军供站项目部先进集体事迹材料

2024-07-02

军供站项目部先进集体事迹材料(精选3篇)

军供站项目部先进集体事迹材料 篇1

2010军供站项目部预算组申报先进集体事迹汇报

时光飞逝,又到年末,回首静思,这一年可为紧张多彩,耐人寻味。2010年,项目部在公司党委领导下,深入贯彻科学发展观,紧密围绕企业生产经营中心,走过了坚实丰满的一年。项目部每名员工都积极响应公司提出的“同舟共济保增长,建功立业促发展”的号召,全身心的投入各岗位工作。项目部预算组在这一年也经历了严峻的考验,接受了前所未有挑战。

这是步伐紧凑,硕果累累的一年。年初,在传统中国年的浓浓年味还未退去之时,我们便不得不投入到一场科学化平行穿插流水的战斗中,万年花城11#地工程清标、万年花城10#地工程结算及常营工程结算三座大山赫然屹立于前,对于我们这个充斥着新鲜血液的年轻集体,这无疑是一个严峻的考验,可团队中的每名成员都信心十足、蓄势待发的劲头,让一切都又显得不那么紧迫,整理好思路,我们全副武装的投入了战斗。

万年花城11#地的清标工作我们将精、严、细、实、快的企业宗旨融入应用其中,11#地包含五个栋号楼及地下车库,不同栋号楼有专职人员负责,在与甲方委托的咨询公司对量过程中,我们充分发挥术业有专攻的优势效应,轮流与其对峙,据理力争,誓不让一分一毫,在与甲方几轮斗智斗勇后,曙光终于初露。同时,万年花城10#地及常营工程两项竣工结算也同步紧张进行,小小的集体每个人都有精确地分工,却又同时都在这三项工作中有配额,这让工作一时间显的纷

繁却不失有序。对于结算工作,我们仔细将整个工程的资料全部整理了一遍,而且多次组织召开了项目部结算专题会议,把生产、技术、材料、安全等所有与工程有关的部门所反映的问题全部楼列整理到一起,逐一分析,把有可能有收入的项目100%全部组价报出,确保了工程结算的完整性,其次积极与技术部门沟通交流,把今后有可能产生争议的项目全部以洽商形式让甲方、监理签认,从而保证结算过程的顺畅性。进入结算工作,我们美好的心情又一次遭到了打击,结算这块历史上有名的难啃的骨头,果然名不虚传,在甲方的强烈要求下各项数据均要逐一反复核查,各类数据多方位精细整理,如此情况下,我们没有大乱阵脚,决心用大量不争事实战斗到底。随着时间的推移,清标、结算都渐渐晴朗起来,还来不及沉浸在这阶段性的胜利中,我们又迎来了一个全新的挑战——北京市军供站工程。

北京市军供站工程,这是项目部多年来施工中不曾遇到的特殊工程,该工程属公共建筑项目,精装修竣工交付使用,较高的工程造价,理想的预期经济收益,使得全项目部所有人员兴奋不已。喜悦的背后一定暗藏着阴霾,工期紧是最大的难点,工期压缩比达到56.7%,数据之惊人足以体现困难之艰巨,项目部各口人员配备都出现了缺口,预算组也不得不兵分两路,一路留守万年花城11#地,一路向军供站项目进发,首先面对的是投标工作,由于该工程是三边工程,这对预算工作带来了更大的难度,接到任务时,工程整套图纸都还没有雏形,那段日子,基本是两三天来一次图,图纸平凡的变更让我们应接不暇,我们深知在这样的工程中预算必须跟上,历时三个多月终于有了初步

较完整的整套图纸,尽管图纸频繁变更,但我们从未落下预算工作,所以当整套图纸出来后甲方要求一周内将清单报出,我们也从容不迫。接下来与审计公司的对量清标工作,真是让我们知道了永远都有更艰难的挑战在前方等待你,四五天的对量工作简直是举步维艰,完全没有工作效率,正当我们努力寻求突破出口时,甲方做出了所有工程量均为暂定量,结算时具体调整,所有人都还没将思维转变过来之时,又开始了新一轮的清单组价核对工作。这边清标还乌云密布,那边现场又刮风下雨,几乎每天都会发生变更,设计一再发生变化出现漏洞,这对工程成本过程控制提出了更高的要求,在及时收集各项变更洽商的基础上,预算人员与现场技术、质量、生产各口人员均要及时沟通,上现场为可带来经济损失的施工留下图片资料,面对这样的三边工程,甲方、代建及监理三方都在手忙脚乱,很多问题不能够及时作出回应,我们便采取发文的办法来解决这一问题,若不能及时为我们签认,就发文告知,做好收发文记录,相信这一系列工作在结算时一定会对我们有较大的帮助。同步进行的清标工作在四个月的长久攻坚战后终于尘埃落定,要进入合同签订阶段了,这个让所有人在年初时兴奋的工程,又一次让我们感受到了黎明前的黑暗是多么漫长多么漆黑,甲方的合同文本着实让我们大跌眼镜,条款之苛刻是我们始料未及的,条款中暗藏各种埋伏,项目部开展专题会议,全体成员一起研读,组织整理意见,然后一轮一轮与甲方、审计沟通,在我们的一再坚持,绝不退让的坚定态度下,最终达成了理想的施工合同。

