差旅合同

2024-08-30

差旅合同(精选10篇)

差旅合同 篇1

篇一:企业差旅服务协议 企 业 差 旅 服 务 协 议 甲方:******** 乙方:******** 本着平等自愿的原则,甲乙双方协商一致签订本协议。

乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务,甲方支付服务成本及服务费用。1. 国内机票:

甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方,乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内,按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后,甲方若需变更或取消行程,按航空公司相关规订办理。2. 国际机票:

甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方,乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内,按甲方提供的地址通知出票并送票上门,同时结清票款、收取费用。出票后,甲方若需变更或取消行程,按航空公司相关规订办理。3.订房服务:

甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求,同时提供入住客人的资料,入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作,与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方,或根据乙方要求的方式支付。

4.商务会议等其他活动:甲方须在合理时间内,预先向乙方提出活动要求,同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作,与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方,或根据乙方要求的方式支付。

乙方保证所提供服务之质量,甲方须配合乙方的工作,若造成损失,双方各自承担相应责任。若因不可抗力、意外事件,非乙方所能预见,乙方不需承担责任。本协议未尽之处参照合同法相关条款办理。本协议期未满双方可协商解除。本协议期满后双方若无解除意向,则视本协议继续有效。付款金额:

活动费用:****** 活动服务费:***** 总计:****** 开户银行:

*******有限公司 12345678899900 上海银行,**支行

甲方:********************有限公司 乙方:上海********社有限公司 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 联系人:联系人:

日期: 日期:篇二:商旅服务合作协议

协议编号: 甲方:

(以下简称甲方)(以下简称乙方)乙方: 一.总则

本着诚信互利的原则,甲方服务团队为乙方指定的商旅服务供应商,提供机票服务事宜。在旅行本协议书时必须遵守中国的法律法规及本协议书所涉及业务的行业规章等。

二. 服务方式

1.甲方服务团队安排一名客户服务经理和一名旅行顾问专员组成的项目服务小组,专门负责乙方所有的差旅服务支持。如乙方不满意服务小组任何成员,乙方有权要求甲方服务团队在乙方通知变更该成员7个工作日内替换该成员。服务小组成立后,如服务小组成员或成员联络方式发生变化,甲方服务团队应提前7天将变化书面通知乙方。如甲方服务团队没有履行通知义务,乙方有权认定原服务小组成员仍为甲方服务团队授权代表,且仍能通过原联络方式送达任何通知或往来文件。

2.乙方应以传真或电子邮件的书面形式向甲方服务团队传送差旅服务订单,乙方应在订单中准确写明旅名,始发/回程日期,旅行目的地,舱位登机.宾馆.车辆等相关服务要求,并提供商旅人员证件号码即可。

3.甲方服务团队在收到乙方的差旅订单后,应按照该订单立即办理机票预订事宜,并以传真,电子邮件等书面形式件预订状况回复乙方(最晚不超过乙方发出订单后24小时或订单要求的时间限制,以最快的时间限制为准),并注明乙方应注意事项,包括但不限于预订状态,价格,最晚确认和出票日期,限制条件等。但甲方有义务在乙方机票预订状态下,在出票时限内电话通知乙方,及时告知提醒乙方出票时间以便乙方确认出票。

4.根据中国民航总局规定,乙方应在各航空公司规定的最后出票期限之前以传真或电子邮件方式通知甲方服务团队出票,因乙方逾期通知或未通知导致该航班座位被航空公司自动取消的,由此产生的所有后果由乙方自行负责,但前提是甲方服务团队已经将最晚出票期限及时书面通知了乙方,如乙方按照甲方服务团队通知的最后出票期限之前通知甲方服务团队出票,甲方服务团队应保证乙方能以甲方回复的预订条件获得机票。如出票时间限制有特殊变化,甲方服务团队应在变化后2个小时内通知乙方。

5.甲方服务团队应按照各航空公司的政策规定,为乙方提供退票,机票变更服务。

6.对订座记录的相关航班实行实时监控,及时提供航班变动情况,并在变动后2小时内通知乙方相关人员。

7.甲方服务团队承诺向乙方提供的机票报价,为乙方提出旅行需求当时同等条件下所能取得的最低价格。三 授权

1.乙方应以电子邮件,传真等书面形式向甲方服务团队发送差旅申请单或差旅授权编号,甲方服务团队在收到乙方书面授权后方可进行出票等相关差旅服务事宜。乙方应事先向甲方服务团队提供差旅申请单和指定差旅授权及签收人员的签字样本或其电子邮箱地址。若乙方提供差旅及签收人员发生变动,应提前3个工作日告知甲方。

(接第一页)

2.甲方服务团队应及时将机票的确认信息(包括所对应的价格和服务费用)以书面形式通过电子邮件或传

真等通讯方式送给乙方,经乙方的指定差旅授权及签收人员对此确认无误后,应立即在收悉的差旅服务确认信息收据上签字确认或收到信息后(1个)工作日以内传真,电子邮件形式发回执给甲方服务团队以表确认,否则甲方服务团队有权对未在上述规定时限内得到确认的差旅订单予以取消。

3.在紧急状况下,乙方的指定差旅授权人员可以通过手机短信的方式向甲方服务团队确认出票,但乙方必

须在5个工作日内补回规定的授权方式的授权,作为正式的对账凭证,如乙方未在前述规定的时间内补给甲方服务团队规定的授权方式,不应影响甲方服务团队对此计入月结帐单并由乙方全额支付的权利。4.如乙方的指定授权人员发生人事变动或不再为乙方工作,乙方应及时(最晚不超过48小时)以书面方

式通知甲方服务团队。若发生此类人事变动而乙方未及时书面告知甲方服务团队,由此造成的经济损失由乙方自行承担。如乙方已书面通知甲方服务团队而甲方服务团队未予重视并且未及时采取相应措施,由此造成的乙方的直接经济损失由甲方服务团队承担。

四 结算

1.乙方所发生的差旅费用每月结算一次,结算周期为每个公历月的1日至31日。甲方服务团队应于每个

结算周期后的第一个工作日提供乙方一份乙方所有上一结算周期产生的差旅费用的账单。乙方应完成账单核对并通知甲方服务团队开具发票。乙方在书面确认账单无错误后甲方服务团队出具确认金额的发票,乙方应在规定的付账期内将总费用支付给甲方,规定的付账期为15天(相当于每结算周期后的15天),结算方式仅限于转帐支票,银行托收,信用卡,现金。如账单有错误,乙方有权要求甲方服务团队更正。

