进行核对、清点。核对无误后方可在送货回单上签字。如果实物数量与送货单不符,应在送货回单上写明实收数量,并及时通知供应,由供应和供应商确认。库管员应对自己清点的数量负责。
4.对于公司车辆自提的,驾驶员在装货时,应先核对好规格数量后,再在提货单上签字确认。驾驶员应对自己签字提单上的数量负责。货到公司后交库管员清点数量。要求库管员在提单上签字,并复印一份自己留存(保留一周)。
5.对于包装好的小圆片由于不方便清点数量,但必须清点包数,并核对每包标签上的重量和数量是否与送货单一致。
二、材料的验收
1.库管员应根据公司与供应商约定的“钢板原材料验收要求”及‘钢板采购工事书’上的要求,及时对材料进行验收。符合上述要求的填写检验资料办理材料入库手续;如材料不合采购要求应及时将情况通报采购员。
2.对于包装好的小圆片验收时,包装打开后,先清点数量,发现数量和包装上不一致时,应保留包装并及时将情况通报采购员,由采购员和供应商沟通处理。
3.对钢厂订购的期货,必须有排版图,才能切割试板。
三、发票的入库、报销
1.材料验收合格后,依据材料验收单办理发票入库手续,对于不合格或没验收的材料,不得入库。发票入库人员应对自己开的发票入库单负责。
2.采购人员将入库单附在相应的发票后面,办理报销入账手续。没有入库单的发票严禁报销入账。
物资采购、入库、领用管理规定 篇4
一:目的
为规范物资采购、入库、出库程序,明确部门职责,特制定本管理规定。二:适用范围
公司所有外购物资,包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。
三:部门职责
1;采购部负责公司物资的采购、报检。2:品质部负责外购物资的检验。3:仓库负责物资的收、发、存管理。
4:公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5:生产部负责固定资产的管理。6:部门、车间负责采购物资的申请。7:财务部负责采购业务的往来核算。四:采购物质遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购;
2、仓库内的库存物资应优先使用;
3、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;
4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;
5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;
6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
五、采购流程
5.1、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。
5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商,并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商,以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
5.3、各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报 审核,总经理批准后,报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。
5.5、计划外急需采购的物资,由需求部门填制《急需物资请购单》,部门负责人签字,审核,总经理批准。
5.6、办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部,由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核,总经理批准,统一采购。各部门不得自行购买。
5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。
5.8、对短缺物资,采购员要征求使用部门的意见,在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品,否则,出现后果由采购人员负直接责任。
5.9、采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。
5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购人员应及时与使用部门沟通,拟订补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。
六、应付货款结算管理
6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。
6.2 无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向
申请填写《付款申请单》,报
审核,总经理批准后,出纳人员方可付款。
6.3 财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
6.4支付货款时,统一由采购人员负责办理付款审批手续,支付先付款后提货的款项,付款审批单必须附采购合同,货到付款的款项,付款审批单必须附发票和入库单。
七、物质验收入库管理
1、采购物资送检入库
1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的,由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验,检验合格的,由交仓库办理入库;检验不合格的,由采购部通知供货单位退货。
1.2 仓库接单后,应核对入库物资型号、数量是否正确,填写《入库单》实收数量档,并签字确认。对数量明显超出请购数量的,仓库应予以拒收。