如今,万年花城11#地正在进行专业分包及劳务分包结算,同时

已开始整理准备充实结算资料,在明年即将进行的结算中,我们力争使最终结算超过住三,虽然中标预算我们的单方造价低于住三,但我们有信心通过我们一贯精细的过程控制,是结算单方造价高出住三,创造理想的经济收益。军供站项目项正在进行紧张的精装施工阶段,各类专业分包及结构劳务已开始进行结算,接下来摆在我们面前的结算工作,相信也是难上加难,但是经过这一年的努力拼搏,预算组很多年轻人员已经迅速成长起来了,他们通过一点点的积累一天天的实践使得自己不断进步,我们相信结算工作虽然繁杂而重要但是我们已经经历了太多,我们已经有足够的信心以及实力完成好任何一项工作,请领导放心,我们会出色的完成好结算工作,给军供站工程画上一个完美的句点!

军供站项目部

2010年12月

2017裕民军供站部门决算 篇2

公开说明

目 录

第一部分 裕民县发改委概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张): 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

军粮供应站严格执行军粮供应政策,承担着本县驻县部队的军粮供应任务,按时、按质、按量、按品种保证部队供应,按规定使用军粮供应资金及军用粮票,积极开展优质服务。

(二)机构情况 本年独立编制机构1个

(三)人员情况

本年事业(参公管理)编制数4人,实际在职在岗人员1人,退休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,裕民县军供站部门决算包括:裕民县军供站部门本级决算

纳入裕民县军供站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注 1 裕民县军供站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017收入11.8万元,与上年相比,减少42.22万元,降低78.16%,支出38.67万元,与上年相比,增加20.65万元,增加114.59%,结余0万元,与上年相比,减少36万元,降低100%。增减变化主要原因是:仓库维修费2016年结转下年36万元,2017年支出26.87万元,收回9.13万元

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计11.8万元,其中:财政拨款收入11.8万元,占100%;增减变化的主要原因是:仓库维修费为2016结转至2017年的资金,2017年没有此拨款。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计38.67万元,其中:基本支出11.8万元,占30.51%;项目支出26.87万元,占69.49%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017财政拨款收入11.8万元,与上年相比,减少42.22万元,降低78.16%。增减变化的主要原因是:仓库维修费2016年结转下年36万元,2017年支出26.87万元,收回9.13万元。财政拨款支出38.67万元,与上年相比,增加20.65万元,增加114.59%。其中:基本支出11.8万元,项目支出26.87万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少36万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2016年结转仓库维修费36万元,2017年支出仓库维修费26.87万元,收回9.13万元

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017一般公共预算财政拨款支出38.67万元。与上年相比,增加20.65万元,增加114.59%。增减变化的主要原因是:2016年仓库维修费拨款36万元。其中:按功能分类科目,2080209支出7.7万元,2080599支出1.91万元,2080505支出1.38万元,2210201支出0.81万元,2220403支出26.87万元。按经济分类科目,工资福利支出8万元,商品和服务支出0.82万元,对个人和家庭的补助支出2.98万元,其他资本性支出26.87万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相同。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017政府性基金预算支出0万元。与上年相同。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少36万元,降低100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少36万元,降低100%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相同。

五、机关运行经费支出情况

2017裕民县军供站机关运行经费支出0.82万元,比上年增加0.32万元,增长64%,主要原因是2017年新增福利费

六、政府采购情况 本站无政府采购支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080209指部队供应,2080599指其他行政事业单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费,2210201指住房公积金,2220403指 储备粮(油)库建设。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二