2.甲方提供给乙方每月的差旅明细对账单后,在乙方对帐无误后,甲方要备注在账单中提供优惠扣率给乙

方,单年度(1月-12月)国内外机票总费用达到rmb100万以下的额度,即国内段机票总费用(去除机票的燃油附加费和税率)和国际段机票总费用(去除机票的燃油附加费和税率)提供1%的优惠扣率给乙方;单年度(1月-12月)国内外机票总费用达到rmb100万元以上的额度,即国内段机票总费用(去除机票的燃油附加费和税率)提供1.5%的优惠扣率和国际段机票总费用(去除机票的燃油附加费和税率)提供1%的优惠扣率给乙方。甲方在酒店费用上提供3%的优惠扣率给乙方,返利方式可选择在账单中直接扣除或其他由乙方指定的方式。3.如乙方在付账期内仍未付清乙方已确认金额,则从宽限期满次日起乙方应每日缴纳欠款总金额千分之二 的滞纳金给甲方。如在宽限期以外连续二个月不按规定支付完乙方已确认的金额,则甲方服务团队有权暂时中止出票直至乙方付清所有乙方已确认的金额,并保留终止协议书和通过法律途径追索所有欠款及违约金的权利。

4.甲方服务团队确认的入账银行帐号信息如下;五 其它条款

1.甲方服务团队有责任为乙方工作人员的差旅信息及其它一切个人信息,乙方公司信息保密,未经乙方书

面授权不得向任何第三方透露。

(接第二页)

2.乙方有责任为甲方服务团队提供的相关服务及优惠政策保密,未经甲方服务团队书面授权不得向第三方 透露。

3.如乙方客人持有航空公司的飞行里程累积积分卡(国内和国际)或航空公司的会员卡,甲方要全力支持

客人飞行里程累积的操作,根据乙方客人的需要为乙方客人申请记分卡通报积分信息。4.甲方服务团队不能直接或间接向可能影响乙方签署本协议书或支付本协议书项下费用的乙方的雇员或

其它代理支付任何款项。(此处“款项”包括现金,实物,服务或其它利益)

5.若任何一方由于地震,台风,火灾,**,战争以及其它无发预见且无法控制的不可抗拒力事件或政府

行为而致不能按约定的条件履行本协议时,遭遇上述不可抗力事件的一方应当立即书面通知另一方,并 应在此后的十五(15)天内提供有关不可抗力的详细情况。按照不可抗力事件对协议履行的影响程度,由双方协商决定是否解除,部分履行或延期履行本协议。在该等情况下,甲乙双方互不承担责任。

6.本协议书未尽事宜,双方可对此进行补充,变更或修改。经合乎程序要求的补充,变更和修改后的协议

条款与本协议书具有同等法律效力。

7.甲乙双方中任何一方的代表在本协议书上签字并加盖公司印章或公司协议书章后,即视为本协议书的合 法签约代表。

8.本协议书如有争议,双方应通过友好协商加以解决。如协商不成,上海市仲裁委员会仲裁解决。

9.未经对方书面同意,任何一方不得将其权利和义务转让给第三方。

六 协议书期限

1.本协议书自2011年3月1日起生效,至2012年2 月29 日为止,协议书有效期为12个月。

2.本协议书一式两份,甲乙各执壹份,本协议书自甲乙授权代表签字并加盖公章或协议书章后生效。

3.执行本协议时如发生争议,则由当事人双方友好协商解决。

甲方: 乙方: 地址: 地址:

甲方代表: 乙方代表: 电话:电话: 传真: 传真:

邮编:200030邮编: 开户行:开户行:

银行帐号: 银行帐号: 签章: 签章:

日期: 日期:篇三:杭州差旅合同 差 旅 服 务 合 同 书

甲方单位:(以下简称甲方)地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真:

乙方单位:浙江飞航企业管理有限公司(以下简称乙方)地 址:杭州市凤起东路358号天星龙大厦b座19楼 邮政编码:310000 电 话:4006-727-727 传 真:0571-87030621 为方便甲方订购机票、酒店预订,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方机票、酒店预定、交接及相关款项的结算事宜达成以下协议:

一、甲方责任: ● 机票预定

1、甲方在定票过程中,应将乘机人姓名、证件号、航程通知乙方;

2、甲方自愿退票或改期,应及时通知乙方,所产生费用由甲方客户承担;

3、甲方应按航空公司规定提前出票以防座位被取消;

4、甲方在收到机票时应仔细核对其所定购机票的姓名、证件号码、航程并确认无误后再由甲方授权人或指定人在机票确认单上签收,签字即可(甲方授权人或指定人为:,手机:);

5、甲方所定机票的价格以最后实际出票的票面价格为准; ● 酒店预订

1、甲方在酒店预订过程中,应将入住酒店人员的人数、姓名、证件号、联系方式通知乙方;

2、甲方在酒店预定过程中,应明确入住酒店人员所能享受的酒店服务范围;

3、甲方在接到乙方提供的酒店预定确认单传真件后,应仔细核对预定内容并予以签字确认,及时回传

至乙方。因甲方延误确认单的回传所造成的损失由甲方承担;

4、甲方如取消、变更酒店预定,应在预定入住当日18:00前将取消、变更预订信息的信息及时通知 乙方(酒店);

5、甲方承担因自身原因未入住预订酒店或者超过预定入住当日18:00而取消、变更等预订信息所产 生的费用;

6、甲方公司人员入住酒店时提供的有效身份证件必须与预定信息一致,因甲方公司人员入住酒店时提

供的有效身份证件与预定信息不一致所造成的损失由甲方承担;

7、甲方公司人员最晚离店时间以酒店规定时间为准;

8、甲方公司人员离开酒店时,预留信息的相关人员应及时核对酒店结账单,并予以签字确认,因漏签、签字不清楚所造成的后果由甲方承担;

9、甲方在接到乙方提供的酒店消费明细确认单后,应仔细核对酒店预订消费内容,在一到三个工作日

之内予以签字确认并传真至乙方;

10、上述款项中涉及酒店预定需要甲方签字确认的事项,由甲方授权人或指定人:(手 机:)负责完成。● 其他

1、甲方在结算机票、酒店预定款时,应在合同规定期限内结清所欠款项;