1.3 《采购物资送检单》一式二联,一联品质部留存,二联交采购部,作为物资入库或退货的依据,附《采购物资入库单》后或退供应商。
1.4 《入库单》一式三联,一联仓库留存,据以登记仓库物资台帐;二联交财务,由财务进行材料收、发、存核算,及采购发票入帐抽单核对;三联交采购,作为供应商开票结算依据。
1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资,采购部可申请紧急放行,填写《紧急放行申请单》,报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。
2、办公用品
办公用品采购回公司后,交公司人事行政部清点、保管,由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。
3、固定资产类设备
固定资产类设备采购回公司后,由采购部通知生产部接收,生产部应按固定资产管理办法进行验收。
八.物资出库管理
1、物资领用
1.1 除车间领料员外,未经允许,本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库;
1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的,由车间、部门填写《领料单》,经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料,严禁未有手续或手续不全收、发料;否则,仓库有权拒发;
1.3 仓库要执行限额领料制度,根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料,严禁多发;对生产中出现报废(工、料废)件需补发料的,应由车间开出领料单,经车间主任签字后,附检验员出具的检验报告,连同废品一同送交仓库退换,仓库应核对退库废品数量,按实际退废数量补发料,不得多发、少发;
1.4 《领料单》一式三联,一联领料车间、部门留存,二联仓库留存,据以登记库存物资台帐,三联财务留存,进行材料收、发、存核算。
2、物资报废
2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的,由仓库填写《物资报废申请单》交品质部,品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审,报总经理批准后,仓库作报废出库;
2.2 《物资报废申请单》一式三联,一联仓库联,由仓库据以登记库存物资台帐;二联财务联,由财务部材料会计进行材料收、发、存核算;三联品质联,由品质部留存。
3、不合格品退库
3.1 采购检验入库的物资,在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的,由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。3.2 车间生产余料每日下班前退仓库,仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重,并挂牌标注每袋重量,不得混装;可利用余料应称重后放置到可利用料区,并登记物资查存卡;
4、发外加工物资 4.1物资发外加工
4.1.1库存物资需发外加工的,由采购部填写《外协加工送货单》,经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工;
4.1.2《外协加工送货单》一式三联,一联采购留底,作为与加工单位结算的依据;二联仓库留存,据以登记仓库物资台帐,并由材料会计进行材料收、发、存核算,并与加工单位开出的发票进行入帐核对;三联交外协单位,作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联?
4.2发外加工物资入库
4.2.1发外加工后的物资,由采购部填写《采购物资送检单》(注明“发外加工”字样)交品质部检验,检验合格的,由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库;
4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联,一联仓库留存,据以登记仓库物资台帐;二联交财务,由财务进行材料收、发、存核算,并与加工单位开出的发票进行入帐核对;三联交采购,作为与加工单位结算的依据。
4.3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐,对发外加工物资数量进行跟踪管理,对发外加工物资数量出现短缺的,应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。
5、库存物资管理
5.1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放,及时登记库存物资台帐和物资查存卡;对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域;经检验合格的原材料应按批次进行堆放,对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。
5.2 物资存放要进行分类,划分不同的区域,并分类挂牌,标识要明显、清晰,查存卡要摆放整齐。5.3 物资存放的货架要编号,实行四号定位法(库号,货架号,层号,位置号)。
5.4 物资摆放要科学、合理,采用大不压小,重不压轻,便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。
5.5 仓库要保持库区环境清洁,做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作,下班时关闭门、窗,确保仓库安全。
5.6 仓库应经常性核对帐、卡、物,每月盘点库存物资,填写库存物资盘点表,做到帐卡物三相符。5.7 物料计量单位要规范,尽可能用只、根、公斤计量,严禁出现含糊不清的计量单位,如卷、包、桶、瓶、件等,对用卷、包、桶、瓶、件等计量的,同时应用重量、数量等复式计量;