十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二

十二、《资产负债简表》 二

十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二

十五、《基本数字表》 二

十六、《机构人员情况表》 二

十七、《非税收入征缴情况表》 二

十八、《部门决算相关信息统计表》 二

十九、《政府采购情况表》

军供站项目部先进集体事迹材料 篇3

宜昌军供站

杜远林、向颖波

坚持军民融合式发展,推动国防建设和经济建设良性互动,是新世纪新阶段我们党站在时代发展和战略全局高度,总结经济和国防建设长期实践经验提出的重大战略思想,既是兴国之策,也是强军之道。军民融合、一体保障,是新时期军事斗争中军事交通运输准备工作的立足点和着眼点,更是当前进一步推进军供站现代化建设的主题。军供站作为地方政府支援过往部队的组织机构,是军队后勤保障力量的延伸和补充,在新形势下必须树立和贯彻军民融合式发展理念,才能构建与使命任务相适应的新型军供保障体系。

一、深化理念,新形势下军供工作必须牢固确立军民融合式发展的思想

实行军民融合式发展是新形势下军供站建设发展的方向,军队发展和军供工作现代化建设走军民融合式发展之路,是推进军供工作向更高层次发展的必然。必须适应新形势下军供保障工作的需要和支持军队完成多样化军事任务的要求,按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求,做好军供保障工作。

(一)必须始终坚持为部队服务、为国防建设服务的宗旨。军供站作为政府拥军支前的组织机构,是为了做好部队在运输途中的食宿保障工作,离开了部队,军供站就失去了作用价值。因此,各级地方政府、从事直接管理的民政部门及军供站工作人员应当认清肩负的使命和职责,正确把握军供站建设的发展方向,不断强化军地领导的国防意识、忧患意识、经济意识、全局意识,做到军民一致、军政一体、融合式发展。

(二)必须紧紧围绕部队完成多样化军事任务的需要。党中央、中央军委为我军明确了新世纪新阶段的历史使命,国家战略利益的拓展要求军队具备应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力。无论是维护领土、海洋主权、维和、维稳,还是反恐、处突和抢险救灾等,一旦有事,大批部队将在短时间内向同一方向、同一地域持续输送,军供保障将面临任务重、时间长、密度大、保障方式多的严峻考验。这就要求军供保障必须熟悉部队应急输送的特点和输送径路,充足实战准备多种方案预案。确保由平时保障向战时保障转变,常规保障向应急保障转变,定点保障向区域保障转变,自身保障向社会化保障转变,单一保障向多样化保障转变。

(三)必须紧贴军交运输现代化建设规定的总要求。随着军事交通运输现代化建设发展变化以及军队完成多样化军事任务的需要,军供工作也必须随之改变。首先在观念上更新。要解放思想,与时俱进,跟上部队发展的步伐,强化科技意识,提高军供综合保障能力。其次,在保障方式上创新,探索现代化新的保障方式。最后,在服务水平上求新。树立“以兵为本、为兵服务、部队满意”的理念,不断拓展服务范围,丰富服务内容,强化服务责任,提升服务水平。

二、创新模式,切实把军民融合式发展理念贯彻于军供站现代化建设全过程

军供站要在工作实践中认真贯彻落实军民融合式发展重要战略思想,关键是要紧贴单位建设实际,做到思考问题以实现军民融合为依据,谋划建设以实现军民融合为遵循,切实把实现军民融合式发展贯穿到军供站现代化建设全过程,贯穿于军供工作的全部实践。

(一)要把军民融合式发展贯穿到军供工作机制中。一是要建立军地一体化领导管理机制。成立以地方政府和军交运输部门联合组成的军供工作领导小组和军供应急保障指挥部,每年定期召开联席会议,并形成制度化。认真研究解决军供工作中遇到的困难和问题,遇有应急、野外、大规模、持续、机动的军供保障任务,组织相关部门合力完成任务。二是要有完善的军地沟通协调机制。军供站、军代处要建立完善的联系工作机制,多形式开展各类活动,融合军民关系,建立军路协调的保障模式、相衔接的服务网络、相匹配的管理体系。军供站应主动争取军方的指导,适时了解部队后勤保障的新变化、新要求,以便做好应对多重复杂军供保障工作准备;驻交通沿线军代处应对军供现代化建设、发展,优质、高效完成军供保障任务和协调解决军供站在当地遇到的工作困难,加强工作协调指导,解决存在的问题和不足,促进双方的全面建设。