2、甲方需向乙方提供企业营业执照复印件及授权人资料。

二、乙方责任: ● 机票预定

1、乙方为甲方提供航班信息及座位情况,如遇航空公司航班变更时,应及时通知甲方;

2、乙方应及时准确按民航有关规定为甲方办理退票、改签、送票业务;

3、乙方为甲方提供每个月的机票票款账单明细;

4、乙方在机票送到时,应提醒甲方仔细核对其所定机票的姓名、证件号码、航程,由甲方授权人或指

定人签订确认的票务联系单由乙方带回作为日后结算和收取票款的凭据; ● 酒店预定

1、乙方为甲方提供酒店信息以及房源情况,如遇有酒店房源变更时,应及时通知甲方;

2、乙方应及时为按照酒店规定为甲方办理退订、变更、延迟入住等业务;

3、乙方为甲方提供酒店预定当日消费对账单,并且提供甲方当月酒店预定消费清单;

4、乙方只承担在甲方提供的服务范围内的消费结算;

5、乙方为甲方提供入住当日消费对账单时,应提醒甲方仔细核对消费信息,签单后回传至乙方作为日

后收取款项的凭据;

6、乙方为甲方提供正规的消费发票。

三、付款方式及凭证

1、甲方以汇款方式向乙方支付款项。乙方凭甲方签字的飞航机票确认单(传真件)或机票消费对账单作为收取票款的依据(见附件1);

凭酒店消费对账单传真件、飞航酒店预定确认单作为收取酒店预定款项的依据(见附件2);

2、如遇甲方公司人员因私预定机票和酒店,未经甲方授权人经办的,均视作个人行为,乙方应要求该

个人按当场现金结算处理;

四、结算方式

1、根据企业实际财务程序,选择以下六个账期中的第项(大写)结算方式: 第壹项:账期为上一自然月第贰项:账期为上月6号至本月5号(账单日):每月1号(账单日):每月6号(还款日):每月5号(还款日): 每月10号 第叁项:账期为上月11号至本月10号 第肆项:账期为上月16号至本月15号(账单日):每月11号(账单日):每月16号(还款日):每月15号(还款日):每月20号 第伍项:账期为上月21号至本月20号 第陆项:账期为上月26号至本月25号(账单日):每月21号(账单日):每月26号(还款日):每月25号(还款日):每月最后一日

2、双方自合同签定日起所定机票按所选账期结算,每逾期一天按照总欠款3‰收取滞纳金;一个周期的累计票款总额不得超过元(大写),超出部分一票一结。

3、账户信息 户名:浙江飞航企业管理有限公司 账号:76708100255177 开户行:杭州银行江城支行

户名:程瑛账号:***4238 开户行:建行杭州吴山支行 户名:程瑛账号:***8210 开户行:农行杭州延庆支行 户名:程瑛账号:***7635 开户行:工行杭州解放路支行

五、违约责任

1、甲乙双方应正当行使权利,履行义务,保证本合同的顺利履行;

2、任何一方违反本合同项下的任何规定,另一方有权解除本协议,并有权要求对方承担违约责任,赔

偿相应的经济损失;给对方造成损失的,应赔偿对方由此所遭受的直接经济损失。

六、保密条例

1、未经对方许可,任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构

要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息;

2、本合同有效期内及终止后,本保密条款仍具有法律效力。

七、合同期限

1、本协议合作期限:年月日,有效期(大写)年;

八、其他

1、当双方对其产品和服务进行调整,影响本协议所列内容时,调整方有义务提前三十自然日通知对方,并对已合作内容确保相应支持和服务;

2、任何一方可在另一方发生违约行为并在该违约方收到守约方关于违约行为已发生并存在的通知后七

个工作日之内仍未能对违约行为做出正当合理解释并采取更正措施之时,守约方有权通知违约方立即终止本协议;

3、本协议的提前终止不应影响双方对于本协议终止日前根据本协议已经产生的权利以及义务。

4、本协议一式两份,合同书经甲乙双方加盖公章并由双方代表签字后生效,有效期届满前,如果任何

一方无意继续合作,应于有效期届满三十日前向另一方以书面形式提出,如双方均未提出书面异议,本协议自动续签一年,依此类推。

5、此合同书生效日期起乙方就是甲方在杭州地区指定的差旅服务单位,为甲方提供机票、酒店预定服 务。

6、未尽事宜,可本着友好合作、面向未来和共同发展的原则,再次协商解决。

7、补充内容:

盖章(公章): 盖章(公章):

甲方负责人签字: 乙方负责人签字:

签定日期: 签定日期:

差旅合同 篇2

易旅科技公司 (www.etraveltek.com) 是中国首屈一指的旅游科技和服务提供商, 作为亚太区最大的酒店代表公司, 易旅科技在全球分销系统 (GDS) 和国际旅游网站 (IDS) 上代表着2000余家中国酒店。率先在中国市场推出国际标准的酒店中央预订系统 (CRS) , 独家在中国市场开发公司预订工具 (Corporate Booking Tool) , 支持差旅管理公司以及企业的以协议价格在线预订酒店, 执行差旅政策管理。

电话:010-59081109

北京中山航旅商务服务有限公司

北京中山航旅商务服务有限公司 (其前身北京是北京中山航空服务有限公司) 现有员工50多机人, 是一家集机票、订房、会议一条龙服务的场中大型服务行业, 公司针对北京一些大型企业大推出了一站式贴心服务, 即:给企业提供免费巴订票、送票、有偿的会议、订房服务, 并能给线企业提供月结方式付款, 为企业的商旅需求专路业策划、控制成本、简化办公环节、节省人员成本, 我公司同时还是一家经中国航协指定认由可的机票代理处, 并获得中国国际航空、上海机航空、深圳航空、南方航空、东方航空、山东场航空、海南航空、四川航空、厦门航空等众多出航空公司的机票代理授权, 并在网站上设计制发作了各航空公司机票代理少有的航班及机票价, 格实时查询系统, 您可根据各航班情况选择自日己喜欢的航班, 并在订票系统中填写订票人的班姓名及联系方式, 我们会及时与您联系, 并及车时出票送票, 方便快捷、高效。

电话:010-68069088

富驿时尚酒店 (北京燕莎店)

全新理念的连锁型酒店, 经济实惠的价格和时尚现代的装修风格, 深受年轻的顾客青睐。酒店提供各式的枕头, 对与睡眠时对枕头要求较高的宾客来说有更多的选择。酒店位于燕莎购物中心东南侧, 周边有众多的购物和娱乐场所, 如女人街、星巴路酒吧街、燕莎购物中心、三里屯Village等。从酒店步行可至地铁十号线亮马桥站和机场巴士站, 交通十分便利!