5.8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性,定期抽查库存物资。
物资验收入库管理制度 篇5
一、严格按照《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》的有关规定采购、验收、入库、陈列、储存、运输、销售兽药。
二、销售的兽药要有记录。记录要载明名称(商品名、通用名)、生产企业、生产批号、生产日期、规格、销售数量、销售日期、经手人等,记录要清楚、准确。
三、销售的兽药要与客户现场核验,核验销售的数量及相关信息。并给客户提供供货凭证,以备查验。
四、销售出库时销售负责人和质量负责人要对产品逐一进行查验,如发现过期、破损或其他质量问题一律不许出库。
五、销售的兽药要依据先进先出的原则进行出库销售。
六、销售负责人要根据客户的要求,把兽药打包好后交给客户。
七、保证药品入库验收,阵列整齐,分类明确,出库核对。
八、对首营的兽药产品,要按照“首营兽药管理制度”严格办理。
九、对所采购的兽药要认真核对,认真填写“采购记录”做好存档。
十、需要长途运输的兽药,包装物应符合运输要求。
原料入库质检验收规程 篇6
一、原料质检验收领导小组:
二、原料验收结算程序:
1、原料到货后,由原料车间负责人通知质检小组成员到现场验货,参加质检小组的成员,必须有1名炉前主要负责人,1名原料车间负责人,1名化验员。
2、验质小组主要负责验收原料的粒度、外在水份、粉末、杂质、生烧、过烧等外在质量及抽取化验原料综合样。验收合格,方可卸车;再由小组成员议定折杂数量,在过磅单上扣杂签名后,结算单方可生效。
3、化验室做到原料一车一化验,每次取样分为两份,注清取样时间、车号。一份送总化质检,一份由用货单位保管,以备抽检。原料老户供货单位每周化验一次
4、化验结果报出后,由用货单位核算员将化验单附在磅单后,送交材料会计结算。
5、为确保炭材干料入炉,供应科必须备足可供使用十天以上的用料,原料车间负责循环上料。
6、原料验收标准:
7、炭材依质论价结算标准附后。
物资采购、出入库及付款规定 篇7
医院的物资包括:药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品,不包括维修的日用品。
一、物资采购的原则:
坚持正宗、优质、品牌原则;
坚持低价原则; 坚持按计划采购原则; 急需、特殊情况临时采购,二、采购申请:
由各使用部门书面提出采购申请,交库管人员。由库管人员按流程提交,这是第一步。
三、采购计划单:
原则:库管人员按各部门的采购申请,交主管院长审批后,方可编制采购计划单。
1、采购计划单填写的规定:一个往来户一张,以表格形式提出,不允许有涂改。内容包括:规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额,本批采购利润率、厂家及联系方式,一式三份(申请部门、采购员、财务科各一份),交由采购部主管修改审核后,再交主管院长签字同意,采购员方可采购。
3、采购员负责按采购清单的要求一一落实,任何人不得私自向外发出计划,亦不能接受无计划送货,如发现无计划的物资,库管可直接向主管院长汇报。
4、建议过渡到网上采购,即打印采购清单。
四、入库及验收的规定:
入库原则:所有物资都必须办理入库,一式三联单(库房白联,财务红联,付款再附上黄联),无入库单位财务拒付。
验收的规定:
1、检验试剂入库后再出库,由库管、检验科人员双签字,月未检验科按月报送盘点报表,财务人员复核盘点及使用量台帐。
2、药品、耗材的入库,由库管、采购员双签字验收。
3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关,药品保管员应严格药品入库手续,收集齐相关检验报告,并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库,同时向药品采购员报告,由采购员及时作出退货或换货等处理。
4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符,若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后,月底交采购员签字,然后交采购主管审核,再交分管院长签字,签字后交财务科入帐。
5、财务科对入库的物资审核,包括:采购申请单、采购计划清单、入库单、采购金额是否与采购清单一致,审核无误后方可入帐。有一项不符,当月退回库管人员。
6、烟、酒办公消耗品的保管,另行规定。
五、付款:
原则:
1、按财务入帐的时间,帐令满三个月后付款。
2、需要货到付款或预付款的,必须按采购的流程并提供相应的附件,否则财务科拒付,以此影响工作,由当事人承担。
3、付款计划由库管人员按要求填写付款申请单(附件:按流程签字后的入库单,黄联),交采购主管审核,再交院长、总经理批准,财务科在规定时间内将款付出。
4、与药品采购相关的原始资料由库管人员妥善保存,并按每季度装订成册。
5、库管人员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
六、新药采购及使用管理:
1、新药是指本院未使用过的药品。
2、新药的引进程序为:相应临床科室主任提出申请―→医院药事委员会评审―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
3、引进的新药必须建立新药档案。
4、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告,同意后即可采购。
5、医院药事委员会每3个月开会一次,特殊情况下可临时召开。
七、药品使用管理的几点其它要求
1、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动,否则,一经查实,将清退其推介的品种。
2、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