(二)要把军民融合式发展贯穿到军供站教育训练中。军供工作的特殊性质对军供人员提出了特殊的要求。培养一支政治可靠、业务熟练、作风过硬的军供队伍,既是做好军供工作的基础,也是军供站现代化建设的重要内容。军供站应认真贯彻落实全国军交运输现代化工作会议精神,着重加强对《军供现代化建设工作评估标准》的研究学习,对近几年来在完成常规保障、跨区域演习和抢险救灾等应急保障中取得的好的经验进行学习调研、吸收、更新思想、创新服务方式。一是要依托部队、地方训练资源,切实提高军供队伍的综合素质。运用模拟化、网络化、一体化训练手段,开展指挥协同演练,加强战备形势、服务宗旨、保障技能等教育,确保在受领任务后能够在任何时候、任何地点、任何情况下能够拉得动、展得开、供得上,适应部队现代军事的要求。二是适时开展军事训练、技能培训、观摩学习等活动,积极开展优质服务竞赛。利用一切时机,进行实地练兵,注重在实践中培养各种技术能手,提高军用饮食供应保障能力。三是要配齐、配强军供保障所需的各类专业岗位人员,为部队提供野外供餐、物资采购、人员休整、住宿接待等多元化服务,满足实现铁路、水运、公路、航空多种运输方式综合型保障要求。

(三)要把军民式融合发展贯穿到军供站基础设施建设中。军供站的建设发展,离不开地方政府在人力、物力、财力上的关心支持,同样也离不开军交部门的指导和协调。宜昌军供站同省内其它军供站相比,有一个性质上的区别:铁路军供站,资产属铁路所有,军供设施的添置和维修也由铁路负责;宜昌军供站为水路军供站,资产属地方政府所有,基础设施的维护维修由地方政府负责。多年来,铁路军供站得益于铁路军代处的支持,在设施维修经费上得到了军地双重保障,支持力度优于水路军供站。过去这种布局导致宜昌站设施设备的维修、改造经费严重不足,制约了该站的发展。不能适应新时期军事斗争准备的迫切需要。作为地方政府要对军供站现代化建设和全国重点军供站的发展需要给予积极的支持,并根据当前军供工作遇到的新情况、新问题,依据上级有关政策规定,制订行之有效的资金保障措施,建立“正常经费预算保障,大项经费专项保障,应急经费跟踪保障,经费随财政增长逐年增加”的“三保一增加”军供工作经费保障制度,不断改善军供站的基础设施条件,提高综合保障能力。

三、多法并举,不断拓展军民融合式发展的方法路子

改革创新是新形势下推动军供工作发展的根本动力。新形势下,军供工作要走出一条实现军民融合、协调发展的路子,才能推进军供站建设又好又快发展,这几年,宜昌军供站按照军民融合的理念,建立了应急物资保障网络,与信得过的供货商签订物资采购协议,与多家宾馆、快餐店签订应急保障协议,建立了军供站保障与社会化保障相结合的新型保障机制。很好地实行了机动保障和定点保障相结合,启用了站内桌席、站外打包送餐等多种供应方式,多次参加了长航宜昌军代处、三峡机场、尤利客快餐连锁店联合开展的为部队机动送餐实战演练活动。社会化保障,作为一种辅助供应方式,发挥了积极有效的作用。

在今后的军供工作中,我们需要借鉴以往的成功经验,用典型示范推动融合。比如,在2008年的抗震救灾中,在宝成线、成昆线铁路中断后,部队人员和物资通过湖北省襄阳、十堰进入四川,导致支线的军供站任务加重。为了缓解襄阳军供站的工作压力,全省其他军供站在省民政厅、铁路军代处的领导下,分期分批派出军供突击队对襄阳军供站给予了支援,为打赢夺取抗震救灾这场硬战提供强有力的支持,充分展示了军供站平时服务、急时应急、战时应战的敢打硬拼的精神,谱写了站际联合、军地携手抗震救灾的新篇章。

又如,2008年6月1日,奥运火炬在宜昌境内传递,保卫火炬的武警官兵近上千人入住军供站。宜昌军供站立即启用人员紧急召集程序,并迅速启动了军供站应急保障预案。为更好地完成此次任务,军供站还迅速向市军供领导小组汇报,并按其要求积极组织社会力量参与,得到了市公安部门、市自来水公司、市供电公司、市防疫中心等部门的大力支持和配合,从而安全圆满地完成了此次2600人次的应急供应任务,为宜昌奥运火炬安全传递发挥了积极有效作用。

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