电话:010-65848000

4007酒店联盟

4007酒店联盟是由青岛佳欣数码科技有限公司联合奥迪坚公司、中国铁通, 以4007007007呼叫中心为基础而打造的全国酒店直销平台。4007酒店联盟率先将PPC模式引入旅游业, 并创造出更符合中国酒店预订市场的新PPC模式的全新预订模式, 本着为全国4007企业联盟会员提供省钱、快捷的差旅酒店预订服务的服务宗旨, 为联盟酒店提供充足、优质的差旅客源。4007酒店联盟既是领先的用户酒店预订体系, 又是优势巨大的酒店服务直销平台, 兼顾消费者和酒店的利益, 受到消费者和酒店行业的普遍欢迎。4007酒店联盟各种星级合作酒店超过12000家, 服务在全国所有大中型城市和部分县市开通, 各地经销商超过100家, 通过7X24小时全国免长途电话4007007007为差旅人士和旅游爱好者提供优质服务。

电话:4007007007

维也纳酒店 (花园路店)

维也纳酒店创立于1993年, 是全球首家以“音乐艺术”为主题的连锁酒店, 坚持为顾客创造“五星体验, 二星消费”的核心消费价值战略, 树立“创世界品牌、立百年伟业”的宏图愿景, 以塑造属于中国的世界顶级酒店民族品牌为己任, 集合全球酒店行业管理精英, 历经十七年的创新发展, 维也纳酒店在研究长远战略, 管理模式, 人才梯队, 品牌培育, 扩张发展, 资本管理, 等方面处于全球酒店行业领先地位, 已开和拟开的分店网络遍布全国各大中城市。差旅中关村附近, 很方便实惠。

电话:010-82278998

北京人济万怡酒店

北京人济万怡酒店[1]是一家位于望京高科技园的商务酒店, 毗邻首都机场和丽都商业圈, 距离四元桥很近, 能便捷到达新国展览中心。本数据来源于百度地图, 最终结果以百度地图数据为准。北京人济万怡酒店所有房间具有万豪品牌的全新“REVIVE”床具、别具一格的IP电话以及落地观景窗, 最大程度满足商务客人的需要。酒店还设有不吸烟客房和为满足残疾人士需要的特殊客房。

电话:010-59076666

北京青年旅行社

北京青年旅行社组织中国公民出境、国内旅游, 接待公务、商务、策划会议团队, 预定机票, 酒店。

电话:010-86963854

目前主要从事差旅管理公司

美国运通公司

创建于1850年, 现已成为多元化的全球旅游、财务及网络服务公司, 提供签账卡及信用卡、旅行支票、旅游、财务策划、投资产品、保险及国际银行服务等。运通网站核心业务是围绕信用卡发行为主线的“商务解决方案”。它是借助互联网的各种便利条件, 以其丰富而细致的咨询服务来争取客户, 并为客户提供全面增值服务。

携程网

中国领先的在线旅行服务公司, 创立于1999年, 总部设在中国上海。携程旅行网向超过一千余万注册会员提供包括酒店预订、机票预订、度假预订、商旅管理、特惠商户以及旅游资讯在内的全方位旅行服务。

艺龙旅行网

是中国领先的在线旅行服务提供商之一, 通过网站、24小时预订热线以及手机艺龙网三大平台, 为消费者提供酒店、机票和度假等全方位的旅行产品预订服务。

畅翔网:差旅革命 篇3

如此频频获得风投机构、政府的青睐,皆因畅翔独特的商业模式——差旅管理。

畅翔网商业模式很清晰:为企业提供24小时的机票与酒店服务,同时为企业提供差旅管理与免息的差旅信贷服务,费用则是畅翔与客户按月结算。避开B2C,专做B2B,这是畅翔网与其他酒店、机票预订网站的不同之处。

为企业进行差旅管理,畅翔网并不是先行者。早在2000年,著名的携程网就进行了尝试,但其时“差旅管理”在中国比“MBA”这样的词语还要新鲜,携程网的差旅管理业务在试水之后悄然关张。时隔六七年,国内企业大都意识到了“节省差旅开支等同于创收”,畅翔网看到变化,便于2007年7月做起了差旅管理。

支撑畅翔网将差旅管理模式做大的创新之处还在于其引入了银行系统,工商银行为畅翔网客户提供特定的差旅费用授信额度,畅翔网在为客户提供服务的同时并不需要垫付任何费用。于是,畅翔网至少解决了企业客户最为头痛的两个问题:现金流和虚假报销——员工出差中的花费只需要他的亲笔签字,最后的结算是畅翔和企业之间,这样就可以堵住了潜在的财务漏洞。

公司差旅标准制度 篇4

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理:

(一)出差前,当事人部门应填写“出差申请单”写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务总监暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后7日内报。

第二条 出差审核权限:

(一)当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。

(二)2日(含2日)以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。

第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准: 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区,北京、上海、广州、深圳,100元/天; 二类地区,省会城市,80元/天;

三类地区,除一类二类以外的其它地区,50元/天。(3)其它补助为50元/天,按照出差自然天数核发。

2、住宿标准:一类城市200元/天,其他150元/天。

2.交通:飞机、火车、长途汽车(财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择)

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序:

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核;

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后,交财务部审核签字,总经理或者董事长审批。

差旅费报销标准 篇5

一、适用范围:

 XX电器各省市分公司。

二、手机费报销标准

1、分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销:  分公司经理:1200元/月;分公司副经理1000元/月;

 办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任:600元/月。 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管:500元/月。 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员:300元/月。 销售行政科科长(财务主管)、专职司机:200元/月。 客户服务专员、人事行政专员:100元/月。 会计、出纳:50元/月。

注:限额实报实销指申请报销金额低于限额的,按申请金额报销,申请报销金额高于等于限额的,按限额报销,下同。

三、往来总部费用报销标准

1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销,往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销,各类人员往返总部定额次数如下:  分公司经理、副经理:6次/年(含一次探亲机票)。

