工资流程

2024-07-14

工资流程(精选2篇)

工资流程 篇1

1 实施背景

根据山东高速股份有限公司机构改革要求,2014年7月,在整合原组织架构基础上山东高速股份潍坊分公司成立,管辖原济青分公司济青高速潍坊到青岛段,以及原山东高速潍莱公路公司路桥资产。分公司成立后,工资发放管理工作面临新问题。潍坊分公司所属的济青路、潍莱路不再单设人力资源职能部室,只设相关人力资源辅助工作人员,负责履行原管理处综合部人力资源工作人员全部工作职责。新成立的潍坊分公司所辖高速公路管理里程达300多公里,管理1200余名合同制员工。与此相对应的是,人力资源工作人员大幅缩减,而人力资源工作人员对应服务的员工数量、公路里程大幅增加。

潍坊分公司成立前,原济青路段已经实现了基于公司协同办公平台的工资发放网上审批管理,但其安全性有待提高。原潍莱路段根据单位实际,一致采用现场办理纸本审批的方式。新成立的潍坊分公司亟需对原有的工资发放管理模式进行整合和改进。

在人力资源工作人员大幅缩减,对应服务的员工数量、公路里程大幅增加的情况下,再用以往的思路进行工资发放管理,需相关人员来回奔波办理,不仅成本较高而且增加了安全风险。客观情况倒逼我们对员工工资发放管理模式进行修改完善,以适应分公司运营管理的实际情况。

潍坊分公司成立后,积极实施信息化管理,投入专项资金设计研发分公司内部OA(办公自动化)系统,为工资发放实现流程化管理提供了信息技术支持。

2 目标要求和解决思路

2.1 目标要求

进一步规范工资发放管理工作,明确各节点参与人员工作职责,明确流程各节点完成时效,增强工资审核的严密性、规范性,降低工资发放管理成本,促进全年工资预算执行管理工作。

2.2 解决思路

结合潍坊分公司实际,制定工资发放管理规定,对人力资源工作人员、财务工作人员在编制工作表中的职责分工进行明确,对工资发放要经过的审批节点进行规定,对从制表到工资划入个人工资账户全过程的重点环节设定完成时限,为工资发放审批流程在OA系统上的运行提供制度依据。在此基础上,创新工作思路,利用OA办公平台设计使用新的工资发放网上审批流程。

3 工资发放管理流程设计

3.1 工资发放管理工作职责分工

各信息分中心人力资源工作人员负责编制所辖部门的人员工资表,并按照规定代扣代缴社会保险、企业年金、公积金、个人所得税等;财务工作人员负责公积金及个人所得税的扣缴核算。

对于野外补贴、夜班费等津补贴,以及加班费等浮动工资项目,每月由各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据,经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

微笑奖、增收奖等收费人员享受浮动工资项目,由分公司收费管理中心在可支配额度内,按有关规定将数额分配至收费站,收费站再按规定进行二次分配,分配结果反馈收费管理中心,由收费管理中心一并提交人力资源与党工部,人力资源与党工部将相应数据反馈各工作点人力资源工作人员。

人力资源与党工部负责对工资发放表内容、格式进行统一,对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求,做好工资总额控制。计划财务部负责公积金及个人所得税的审核及资金的划转,负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行每月15日前将工资划入个人工资账户。

3.2 工资发放流程节点设置

3.3 关键节点完成时限要求

每月6日前,各部门根据考勤汇总情况,核算、填报津补贴、加班费等发放数据经部门负责人审批签字后,报相应信息分中心人力资源工作人员。

收费管理中心每月6日前,汇总微笑奖、增收奖等浮动工资项目二次分配情况,提交人力资源与党工部,人力资源与党工部7日前反馈各工作点信息分中心人力资源工作人员。

每月10日前,各信息分中心人力资源工作人员在OA系统上发起工资发放审批流程,进行网上流转审批。

每月12日前,人力资源与党工部负责对工资发放表进行审核,确保发放项目符合工资管理的有关要求。

每月15日前,计划财务部负责及时与工资代发银行协调沟通,确保银行15日前将工资划入个人工资账户。

每月20日前,各信息分中心相关工作人员将工资发放表经制表人、人力资源与党工部主任、计划财务部主任、经理签字后,原件报计划财务部编制记账凭证,同时复印件报人力资源与党工部备查。