3、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利,违者按相关政策严肃处理。
出入库管理制度 篇8
一、物品入库有关制度:
(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四)物品验收合格后,应及时入库。
(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:
(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。
产品出入库管理制度 篇9
郑州莲菁惠民生物技术开发有限公司
2011年7月1日
出入库管理制度
一、物品入库制度
1、认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格质量,做到数量、规格、品种准确无误、质量完好、配套齐全,并在接受单上签字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入库根据入库凭证,现场交接,接受必须同时交接所购物物品验收合格后,及时入库。物品入库要按照不同的材质、规格、功能盒要求分类并分别储物品数量标准,价格不串,做到帐、卡、金额相符。易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放并定期精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,做好防火、防盗、防潮、防冻、防虫工作。仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。物品出库是,保管人员要做好记录,领用人要签字。物品出库实行“先进先出,推陈出新”的原则,做到 保管条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。领用相关部门的专用物品,必须有总经理或部门份额责任的签领用人不得进入库房。保管员要做好出库登记,并定期向主管部门递交出库报告。品条款内容、质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。存。检查。要做到妥善保存。
盐酸出入库管理制度 篇10
一、目的
本公司使用的盐酸为易制毒化学品,正确为了安全的使用,所以特制定盐酸购买、储存、使用管理制度。
二、范围:
适用于本公司生产用盐酸的购买、储存、使用全过程管理。
三、责任者: 安全部、采购部、储运部。
四、程序:
根据 《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定,防止盐酸化学品流入非法渠道,结合本公司实际情况,特制定本制度。
4.1 生产、经营、运输、储存盐酸此类易制毒化学品,必须遵守国家的有关法律法规。
4.2 定期对盐酸使用过程中的相关人员,如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查,定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。
4.3 每次购买盐酸,均由联络员携带市易制毒化学品购用申请表以及上次办理的购用证明、实际购买情况,到市公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明有效期为一个月,每证仅限购买一次。在购用证明办理后未能按时购买,应在有效期满后七日内将已过期的购用证明交回原发证机关,由原发证机关注销作废。
4.4 购买盐酸时必须严格按照购用证明上的数量购买,不得超过购买证明上所限定的数额。
4.5 购用证明仅限证明上所注明的购用单位使用,应由购用单位派员前往销售单位购买,不得将购买证明以任何形式交给其他单位和个人使用,或请其他单位或个人代为购买。
4.6 所购买的盐酸必须是本单位使用,不得以转让,转借等形式交给其他单位或个人使用,不得为其他单位代为办理购用证明。
4.7 盐酸化学品运抵单位后,必须由联络员在场监视卸货、入库,数量核对无误后,有送货人、仓管员、监督员分别在《盐酸出入库登记证明簿》上签名。
4.8 盐酸须有单独的仓库存放,实行双人双锁,出入库台帐登记要清楚、全面、准确。无关人员不得进入盐酸化学品仓库。仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量,核对无误后,在每月 5 日前将盘点情况寄交易制毒化学品管理办公室。如在盘点中发现存在数量不对应,应立即报告易制毒化学品管理办公室,由管理办公室和使用企业共同复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。
4.9 使用部门(车间)须开具《盐酸领用申请单》,由使用部门(车间)负责人签字后,向仓库领用盐酸。出库时联络员须到现场监督,领用人、仓管员、监督员核对数量后分别在盐酸出入库登记簿上签名。出库后由联络员陪同领用人将盐酸送到使用部。盐酸领用单位应建立登记台帐,单独装订成册备查。门(车间)用槽罐储存盐酸的,从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库,做出库登记。4.10 使用部门(车间)应按当天使用计划,合理领用盐酸。原则上谁使用由谁领用,负责领用人下班,如盐酸还有剩余即视为不能使用完。使用部门(车间)负责人应安排二个人将多余的盐酸送回仓库,由仓库管理人员应对送回的盐酸进行称量后作为入库原料进行登记,送回人、仓管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在仓库中,使用部门(车间)不得私自存放盐酸在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的盐酸应按第九条规定重新办理领用手续。
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