 办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管:家在广东的4次/年,其他2次/年。 零售主管、销售代表:家在广东的2次/年,其他1次/年。 分公司往来公司的飞机票、汽车票,实报实销,按定额次数控制。注:分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计,并需相关部门主管部长书面确认。

四、住宿费报销标准

1、住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用,住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销:

a、分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下:

 北京、上海分公司除外,150元/天,每月至多报15天,分公司所在地住宿费不能报销。

 北京、上海分公司,150元/天,每月至多报5天,分公司所在地住宿费不能报销。

b、办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下:  北京、上海分公司除外,100元/天,每月至多报10天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

 北京、上海分公司,120元/天,每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

c、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离开常驻地出差报销标准如下:

 北京、上海分公司除外,100元/天,按实际出差天数报销。 北京、上海分公司,120元/天,按实际出差天数报销。d、零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下:

 北京、上海分公司除外,80元/天,每月至多报8天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

 北京、上海分公司,100元/天,每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

e、市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准:

 北京、上海分公司除外,80元/天,按实际出差天数报销。 北京、上海分公司,100元/天,按实际出差天数报销。

五、长途交通费报销标准

1、长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票(包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用。

2、长途交通费交通界定为:

 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费;  业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费;  业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费;  分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费。

3、长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销。

六、出差补助标准

1、出差定义

分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事。总部派出人员不再享受每月30天的出差补助,而以实际出差天数计算出差补助,以下行为均属于出差范围:

 分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场。 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会。

 分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了解市场。 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事。

2、分公司各类人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销:

 分公司经理/副经理:北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天,其他区域60元/天。

 顾客服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管:北京、武汉、上海、广州、深圳70元/天,其他区域50元/天。

 分公司其他人员出差补助:北京、武汉、上海、广州、深圳60元/天,其他区域50元/天。

4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为20/元。

5、出差补助统一入差旅袋报销,免票据报销,具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。

七、差旅费报销流程:

1、手机费报销流程

 申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报销。

2、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记,所有单据均需申请人在单据背面签名,具体报销流程如下:

 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签名―――出纳报销。

八、超标和特殊情况审批权限

1、差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准,如出差人申请报销超标部分,则必须书面申请,并按如下程序进行审批:  超过标准部分不超过500元的,报分公司财务主管审批即可;分公司财务主管月底汇总报财务支持科备案。

 超过标准部分不超过1000元的,经分公司财务主管审核后,需报营销财务部财务支持科科长审批;

 超过标准部分超过1000元(含1000元)的,需报营销财务部部长审批。 以上费用的开支在费用指标总额内开支,所有费用开支不能超出相关定额。

注:经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费差袋订在一起。

九、违规责任

差旅费报销规定 篇6

为了保证工作人员出差的工作与生活需要,根据公司实际情况,特制订本规定:

对因公出差人员的差旅费实行定额管理,财务人员应根据本规定进行严格审核后,经总经理批准签字后,方可予以报销。

出差人员在出差前,应先填制“出差计划报告单”,经部门主管和总经理审批后执行,如出差人员出差前需要借款,还须另填制“领款单”,注明借款事由,归还时间,经总经理批准后,财务才可予以借款,出差借款一般不得超过5000元/人(不包括代购物资款项),出差回公司三天内报销,不报销者,下次出差不得借支,并在当月工资中扣回原借款。

出差费用定额标准:

1、乘坐的车船费,凭车船票按车站的正规票按实报销,特殊原因途中上车,无站

台出售的小票据,按站台价标准计算,经总理批准签字后,按批准金额报销。

2、夜间乘车船,乘车船时间超过6小时以上,或连续乘车超过8小时者,可购卧

铺票,并凭该车船票按实报销。

3、出差人员需乘坐飞机的,事前经总经理批准方可乘坐。

4、对市内交通费、住宿费、住勤补贴及途中补贴,实行定额包干。票据附后,超

出不补,节余归己。其标准如下:

(1)省会、二级市场:销售经理按180元/天、大区经理按150元/天标准报销。

直辖市:销售经理、大区经理按180元/天。分公司人员出差标准由分公司经理制订并上报总公司,经总经理批准后执行。

(2)二人(同性)以上同出差按各自标准的70%报销,异性同出差按各自标准

报销。

(3)包干费用计算天数时,计头不计尾。

(4)此差旅规定自2014年3月1日起执行

(5)具体报销审核方式参照公司报销制度。

丽水宏志制笔有限公司

分公司及区域经理差旅报销及备用金制度

1、借款

(1)备用金借款。备用金指分公司为确保日常开支而准备的资金

★备用金借款:由分公司依据需求提出申请,并报部门经理核准、财务部稽核、总经理

审批。财务部依据批件,划拔资金。

★备用金或专项借款在农历年底一并归还,在下一年农历年开始时重新办理借款。

(2)出差借款

★ 总公司人员:总公司出差人员出差前需填写《出差计划表》,送主管经理、总经理签

字审批同意后方可填写出差借据,出差借据由出差本人填写(新招人员规定一个月后才能办理借款,特殊情况需由总经理批示),经总经理签字后方可到财务领取借款。出差借款不得超过5000元/人(不包括代购物资款项)。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定,出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款,不能从本次借款中扣除。

★ 分公司:分公司出差前需填写《出差计划表》,送分公司经理审批同意后方可填写出

差借据,出差借据由出差本人填写(新招人员规定一个月后才能办理借款,特殊情况需由分公司经理批示),经分公司经理签字后方可到财务领取借款。出差人凭借据到分公司财务办理借款手续,借款从备用金中列支。出差借款不得超过3000元/人(不包括代购物资款项)。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定,出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款,不能从本次借款中扣除。

★ 出差结束后三天内必须报销,不报销者,下次出差不得借支,并在当月工资中扣回原

借款。

★ 借款人员离职时,其上级主管应确认借款人已归还借款后方能办理其他离职手续。

2、交通工具

大区和分公司原则上不得乘坐飞机和高铁,如需乘坐飞机或高铁需事先向部门主管或总经理说明原因,经部门经理或总经理同意后方可乘坐

2、报销

★报销票据

①票据的合法性

所有报销的票据必须合法有效,项目内容真实、填写齐全、清楚,票据复印件不准报销,另有规定的除外。

②票据粘贴

报销的票据应当按照出差日程前后顺序,保持票据平整而不要折叠,分类逐张错开粘贴在粘贴纸上,每张粘贴纸均应填写金额和票据张数。粘贴后的票据应可以辨别金额、票据号码、发生时间、发生地点等内容。粘贴的票据无法看清金额、号码、日期等主要内容的,退回报销人重新粘贴。