4 运行及实施效果

在信息技术人员的大力协助下,分公司OA系统工资发放审批流程2014年11月起着手设计,12月底设计完成。2015年1月开始试运行,试运行效果良好。自2015年2月起正式运行,运行至今一切顺利,取得了良好的实际效果。

确保了工资发放管理各环节工作的相互衔接。各信息分中心人力资源工作人员发起OA系统工资审批流程后,相关节点人员根据分公司工资发放管理规定中明确的职责,对工资表中有关项目进行审核。如本节点审核通过,可发送至下一个节点继续审核;如本节点审核未通过,可退回上一个节点重新处理。多个部门、多名人员分工协作,即各负其责,又共同参与,确保了工作相互衔接。

确保了工资发放的时效性。每月10日前,信息分中心人力资源工作人员在OA发起审批流程后,按流程节点设置好的的顺序进行网上流转审批。OA系统自有的提醒功能对于未能及时处理的审批流程自动弹出提示窗口,并同时伴有语音提示。各相关部门根据工作时限及时办理,确保了工资及时发放。

增强了工资审核的严密性、工资数据的安全性。流程运转过程经制表人、人力资源与党工部、计划财务部、经理多个节点多名人员共同审核把关,为工资审核设置了多道“关卡”,增强了相关人员的工作责任心,增强了工资审核的严密性,确保了相关数据的准确性。凭借OA办公系统平台出色的安全性,工资发放审批节点所有参与人都无权限对数据做改动,系统管理员密码只有分公司经理掌握,其他无关工作人员,即使是信息专业技术人员,也无权限登录获取工资相关数据,确保了数据安全性。

为各信息分中心人力资源工作人员工资发放提供了极大便利。潍坊分公司所辖里程300多公里,跨济青路潍坊、青岛两个工作点,潍莱路平度一个工作点。如果按照以往的方式进行工资书面审批,需相关人员来回奔波办理。运用该流程后,审批环节都在网上完成,纸本的工资表每月由工作点报账员报计划财务部编制记账凭证,不需要多次往返办理。

有效降低了管理成本,降低了安全风险。按照以往的工资发放审批路子,需要工作人员层层办理纸本审批后才能兑现发放工资。有时相关签字人员因公不在单位签不上字,造成具体办理人员多次往返。原来至少往返3次才能办理成功的工资发放事宜,在实施OA系统审批后,不需要工作人员到现场办理审批即可兑现工资发放。纸本审批手续由专门报账人员每月捎带办理。潍坊分公司青岛、平度点每年少跑约16000公里,节省管理成本约20000元,并且大大降低了安全风险。

工资核算、发放流程方案 篇2

一、目的

为更好的执行组织系统工作,规范我公司工资核算、发放流程,特结合薪酬绩效管理制度制订流程方案

二、适用范围

本流程方案适用于我公司全体正式(签订劳动合同)员工

三、具体内容 1.员工考勤公示

1.1每月5日前,人力资源部薪酬绩效专员负责将上月度公司全员考勤天数统计完毕,出具《考勤统计表》,并张贴于保卫公共栏。

1.2每月7日前,各部门根据《考勤统计表》公示考勤天数,核对本人实际考勤天数,如考勤天数或剩余应调休天数有疑议,核对、查找,因漏签到导致出勤天数与公示天数不符,按《员工考勤、休假管理规定》于每月8日前进行补签,过时不予受理;因请假条、休假申请、出差单、调休申请单等单据遗失或未按相关流程按时拟制、审核、审批、提交相关单据造成出勤天数不对的,不予受理考勤补签。2.计件工资提交