长途交通票据,包括火车、长途汽车,按日程前后顺序错开粘贴;

住宿票据,按日程前后顺序错开粘贴;

其他各种票据应分门别类按时间和地点顺序、逐张错开粘贴。

大区、分公司所有报销票据背面均要有出差人亲笔签名,否则不予以报销

③ 票据遗失

出差人员票据遗失或者被窃的,票据金额在100元以下的,损失自负。超过100元的,应取得相关部门或人员的证明,经财务部经办人员核对确认、部门经理审核同意方可报销。④ 长途交通费票据

长途交通票据包括火车、汽车、飞机、轮船票据。长途交通票据未标注日期和出发地、目的地的,应在票面注明。报销长途交通费不得以其他票据代替长途交通费票据、或以其他日期长途交通费票据代替本次出差的长途交通费票据。如果当天乘坐汽车为“手撕票(非机打票)“必须在日报中注明是手撕票,并注明乘车起讫地点和日期,未注明不予报销。

⑤ 住宿票据

多联的住宿票据应当一次性填制住宿人姓名、人数、住宿天数、日期、金额等内容。多联的住宿票据分次或撕下填写、涂改,或者以其他票据代替住宿票据,或者以其他日期住宿票据代替本次出差住宿票据的,均不予报销。定额住宿票据应当注明日期、住宿天数。住宿无发票、住宿发票不符合公司规定的,不发补贴不报销。住宿票必须要有宾馆或旅店的盖章中没有地名,则必须在住宿票上注明住宿城市。

住宿费用可以不开发票,但要取得住宿费收据。出差补助为包干制,超出不补,节余归己。

⑥ 招待费票据

招待费包括因业务需要招待客户而支付的住宿、交通、礼品等必要支出。招待费票据应注明客人姓名、日期、列席陪客人、经办人等基本事项。大区原则不允许有招待费用,特殊情况需经过主管经理和总经理同意后方可使用招待费,分公司的招待费用由分公司经理审批同意即可

⑦ 其他票据

报销其他费用应当以各自类别费用的票据作为报销的票据,不得以其他类票据代替本类票据报销。购买办公用品等物品,取得的票据应写明物品名称、数量、单价、金额;超市或其他商店的发票,物品名称使用统称的,应附物品名称清单。无法知道物品具体名称的票据不予报销。(购买样品除外),白条子等不规范的票据没有收款人签字或者盖章的,不能报销。

★报销审批

①出差报销审批

出差人员完成出差程序,按规定分类粘贴报销单据,计算报销金额和票据张数;将差旅费分项输入“差旅费报销”电脑版,核对无误打印差旅费报销单。报销须附报批的《出差申请单》。

分公司经理审阅报销单有关内容和金额,签署审阅意见;

分公司财务或内勤或指定人员收集登记各人报销单及其金额,再同分公司费用票据、共同费用分类汇总表、个人和驻外机构费用核销付款名单一起邮寄销售部。

② 费用报销审批

分公司发生费用,经办人依据合法票据(采购物品,应附审批单及实物验收人签字,其它按规定审批的支出应附审批单)交分公司经理批准签字,分公司财务才能付款。如分公司未设置财务人员,由分公司经理支付费用报销款

月末结算时,按规定分类汇总,注明原始凭证张数,经分公司经理审阅签字,同个人费用报销单一起邮寄内销部。(应附采购申请表、物品签收单据、物品发票)。分公寄回的所有报销票据均要有分公司经理和财务人员的签字,票据的背面要有经办人的签字 ③ 费用列支规定

分公司日常费用和个人差旅费在分公司备用金中列支,月底将报销后由财务部补充备用金。分公司备用金不得用于个人借款或个人消费,分公司收取的货款不得挪用。

特殊的各项租金、装修费用、押金、促销费等,可事先报销售部审批,财务核准后可以在指定款项中支付,核销后抵扣。

④ 销售部指定人员对报销费用进行审核,报部门经理签署审核意见,报总经理签署审批意见。

财务部稽核人审核差旅费票据是否合法有效,填写是否规范,各项费用标准、补贴标准应收应付款项等计算是否正确。

财务有关人员根据审核意见办理报销费用、将等额费用现金汇入指定银行户头,补充备用金。汇款金额如与原申请报销额不符,应当传真通知给分公司财务并由分公司财务通知报销本人。

﹝3﹞报销时间

分公司每月报销一次,时间为上月5日至本月4日。

分公司和驻外人员每月5日前将当月报销票据整理后寄往公司销售部。隔月单据不能报销,但是由于外部原因而不能及时取到原始票据的,说明原因后可以推迟到下月报销。驻外人员一月内寄送报销单据不超过一次,超过次数的邮寄费从报销额中扣除。

以上制度从2014年3月份执行!

2015差旅费制度 篇7

为明确和统一职工差旅费标准,保证职工出差时工作与生活的需要,合理节约出差费用支出,制定本制度。

第一条 差旅费包括路途交通费、住宿费、工作餐费、出差补助和出差电话费等(市场部销售人员出差按市场销售政策规定执行)。

第二条 路途交通费的开支规定

1、出差人员的路途交通费,按规定路线的合法票据,据实报销。

2、乘坐火车、汽车,一般情况应乘坐硬座或动车组,从晚八点至次日晨七点之间,在车上过夜8小时以上的,或连续乘车12小时的可购硬席卧铺票。部门经理级及以上人员乘坐火车可乘坐硬卧或动车组,在车上过夜8小时以上的,或连续乘车12小时的可购买软卧车票;因时间紧急、工作需要,需乘坐飞机的,需董事长或董事长指定的负责人批准。

3、乘坐火车符合购卧铺条件,原则上应购买卧铺票而未买卧铺票,节省下来的乘车费用,按节省金额的60%补贴给出差人员;省外出差乘坐汽车的按每次20元补助给出差人员;乘坐汽车超过24小时的,可按30元补助给出差人员。