2.1柴油机事业部每月5日前,由各车间主任严格按照《柴油机生产计件人员工资标准》将生产一线人员(含总装、整机、配送等计件收入人员)工资核算无误,出具部门工资核算表,经直接上级审核,事业部总经理审批通过,报人力资源部薪酬绩效专员处;

2.2拖拉机事业部每月7日前,由各车间主任分别按照《总装车间每台车价格及人员配置表》《东汽仓储科工资调改申请》《7#车间覆盖件装卸工工资构成明细》《7#车间装卸工工资构成明细》将生产一线人员(含总装、整机、配送等计件收入人员)工资核算无误,出具部门工资核算表,经直接上级审核,事业部总经理审批通过,报人力资源部薪酬绩效专员处; 2.3铸造事业部每月7日前,由各车间主任分别按照《铸造事业部制模车间、铸造车间工资标准》《铸造叉车工工资标准—试行》《机加工车间工资标准》将生产一线人员(含铸造、制模、机加工等计件收入人员)工资核算无误,出具部门工资核算表,经事业部总经理审批通过,报人力资源部薪酬绩效专员处; 对于计件工资审核、审批主要审查内容是:

1、拖拉机事业部:各车间是否按照计件工资标准(每台车价格及人员配置表)核算计件工资、每个月的入库量、退库量、发车数量是否准确

2、柴油机事业部:各车间是否按照计件工资标准核算计件工资、每个月的入库量、退库量发车数量是否准确、3、铸造事业部:成品合格率是否达标、是否按照计件工资标准核算计件工资

4、薪酬绩效专员:与财务中心销售会计核对每月入库量、退库量、发车量,核对是否严格按照计件工资标准核算工资,各部门上报的提成金额是否在计件工资核算标准范围之内;

3.派工费(零工费、装卸费、工时费)提交

3.1各部门主管负责人根据工作量的不同,以承包、计件、日工资、小时工资的形式结算派工费,各车间(部门)负责人需在每月3日前将上月零工费、装卸费、国内发车明细报直接上级审核,事业部总经理审批,8日前将审批通过的零工费、装卸费明细附工作单(含部门、姓名、工作内容及工作完成时间、工资核算方式)报人力资源部薪酬绩效专员处; 3.2国内营销中心客服部每月6日前,统计员按照《烟台东汽售后服务中心维修工时费计算标准》将维修专员的维修工时费核算无误,出具派工单明细报直接上级审核,国内营销中心总经理审批通过,报人力资源部薪酬绩效专员处;

3.3海外营销中心每月7日前将上月出口装箱费用明细表报海外营销中心总经理审核,财务中心销售会计复核通过,报人力资源部薪酬绩效专员处; 对于派工费审核、审批主要审查内容是:

1.车间:工作内容(是否属于上级安排、是否定期完成)、时长(是否合理)、工资核算方式(是否是定好的价格)、计酬工资(是否超出定价、合计数是否准确);

2.客服部:工作内容(是否属于上级安排、是否定期完成)、定价(是否按照维修工时费计算标准核算)、根据客户回访看完成情况如何;

3.营销中心:发货日期(是否正确)、装箱形式(集装箱式/货车式)、发货数量(是否准确)、装箱费(是否是外协定价单的执行价格)

4.财务中心(审核出口装箱明细):发货日期、客服名称、型号、配件金额、发货数量(是否准确);

5.薪酬绩效专员:主要审核各部门派工人员计酬工资核算是否准确; 4.销售提成提交

4.1国内营销中心各营销分公司统计员每月7日前按照《营销人员薪酬标准》、《关于市场营销人员工资发放补充通知》以及财务中心销售会计提供的余额表、风险金表、三包件库存资金占用一览表将业务人员工资核算无误,出具分公司业务员工资核算表,报直接上级审核,营销中心总经理复核通过,转财务中心销售会计审核,财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处;

4.2国内营销中心客服部统计员每月7日前按照编号:Q/DQRLXZTZ010-2016的《通知》以及财务中心销售会计提供的三包件(机)购买款明细表、三包件资金占用款明细表将三包员工资核算无误,出具三包员工资明细表,报直接上级审核,营销中心总经理复核通过,财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处;

4.3海外营销中心每月7日前按照《营销人员薪酬标准》将上月业务员销售提成核算无误,报海外营销中心总经理审核,转财务中心销售会计复核,财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处;

4.4财务中心销售会计每月7日前提供出具国内营销中心各分公司总经理的回款明细表纸质版,报人力资源部薪酬绩效专员处,由薪酬绩效专员按照编号:Q/YFLRLTZ0208-2017的《通知》将国内营销中心总经理及国内分公司总经理的管理提成核算无误,出具明细表,报直接上级审核后,转财务中心主管会计复核,财务总监审批并通过;

4.5财务中心每月7日前将国内营销中心回款总额上报人力资源部薪酬绩效专员处,由薪酬绩效专员按照《山东英福莱农业装备集团营销、技术、职能岗薪酬发放标准》将国内营销中心市场部部分人员的管理提成核算无误,出具明细表,报直接上级审核后,转财务中心主管会计复核,财务总监审批并通过; 提成审核、审批主要审查内容是:

1.国内拖拉机营销公司:业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、扣三包件赔偿款人员是否准确;

2.国内柴油机营销公司:业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、回卡张数、扣三包件赔偿款人员是否准确;

3.海外营销中心:到账日期、客户名称、到账金额、提成比例、提成金额、合计数是否准确; 4.财务中心:

①国内营销中心的回款金额是否现款/铺货、提成比例、提成金额、回卡张数是否准确; ②海外营销中心的到账金额是否准确;

5.薪酬绩效专员:业务人员的固定工资、绩效工资、回卡提成、扣三包件赔偿款、月薪合计数是否准确;

5.社保缴纳通知、手机消费明细表、解除(终止)劳动合同证明提交

5.1人力资源部人事专员每月7日前,将手机消费明细表、社保缴纳通知、解除(终止)劳动合同证明报人力资源部薪酬绩效专员处; 6.宿舍租赁费、司机的出车补助明细提交

6.1行政管理中心行政部每月7日前将通报宿舍租赁费、相关通报、小车司机的出车补助以及国内营销中心客服部三包车司机的出车补助明细报人力资源部薪酬绩效专员处; 7.罚款单、通报、奖励通知提交

7.1各部门每月7日前将上月罚款单结算中心联、通报、人员奖励通知经部门领导审核、事业部总经理审批后报人力资源部薪酬绩效专员处; 8.绩效考核表汇总结果提交

各事业部每月10日前将上月被考核人员绩效考核情况完成评分,部门得分汇总报人力资源部备案,薪酬绩效专员汇总《公司绩效考核评分统计总表》; 9.工资发放 9.1在职员工的工资核算、发放

根据上述1-8上报数据及职工工资标准通知文件,每月15日,薪酬绩效专员将在册集团职工工资核算完毕,拟制“工资明细表”;经人力资源部内部审核通过后,转交财务中心会计主管审核,财务总监、各事业部总经理复核,集团总裁审批后,通过电子汇款的形式发放工资;

9.2离职员工的工资发放

自离职员工向人力资源部递交解除(终止)劳动合同证明起,一个月后由离职员工本人来我公司办理领取XX年XX月份工资发放表,由薪酬绩效专员拟制,人力资源部领导审核,经车间主任(部门主管)、事业部总经理复核,财务总监审批签付款后交由财务中心现金出纳会计,通过电子汇款的形式发放工资。

工资表审核、审批主要审查内容是:各部门人数(在册员工是否有遗漏)、归属部门(是否准确)、在册员工工资(是否核算无误)四.附则

对于本制度所未规定的事项,则按其他有关规定予以实施。

山东英福莱农业装备集团有限公司

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