4、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车,不再补助住宿费用。

5、到达目的地城市后,部门经理以上人员有特殊情况可以乘出租车外,其他人员一律乘坐公共汽车、地铁等交通工具。

第三条 出差住宿费用、工作餐费及出差补助

1、出差地点分为潍坊地区各县市、省内地区(不含潍坊地区)、省外一般城市、省会及以上城市。

2、出差人员食宿补助标准:

(1)潍坊地区各县市出差只提供餐费补助,按每人10元/餐的标准根据餐次(早、中、晚)进行补助,出差时间在早8点以前,中午11点至13点,晚17点至19点期间,公司给予餐费补助每人每餐10元。

(2)省内地区(不含潍坊地区)出差无特殊情况,应当天返回。因特殊情况不能当天返回的,按出差到省外的一般城市标准进行补助。

(3)省外一般城市,一般人员补助每人每天120元(住宿费80元,餐费40元);部门主管级人员(包括车间班组长)的补助标准140元(住宿费100元,餐费40元);部门经理(包括车间主任)补助每人每天200元(住宿费140元,餐费60元);副总经理补助每人每天300元(住宿费200元,餐费100元),总经理补助每人每天住宿费及餐费400元。

(4)省会及以上城市,一般人员补助每人每天140元(住宿费100元,餐费40元),部门主管级人员(包括车间班组长)的补助标准为每人每天180元(住宿费120元,餐费60元);部门经理(包括车间主任)每人每天补助300元(住宿费200元,餐费100元)。副总经理每人每天400元(住宿费280元,餐费120元),总经理每人每天住宿费及餐费600元。(5)出差北京、上海、广州、深圳,一般人员补助每人每天250元(住宿费200元,餐费50元),部门主管级人员(车间班组长)的补助标准为每人每天300元(住宿费230元,餐费70元);部门经理(包括车间主任)每人每天补助420元(住宿费300元,餐费120元)。副总经理每人每天520元(住宿费380元,餐费140元),总经理每人每天住宿费及餐费700元。

特殊情况需写出书面报告,逐级审批,财务部按规定审核后,报总经理、董事长审批。

(6)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,总经理出差,可单独住宿。

(7)拥有高级职称(并已在公司登记)的公司员工出差时享受部门经理人员标准和待遇。

(8)住宿费用按出差人员实际住宿天数进行补助(报销时提供住宿发票),餐费按照三餐标准按餐次进行补助(早餐按照餐费的20%,午餐、晚餐各按餐费的40%进行补助)。

3、出差人员因工作需要,需宴请或其他业务等活动经费的,需经董事长或董事长指定的负责人批准。

4、技术、生产、售后服务人员出差到客户单位进行安装、调试、维修或是联系、办理其他业务时,如对方提供食宿,每天提供30元出差补助,同时报销来回路途交通费及途中(乘车超过五小时)补助餐费(每天30元)。

5、公司安排各级别人员外出参加会议、培训、学习,如组织单位提供免费食宿的,不再享受出差补助。如不提供免费食宿,且规定定点食宿的,如食宿标准等同或超出公司规定其职务所享受食宿标准,则不再享受出差补助。

6、公司董事长或总经理带领公司其他工作人员出差,随行人员应各按其职务标准进行住宿,若住宿标准等同或超出公司规定其职务所享受标准,则不再享受出差补助。

7、公司运送设备安装调试的出差人员,主要负责出差途中设备安全和人员行车安全,认真细致做好设备检查护送工作,保障设备顺利交付客户。对安全送达设备的出差人员,公司给予押车补助费;运送途中出现设备损失、行车安全等问题的,无押车补助费。

押送距离300-500公里以内的,按每人每天60元补助(含餐费);押送距离500-1000公里以内的,按每人每天100元补助(含餐费);押送距离超过(含)1000公里的,按每人每天150元补助。出差人员到达安装目的地后发生的出差费用按公司差旅费制度执行。

第四条 出差电话费

1、部门主管级以上人员或在工资中已有电话费补助的人员,出差时电话费不再进行报销。

2、一般职工出差时,使用公司购买的一部出差专用的移动电话用于和客户及公司的业务联系。因工作需要使用本人电话进行工作联系的,财务部根据打印的话费清单,在发放出差当月的工资时,一并补发通话费用。

第五条 差旅费开支审批程序

1、职工出差,应填写出差派遣审批单,注明出差地点、事由、天数、所需资金等,经部门经理审批、总经理批准后,持出差审批单到财务部办理借款手续(借款手续和报销手续按财务部资金管理规定执行)。

2、财务部将出差审批单转给办公室考勤人员进行出差登记。

3、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。出差人员在返回后3日内,整理好单据进行报销。填写出差费用报销单时,应详细填写出差起止日期、出差地址、出差原因、票据项目、金额及附件张数。出差单位不提供食宿的,出差人员必须提供正式、合法的住宿费发票,并填写出差补助单,不能提供正式、合法的住宿发票的,财务部按该标准费用的95%进行结算。财务部根据相关制度和规定进行报销,出差人员冲销借条。

4、出差人员差旅费凭合法单据按制度报销,实行分项计算,按标准核报,超支不补,节约归已。

5、因职工连续出差或其他原因延迟报销出差借款,最迟不超过10天,如迟报时间超过10天以上,则暂停发放当月工资。职工出差时借款,本着“前帐不清,后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由公司领导特批。

差旅费报销制度 篇8

一、目 的

为了规范出差费用支出,本着勤俭节约的原则,办好事,办实事,努力提高经济效益。

二、适用范围

适用于公司因公出差人员,包括销售产品、处理技术问题、催款、送货、参加会议、学习以及公司安排的其他任务等。

三、职 责

1、出差人员负责如实填制“出差申请单”和“差旅费报销单”。

2、各有关部门负责人负责短途“出差申请单”和“差旅费报销单”的签批。

3、总经理负责长途“出差申请单”和“差旅费报销单”的审批。

4、财务部门负责出差费的预借以及差旅费报销审核。

四、差旅费报销标准

出差费用采用费用包干,调剂使用,部分节约归己,超支不补的办法,具体规定如下:

员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。

㈠、短途出差报销标准

1、公司办事人员因工作需要,在河西堡地区办事,无特殊天气(大风、雨雪)不予报销出租车费,办事地点超过3公里以上允许报销市内公交车费。

2、公司办事人员因工作需要,在XX地区办事,中午能返回的,无误餐费补贴,报销一次前往和返回的公共交通费,无紧急事情且市内公交车能够到达之处,不予报销出租车费。如中午不能返回,按每人10元报销误餐费。当天不能返回并有住宿证明的,可给予每人每天20元误餐补助。市区学习、接受培训期间住宿的,只报一次前往学习地和返回的公交费(出租车费不予报销)。学习期间另外发生的交通费均由个人负担,公司不予报销。

3、公司办事人员因工作需要晚上加班至9点后可报销加班出租车费用5元。

㈡、长途出差报销标准

1、出差期间伙食、交通费、电话费补贴标准

出差期间餐费按每人每天25元计算;交通费、电话费二项补贴按每人每天10元计算,超支不补、节约归己。出差人员确因工作需要乘坐出租车,出租车票必须经总经理审批签字后,方可报销。

凡因工作需要,外出人员需发生业务招待费的,须由总经理审批,根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

2、住宿费标准

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额 标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。计算标准如下:

①、公司总经理出差县、市级(含县、市)以下地区按150元/夜报销,县市级以上地区的按200元/夜报销。

②、公司副总经理出差县、市级(含县、市)以下地区按120元/夜报销;地市级以上地区按150元/夜报销。

③、中层干部出差到县市级(含县、市)以下地区,按100元/夜报销,地市级以上地区按120元/夜报销。

④、其他人员出差到县市级(含县、市)以下地区,按80元/夜报销,地市级以上地区按100元/夜报销。

⑤、两人或三人一同出差,原则上合住一个标准房间,其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。

⑥、下属员工随同领导一起出差合住一个房间,应根据就高原则报销。

⑦、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。

3、车票的报销标准:

①、坐火车、汽车从晚八时至次日早晨七时之间为夜间行车。夜间行车在六小时以上或连续坐车时间超过十二小时的,可购买硬卧铺票(汽车卧铺票),坐硬座的按硬座票价予以硬卧补助,补助标准为:乘坐火车慢车和直快车的,分别按慢车和直快列车硬席座位票价的80%计发,乘坐特快列车按硬席座位票价的 70%计发,乘坐新型空调特快列车 和新型空调直达特快列车的,按硬席座位票价的50%计发。

②、出差人员原则上不准坐飞机、火车软卧和三等以上轮船,特殊情况须经总经理批准,否则只按规定标准报销。

4、其他规定

①、出差人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而发生的一切费用,均由个人负担。

②、出差人员在出差期间发生的打字、复印、邮费等均凭正式发票报销,否则不予报销。

③、出差遇特殊情况(如住高档宾馆进行大额招待)时,必须事先请示公司总经理核准,否则一律按超标自理。

五、差旅费报销规定

1、出差人员出差前,应事先填制“出差申请单”经本部门负责人签批后,短途报公司副总经理审批,长途报公司总经理审批。

2、出差人费用报销应在出差回来后的五天内办理,报销时应附上经批准的“出差申请单”。一周后财务将不予核报。所借现金必须及时归还财务,当时不能归还的,一月内必须归还,否则从工资中扣除。

3、参加各种学习、培训、考察、调研的出差人员报销时应交回各种材料、文件并提供书面报告或小结,交最终审批者收执或传阅。

4、住宿费和车费等各种费用应凭有效票据报销,对于未提供单据或发生丢失的,不予报销。

差旅费报销制度 篇9

1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准   职      火 轮 飞   其他交通   住宿标准  市内     伙食补助费                     工具(不包  一般 特殊          一般 特殊   务      车 船 机  括出租汽车)地区 地区 交通费   地区 地区  董事长     软 一 公     按实                按实总经理     卧 等 务     报销     200  350   报销   80   100董事          舱 舱  副总经理   软 二 公     按实                按实总工程师   卧 等 务     报销     200   350  报销    60   80      舱 舱 部门经理   硬 三 普     按实                按实高级工程师 卧 等 通     报销     150   250  报销    50   60总经理助理    舱 舱 其他工作   硬 四        按实                按实人员       卧 等       报销     50   150  报销    20   50              舱   2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费;(1)住宿费凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理,

企业差旅管理解决方案 篇10

差旅管理是指当一家企业的出差费用达到一定规模时,深圳市友为软件有限公司通过对企业的差旅活动进行整体考察分析,提供咨询意见,然后共同改进流程,并且依靠利用差旅管理系统的管理流程,确保使企业差旅成本最小化,实现对差旅成本的控制,并提供差旅全程的服务。

友为软件在给客户实施产品过程中,在充分了解客户差旅管理困难的基础上,针对出差多、机票订购多的公司,率先推出了企业差旅管理系统。该系统很好的解决了目前市场上大多数差旅管理系统难于解决的问题,较好的满足了大多数企业用户的需求。

友为差旅管理系统是面向全体员工使用,方便员工随时随地自助在网上差旅申请、机票申请、差旅报销,机票付款、差旅审批,预算控制,并提供各种差旅报表,全程追踪记录员工差旅数据,实现差旅管理的规范化,实实在在的为企业节差旅开支、降低管理成本,提高企业效益。

一、友为差旅管理系统有什么特点?

1、以出差为主线和侧重点展开。

2、与当前各大机票订购门户和火车票订购门户对接。

3、网上自动支付。

4、结合友为费用在线平台,自动控制差旅预算。

5、稳定的系统性能支持大用户量的访问。

6、强大的安全机制保证企业信息和流程的安全。

7、提供各种外部接口,方便业务系统集成需要。

二、友为差旅管理系统有哪些特色功能?

1、让员工预订机票、出差申请、报销审批各级更加方便。

2、实现业务流程规范,数据共享,减少差旅管理成本,提高工作效率。

3、整合友为预算管理系统功能,实现预算时实控制,事前提醒预警。

4、实现费用报销与原始发票的归集签收管理,实物流与电子流同步管理。

5、成熟稳定,按需选择模块,方便扩展维护,满足各种个性化需求。

6、适用于多分支机构企业、集团用户,支持多组织架构币种多语言业务。

7、为机票申请者->前台机票订购者->领导审批->机票初审-机票复核-月底机票付款连成一体。

三、友为差旅管理系统能为企业带来什么好处?

1、全体员工层面:员工使用方便,系统简单易用,为员工节省大量时间。

2、领导层面:轻松掌控公司费用开支情况,及时发现问题,利于公司管理决策。

3、财务人员层面:从业务源头规范,减少手工重复核算,提高工作效率。

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